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Declaracao IVA

Este documento é uma declaração periódica de imposto sobre valor acrescentado (IVA) em Portugal. Ele fornece instruções para preencher os campos relacionados ao cálculo e pagamento do IVA devido ou a receber no período declarado. Os campos cobrem operações tributáveis, isentas, aquisições intracomunitárias e deduções de IVA.

Enviado por

Xana Correia
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Este documento é uma declaração periódica de imposto sobre valor acrescentado (IVA) em Portugal. Ele fornece instruções para preencher os campos relacionados ao cálculo e pagamento do IVA devido ou a receber no período declarado. Os campos cobrem operações tributáveis, isentas, aquisições intracomunitárias e deduções de IVA.

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01 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DECLARAÇÃO PERIÓDICA


DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS

Prazo da declaração
IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO Dentro do prazo Fora do prazo

1 2
03
SERVIÇO DE FINANÇAS COMPETENTE 01-A NÚMERO DA DECLARAÇÃO
(art. 77.º do CIVA
02 PERÍODO A QUE RESPEITA

Ano
IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO

CONTINENTE AÇORES MADEIRA

Mensal Trimestral
1 2 3

04 ANEXOS ENTREGUES 04-A DECLARAÇÕES RECAPITULATIVAS 05 INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES


DEC.. LEI N.º 347/85 DE 23/08 ALÍNEA I) DO Nº 1 DO ARTº 29.º DO CIVA E Nº 1 DO
ARTº 30º DO RITI SE NO PERÍODO A QUE RESPEITA A DECLARAÇÃO, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES ACTIVAS NEM PASSIVAS QUE DEVAM CONSTAR
CONTINENTE AÇORES MADEIRA
ASSINALE SE, NO PERÍODO DE 1
1 REFERÊNCIA, APRESENTOU ALGUMA
DO QUADRO 06 ASSINALE COM X NESTE QUADRO E PASSE JÁ AO QUADRO 20
1 2 3 DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA

06 APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE


Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto SIM (Preencha também o Quadro 06-A)
EFECTUOU OPERAÇÕES DESTA NATUREZA ? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9) A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA
A que se referem as alíneas f) e g) do n.º 3 do art.º 3.º e alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 4.º do CIVA NÃO

1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES BASE TRIBUTÁVEL IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO


DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO

À taxa reduzida
( %) ATENÇÃO 1 2
Estes campos são controla-
dos automaticamente, pelo
À taxa intermédia
que os valores a inscre- 5 6
( %)
ver devem corresponder
rigorosamente aos que
À taxa normal
resultam da aplicação das
( %) 3 4
respectivas taxas.

Transmissões intracomunitá-
rias de bens e prestações de
serviços mencionadas nas
declarações recapitulativas 7
Isentas
ou não
Operações que conferem
tributadas direito à dedução 8
IMPOSTO A FAVOR DO

SUJEITO PASSIVO

Operações que não conferem


direito à dedução 9
TOTAL (10 = 12+14+15) TOTAL (11 = 13)
2. - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPE- 10 11
RAÇÕES ASSIMILADAS

Cujo imposto foi liquidado pelo declarante 12 13

Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI 14

Abrangidas pelos n.ºs 3. 4. e 5. do artigo 22.º do RITI 15


3 -. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFECTUADAS POR SUJEI-
TOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS MEMBROS, 16 17
CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE

4 -. IMPOSTO DEDUTÍVEL

Imobilizado 20

Existências

À taxa reduzida ( %) 21

À taxa intermédia ( %) 23
À taxa normal ( %) 22
BASE TRIBUTÁVEL

Outros bens e serviços 24


5 - REGULARIZAÇÕESMENSAIS/ TRIMESTRAIS E ANUAIS
COM EXCEPÇÃO DAS INDICADAS NO CAMPO 81 40 41
6 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR
(CAMPO 96 DA DECLARAÇÃO ANTERIOR - N.º 4 DO 61
ART.º 22.º)

7 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04) 65 66


8 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)
67 68
9 - REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO0, PERÍODO(S)
COMUNICADAS PELA DS COBRANÇA (Mod. - BH008)
81 A QUE RES-
PEITA(M)

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL(1+5+3+....+10+16) TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+....+81) TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+11+17+....+68)

90 91 92
IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO

93 92 91

Esta opção pelo pedido de reembolso veda a possibilidade de utilizar em


CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR SOLICITO REEMBOLSO 95 declarações seguintes o respectivo valor como «EXCESSO A REPOR-
TAR», salvo comunicação em contrário da DSR (situações de indeferi-
94 91 92 mento de reembolso).
EXCESSO A REPORTAR 96 Valor a inscrever no campo 61 da declaração do período seguinte, se
apresentada dentro do prazo legal.
06-A DESENVOLVIMENTO DO QUADRO 06

A - OPERAÇÕES LOCALIZADAS EM PORTUGAL EM QUE, NA QUALIDADE DE ADQUIRENTE, LIQUIDOU O IVA DEVIDO


(Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)

Efectuadas por entidades


residentes em países comu- Efectuadas por entidades
nitários (não inclui as opera- 97 residentes em países ou 98
ções mencionadas no cam- territórios terceiros
po 16)

B - OPERAÇÕES EM QUE LIQUIDOU O IVA DEVIDO POR APLICAÇÃO DA REGRA DE INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO
(Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)

Aquisições de imóveis com


renúncia à isenção (Decreto 100
Ouro ( Decreto - Lei 362/99) 99 -Lei 21/2007)

Serviços de construção civil


Sucatas [Alínea i) do n.º 1 do 101 [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º 102
art.º 2.º do CIVA] do CIVA]

C - OPERAÇÕES REFERIDAS NAS ALÍNEAS F) E G) DO N.º 3 DO ARTIGO 3.º E ALÍNEAS A) E B) DO N.º 2 DO ARTIGO 4.º DO CIVA
(Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)

Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor. 103

D . OPERAÇÕES REFERIDAS NAS ALÍNEAS A) , B) E C) DO ARTIGO 42.º DO CIVA


(Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 , 3 e 9)

Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor. 104

SOMA DO QUADRO 06-A (97 + .... + 104) 105

20 A PRESENTE DECLARAÇÃO CORRESPONDE À VERDADE E NÃO OMITE QUALQUER INFORMAÇÃO PEDIDA

Zona para identificação do Técnico Oficial de Contas, nos casos em que ela seja obrigatória.

NIF

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