BANCO ITAÚ S. A.
|341-7| Recibo do Pagador
Beneficiário
ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01
Valor do documento (+) Mora / Multa Parcela Vencimento
R$ 385,53 2025 / 3 17/03/2025
(-) Desconto / Abatimento (+) Outros Acréscimos Agência / Código do Beneficiário
2938/14251-6
(-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado Boleto
385,53 36857164
Código Responsável: 2259925 Pagador: DIVINA DONIZETE PEREIRA - 986.894.446-53
Endereço Responsável: Um, 590 - Ouro Verde - ARAGUARI CEP: 38444-259
Aluno: 2259925 - DIVINA DONIZETE PEREIRA Curso: 52801 - SERVIÇO SOCIAL
Endereço da Instituição: Av. Paulista, 900, 1º andar - Bela Vista - SÃO PAULO/SP CEP: 01310-100
Autenticação Mecânica
|341-7| 34191.98365 85716.483285 80530.917709 2 10230000038553
Local do Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. 17/03/2025
Beneficiário: ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 Agência / Código do Beneficiário
Av. Paulista, 900, 1º andar - Bela Vista - SÃO PAULO/SP CEP: 01310-100 2938/14251-6
Data do documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data processamento Nosso Número
25/02/2025 8328805 RC N 25/02/2025 198/36857164-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
198 R$ 385,53 385,53
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (+) Outros acréscimos
Pagto até o dia 06/03/2025......... R$ 269.87
Pagto até o dia 10/03/2025......... R$ 281.44 (-) Descontos / Abatimentos
Multa após o vencimento: R$7,71.
Após o vencimento, cobrar juros de R$0,13 por dia de atraso. (-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: DIVINA DONIZETE PEREIRA- CPF/CNPJ: 986.894.446-53 - CURSO: SERVIÇO SOCIAL
Um, 590 - Ouro Verde - ARAGUARI CEP: 38444-259
Pagador/Avalista Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação