BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG
SAMPAI BULAN AGUSTUS 2008
PERKAWINAN BERDASARKAN UMUR ISTERI BULAN JANUARI S.D AGUSTUS 2008
NO UMUR CAPAIAN JML %
1 2 3 4
< 20 Th 21-25 TH 25 26 TH > 30 TH JUMLAH
5.240 7.516 4.641 542 17.839
29,37 42,13 25,46 3,04
Chart Title
8000 6000 4000 2000 0 KAB.
< 20 TH
21-25 TH
25-30 TH > 30 TH
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN S.D BULAN AGUSTUS 2008
No 1 2 3 4 TEMPAT PELAYA NAN KKB PEM. KKB SWASTA DPS BPS Jumlah Kab. JML %
28.050 1.589 2934 14.475 47.408
59,6 3,38 6,24 30,77
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 East KKB PEM 28050 KKB SWT 1589 DPS 2934 BPS 14475
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
PEMRINTAH SWASTA IUD 34591 24097 MOW 14610 7753 MOP 263 56
PEMRINTAH
KDM 373 448
SWASTA
IMP 15362 6407
STK 71036 119722
PIL 27770 32716
NO
METODE
PPM
PENCAPAIAN
1
2 3 4 5 6 7
IUD
MOW MOP Kondom Implant Suntikan Pil Jumlah
2.108
269 39 470 2.667 52.332 10.615 68.500
2.277 108,02
236 3 338 1955 34.100 6.139 47.048 87,73
7,69 71,91
73,3 65,16 76,67 68,68
No. 1
Uraian KB AKTIF
Pencapaian 355.204
% 74,43 (CU)
2
3 4
KEMANDIRIAN PA
PA PRIA DROP OUT
191.199
1.140 28.273
53,82
0,32 7,37
No. 1 2 3 4
Uraian BKB BKR BKL UPPKS
Jml. Kelp 205 83 219 50
Jml. Anggota 11.611 2.545 7.042 889
% kesertaan 56,64 32,63 43,47 61,42
MASIH TINGGINYA WANITA NIKAH USIA DINI.
LEMAHNYA INSTITUSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1. PESERTA KB MENDAPAT KONSELING = 100 % 2. PUS MENJADI PESERTA AKTIF = 75 % 3. UN MEET NEED = 10 % 4. KB PRIA = 2 % 5. KASUS KOMPLIKASI = 1 % 6. KEGAGALAN BER KB = < 1 % 7. PESERTA KB DROP OUT = < 10 % 8. KELG PRA KS, KS I DAN MISKIN MENDAPAT PELAYANAN KB GRATIS = 80 % 9. SEMUA PUS PASCA PERSALINANA DAN KEGUGURAN IKUT KB = 90 % [Link] KOMPLIKASI DITANGGULANGI DG TEPAT = 100 %
4. PELAYANAN ADVOKASI DAN KIE KB
TERSEDIANYA DATA MIKRO KELUARGA DAN PENDUDUK YG LENGKAP
PEMBINAAN INST. MASY DLM PENGELOLAAN PROG KB / KR
MENURUNNYA RATA-2 LPP 1,14 % PERTAHUN
MENURUNNYA TINGKAT TFR MENJADI 2,2
MENURUNNYA PUS UN MEET NEED =6%
MENINGKATNYA PESERTA KB PRIA 4,5 %
MENINGKATNYA PENGGUNAAN KONTRASEPSI EFEKTIF DAN EFISIEN
MENINGKATNYA PARTISIPASI JUMLAH KEL PRA SEJAHTERA DAN KS I DALAM UEP MENINGKATNYA PARTISIPASI KELUARGA DLM PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
MENINGKATNYA JUMLAH INSTANSI MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
MENINGKATNYA JUMLAH INSTITUSI MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SASARAN KEBIJAKAN
2. MEMANTAPKAN DAN MENGEMBANGKAN KEMITRAAN JEJARING KERJA
Lanjutan
1. PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB ( 57 Jt)
1. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN IUD
1. OPS. PELAYANAN KB IUD 2. OPS. KLINIK KB 2. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KB DI KLINIK
2. PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI ( 551,5 Jt )
1. PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN : - IMPLANT - TROKARD - IUD KIT - MESS
1. TERPENUHINYA ALOKON IMPLANT BAGI KEL. PRA-S & KS I
3. PELAYANAN KB MEDIS OPERATIF 1. PROG. PELAYANAN KONTRASEPSI ( 142,13 Jt)
1. OPS. PELAYANAN MOP, MOW 2. OPS. OPERATOR/ PELAKSANA
1. TERLAYANINYA CALON KB MOP/MOW KEL. PRA S & KS I [Link] KB REE
2. PROG. KELUARGA BERENCANA
1. PELAYANAN KIE ( 60,052 Jt )
1. GOES TO MARKET 2. [Link] KIE IUD BAGI KADER
MENINGKATNYA CAKUPAN PESERTA KB
MUPEN KB
KB GOES TO MARKET
2. PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU
( 461 Jt ) [Link] PAPSMEAR
[Link] KOMPLIKASI
[Link] KEGAGALAN
MENINGKATKAN AYOMAN PESERTA KB DAN MENURUNKAN KOMPLIKASI/KE GAGALAN KB
2. PROG. KELUARGA BERENCANA
3. PROMOSI PELAYANAN KHIBA ( 51,1 Jt )
PERTEMUAN /ORIENTASI TK KABUPATEN DAN KECAMATAN
1. MENURUNKAN TFR, KTD & KEHAMILAN DG 4T 2. MENINGKATKAN PENGETAHUAN TTG KHIBA
4. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA ( 213,275 Jt)
KEGIATAN MOMEN :
1. HARGANAS
2. TMKK 3. KESATUAN GERAK KB-PKK
2. PROG. KELUARGA BERENCANA
5. PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING ( 700 Jt )
2 UNIT KENDARAAN OPS. TIM KB KELILING
4. PROG. PEMBINAAN MASYARAKAT DLM PELAYANAN KB/KR YG MANDIRI
FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB ( 421,412 Jt )
PEMBINAAN : 1. PPKB 2. SUB PPKBD 3. TOGA/TOMA
5. PROG. PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN UNTUK PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN UNTUK PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK ( 205,544 Jt )
TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI DAN PENGADAAN ALAT BANTU
1. MENINGKATKAN KEGIATAN KLP. BKB 2. TERSEDIANYA ALAT BANTU KLP. BKB
6. PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KLP BINA KELUARGA
PELATIHAN TENAGA PENDAMPIN G KLP BINA KELUARGA TK KECAMATAN ( 122,934 Jt)
PELAKSANAAN ORIENTASI TENTANG BINA KELUARGA DAN KETAHANAN KELUARGA
MENINGKATKAN KAPASITAS TUMBUH KEMBANG ANAK, PEMNBINAAN REMAJA, KUALITAS LANSIA, LINGKUNGAN KLG SERTA PENINGKATAN KLP UPPKS
7. PENGEMBANGAN MODEL BKBPOSYANDU-PADU
PENGKAJIAN PENGEMBAN GAN MODEL OPS BKBPOSYANDUPADU ( 48,531 Jt)
PELAKSANAAN LOKAKARYA PENGEMBANG AN MODEL KETERPADUAN BKBPOSYANDUPADU
TERWUJUDNYA KETERPADUAN PENGEMBANGA N MODEL OPS BKB-POSYANDUPADU
8. PROG, PENGEMBANG AN DATA/INFORM ASI
PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROG. KEGIATAN
1. PEMBUATAN WEBSITE PROG KB
2, PENGADAAN KOMPUTER SERVER
3. PENGADAAN BLANKO LAPORAN
TERLAKSANANYA PENGUMPULAN,UPDA TING DAN ANALISIS DATA
( 80,649 Jt)
PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ( 149,527 Jt)
- SOSIALISASI PENDATAAN KELUARGA - PENGADAAN BLANKO PENDATAAN - PENGGANDAAN DATA BASIS PERENCANAAN
TERLAKSANANYA PENDATAAN KELUARGA
1. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI
1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT ( 6,78 Jt)
PEMBELIAN BENDA POS & JASA PENGIRIMAN SURAT
1. KELANCARAN DISTRIBUSI SURAT
2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SMB DAYA AIR & LISTRIK ( 5,4 Jt)
PEMBIAYAAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, AIR DAN TELEPON
TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA KOMUNIKASI
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRASI
3. PENYEDIAAN JASA ADMIN KEUANGAN ( 29,4 Jt)
PEMBERIAN HONORORIUM BAGI PENATA USAHAAN KEUANGAN
MENINGKATKAN KINERJA PETUGAS PENATA USAHAAN KEUANGAN
4. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
( 9,3 Jt)
PEMBIAYAA UNTUK KEBERSIHAN KANTOR
TERCIPTANYA SUASANA KANTOR YANG BERSIH DAN NYAMAN
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRASI
5. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR ( 31,847 Jt)
PENYEDIAAN KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR
TERCIPTANYA KELANCARAN KEGIATAN ADMINISTRASI KANTOR
6. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN PENGGANDAAN ( 20,08 Jt)
PENYEDIAAN SARANA ADMINISTRASI KANTOR
TERPENUHINYA SARANA ADMINISTRASI KANTOR
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRASI
7. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK
( 12,12 Jt)
PENYEDIAAN SARANA PENERANGAN KANTOR
TERPENUHINYA SARANA PENERANGAN KANTOR
[Link] PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR ( 17,659 Jt)
PENYEDIAAN SARANA DOKUMENTA SI UN TUK PEMBELIAN CAMERA & HANDYCAM
TERPENUHINYA SARANA DOKUMENTASI KANTOR
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRASI
9. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
( 9,3 Jt)
PENGADAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN & VACUM CLEANER
TERCIPTANYA KEAMANAN KERJA
[Link] BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ( 2,468 Jt)
PENYEDIAAN KEBUTUHAN BACAAN
MENINGKATKAN PENGETAHUAN BAGI KARYAWAN
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA SI
9. PENYEDIAAN MAKANAN & MINUMAN ( 20,3 Jt)
TERSEDIANYA KEBUTUHAN KONSUMSI PADA KONSULTASI PENGENDALI
TERLAKSANANYA KEGIATAN KONSULTASI BAGI PENGENDALI
10. RAPAT-RAPAT KOORDINASI &KONSULTASI KELUAR DAERAH ( 44,49 Jt)
TERSEDIANYA DUKUNGAN DANA UNTUK RAPAT & KONSULTASI
TERLAKSANANY A RAPAT DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH BAGI PETUGAS
2. PROG. PENINGKATA N SARANA & PRASARANA APARATUR
1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPER ASIONAL ( 2.727,750 Jt )
PENYEDIAAN KENDARAAN DINAS ESELON II & III, RODA 2 BAGI PENYULUH KB
PENINGKATAN KELANCARAN TUGAS PADA BADAN KB
2. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR ( 19,225 Jt)
PENGADAAN KEBUTUHAN AC,KIPAS ANGIN & JAM DINDING
MENINGKATKAN KENYAMANAN KERJA PADA BADAN KB
2. PROG. PENINGKATA N SARANA & PRASARANA APARATUR
3. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR ( 285,886 Jt )
PENYEDIAAN SARANA KOMUNIKASI PUBLIK ADRESS DI 33 KEC.
MENINGKATKAN KEGIATAN KIE DI WILAYAH KECAMATAN
4. PENGADAAN MUBELAIR ( 116,331 Jt)
PENYEDIAAN SARANA KEBUTUHAN MUBELAIR KANTOR
TERSEDIANYA SARANA MUBELAIR KANTOR
2. PROG. PENINGKATA N SARANA & PRASARANA APARATUR
5. PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR ( 9 Jt )
PENGECATAN KANTOR
TERCIPTANYA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KANTOR
6. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASI ONAL
( 827,107 Jt)
BIAYA PERAWATAN, BBM DAN ADMINISTRAS I KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2
MENINGKATKA N KINERJA DAN KELANCARAN TUGAS
3. PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARAUR
1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPA NNYA ( 49,050 Jt )
PENYEDIAAN SARANA SERAGAM DINAS
TERCIPTANYA DISIPLIN PEGAWAI
2. PENGADAAN PAKAIAN KORPRI ( 29,290 Jt)
PENYEDIAAN SARANA SERAGAM KORPRI
TERCIPTANYA DISIPLIN PEGAWAI
4. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL ( 32,250 Jt )
PENYEDIAAN DANA PERJALANAN DINAS UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN
MENINGKATKAN PENGETAHUAN PETUGAS
N O URAIAN 1 2
SASARAN INDIKATOR MENINGKATN YA KB IUD MENURUNKA N KOMPLIKASI KEGAGALAN MENURUNKA N TFR,KTD & KEHAMILAN DG 4 T MENINGKATN YA CAKUPAN PESERTA KB IUD TERCAPAINYA KB BAGI PRA S +KS I
CARA MENCAPAI SASARAN
TAR GET
100 % 100 %
PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA BERENCANA
KEGIATAN KIE IUD -PAPSMEAR -KOMPLIKASI -KEGAGALAN
VOLUME 33 KALI 6.600 AKS 10 KASUS 10 KASUS
LOKASI 33 KEC 33 KEC
ANGGARA N 60.052 JT 461 JT
KET
PELAYANAN KIE IUD PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU PROMOSI KHIBA
100 %
KELUARGA BERENCANA
PEMBINAAN PERTEMUAN
34 KALI
1 TK KAB 33 TK KEC
51,1 JT
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KONTRASEPSI TERPENUHINYA ALKON BAGI PRA KS
85 %
PELAYANAN KONTRASEP SI PELAYANAN KONTRASEP SI
PELAYANAN KONTRASEPSI -IUD -KLINIK PENGADAAN -IMPLANT -TROKART -IUD KIT -MESS
3.440 AKS
33 KEC 38 KKB
57 JT
100 %
2.260
KAB
551,5
N O URAIAN 5 PENINGKATAN PIK KRR
SASARAN INDIKATOR MENINGKATN YA KUALITAS PIK-KRR MENURUNNY A PENDERITA HIV/AIDS & NAPSA TERLAYANINY A CALON PST KB MOW/MOP PROGRAM KB MENINGKAT MELALUI PERAN MASYARAKAT
CARA MENCAPAI SASARAN
TAR GET
60 % 5 %
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
KEGIATAN ADVOKASI & KIE KRR BAGI PS /PK WAWAN MUKA BAGI PS DAN KS
VOLUME 33 KALI
LOKASI 33 KEC
ANGGARA N 121,48 JT
KET
PENINGKATAN PENGETAHUAN PS/PK
16 KELP
16 KEC
MENINGKATNYA JML PST KB REE (MOP/MOW) TERSELENGGAR ANYA PEMBINAAN PPKBD & SUB PPKBD
100 %
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKA T DALAM PELAYANAN KB/KR
PELAYANAN MEDIS OPERASI : MOP,MOW FASILITASI PEMBENTUKA N KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB
33 MOP 159 MOW
RSU
142,13 JT
85 %
4.248 ORG
33 KEC
421,412 JT
N O URAIAN 8 TERSEDIANYA BAHAN INFORMASI & ALAT BANTU PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK
SASARAN INDIKATOR MENINGKATN YA KEGIATAN KELOMPOK TA RG ET 30 % PROGRAM PENGEMBAN GAN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA PENGEMBAN GAN MODEL BKBPOSYANDUPADU
CARA MENCAPAI SASARAN KEGIATAN PENGUMPULAN BAHAN, PENGADAAN KARTU KKA, PENGADAAN APE, PENGGANDAAN BAHAN ORIENTASI/PELA TIHAN BAGI TENAGA PENDAMPING ; PLKB, KADER PENGKAJIAN PENGEMBANGA N MODEL OPS BKBPOSYANDUPADU VOLUME KKA 30000 APE 150 SET KANTONG PINTAR 132 SET LOKASI 33 KEC
ANGGA RAN
205,544 JT
KE T
TERLAKSANANY A ORIENTASI TTG BINA KELUARGA
MENINGKATN YA CAKUPAN SASARAN KELOMPOK BINA KELUARGA MENINGKATN YA PERAN SERTA SEKTOR TERKAIT UNTK MENGEMBAN GKAN MODEL
50 %
1X 16 X 33 X
KAB KEC KEC
122,934 JT
10
TERLAKSANANY A LOKAKARYA TTG PENGEMBANGA N MODEL OPS & KETERPADUAN BKBPOSYANDU-KB
50 %
1X 33 X
KAB KEC
48,531 JT
N O URAIAN 11
SASARAN INDIKATOR TERCAPAIANY A LAPORAN BULANAN, TRIBULAN,TA HUNAN TERLAKSANA NYA PEMNGUMPU LAN DATA KELUARGA TAR GET 100 % PROGRAM PENGEMBA NGAN DATA DAN INFORMASI PENGEMBA NGAN DATA DAN INFORMASI
CARA MENCAPAI SASARAN KEGIATAN PENGUMPUL AN, UPDATING DAN ANALISA DATA PENYUSUNAN DAN PENGUMPUL AN DATA/INFOR MASI KEBUTUHAN PERENCANAA N PENYEDIAAN BELANJA PEGAWAI, BARANG & JASA DAN MODAL VOLUME 12 BLN LOKASI KAB
ANGGARA N
80,649 JT
KET
TERLAKSANAN YA UPDATING DATA
12
TERLAKSANAN YA PENDATAAN KELUARAGA
100 %
390 DESA
KEC
145,881 JT
13
PENYEDIAAN PELAYANAN ADMIN KANTOR
PENINGKATA N PELAYANAN ADMI NISTRASI KANTOR
PELAYANAN ADMIN PERKANTOR AN
12 BLN
BADAN KB
204,036 JT
N O URAIAN 14 TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA APARATUR
SASARAN INDIKATOR PENINGKATA N SARANA PRA SARANA APARATUR TAR GET 100 % PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR
CARA MENCAPAI SASARAN KEGIATAN -PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPS -PERLENGK / PEARALATAN KANTOR -MEBELEUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KORPRI VOLUME 1 KALI 12 KALI LOKASI KAB
ANGGARA N
3.985,299 JT
KET
13
TERLAKSANAN YA PENDATAAN KELUARAGA
TERLAKSANA NYA PEMNGUMPU LAN DATA KELUARGA
100 %
PENINGKATA N DISIPLIN APARATUR
BADAN KB
78,34 JT
14
TERLAKSANAN YA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PENINGKATA N SUMBER DAYA APARATUR
100 %
PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
12 BLN
BADAN KB
32,25 JT
N O URAIAN 15 TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA APARATUR
SASARAN INDIKATOR PENINGKATA N SARANA PRA SARANA APARATUR TAR GET 100 % PROGRAM
CARA MENCAPAI SASARAN KEGIATAN -PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN VOLUME LOKASI
ANGGARA N 486 JT
KET
PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12 KALI
BADAN KB