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Guia de Pagamento Mensalidade Escolar

O documento é um guia de pagamento referente à mensalidade do aluno Mateus de Souza Martins, com vencimento em 07/05/2024, no valor de R$ 147,98. A partir dessa data, serão aplicadas multas e juros por atraso. O pagamento deve ser feito preferencialmente no Grupo Santander.

Enviado por

lukinha200713
Direitos autorais
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IEND - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP

RUA PIRAPORA, 711 - VILA CRISTINA GUIA DE PAGAMENTO


BETIM-MG - CEP: 32675402
Via do Cliente
CNPJ: 26.942.775/0001-70 - Fone: (31)3593-2937

03399.07974 51000.001019 05468.801013 4 97090000014798


Local de Pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 07/05/2024
Beneficiário Agencia/Código do Beneficiario

IEND - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 26.942.775/0001-70 3488-0/0797510


Data do Documento Número do Documento Espécie do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/06/2024 213873 DS N 01/06/2024 000010105468-8
Uso do Banco CIP Carteira Moeda Quantidade Valor (+) Valor Documento

000 101 R$ 147,98


Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto/Abatimento

A partir de 08/05/2024 cobrar multa de R$ 2,96


A partir de 08/05/2024 cobrar juros de R$ 0,05 por dia a contar do vencimento (-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Mat.: 22101041 - MATEUS DE SOUZA MARTINS - 2º PERÍODO A 1 - MENSALIDADE - Parcela: 4/11 E. INFANTIL
(=) Valor Cobrado

Pagador
MARILIA GERALDA SILVA SOUZA DE PAULA CPF: 99638479604
AVENIDA TROPICAL 345 B - TROPICAL - CONTAGEM - MG
CEP: 32070380

Outras Informações:

ABATIMENTO BOLSA (R$591,92)


MENSALIDADE R$ 739,90
Total: R$ 147,98

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

033-7 03399.07974 51000.001019 05468.801013 4 97090000014798


Local de Pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 07/05/2024
Beneficiário Agencia/Código do Beneficiário

IEND - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 26.942.775/0001-70 3488-0/0797510


Data do Documento Número do Documento Espécie do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/06/2024 213873 DS N 01/06/2024 000010105468-8
Uso do Banco CIP Carteira Moeda Quantidade Valor (+) Valor Documento

000 101 R$ 147,98


Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto/Abatimento

A partir de 08/05/2024 cobrar multa de R$ 2,96


A partir de 08/05/2024 cobrar juros de R$ 0,05 por dia a contar do vencimento (-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos


Mat.: 22101041 - MATEUS DE SOUZA MARTINS - 2º PERÍODO A 1 - MENSALIDADE - Parcela: 4/11 E. INFANTIL

(=) Valor Cobrado

Pagador
MARILIA GERALDA SILVA SOUZA DE PAULA CPF/CNPJ: 99638479604
AVENIDA TROPICAL 345 B - TROPICAL - CONTAGEM - MG - CEP: 32070380

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Recorte aqui

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