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Nota de Empenho: Ferramentas 2024

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Data e hora da consulta: 07/06/2024 12:00

Usuário: ***.131.111-**
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Nota de Empenho

UG Emitente
Código Nome Moeda
160147 47 BATALHAO DE INFANTARIA REAL - (R$)
CNPJ Endereço CEP
09.577.042/0001-64 BR. 163 KM 729 - VILA SAO PAULO COXIM - MS 79400-000
Município UF Telefone
COXIM MS (067) 890 5406 (FISC ADM)

Ano Tipo Número


2024 NE 198
Célula Orçamentária
Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno
1 171460 1000000000 339030 160073 I3DAFUNADOM

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor


24/05/2024 Global 64066002822202429 0,0000 383,02
Favorecido
Código Nome
10.463.704/0001-54 AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Endereço CEP
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO 58400-126
Município UF Telefone
CAMPINA GRANDE PB (83)9372-2003 3322-7759

Amparo Legal
Código Modalidade de Licitação
179 PREGAO
Ato Normativo Artigo Parágrafo Incíso Alínea
Lei 14.133/2021 28 - I -

Descrição
CUSTEAR DPS COM AQUIS FERRAMENTAS. PREGÃO Nº 90021 DA UASG 160147 (47º BI). REQ Nº 09-PMT/47º
BI, DE 23 MAIO 24. 2024NC4006770, DE 08 ABR 24.
Local da Entrega
BR 163, KM 729, BAIRRO VILA SÃO PAULO- COXIM- MS
Informação Complementar
16014705900212024 - UASG Minuta: 160147
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão Data/Hora Operação


002 03/06/2024 16:34:50 Alteração 1 de 2
Data e hora da consulta: 07/06/2024 12:00
Usuário: ***.131.111-**
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Nota de Empenho

Lista de Itens
Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 383,02
Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq. Descrição Valor do Item


001 Item compra: 00011 - CHAVE BIELA, MATERIAL AÇO DIN 17350- 74,45
31CRV3, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 13 MM,
COMPRIMENTO 254 MM
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/05/2024 Inclusão 5,00000 14,8900 74,45

Seq. Descrição Valor do Item


002 Item compra: 00034 - ALICATE AMPERÍMETRO, TIPO DIGITAL, 197,96
CORRENTE AC 1.500 A/ DC 2.000 A, VOLTAGEM AC 750V/ DC 1.000
V, RESISTÊNCIA 2.000 KOHM, TEMPERATURA 750 °C
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/05/2024 Inclusão 2,00000 98,9800 197,96

Seq. Descrição Valor do Item


003 Item compra: 00035 - ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CARBONO, 38,94
TIPO FINO E RETO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 150 MM,
APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES ELÉTRICAS
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/05/2024 Inclusão 3,00000 12,9800 38,94

Seq. Descrição Valor do Item


004 Item compra: 00036 - ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL AÇO 71,67
CROMO VANÁDIO, ABERTURA DA BOCA 45 MM, COMPRIMENTO
300 MM
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/05/2024 Inclusão 3,00000 23,8900 71,67

Assinaturas
Ordenador de Despesa Responsável pela Nota de Empenho
MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA ANDRÉ LUIS MEINE ROSA
***.806.017-** ***.886.817-**
03/06/2024 16:34:50 27/05/2024 17:26:55

Versão Data/Hora Operação


002 03/06/2024 16:34:50 Alteração 2 de 2

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