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En el ítem 5.4.1 se retira del tipo de control administrativos el "monitoreo del área de trabajo" y "monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales" y de otros "al análisis estadístico de tendencias de incidentes". (8 Junio 09). En el ítem 5.3.1, se reemplaza la nota 4 referente al tema de exposición a radiaciones ionizantes. (8 Junio 09). En el ítem 3, se incluye a la Encargada de Higiene Industrial y al Supervisor de Salud y Seguridad como parte de los responsables del presente procedimiento y se excluye a los Jefes Generales. (15/10/ 2009) En el ítem 5.3.2 se aclara que el documento final será revisado por el Superintendente/Jefe del área pudiendo solicitar para ello el asesoramiento del Supervisor de Salud u Seguridad del área cuando corresponda. (15/10/209) Se actualiza el ítem 5.4.1 "Medidas de Control". (15/10/2009) En el ítem 7, se establece que el tiempo mínimo de conservación para los registros del presente procedimiento es permanente. (15/10/2009) En el ítem 5.4.1 se retira la sustitución de materiales, procesos o equipos como ejemplo de medida de control de ingeniería y se le incluye en "otros", así mismo, se incluye a los procedimientos, ATS y estándares como ejemplos de medidas de controles administrativos. (Mayo 2010) En el ítem 5.4.2 se incluye en la nota 8 la referencia del Anexo N° 05 ARO. (Mayo 2010) En el ítem 7 se incluye el registro "Análisis de Riesgo Operacional", así mismo se incluye el formato correspondiente como Anexo N° 05 en el ítem 8.(Mayo 2010) En el ítem 2 se aclara el alcance indicando que aplica a toda tarea que realicen personal propio (de SMCV) o por intermedio de Empresas Contratistas. (Ene-12) En el ítem 3 se reemplaza Encargada de Higiene Industrial por Supervisor de Higiene Industrial de SMCV. (Ene-12) En el ítem 4.1 se modifican las definiciones de: Proceso, Etapa, Actividad, Tarea y Riesgo Aceptable y se incluyen definiciones de: Evaluación de Riesgos, Riesgo Puro, Riesgo Residual, Riesgo Significativo, Exposición, Consecuencia, Valor Esperado de Pérdida y Valoración del Riesgo Residual. (Ene-12) En el ítem 4.2 se retira ATS. (Ene-12) En el ítem 5.1, se incluye que "…Para el caso de servicios o ejecución de proyectos, el proceso será el servicio o proyecto propiamente dicho y las etapas, pasos y tareas corresponderán a la secuencia de ejecución lógica del mismo…" Así mismo, se aclara el término propios o de terceros. (Ene-12) En el ítem 5.2 se establecen instrucciones para la identificación de peligros y riesgos. (Ene-12) En el ítem 5.2 se retira "Identificar con un aspa "X" si la tarea la realiza personal propio o contratista". (Ene-12) En todo el desarrollo del documento se reenumeran consecutivamente las "Notas", incluyéndose además las Notas 7 y 8. (Ene-12) En el ítem 5.3 se incluye una explicación al desarrollo del mismo. (Ene-12) En el ítem 5.3 se incluyen los siguientes ítems: (Ene-12) 5.3.3 Valoración del riesgo puro 5.3.4 Clasificación del Riesgo Puro, así mismo se clasifica los niveles de riesgo en Significativo (A), Moderado (B) y Aceptable (C). En el ítem 5.3.1 se modifica los criterios para los Valores Referenciales de (E) de la Tabla N° 01. (Ene-12) En el ítem 5.3.2 se modifica la Tabla N° 02: Niveles de Valor Asignado y los valores referenciales de (C), para Lesiones y Daños a la Propiedad. (Ene-12) Se modifica el nombre y contenido del ítem 5.4 a Implementación de Controles y Evaluación de Riesgo Residual. (Ene-12) Se incluye el ítem 5.4.1 Implementación de Controles, en el cual se describe los criterios para el establecimiento de controles para cada nivel de riesgo. Así mismo, se describe la jerarquía de los controles que se deben implementar (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, Señalización / Advertencia, Equipo de Protección Personal) y se incluyen las Notas 4 y 5. (Ene-12) Se incluye en ítem 5.5.2 Auditoría para Riesgos Significativos. (Ene-12) En el ítem 6 se incluyen: SSOst0025 Estándar de Seguridad para Selección, Distribución y Uso de EPP. (Ene-12) En el ítem 7, se incluye el registro "Auditoría de Riesgos Significativos" (Ene-12) En el ítem 8, se incluye la Interrelación de Procesos de SMCV, la Guía para determinar la Consecuencia de los Riesgos a la Salud y el formato "Auditoría de Riesgos Significativos". (Ene-12) Se modifica el Anexo N° 01 "Matriz de Mapeo de Procesos", retirándose el nivel "Paso". (Ene-12) Se modifica el Anexo N° 04 Formato Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, según los cambios siguientes: (Ene-12) Se incluye la Etapa, Se modifican Medidas de Control, considerándose ahora Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, Señalización / Advertencia, Equipo de Protección Personal. Se retira la columna "Incidencia" y se incluye el ítem N° de Contrato (sólo contratistas). En la primera evaluación de riesgo, se aclara que es "Riesgo Puro". Se incluye el ítem Versión. Se incluye el ítem "Actividad". DOCUMENTO SÓLO PARA CONSULTA S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V I d e n t i f i c a c i ó n d e P e l i g r o s , E v a l u a c i ó n y C o n t r o l d e R i e s g o s S S O p r 0 0 0 1 Página 3 de 16 Las modificaciones realizadas en marzo del 2012 son:
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2010
Revista Prevención Ecuador 1, 2021