Resumo da fatura
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Limite de crédito total
Total da sua fatura
R$ 200,00
R$ 139,89 Data de Vencimento
Este é o valor que você precisa pagar nesse mês 22/09/2024
Pagamento mínimo: R$ 20,98
O pagamento mínimo é o valor que você precisa pagar nesse mês para não ficar em atraso com a fatura.
A diferença será cobrada com juros e impostos na próxima fatura.
Encargos em caso de pagamento mínimo desta fatura
Pagamento mínimo: R$ 20,98 Em caso de pagamento mínimo o valor financiado será:
Juros rotativo 19,00% am Valor total financiado R$ 118,91
Total a pagar em encargos e IOF do
IOF diário 0,246% am R$ 23,02
rotativo
IOF adicional 0,380% am Total a pagar R$ 141,93
Pagamento via Boleto Pagamento via Pix
Caso o pagamento da fatura seja feito via boleto, o prazo para Faça o pagamento pela conta do Inter ou via
reconhecimento do pagamento e liberação do limite é de até 3 dias úteis. Pix. Escaneie o QR Code abaixo para pagar a
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07790.00116 01001.305299 88884.439741 1 00000000000000
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO
JOAO VICTOR PUCCINELLI DA SILVA
4066****5652 22/09/2024 R$ 139, 89
Despesas da fatura
CARTÃO 4066xxxx5652
Data Movimentação Beneficiário Valor
06 de set. 2024 PAGAMENTO ON LINE - + R$ 184,91
Total CARTÃO 4066****5652 R$ 0,00
CARTÃO 4066****0783
Data Movimentação Beneficiário Valor
29 de ago. 2024 MEGA FARMA MALERBA - R$ 5,10
29 de ago. 2024 MEGA FARMA MALERBA - R$ 9,37
30 de ago. 2024 PG *TON CYBERTECH - R$ 12,00
30 de ago. 2024 SUPER IRMAOS VEZARO - R$ 19,75
31 de ago. 2024 SUPERMERCADO COLINAS - R$ 41,88
31 de ago. 2024 SUPERMERCADO COLINAS - R$ 33,81
31 de ago. 2024 KioskRT - R$ 15,00
31 de ago. 2024 PostoIpiranga - R$ 30,00
02 de set. 2024 POSTO IPIRANGA PIQUET - R$ 18,00
07 de set. 2024 armarinhos - R$ 5,40
07 de set. 2024 LIDER PIQUETE - R$ 30,00
08 de set. 2024 DEPOSITO DE BEBIDAS UC - R$ 26,99
09 de set. 2024 SUPER IRMAOS VEZARO - R$ 12,25
10 de set. 2024 E BORGES MARTINS - R$ 10,00
11 de set. 2024 E BORGES MARTINS - R$ 7,00
12 de set. 2024 SUPER IRMAOS VEZARO - R$ 18,25
JOAO VICTOR PUCCINELLI DA SILVA
4066***5652 22/09/2024 R$ 139, 89
Encargos financeiros
Encargos Taxa
Encargos rotativos 16,00% am
Encargos Máximo Próximo Período 19,00% am
Juros de Parcelamento de Fatura 11,90% am
Multa por Atraso 2,00% am
Juros de mora 1,00% am
IOF de Financiamento 0,626% sobre o valor da transação
IOF Internacional 4,38% am
Atenção: Caso o pagamento realizado seja menor que o valor total dessa fatura, a fatura do próximo mês virá com juros e encargos, calculados sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.
Caso o pagamento da fatura seja feito em outra
instituição financeira, o prazo para
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Seu limite será liberado em até 24h.
limite é de até 3 dias úteis.
077-9 07790.00116 01001.305299 88884.439741 1 00000000000000
LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
AGÊNCIA / CEDENTE PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APOS O VENCIMENTO 22/09/2024
00001/00000027
BENEFICIÁRIO BANCO INTER S/A CNPJ: 00.416.968\0001-01 AGÊNCIA / CEDENTE
ESPÉCIE AV BARBACENA 1219 STO AGOSTINHO 30190131 00001/00000027
R$
DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
VALOR DO DOCUMENTO
15/09/2024 39697923809 OUTROS N 15/09/2024 98888443974
139,89
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DE VALOR DE MOEDA VALOR DO DOCUMENTO
VENCIMENTO MOEDA
001 R$ 139,89
22/09/2024
INSTRUÇÕES: (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade do beneficiário).
DESCONTO / ABATIMENTO
MORA / MULTA
Os encargos sobre o pagamento em atraso constarão na próxima fatura mensal.
Utilize esta ficha de compensação caso deseje quitar ou pagar parcialmente o saldo
OUTRAS DEDUÇÕES
VALOR COBRADO devedor do seu Cartão Inter.
MORA / MULTA
NOSSO NÚMERO
SR. CAIXA FAVOR NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE
98888443974
OUTROS ACRÉSSIMOS
Nº DOCUMENTO
101/47 VALOR COBRADO
139,89
AV BARBACENA 1219 STO
PAGADOR
AGOSTINHO 30190131 JOAO VICTOR PUCCINELLI DA SILVA
BELO HORIZONTE / MG RUA GUILHERME JANSEN 5 CASA
JARDIM JOSEFINA
Uniprime
12620000 PIQUETE SP
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO