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Código do Cliente Lançamentos referente ao período
1 514 280 896 01/06 a 30/06/23
Olá, VALDIVINO
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
II
CTC JAGUARE SPM PL17
VALDIVINO RIBEIRO FOGACA
II
QD 209 CS 30
SANTA MARIA SUL
SANTA MARIA
72509-400 BRASILIA DF
*28534378*
72000313300772600000010081 30 0010723
Esta fatura foi fechada em Valor total Vencimento
R$
02 JUL 2023 44,90 12 JUL 23
Evite multas; pague até o dia do vencimento
RESUMO R$ Histórico de faturas
44,90
Saldo da fatura anterior 0,00
Banda Larga 124,90
Descontos -80,00
TF: FAT1 A3AUTO - AUDIT: 97103815 - PAG. CLIENTE: 1/3 - PAG. SPOOL: 12676/16624
Total 44,90
06/2023
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CLIENTE: VALDIVINO RIBEIRO FOGACA TOTAL R$ 44,90
Código Débito Automático: 1514280896 Vencimento 12/07/23
72000313300772600000010081 30 0010723