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R Apartamento 201 ID

O documento apresenta o demonstrativo financeiro do Condomínio Residencial Buritis III referente a abril de 2025, detalhando receitas de R$ 11.899,13 e despesas totais de R$ 10.489,18, resultando em um movimento líquido de R$ 1.409,95. As principais receitas incluem a taxa ordinária e juros recebidos, enquanto as despesas são predominantemente com pessoal e manutenção. O saldo da conta principal aumentou de R$ 5.551,82 para R$ 6.911,77 ao final do período.

Enviado por

Sérvulo Freitas
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O documento apresenta o demonstrativo financeiro do Condomínio Residencial Buritis III referente a abril de 2025, detalhando receitas de R$ 11.899,13 e despesas totais de R$ 10.489,18, resultando em um movimento líquido de R$ 1.409,95. As principais receitas incluem a taxa ordinária e juros recebidos, enquanto as despesas são predominantemente com pessoal e manutenção. O saldo da conta principal aumentou de R$ 5.551,82 para R$ 6.911,77 ao final do período.

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CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BURITIS III

R Apartamento 201 ID: 1000051563


RECIBO DO PAGADOR
Demonstrativo de Receitas e Despesas Transferência Entre Contas
ABRIL/2025 Transf da Conta Principal p/Apl Sicoob R$ -50,00
Total de Transferências R$ -50,00
Conta Principal
Saldo em 31/03/2025 R$ 5.551,82 Saldo em 30/04/2025 R$ 6.911,77

Receitas
Taxa Ordinária R$ 11.800,25
Juros Recebidos por Atraso R$ 24,20
Multas Recebidas por Atraso R$ 1,51
Tarifa Bancária R$ -3,50
Atualização Monetária R$ 10,65
Acordo Inadimplência Recuperada R$ 65,08
Taxa Extra R$ 0,94
Total de Receitas R$ 11.899,13

Despesas com Pessoal


Síndico Profissional - Pro Labore R$ 1.200,00
Conservação e Limpeza R$ 3.700,00
Pró Labore Subsíndico R$ 200,00
Total com Pessoal R$ 5.100,00

Despesas Mensais
Energia Elétrica R$ 577,25
Seguro Obrigatório R$ 437,55
Telefone-Internet R$ 49,04
Honorário da Advocatícios R$ 21,52
Honorários da Administradoras - 038/2025 R$ 700,00
Sucção Fossas R$ 1.200,00
Total Mensais R$ 2.985,36

Despesas Com Manutenção


Locação de Container - Caçamba R$ 200,00 *** DETALHAMENTO DA FATURA ***
Material de Manutenção R$ 150,40 Rateio das despesas de 06/2025 com vencimento em
Manutenção - Prest. Serv. Mensais R$ 180,00 15/07/2025
Total de Manutenção R$ 530,40
TAXA DE CONDOMÍNIO - 93,00
Despesas Financeiras DESCONTO DE PONTUALIDADE - 10,00
Despesas Bancárias R$ 4,99 DIFERENÇA PAGAMENTO A MENOR - 12,57
Juros Pagamentos por Atraso - Tapetes R$ 38,28
Total de Despesas Financeiras R$ 43,27

Despesas Administrativa
Certificado Digital R$ 120,00
Total de Despesas Administrativas R$ 120,00

Aquisição de Bens
Capacho Tapete R$ 1.710,15
Total de Aquisição de Bens R$ 1.710,15

Total de Despesas R$ 10.489,18


Mov. Líquido (Receitas-Despesas) R$ 1.409,95

Vencimento
15/07/2025
Agência/Código Beneficiário
1270-0/0476443
Nosso número
0450000273750
Beneficiário Número do documento
GARANTE BRASÍLIA C. G. - CNPJ 17.901.048/0001-73 1000514938
(=) Valor do documento
Pagador SERVULO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 471.713.321,87 - CONDOMÍNIO 115,57
RESIDENCIAL BURITIS III - R - AP 201 - QUADRA 02, nºS/N CHÁCARA 16 Valor cobrado
CHÁCARAS YPIRANGA A - CEP 72.879-053 - VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Referência 2025/06

Recortar Aqui

033 -7 03399.04765 44304.500000 27375.001016 9 11430000011557


Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER - APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO SANTANDER Vencimento
15/07/2025
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
GARANTE BRASÍLIA C. G. - CNPJ 17.901.048/0001-73 1270-0/0476443
Data documento Número do documento Esp. Docum. Aceite Data processamento Nosso número
20/06/2025 1000514938 OU N 20/06/2025 0450000273750
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
RCR R$ 115,57 115,57
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) Desconto/Abatimento

VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 15/07/2025 R$ 105,57. DESCONTO= 10,00 (-) Outras deduções
ANTERIORES. NÃO RECEBER APÓS 15/07/2025.
(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos


APÓS 15/07/2025 MULTA DE R$ 2,31 (2%) ATÉ O DIA 15/07/2025.
APÓS 15/07/2025 SOMENTE NA GARANTE, + JUROS DIÁRIOS, CORREÇÃO E ENCARGOS (=) Valor cobrado
QUADRA 204-LOTE-02- TORRE B- APTO 46- ED. ALFA MIX - FONE (61) 3522-2947
PAGADOR: SERVULO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 471.713.321,87 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BURITIS III - R - AP 201
QUADRA 02, nºS/N CHÁCARA 16 CHÁCARAS YPIRANGA A - CEP 72.879-053 - VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

SACADOR/AVALISTA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BURITIS III Codigo de Baixa


Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação
Referência 2025/06
PIX >>
ID: 1000051563

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