Executivo: Diário Oficial Do
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EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA
Sexta-feira • 28 de março de 2025 • Ano XVII • Edição Nº 5913
SUMÁRIO
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NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2427/2025*
RESOLVE:
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2570/2025*
RESOLVE:
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2577/2025
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 03 de março de 2025, o(a) Senhor (a) KRISLEY ARAUJO DOS
ANJOS DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF n° xxx.xxx.xx5-41, para o cargo
Comissionado de Coordenador de Grupo de Trabalho, Símbolo DAÍ-3, da estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Governo, da Prefeitura Municipal de
Simões Filho, com jornada de 40 horas semanais.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2578/2025
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 03 de março de 2025, o(a) Senhor (a) ROSENI CANOA PASSOS,
portador(a) do CPF n° xxx.xxx.xx5-34, para o cargo Comissionado de Coordenador de
Grupo de Trabalho, Símbolo DAÍ-3, da estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana, da Prefeitura Municipal de Simões Filho, com
jornada de 40 horas semanais.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2579/2025
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 03 de março de 2025, o(a) Senhor (a) VANESSA BISPO SILVA,
portador(a) do CPF n° xxx.xxx.xx5-36, para o cargo Comissionado de Coordenador de
Grupo de Trabalho, Símbolo DAÍ-3, da estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Simões Filho, com jornada de 40
horas semanais.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2580/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2581/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2582/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2583/2025
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 03 de março de 2025, o(a) Senhor (a) ESLY RODRIGUES DOS
SANTOS ALCANTARA, portador(a) do CPF n° xxx.xxx.xx5-25, para o cargo
Comissionado de Coordenador de Grupo de Trabalho, Símbolo DAÍ-3, da estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Governo, da Prefeitura Municipal de
Simões Filho, com jornada de 40 horas semanais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2584/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2585/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2586/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2587/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2588/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2589/2025
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E ESTADO DA BAHIA
P PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2590/2025
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
G GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2591/2025
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, em 31 de março de 2025, o (a) Senhor (a) MARCELO PIANA JUNIOR,
portador(a) do CPF n° xxx.xxx.xx5-48, do cargo Comissionado de Chefe de Gabinete da
estrutura organizacional Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade,
da Prefeitura Municipal de Simões Filho.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PMSF
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Nº. 1983/2025
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO FILHO/BA, torna público aos
interessados que realizará chamamento público, cujo objeto é CHAMAMENTO PÚBLICO PÚBLI Nº
001/2025 - EDITAL DE FOMENTO À ARTE E CULTURA DE SIMÕES FILHO SELEÇÃO DE PROJETOS
PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR
BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022). Os interessados em participar do
ão o prazo de 31/03/2025 á 08/04/2025. A inscrição será ONLINE e GRATUITA
chamamento, terão
através do endereço eletrônico https://simoesfilho.ba.gov.br/secult/pnab
https://simoesfilho.ba.gov.br/secult/pnab-2025/. Informações
através do telefone (71) 3396-6520.
6520. Aquisição do Edital através do portal:
http://www.simoesfilho.ba.gov.br
.simoesfilho.ba.gov.br. Isacarla dos Santos Silva - Presidente.
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ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R$ 1,00
Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/03/2025 10:49:59 Página 1 de 3
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Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/03/2025 10:49:59 Página 2 de 3
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Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/03/2025 10:49:59 Página 3 de 3
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ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
031 - Ação Legislativa 30.335.889,00 30.335.889,00 23.196.301,22 23.196.301,22 4,42 7.139.587,78 3.675.219,14 3.675.219,14 4,25 26.660.669,86 0,00
131 - Comunicação Social 201.000,00 201.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 188.000,00 1.890,00 1.890,00 0,00 199.110,00 0,00
846 - Outros Encargos Especiais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
04 - Administração 100.351.510,00 99.421.776,32 84.515.838,84 84.515.838,84 16,09 14.905.937,48 13.892.949,35 13.892.949,35 16,05 85.528.826,97 0,00
092 - Representação Judicial e 2.280.000,00 2.280.000,00 2.189.545,55 2.189.545,55 0,42 90.454,45 190.514,78 190.514,78 0,22 2.089.485,22 0,00
Extrajudicial
122 - Administração Geral 84.267.368,00 83.338.634,32 74.514.388,28 74.514.388,28 14,19 8.824.246,04 12.203.429,45 12.203.429,45 14,10 71.135.204,87 0,00
123 - Administração Financeira 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00
124 - Controle Interno 2.468.000,00 2.468.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 0,46 28.000,00 380.667,44 380.667,44 0,44 2.087.332,56 0,00
126 - Tecnologia da Informação 5.125.142,00 5.124.142,00 2.240.085,01 2.240.085,01 0,43 2.884.056,99 147.931,27 147.931,27 0,17 4.976.210,73 0,00
127 - Ordenamento Territorial 1.650.000,00 1.650.000,00 1.381.820,00 1.381.820,00 0,26 268.180,00 780.590,00 780.590,00 0,90 869.410,00 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 194.000,00 194.000,00 42.000,00 42.000,00 0,01 152.000,00 0,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00
131 - Comunicação Social 3.530.000,00 3.530.000,00 988.000,00 988.000,00 0,19 2.542.000,00 91.852,55 91.852,55 0,11 3.438.147,45 0,00
274 - Previdencia Especial 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,14 0,00 97.963,86 97.963,86 0,11 622.036,14 0,00
846 - Outros Encargos Especiais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
06 - Segurança Pública 271.000,00 508.183,68 253.923,68 253.923,68 0,05 254.260,00 14.880,00 14.880,00 0,02 493.303,68 0,00
122 - Administração Geral 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
181 - Policiamento 267.000,00 504.183,68 253.923,68 253.923,68 0,05 250.260,00 14.880,00 14.880,00 0,02 489.303,68 0,00
08 - Assistência Social 20.703.148,00 20.703.148,00 12.845.574,65 12.845.574,65 2,45 7.857.573,35 1.232.867,39 1.232.867,39 1,42 19.470.280,61 0,00
122 - Administração Geral 11.278.458,00 11.208.458,00 9.308.581,86 9.308.581,86 1,77 1.899.876,14 868.193,21 868.193,21 1,00 10.340.264,79 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
126 - Tecnologia da Informação 430.000,00 430.000,00 298.365,90 298.365,90 0,06 131.634,10 31.341,28 31.341,28 0,04 398.658,72 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
243 - Assistência à Criança e ao 1.952.840,00 1.952.840,00 511.160,84 511.160,84 0,10 1.441.679,16 168.653,99 168.653,99 0,19 1.784.186,01 0,00
Adolescente
244 - Assistência Comunitária 4.948.634,00 4.978.634,00 1.467.922,32 1.467.922,32 0,28 3.510.711,68 396,30 396,30 0,00 4.978.237,70 0,00
245 - Serviços Socioassistenciais 1.532.216,00 1.566.858,44 1.234.186,17 1.234.186,17 0,24 332.672,27 138.925,05 138.925,05 0,16 1.427.933,39 0,00
334 - Fomento ao Trabalho 323.000,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00
421 - Custodia e Reintegracao Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/03/2025 10:51:15 Página 1 de 5
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ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
846 - Outros Encargos Especiais 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
10 - Saúde 138.239.693,00 139.223.882,99 125.963.221,91 125.963.221,91 23,99 13.260.661,08 22.793.961,25 22.793.961,25 26,33 116.429.921,74 0,00
122 - Administração Geral 15.697.375,00 12.499.375,00 10.729.112,32 10.729.112,32 2,04 1.770.262,68 1.323.052,20 1.323.052,20 1,53 11.176.322,80 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 25.000,00 25.000,00 15.700,00 15.700,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
126 - Tecnologia da Informação 1.200.000,00 1.185.000,00 955.100,40 955.100,40 0,18 229.899,60 123.814,39 123.814,39 0,14 1.061.185,61 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
131 - Comunicação Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
301 - Atenção Básica 27.956.024,00 26.013.261,02 20.679.638,13 20.679.638,13 3,94 5.333.622,89 4.200.611,28 4.200.611,28 4,85 21.812.649,74 0,00
302 - Assistência Hospitalar e 82.493.326,00 86.839.784,97 83.555.395,04 83.555.395,04 15,91 3.284.389,93 15.541.971,56 15.541.971,56 17,95 71.297.813,41 0,00
Ambulatorial
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 1.074.000,00 829.000,00 137.278,60 137.278,60 0,03 691.721,40 9.658,87 9.658,87 0,01 819.341,13 0,00
304 - Vigilância Sanitária 2.611.293,00 2.338.787,00 1.288.451,30 1.288.451,30 0,25 1.050.335,70 213.764,48 213.764,48 0,25 2.125.022,52 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 5.695.675,00 8.106.675,00 7.512.586,00 7.512.586,00 1,43 594.089,00 1.381.088,47 1.381.088,47 1,60 6.725.586,53 0,00
845 - Outras Transferências 1.459.000,00 1.359.000,00 1.089.960,12 1.089.960,12 0,21 269.039,88 0,00 0,00 0,00 1.359.000,00 0,00
846 - Outros Encargos Especiais 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
11 - Trabalho 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
334 - Fomento ao Trabalho 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
12 - Educação 198.224.073,00 199.224.987,35 143.517.360,73 143.517.360,73 27,33 55.707.626,62 20.507.968,78 20.507.968,78 23,69 178.717.018,57 0,00
122 - Administração Geral 69.300.880,00 68.027.667,47 57.828.408,80 57.828.408,80 11,01 10.199.258,67 7.515.050,91 7.515.050,91 8,68 60.512.616,56 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
126 - Tecnologia da Informação 2.006.000,00 2.556.914,35 2.232.972,05 2.232.972,05 0,43 323.942,30 191.183,82 191.183,82 0,22 2.365.730,53 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
131 - Comunicação Social 20.000,00 720.000,00 500.000,00 500.000,00 0,10 220.000,00 108.670,00 108.670,00 0,13 611.330,00 0,00
181 - Policiamento 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
244 - Assistência Comunitária 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00
306 - Alimentação e Nutrição 5.767.168,00 5.767.168,00 3.442.425,61 3.442.425,61 0,66 2.324.742,39 0,00 0,00 0,00 5.767.168,00 0,00
361 - Ensino Fundamental 76.844.000,00 77.284.004,34 60.315.503,87 60.315.503,87 11,49 16.968.500,47 11.078.976,27 11.078.976,27 12,80 66.205.028,07 0,00
363 - Ensino Profissional 55.000,00 23.212,53 0,00 0,00 0,00 23.212,53 0,00 0,00 0,00 23.212,53 0,00
364 - Ensino Superior 176.000,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00
365 - Educação Infantil 30.747.000,00 31.252.645,66 17.193.750,40 17.193.750,40 3,27 14.058.895,26 1.614.087,78 1.614.087,78 1,86 29.638.557,88 0,00
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ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
367 - Educação Especial 20.200,00 144.550,00 0,00 0,00 0,00 144.550,00 0,00 0,00 0,00 144.550,00 0,00
368 - Educação Básica 3.699.000,00 3.699.000,00 0,00 0,00 0,00 3.699.000,00 0,00 0,00 0,00 3.699.000,00 0,00
782 - Transporte Rodoviário 6.327.825,00 6.327.825,00 2.004.300,00 2.004.300,00 0,38 4.323.525,00 0,00 0,00 0,00 6.327.825,00 0,00
846 - Outros Encargos Especiais 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
847 - Transferências para a Educação 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00
Básica
13 - Cultura 7.933.399,00 8.850.381,64 4.209.072,86 4.209.072,86 0,80 4.641.308,78 1.354.878,26 1.354.878,26 1,57 7.495.503,38 0,00
122 - Administração Geral 2.199.000,00 2.214.000,00 2.155.000,00 2.155.000,00 0,41 59.000,00 206.032,25 206.032,25 0,24 2.007.967,75 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
126 - Tecnologia da Informação 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 35.000,00 4.616,01 4.616,01 0,01 45.383,99 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
392 - Difusão Cultural 5.459.399,00 6.361.381,64 2.039.072,86 2.039.072,86 0,39 4.322.308,78 1.144.230,00 1.144.230,00 1,32 5.217.151,64 0,00
845 - Outras Transferências 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00
14 - Direitos da Cidadania 1.837.000,00 1.837.000,00 1.471.824,00 1.471.824,00 0,28 365.176,00 118.114,04 118.114,04 0,14 1.718.885,96 0,00
122 - Administração Geral 1.549.000,00 1.549.000,00 1.469.000,00 1.469.000,00 0,28 80.000,00 118.114,04 118.114,04 0,14 1.430.885,96 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
334 - Fomento ao Trabalho 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
421 - Custodia e Reintegracao Social 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e 253.000,00 253.000,00 2.824,00 2.824,00 0,00 250.176,00 0,00 0,00 0,00 253.000,00 0,00
Difusos
15 - Urbanismo 95.278.499,00 98.524.359,92 69.328.732,44 69.328.732,44 13,20 29.195.627,48 10.603.763,92 10.603.763,92 12,25 87.920.596,00 0,00
122 - Administração Geral 14.024.468,00 13.665.468,00 12.007.426,77 12.007.426,77 2,29 1.658.041,23 1.189.345,77 1.189.345,77 1,37 12.476.122,23 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
126 - Tecnologia da Informação 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
131 - Comunicação Social 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
451 - Infraestrutura Urbana 42.082.464,00 46.549.324,92 24.655.621,87 24.655.621,87 4,69 21.893.703,05 2.166.757,52 2.166.757,52 2,50 44.382.567,40 0,00
452 - Serviços Urbanos 38.861.567,00 38.064.567,00 32.665.683,80 32.665.683,80 6,22 5.398.883,20 7.247.660,63 7.247.660,63 8,37 30.816.906,37 0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos 70.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
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ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
845 - Outras Transferências 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
16 - Habitação 3.404.000,00 3.414.550,00 760.895,42 760.895,42 0,14 2.653.654,58 0,00 0,00 0,00 3.414.550,00 0,00
122 - Administração Geral 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
482 - Habitacao Urbana 3.400.000,00 3.410.550,00 760.895,42 760.895,42 0,14 2.649.654,58 0,00 0,00 0,00 3.410.550,00 0,00
17 - Saneamento 5.155.738,00 11.118.390,93 10.129.650,64 10.129.650,64 1,93 988.740,29 435.434,22 435.434,22 0,50 10.682.956,71 0,00
512 - Saneamento Basico Urbano 5.131.738,00 11.094.390,93 10.129.650,64 10.129.650,64 1,93 964.740,29 435.434,22 435.434,22 0,50 10.658.956,71 0,00
544 - Recursos Hídricos 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
18 - Gestão Ambiental 4.391.000,00 4.332.500,00 3.960.643,48 3.960.643,48 0,75 371.856,52 467.367,80 467.367,80 0,54 3.865.132,20 0,00
122 - Administração Geral 4.038.000,00 4.039.500,00 3.838.368,08 3.838.368,08 0,73 201.131,92 461.307,21 461.307,21 0,53 3.578.192,79 0,00
126 - Tecnologia da Informação 220.000,00 220.000,00 122.275,40 122.275,40 0,02 97.724,60 6.060,59 6.060,59 0,01 213.939,41 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
131 - Comunicação Social 104.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00
541 - Preservação e Conservação 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Ambiental
542 - Controle Ambiental 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
20 - Agricultura 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
608 - Promoção da Produção 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Agropecuária
23 - Comércio e Serviços 4.208.000,00 4.214.000,00 1.704.500,00 1.704.500,00 0,32 2.509.500,00 187.858,84 187.858,84 0,22 4.026.141,16 0,00
122 - Administração Geral 1.494.000,00 1.495.000,00 1.279.500,00 1.279.500,00 0,24 215.500,00 115.234,55 115.234,55 0,13 1.379.765,45 0,00
126 - Tecnologia da Informação 50.000,00 50.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
128 - Formação de Recursos Humanos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
691 - Promoção Comercial 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 0,01 16.000,00 0,00
692 - Comercialização 445.000,00 450.000,00 411.000,00 411.000,00 0,08 39.000,00 64.624,29 64.624,29 0,07 385.375,71 0,00
695 - Turismo 2.189.000,00 2.189.000,00 0,00 0,00 0,00 2.189.000,00 0,00 0,00 0,00 2.189.000,00 0,00
26 - Transporte 7.127.000,00 13.077.000,00 11.085.500,00 11.085.500,00 2,11 1.991.500,00 22.500,00 22.500,00 0,03 13.054.500,00 0,00
122 - Administração Geral 1.327.000,00 1.327.000,00 585.500,00 585.500,00 0,11 741.500,00 22.500,00 22.500,00 0,03 1.304.500,00 0,00
183 - Informacao e Inteligencia 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
452 - Serviços Urbanos 209.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00
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ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
782 - Transporte Rodoviário 5.535.000,00 11.485.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 2,00 985.000,00 0,00 0,00 0,00 11.485.000,00 0,00
27 - Desporto e Lazer 6.873.500,00 6.130.685,48 1.376.255,82 1.376.255,82 0,26 4.754.429,66 771.619,44 771.619,44 0,89 5.359.066,04 0,00
811 - Desporto de Rendimento 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
812 - Desporto Comunitário 4.244.500,00 3.501.685,48 1.376.255,82 1.376.255,82 0,26 2.125.429,66 771.619,44 771.619,44 0,89 2.730.066,04 0,00
813 - Lazer 2.057.000,00 2.057.000,00 0,00 0,00 0,00 2.057.000,00 0,00 0,00 0,00 2.057.000,00 0,00
845 - Outras Transferências 472.000,00 472.000,00 0,00 0,00 0,00 472.000,00 0,00 0,00 0,00 472.000,00 0,00
28 - Encargos Especiais 31.488.000,00 31.610.524,81 30.832.980,09 30.832.980,09 5,87 777.544,72 10.487.278,65 10.487.278,65 12,11 21.123.246,16 0,00
843 - Servico da Divida Interna 25.029.000,00 25.029.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4,76 29.000,00 8.613.558,25 8.613.558,25 9,95 16.415.441,75 0,00
845 - Outras Transferências 8.000,00 132.524,81 124.980,09 124.980,09 0,02 7.544,72 124.980,09 124.980,09 0,14 7.544,72 0,00
846 - Outros Encargos Especiais 6.451.000,00 6.449.000,00 5.708.000,00 5.708.000,00 1,09 741.000,00 1.748.740,31 1.748.740,31 2,02 4.700.259,69 0,00
99 - Reserva 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
999 - Reserva de Contingência 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 661.048.449,00 677.754.260,12 525.165.275,78 525.165.275,78 100.00 152.588.984,34 86.568.551,08 86.568.551,08 100.00 591.185.709,04 0,00
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1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de 15.979.355,93 16.321.732,70 10.905.460,47 10.423.187,11 12.659.397,58 12.502.207,16 12.361.223,00 11.352.178,27 11.055.555,32 16.105.200,58 7.631.665,59 9.857.216,75 147.154.380,46 152.114.701,00
Melhoria
1.1.1- IPTU 7.373.853,34 3.530.123,05 1.353.401,39 2.488.347,37 1.688.870,07 2.594.183,20 1.718.880,93 1.517.207,15 1.396.966,66 1.346.789,39 831.901,91 1.649.309,67 27.489.834,13 28.024.845,00
1.1.2- ISS 5.519.357,02 5.844.723,74 5.995.772,01 5.908.385,84 7.137.694,35 6.856.031,78 6.992.828,75 6.883.141,88 6.906.893,47 8.168.645,24 4.292.623,54 6.558.913,78 77.065.011,40 77.547.162,00
1.1.3- ITBI 102.764,92 91.727,43 236.558,09 142.286,99 118.439,14 246.857,16 185.206,27 81.408,48 384.516,51 1.044.882,63 938.863,97 64.697,39 3.638.208,98 2.552.295,00
1.1.4- IRRF 1.405.889,74 3.967.319,03 2.445.601,49 1.421.603,99 2.572.306,92 1.889.231,07 3.060.334,89 2.328.530,97 1.928.243,50 4.596.388,31 1.146.287,71 957.936,36 27.719.673,98 34.513.693,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e 1.577.490,91 2.887.839,45 874.127,49 462.562,92 1.142.087,10 915.903,95 403.972,16 541.889,79 438.935,18 948.495,01 421.988,46 626.359,55 11.241.651,97 9.476.706,00
Contribuições de Melhoria
1.2- Contribuições 790.138,24 807.462,29 845.935,21 841.134,35 771.152,40 822.112,68 787.611,78 724.282,19 768.411,40 711.192,44 820.602,06 825.762,49 9.515.797,53 10.344.892,00
1.3- Receita Patrimonial 668.866,77 1.122.902,01 702.361,42 512.653,72 685.299,65 710.654,23 541.201,40 1.513.203,68 496.157,27 1.158.623,17 544.641,94 750.502,34 9.407.067,60 3.437.043,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação 471.129,54 500.886,78 445.792,96 393.505,15 570.486,41 471.160,35 403.801,03 330.538,42 337.836,70 415.562,56 445.589,85 637.104,01 5.423.393,76 571.664,00
Financeira
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais 197.737,23 622.015,23 256.568,46 119.148,57 114.813,24 239.493,88 137.400,37 1.182.665,26 158.320,57 743.060,61 99.052,09 113.398,33 3.983.673,84 2.865.379,00
1.4- Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5- Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6- Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.989,00
1.7- Transferências Correntes 37.301.307,23 42.321.933,77 46.446.415,93 43.062.312,14 46.903.993,01 40.679.787,03 44.540.795,52 44.594.568,95 44.959.621,69 56.463.119,51 50.870.829,91 52.304.247,02 550.448.931,71 548.222.605,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM 7.473.584,99 7.838.697,80 9.119.325,57 9.792.635,17 10.611.153,79 8.300.817,64 8.644.139,80 7.230.688,08 9.255.610,92 14.930.522,45 9.334.287,03 12.525.535,33 115.056.998,57 122.256.596,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS 14.863.394,11 19.469.886,40 14.448.208,79 16.522.251,64 19.880.641,34 15.834.906,31 16.587.409,61 20.771.072,07 18.622.360,59 20.989.469,08 19.952.901,68 20.865.681,62 218.808.183,24 226.858.816,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA 644.910,55 739.143,81 811.613,94 673.651,61 1.002.591,81 1.337.650,99 1.109.031,28 1.026.086,48 807.670,78 665.742,52 733.025,21 2.913.314,82 12.464.433,80 12.580.497,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR 8.203,28 8.456,48 8.964,76 7.685,52 7.853,62 8.165,07 8.681,84 28.333,19 13.967,83 6.862,30 175,75 344,64 107.694,28 170.764,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989 144.750,74 125.180,31 131.756,50 165.561,04 146.341,75 198.049,25 216.190,77 146.778,46 163.002,26 191.365,02 125.960,65 142.588,32 1.897.525,07 1.764.982,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB 8.191.262,75 9.256.289,88 9.842.961,71 9.911.647,87 9.355.619,80 9.387.467,24 11.469.126,35 10.704.521,87 10.956.119,59 11.959.768,13 15.266.258,99 10.833.822,96 127.134.867,14 120.572.375,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes 5.975.200,81 4.884.279,09 12.083.584,66 5.988.879,29 5.899.790,90 5.612.730,53 6.506.215,87 4.687.088,80 5.140.889,72 7.719.390,01 5.458.220,60 5.022.959,33 74.979.229,61 64.018.575,00
1.8- Outras Receitas Correntes 24.248,85 52.281,21 532.908,02 41.358,02 26.725,82 32.491,68 37.402,94 52.532,36 33.378,59 3.614.541,47 59.785,07 115.650,40 4.623.304,43 360.921,00
2- DEDUÇÕES (II) -4.626.968,60 -5.636.272,81 -4.903.973,79 -5.432.356,88 -5.476.750,72 -5.135.917,71 -4.940.809,60 -5.840.591,49 -5.772.522,36 -6.448.514,26 -6.029.269,94 -7.289.492,78 -67.533.440,94 -70.714.414,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência
2.2- Compensação Financ. entre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regimes Previdência
2.3- Rendimentos de Aplicações de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Previdenciários
2.4- Dedução de Receita para Formação -4.626.968,60 -5.636.272,81 -4.903.973,79 -5.432.356,88 -5.476.750,72 -5.135.917,71 -4.940.809,60 -5.840.591,49 -5.772.522,36 -6.448.514,26 -6.029.269,94 -7.289.492,78 -67.533.440,94 -70.714.414,00
do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - 50.136.948,42 54.990.039,17 54.529.107,26 49.448.288,46 55.569.817,74 49.611.335,07 53.327.425,04 52.396.173,96 51.540.601,91 71.604.162,91 53.898.254,63 56.563.886,22 653.616.040,79 643.775.737,00
II)
4- (-) Transferências obrigatórias da 0,00 0,00 3.800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00
União relativas às emendas individuais
(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 50.136.948,42 54.990.039,17 50.729.107,26 47.848.288,46 55.569.817,74 49.611.335,07 53.327.425,04 52.396.173,96 51.540.601,91 71.604.162,91 53.898.254,63 56.563.886,22 648.216.040,79 643.775.737,00
AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III -
IV)
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INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS PAGAR NÃO
DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA
(c) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre no exercício
(d) (e) (f) (g)
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TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 0,00 0,00 0,00 0,00
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INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS PAGAR NÃO
DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA
(c) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre no exercício
(d) (e) (f) (g)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS PAGAR NÃO
DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
PROCESSADOS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA
(c) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g)
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RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS PAGAR NÃO
DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA
(c) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre no exercício
(d) (e) (f) (g)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 1,00
ACIMA DA LINHA
RECEITAS REALIZADAS (a)
PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS Até o Bimestre
ATUALIZADA
2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 643.775.737,00 110.462.140,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 152.114.701,00 17.488.882,34
IPTU 28.024.845,00 2.481.211,58
ISS 77.547.162,00 10.851.537,32
ITBI 2.552.295,00 1.003.561,36
IRRF 34.513.693,00 2.104.224,07
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 9.476.706,00 1.048.348,01
Contribuições 10.344.892,00 1.646.364,55
Receita Patrimonial 3.437.043,00 1.295.144,28
Aplicações Financeiras (II) 571.664,00 1.082.693,86
Outras Receitas Patrimoniais 2.865.379,00 212.450,42
Transferências Correntes 477.508.191,00 89.856.314,21
Cota-Parte do FPM 99.817.193,00 17.487.857,94
Cota-Parte do ICMS 181.487.053,00 32.654.866,69
Cota-Parte do IPVA 10.064.398,00 2.917.072,20
Cota-Parte do ITR 136.611,00 416,32
Transferências da LC 61/1989 1.411.986,00 214.839,18
Transferências do FUNDEB 120.572.375,00 26.100.081,95
Outras Transferências Correntes 64.018.575,00 10.481.179,93
Demais Receitas Correntes 370.910,00 175.435,47
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 370.910,00 175.435,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 643.204.073,00 109.379.446,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 17.272.712,00 0,00
Operações de Crédito (VIII) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 17.272.712,00 0,00
Convênios 17.272.712,00 0,00
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
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RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc) 30.496.837,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc) 30.496.837,76
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2024 Até o Bimestre 2025
(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 300.826.391,66 292.659.987,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 33.551.516,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] 31.032.215,94
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RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 29.949.522,08
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Executivo 27.914,27 3.198.561,35 2.524.867,10 0,00 701.608,52 146.544,02 2.201.758,98 1.653.305,56 1.647.739,06 0,00 700.563,94 1.402.172,46
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 5.372,02 5.372,02 5.372,02 0,00 0,00 0,00
07 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,01 0,00 0,00 0,00 0,00 990,01 990,01
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 56.506,53 56.506,53 0,00 0,00 0,00 8.675,37 0,00 0,00 0,00 8.675,37 8.675,37
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 0,00 176.704,75 107.136,43 0,00 69.568,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.568,32
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21.143,48 2.453.877,55 1.923.470,60 0,00 551.550,43 72.090,68 555.035,72 18.006,72 18.006,72 0,00 609.119,68 1.160.670,11
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 76.011,78 2.292,80 0,00 73.718,98 54.790,01 8.315,55 5.566,50 0,00 0,00 63.105,56 136.824,54
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 1.035,15 314.753,47 314.753,47 0,00 1.035,15 11.798,73 1.624.360,32 1.624.360,32 1.624.360,32 0,00 11.798,73 12.833,88
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 5.735,64 76.307,27 76.307,27 0,00 5.735,64 2.029,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.029,59 7.765,23
DA CIDADANIA – SEDESC
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845,00 4.845,00
ECONÔMICO - SEDEC
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUVENTUDE – SEJUV
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.356,14 109.331,71 109.331,71 0,00 10.024,43 10.024,43
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.356,14 109.331,71 109.331,71 0,00 10.024,43 10.024,43
TOTAL (III) = (I + II) 27.914,27 3.198.561,35 2.524.867,10 0,00 701.608,52 146.544,02 2.321.115,12 1.762.637,27 1.757.070,77 0,00 710.588,37 1.412.196,89
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MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R$ 1,00
FUNDEB
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 120.821.310,00 26.422.482,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 91.777.723,00 17.128.168,28
6.1.1- Principal 91.581.002,00 16.895.041,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 196.721,00 233.126,65
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 29.043.587,00 8.743.399,81
6.2.1- Principal 28.991.373,00 8.658.920,53
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 52.214,00 84.479,28
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
6.3.1- Principal 0,00 0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 550.914,35
6.4.1- Principal 0,00 546.119,79
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 4.794,56
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 20.866.588,00 3.576.278,91
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS
VALOR
(SUPERÁVIT)
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 26.422.482,44
Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/03/2025 10:55:10 Página 2 de 7
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R$ 1,00
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA
(Por Subfunção) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 121.372.224,35 102.551.473,35 17.143.743,21 16.115.619,44
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 100.813.587,00 94.793.587,00 16.499.778,59 15.471.654,82
10.1.1- Educação Infantil 6.600.000,00 5.700.000,00 1.518.151,39 1.432.827,09
10.1.2- Ensino Fundamental 56.120.000,00 51.000.000,00 10.393.805,45 9.764.611,64
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.5- Administração Geral 38.093.587,00 38.093.587,00 4.587.821,75 4.274.216,09
10.2- OUTRAS DESPESAS 20.558.637,35 7.757.886,35 643.964,62 643.964,62
10.2.1- Educação Infantil 4.725.000,00 1.263.214,07 51.798,51 51.798,51
10.2.2- Ensino Fundamental 9.905.000,00 3.603.757,93 289.372,29 289.372,29
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.5- Administração Geral 810.000,00 640.000,00 2.940,00 2.940,00
10.2.6- Transporte (Escolar) 767.723,00 0,00 0,00 0,00
10.2.7- Outras 4.350.914,35 2.250.914,35 299.853,82 299.853,82
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RP DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM
EMPENHADAS LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS EM VALOR SUPERIOR AO
RESTOS A PAGAR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (SEM TOTAL DAS RECEITAS
NÃO
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre DISPONIBILIDADE RECEBIDAS NO
PROCESSADOS
DE CAIXA) EXERCÍCIO
(d) (e) (f) (g) (h) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 102.551.473,35 17.143.743,21 16.115.619,44 0,00 0,00
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências 79.806.972,00 16.452.120,93 15.423.997,16 0,00 0,00
de Impostos
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da 22.193.587,00 691.622,28 691.622,28 0,00 0,00
União - VAAF
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
União - VAAT
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da 550.914,35 0,00 0,00 0,00 0,00
União - VAAR
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA 94.793.587,00 16.499.778,59 15.471.654,82 0,00 0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE
CAPITAL
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R$ 1,00
VALOR
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO CONSIDERADO % APLICADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal APÓS DEDUÇÕES
(j) (k) (l) (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 18.110.097,66 16.499.778,59 16.499.778,59 63,77
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00
(INDICADOR IEI)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAL
VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO
VALOR MAXIMO VALOR NÃO
APLICADO APÓS EXCEDENTE AO % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) PERMITIDO APLICADO
AJUSTE MÁXIMO PERMITIDO
(n) (o) (p) (q) (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 2.642.248,24 9.278.739,23 9.278.739,23 6.636.490,99 35,11
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR
- RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB ATUALIZADA
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS
(Por Área de Atuação)
(c) (d) (e) (f) (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE 58.397.200,00 31.810.797,94 3.364.225,57 3.190.238,50
IMPOSTOS
20.1- Educação Infantil 12.047.822,20 6.282.327,48 44.137,88 44.137,88
20.2- Ensino Fundamental 9.088.827,80 4.088.078,43 395.798,53 395.798,53
20.3- Educação de Jovens e Adultos 75.000,00 0,00 0,00 0,00
20.4- Educação Especial 144.550,00 0,00 0,00 0,00
20.5- Administração Geral 29.030.000,00 19.059.034,33 2.924.289,16 2.750.302,09
20.6- Transporte (Escolar) 5.000.000,00 1.899.300,00 0,00 0,00
20.7- Outras 3.011.000,00 482.057,70 0,00 0,00
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MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R$ 1,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR
DO FUNDEB ATUALIZADA
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS
(Por Área de Atuação)
(c) (d) (e) (f) (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE 179.769.424,35 134.362.271,29 20.507.968,78 19.305.857,94
IMPOSTOS E FUNDEB
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 23.372.822,20 13.245.541,55 1.614.087,78 1.528.763,48
21.1.1- Creche 19.154.911,10 10.988.181,05 1.588.846,14 1.503.521,84
21.1.2- Pré-escola 4.217.911,10 2.257.360,50 25.241,64 25.241,64
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 156.396.602,15 121.116.729,74 18.893.881,00 17.777.094,46
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (z) (aa) (ab) (ac) (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 2.897.659,64 18.006,72 1.737.574,47 0,00 1.160.085,17
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 23.117,28 0,00 0,00 0,00 23.117,28
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 2.874.542,36 18.006,72 1.737.574,47 0,00 1.136.967,89
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R$ 1,00
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R$ 1,00
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CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS Despesas Custeadas no Exercício de Referência
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Saldo Final
(no exercicio atual) DESPESAS DESPESAS (não aplicado)
DA LC 141/2012 DESPESAS PAGAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(h) (i) (j) (k) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da 0,00
LC 141/2012)
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ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
(a) (b)
TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações Contratuais
Riscos Não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
EXERCÍCIO EXERCÍCIO EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE
(EC)
Do Ente Federado (IV)
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ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
(a) (b)
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R$ 1,00
RECEITAS
Previsão Inicial 661.048.449,00
Previsão Atualizada 661.048.449,00
Receitas Realizadas 110.462.140,85
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 16.134.142,03
DESPESAS
Dotação Inicial 661.048.449,00
Créditos Adicionais 16.705.811,12
Dotação Atualizada 677.754.260,12
Despesas Empenhadas 525.165.275,78
Despesas Liquidadas 86.568.551,08
Despesas Pagas 83.214.229,61
Superávit Orçamentário 23.893.589,77
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RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO 0014/2025— PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
%“
SECRETARIA mui—iªi IPAL DE EDUCAÇÃO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar todos os autorizatários do serviço de TRANSPORTE ESCOLAR para renovação do alvará
exercicio 2025.
Art. 2º- O atendimento será realizado a partir do dia 07/04/2025 no horário das 08h às 12h e das 13h30 às
17h, por ordem de chegada na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana-SEMOB localizada na Av. Rui
Barbosa, nº 96, Centro— Simões Filho-BA conforme tabela em anexo.
IV - RG e CPF;
v - Titulo de Eleitor;
VI — Alvará 2023;
VII — CNH para conduzir veículo automotor, em uma das categorias B, C, D ou E, com atividade remunerada,
assim definidas no Art. 143 da Lei Federal 9.503 de setembro de 1997;
IX - Certificação especifica para exercer a profissão, emitida pelo órgão competente da localidade da prestação
do serviço. '
X — Declaração Escolar
Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
ANEXO ÚNICO
AUTORIZATARIO DATA LETRAS
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ESTADO DA BAHIA _
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Art. 2“ - O atendimento será realizado a partir do dia 07/04/2025, no horário das 08h às 12h e das
13h30 às 17h, por ordem de chegada, na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana-SEMOB,
localizada na Av. Rui Barbosa, nº 96, Centro — Simões Filho-BA, conforme tabela em anexo.
Art. 3º- Para solicitação da renovação do alvará, os interessados deverão demonstrar o atendimento
dos requisitos previstos na Legislação Federal Lei 12 468/2011 e Lei 1254/2022 bem como os
ORIGINAIS dos documentos indicados a seguir:
I - Licenciamento;
II - Certidão Negativa das Varas Criminais;
IV - RG e CPF;
V - Título de Eleitor;
VI - Alvará 2024;
VII - CNH para conduzir veículo automotor, em uma das categorias B, C, D ou E, com atividade
remunerada, assim definidas no Art. 143 da Lei Federal 9.503 de setembro de 1997;
Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
ANEXO ÚNICO l
AUTORIZATARIOS DATA LETRAS
07.04 à11.04.2025 , A-B-0
14.04 a 18.04.2025 D—E—F
_ 21.04 a 25.04.2025 G - H -1
ESPECIAL 28.04 a 02.05.2025 J-K-L
05.05 a 09.05.2025 M-N—o
12.05à16.05.2025 P—Q—R—S
19.05 à 23052025 T4 u -v
23.05 a 30.05.2025 W—X—Y—Z
Simões Filho, 27 de março de 2025.
Pe 0 O dos Santos
Se re | ilidade Urbana
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDEM DE PARALISAÇÃO
Visto:
(&
IRIDAN BRASILEIRO COSTA
Secretária Municipal de Saúde.
Ciente: &
PENTAGRAWNGENHÃRIA LTDA.
EMPRESA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
_ ORDEM DE REINÍCIO
Pelo presente, estamos autorizando a partir desta data, o reinício dos serviços de
caráter preventivo e corretivo, envolvendo consertos, recuperação (alvenaria,
carpintaria, marcenaria, serralheria, pintura, hidráulica e elétrica), com
fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos
necessários para execução de todos os serviços elencados na planilha
orçamentária, a serem realizados nas unidades da Secretaria de Saúde do
Município de Simões Filho/BA. Conforme CONCORRÉNCIA PÚBLICA 003/2023,
CONTRATO Nº 0271/2023 assinado em 14 de Dezembro de 2023, a cargo da
Empresa PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA.
Visto:
&
IRIDAN BRASILEIRO COSTA
Secretária Municipalde Saúde.
Ciente:
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