Tome Ii 2020
Tome Ii 2020
Fitiavana‐Tanindrazana‐Fandrosoana
TOME 2
DOCUMENT
BUDGETAIRE
ANNEXE AU PROJET DE LOI
N° 005/2019 DU 30 OCTOBRE 2019
PORTANT LOI DE FINANCES
POUR 2020
ANNEXES
TOME 2
Annexe 3 : Recettes
Annexe 4 : Dépenses
Annexe 5 : Recettes par Service
Annexe 6 : Dépenses par Service
Annexe 7 : Effectifs
Annexe 8 : Comptes Particuliers du Trésor
Annexe 9 : Programme d’Investissement Public
Annexe 10 : Dette Publique
Annexe 11 : Impact budgétaire des nouvelles mesures
Annexe 12 : Prévision du Financement extérieur LFI
2020
Annexe 13 : Recettes non fiscales
Annexe 14 : Stratégie de la Dette a Moyen-Terme 2020 –
2022
Annexe 15 : Liste des sociétés à participation de l'état
Annexe 16 : Répartition des subventions allouées aux
communes au titre de l'année 2020
Annexe 17 : Dépense fiscale
Annexe 18 : Risque Budgétaire
Annexe 3
Recettes
Synthèse Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total prévisions
00 Budget Général 7 652 087 584 8 740 647 844 9 589 214 278 11 487 821 785 37 469 771 491
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 658 043 584 7 617 189 844 8 706 801 405 10 574 100 409 33 556 135 242
Financement Intérieur 5 907 983 584 7 252 216 249 8 706 801 405 10 574 100 409 32 441 101 647
10 RPI 5 907 983 584 7 252 216 249 8 706 801 405 10 574 100 409 32 441 101 647
Recettes fiscales 5 805 635 400 7 036 800 409 8 501 001 405 10 351 800 409 31 695 237 623
Recettes non fiscales 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000
Financement Extérieur 750 060 000 364 973 595 0 0 1 115 033 595
60 SUB 750 060 000 364 973 595 0 0 1 115 033 595
Recettes PIP 994 044 000 1 123 458 000 882 412 873 913 721 376 1 828 000
01 Budget annexe 44 015 050 29 464 842 33 687 426 36 364 058 143 531 376
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 44 015 050 29 464 842 33 687 426 36 364 058 143 531 376
Financement Intérieur 44 015 050 29 464 842 33 687 426 36 364 058 143 531 376
10 RPI 44 015 050 29 464 842 33 687 426 36 364 058 143 531 376
Recettes non fiscales 44 015 050 29 464 842 33 687 426 36 364 058 143 531 376
02 Compte particulier du Trésor 1 291 549 129 758 053 403 755 972 744 755 979 144 3 561 554 420
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 291 549 129 758 053 403 755 972 744 755 979 144 3 561 554 420
Financement Intérieur 1 291 549 129 758 053 403 755 972 744 755 979 144 3 561 554 420
10 RPI 1 291 549 129 758 053 403 755 972 744 755 979 144 3 561 554 420
Biens et Services 503 028 640 2 086 609 0 0 505 115 249
Bilan 180 000 180 000 180 000 180 000 720 000
Recettes fiscales 20 987 000 28 514 615 28 514 615 28 514 615 106 530 845
Recettes non fiscales 1 000 000 0 0 0 1 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 549 100 1 538 800 0 0 3 087 900
Financement Intérieur 1 549 100 1 538 800 0 0 3 087 900
10 RPI 1 549 100 1 538 800 0 0 3 087 900
06 Dette Publique 4 832 925 000 5 950 335 660 6 204 807 000 6 800 029 000 23 788 096 660
Bilan 4 832 925 000 5 875 835 660 6 204 807 000 6 800 029 000 23 713 596 660
Total général 13 822 125 863 15 480 040 549 16 583 681 448 19 080 193 987 64 966 041 847
Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
620 Appui au développement social et économique 6 495 000 18 805 000 0 0 25 300 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
05 PRIMATURE 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
050 PRIMATURE 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
827 Appui au développement 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
00 Budget Général 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
Financement Extérieur 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
60 SUB 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
Recettes non fiscales 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 105 000 245 000 245 000 245 000 840 000
122 DEFENSE ET SECURITE 105 000 245 000 245 000 245 000 840 000
103 Pilotage de la politique de défense 105 000 245 000 245 000 245 000 840 000
00 Budget Général 0 245 000 245 000 245 000 735 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 245 000 245 000 245 000 735 000
Financement Intérieur 0 245 000 245 000 245 000 735 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 7 004 000 5 338 650 6 355 600 6 546 000 25 244 250
160 JUSTICE 7 004 000 5 338 650 6 355 600 6 546 000 25 244 250
012 Administration et Coordination 3 496 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 290 000
00 Budget Général 3 496 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 290 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 50 000 0 0 0 50 000
Financement Extérieur 3 446 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 240 000
60 SUB 3 446 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 240 000
Recettes non fiscales 3 446 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 240 000
111 Administration judiciaire 3 458 000 69 850 74 600 78 000 3 680 450
00 Budget Général 3 410 000 0 0 0 3 410 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 3 410 000 0 0 0 3 410 000
140 Répression des actes de corruption 0 72 800 74 000 77 000 223 800
02 Compte particulier du Trésor 0 72 800 74 000 77 000 223 800
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 72 800 74 000 77 000 223 800
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 12 756 115 630 14 322 710 370 15 639 529 219 18 160 354 358 60 878 709 577
220 FINANCES ET BUDGET 12 751 735 630 14 322 710 370 15 639 529 219 18 160 354 358 60 874 329 577
013 Administration et Coordination 74 034 050 116 092 842 98 592 199 174 017 334 462 736 425
00 Budget Général 36 019 000 91 278 000 71 295 873 143 991 376 342 584 249
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 36 019 000 91 278 000 71 295 873 143 991 376 342 584 249
Financement Extérieur 36 019 000 91 278 000 71 295 873 143 991 376 342 584 249
60 SUB 36 019 000 91 278 000 71 295 873 143 991 376 342 584 249
Recettes non fiscales 36 019 000 91 278 000 71 295 873 143 991 376 342 584 249
01 Budget annexe 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 958 120 152 176
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 958 120 152 176
Financement Intérieur 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 958 120 152 176
10 RPI 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 958 120 152 176
Recettes non fiscales 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 958 120 152 176
115 Gestion Fiscale 3 174 780 400 4 037 150 009 5 007 550 005 6 249 550 009 18 469 030 423
00 Budget Général 3 173 005 400 4 029 600 009 5 000 000 005 6 242 000 009 18 444 605 423
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 173 005 400 4 029 600 009 5 000 000 005 6 242 000 009 18 444 605 423
Financement Intérieur 3 173 005 400 4 029 600 009 5 000 000 005 6 242 000 009 18 444 605 423
10 RPI 3 173 005 400 4 029 600 009 5 000 000 005 6 242 000 009 18 444 605 423
Recettes fiscales 3 173 005 400 4 029 600 009 5 000 000 005 6 242 000 009 18 444 605 423
02 Compte particulier du Trésor 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
Financement Intérieur 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
10 RPI 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
Recettes fiscales 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
116 Douanes 2 651 986 000 3 028 309 015 3 522 110 015 4 130 909 015 13 333 314 045
00 Budget Général 2 632 630 000 3 007 200 400 3 501 001 400 4 109 800 400 13 250 632 200
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 632 630 000 3 007 200 400 3 501 001 400 4 109 800 400 13 250 632 200
Financement Intérieur 2 632 630 000 3 007 200 400 3 501 001 400 4 109 800 400 13 250 632 200
10 RPI 2 632 630 000 3 007 200 400 3 501 001 400 4 109 800 400 13 250 632 200
Recettes fiscales 2 632 630 000 3 007 200 400 3 501 001 400 4 109 800 400 13 250 632 200
02 Compte particulier du Trésor 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
Financement Intérieur 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
10 RPI 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
Recettes fiscales 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
117 Trésor 6 179 986 180 6 434 558 504 6 304 677 000 6 899 278 000 25 818 499 684
00 Budget Général 840 208 184 474 148 435 93 421 000 92 800 000 1 500 577 619
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 840 208 184 470 389 435 93 421 000 92 800 000 1 496 818 619
Financement Intérieur 90 148 184 105 415 840 93 421 000 92 800 000 381 785 024
10 RPI 90 148 184 105 415 840 93 421 000 92 800 000 381 785 024
Recettes non fiscales 90 148 184 105 415 840 93 421 000 92 800 000 381 785 024
Financement Extérieur 750 060 000 364 973 595 0 0 1 115 033 595
60 SUB 750 060 000 364 973 595 0 0 1 115 033 595
Recettes non fiscales 750 060 000 364 973 595 0 0 1 115 033 595
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 3 759 000 0 0 3 759 000
02 Compte particulier du Trésor 505 303 896 8 535 609 6 449 000 6 449 000 526 737 505
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 505 303 896 8 535 609 6 449 000 6 449 000 526 737 505
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 505 303 896 8 535 609 6 449 000 6 449 000 526 737 505
10 RPI 505 303 896 8 535 609 6 449 000 6 449 000 526 737 505
Biens et Services 505 303 896 8 535 609 6 449 000 6 449 000 526 737 505
06 Dette Publique 4 832 925 000 5 950 335 660 6 204 807 000 6 800 029 000 23 788 096 660
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 74 500 000 0 0 74 500 000
Financement Intérieur 4 832 925 000 5 875 835 660 6 204 807 000 6 800 029 000 23 713 596 660
10 RPI 4 832 925 000 5 875 835 660 6 204 807 000 6 800 029 000 23 713 596 660
Bilan 4 832 925 000 5 875 835 660 6 204 807 000 6 800 029 000 23 713 596 660
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
02 Compte particulier du Trésor 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
Financement Intérieur 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
10 RPI 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
Recettes non fiscales 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA 75 779 000 70 975 094 80 735 094 88 160 094 315 649 282
DÉCENTRALISATION
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET 75 779 000 70 975 094 80 735 094 88 160 094 315 649 282
DECENTRALISATION
063 Administration et Coordination 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
00 Budget Général 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
Financement Extérieur 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
60 SUB 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
Recettes non fiscales 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
133 Administration Territoriale 58 039 000 53 013 094 55 392 094 56 013 094 222 457 282
00 Budget Général 3 150 000 53 013 094 55 392 094 56 013 094 167 568 282
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 150 000 53 013 094 55 392 094 56 013 094 167 568 282
Financement Intérieur 3 150 000 53 013 094 55 392 094 56 013 094 167 568 282
10 RPI 3 150 000 53 013 094 55 392 094 56 013 094 167 568 282
Recettes non fiscales 3 150 000 53 013 094 55 392 094 56 013 094 167 568 282
134 Décentralisation et Développement Local 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
00 Budget Général 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
Financement Extérieur 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
60 SUB 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
Recettes non fiscales 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
216 Gestion des Risques et des Catastrophes 495 000 103 000 0 0 598 000
00 Budget Général 495 000 103 000 0 0 598 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 495 000 103 000 0 0 598 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 10 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 46 000 000
150 SECURITE PUBLIQUE 10 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 46 000 000
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux 10 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 46 000 000
00 Budget Général 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 36 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 36 000 000
Financement Intérieur 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 36 000 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
62 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU 231 904 000 229 579 000 195 215 000 104 576 000 761 274 000
TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
409 Domaine et sécurisation foncière 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
00 Budget Général 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
Financement Extérieur 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
610 TRAVAUX PUBLICS 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
206 Développement des infrastructures routières 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
00 Budget Général 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
Financement Extérieur 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
60 SUB 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
Recettes non fiscales 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 13 531 000 19 387 000 21 949 000 8 884 000 63 751 000
021 Administration et Coordination 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
00 Budget Général 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
Financement Extérieur 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
207 Aménagement et équipement des villes 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
00 Budget Général 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
Financement Extérieur 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
60 SUB 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
Recettes non fiscales 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET 300 000 594 000 0 0 894 000
EQUIPEMENTS
215 Développement des infrastructures 300 000 594 000 0 0 894 000
00 Budget Général 300 000 594 000 0 0 894 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 300 000 594 000 0 0 894 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET 63 874 000 90 135 000 22 758 000 28 546 000 205 313 000
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL
812 EDUCATION 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
314 Education fondamentale de 9 ans 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
00 Budget Général 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
Financement Extérieur 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
60 SUB 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
Recettes non fiscales 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
PROFESSIONNELLE
309 Formation Professionnelle et Technique 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
00 Budget Général 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
Financement Extérieur 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
60 SUB 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
Recettes non fiscales 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 215 325 000 294 904 000 281 281 000 304 614 000 1 096 124 000
710 SANTE 215 325 000 294 904 000 281 281 000 304 614 000 1 096 124 000
024 Administration et Coordination 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
00 Budget Général 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
Financement Extérieur 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
60 SUB 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
Recettes non fiscales 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
505 Lutte contre les maladies 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
00 Budget Général 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
Financement Extérieur 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
60 SUB 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
Recettes non fiscales 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
00 Budget Général 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
Financement Extérieur 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
60 SUB 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
Recettes non fiscales 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
508 Fourniture des soins de santé de qualité 1 255 000 13 642 000 0 0 14 897 000
00 Budget Général 1 255 000 13 642 000 0 0 14 897 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 255 000 13 642 000 0 0 14 897 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
41 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 135 908 641 146 627 641 132 171 641 163 780 641 578 488 564
L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
430 PECHE 19 100 000 34 665 000 46 983 000 56 500 000 157 248 000
033 Administration et Coordination 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
00 Budget Général 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
Financement Intérieur 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
10 RPI 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
Recettes non fiscales 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
408 Développement de la pêche et des ressources 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
halieutiques
00 Budget Général 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
Financement Extérieur 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
60 SUB 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
Recettes non fiscales 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE 116 808 641 111 962 641 85 188 641 107 280 641 421 240 564
061 Administration et Coordination 48 200 368 641 368 641 368 641 1 154 123
00 Budget Général 0 368 641 368 641 368 641 1 105 923
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 368 641 368 641 368 641 1 105 923
Financement Intérieur 0 368 641 368 641 368 641 1 105 923
411 Agriculture 116 760 441 111 594 000 84 820 000 106 912 000 420 086 441
00 Budget Général 116 440 000 111 594 000 84 820 000 106 912 000 419 766 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 116 440 000 111 594 000 84 820 000 106 912 000 419 766 000
Financement Extérieur 116 440 000 111 594 000 84 820 000 106 912 000 419 766 000
60 SUB 116 440 000 111 594 000 84 820 000 106 912 000 419 766 000
Recettes non fiscales 116 440 000 111 594 000 84 820 000 106 912 000 419 766 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
51 MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES 76 818 000 82 682 028 39 744 028 38 193 028 237 437 084
HYDROCARBURES
510 ENERGIE 28 762 000 12 860 028 5 818 028 5 989 028 53 429 084
203 Développement des infrastructures électriques et des 28 762 000 12 860 028 5 818 028 5 989 028 53 429 084
ressources d'énergie locales
00 Budget Général 26 262 000 12 860 028 5 818 028 5 989 028 50 929 084
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 179 028 179 028 179 028 537 084
Financement Intérieur 0 179 028 179 028 179 028 537 084
Financement Extérieur 26 262 000 12 681 000 5 639 000 5 810 000 50 392 000
60 SUB 26 262 000 12 681 000 5 639 000 5 810 000 50 392 000
Recettes non fiscales 26 262 000 12 681 000 5 639 000 5 810 000 50 392 000
520 EAU ET ASSAINISSEMENT 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
205 Développement de l'accès à l'eau et aux 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
infrastructures d'assainissement
00 Budget Général 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
Financement Extérieur 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
60 SUB 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
Recettes non fiscales 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
540 HYDROCARBURES 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
204 Développement du secteur pétrolier et des 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
biocarburants
02 Compte particulier du Trésor 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
Financement Intérieur 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
53 MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES 20 209 720 18 109 720 18 109 720 18 109 720 74 538 880
STRATEGIQUES
530 MINES 20 209 720 18 109 720 18 109 720 18 109 720 74 538 880
019 Administration et Coordination 5 089 720 5 089 720 5 089 720 5 089 720 20 358 880
00 Budget Général 0 5 089 720 5 089 720 5 089 720 15 269 160
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 5 089 720 5 089 720 5 089 720 15 269 160
Financement Intérieur 0 5 089 720 5 089 720 5 089 720 15 269 160
217 Développement du secteur pétrolier 6 400 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 25 300 000
00 Budget Général 0 6 300 000 6 300 000 6 300 000 18 900 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 6 300 000 6 300 000 6 300 000 18 900 000
Financement Intérieur 0 6 300 000 6 300 000 6 300 000 18 900 000
609 Développement du secteur Minier 8 720 000 6 720 000 6 720 000 6 720 000 28 880 000
00 Budget Général 2 000 000 6 720 000 6 720 000 6 720 000 22 160 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 6 720 000 6 720 000 6 720 000 20 160 000
Financement Intérieur 0 6 720 000 6 720 000 6 720 000 20 160 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
63 MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME 20 905 750 7 684 750 9 971 750 5 888 750 44 451 000
ET DE LA METEOROLOGIE
350 TOURISME 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
040 Administration et Coordination 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
00 Budget Général 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
Financement Extérieur 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
60 SUB 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
Recettes non fiscales 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
630 TRANSPORT 18 631 000 5 897 000 6 039 000 3 343 000 33 910 000
208 Transports Routier et Ferroviaire 18 631 000 5 897 000 6 039 000 3 343 000 33 910 000
00 Budget Général 16 731 000 5 897 000 6 039 000 3 343 000 32 010 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 1 900 000 1 900 000 1 900 000 5 700 000
Financement Intérieur 0 1 900 000 1 900 000 1 900 000 5 700 000
Financement Extérieur 16 731 000 3 997 000 4 139 000 1 443 000 26 310 000
60 SUB 16 731 000 3 997 000 4 139 000 1 443 000 26 310 000
Recettes non fiscales 16 731 000 3 997 000 4 139 000 1 443 000 26 310 000
680 METEOROLOGIE 415 750 415 750 415 750 415 750 1 663 000
211 Développement météorologique 415 750 415 750 415 750 415 750 1 663 000
00 Budget Général 0 415 750 415 750 415 750 1 247 250
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 415 750 415 750 415 750 1 247 250
Financement Intérieur 0 415 750 415 750 415 750 1 247 250
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE 10 187 000 12 383 000 13 879 000 17 336 000 53 785 000
ET DE L'ARTISANAT
340 INDUSTRIE 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
605 Industrie 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
00 Budget Général 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
Financement Extérieur 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
360 COMMERCE 10 187 000 9 294 000 8 713 000 12 017 000 40 211 000
614 Commerce Intérieur 1 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 7 700 000
00 Budget Général 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
Financement Intérieur 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
615 Commerce Extérieur 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
00 Budget Général 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
Financement Extérieur 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
60 SUB 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
Recettes non fiscales 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 65 705 122 84 806 767 75 441 767 72 457 767 298 411 423
DEVELOPPEMENT DURABLE
440 ENVIRONNEMENT 65 705 122 84 806 767 75 441 767 72 457 767 298 411 423
017 Administration et Coordination 9 928 122 11 768 767 11 768 767 11 768 767 45 234 423
00 Budget Général 0 11 768 767 11 768 767 11 768 767 35 306 301
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 11 768 767 11 768 767 11 768 767 35 306 301
Financement Intérieur 0 11 768 767 11 768 767 11 768 767 35 306 301
701 Gestion durable des ressources naturelles 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
00 Budget Général 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
Financement Extérieur 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
60 SUB 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
Recettes non fiscales 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
66 MINISTÈRE DES POSTES, DES 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
023 Administration et Coordination 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
01 Budget annexe 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
Financement Intérieur 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
10 RPI 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
Recettes non fiscales 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 3 581 000 3 844 000 0 0 7 425 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
CULTURE
370 COMMUNICATION 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
212 Média 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
00 Budget Général 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
Financement Extérieur 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
60 SUB 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
Recettes non fiscales 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
13 SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE 0 116 529 116 529 116 529 349 587
DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
130 GENDARMERIE NATIONALE 0 116 529 116 529 116 529 349 587
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS 0 116 529 116 529 116 529 349 587
02 Compte particulier du Trésor 0 116 529 116 529 116 529 349 587
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 116 529 116 529 116 529 349 587
Financement Intérieur 0 116 529 116 529 116 529 349 587
Total général 13 822 125 863 15 480 040 549 16 583 681 448 19 080 193 987 64 966 041 847
Annexe 4
Dépenses
Synthèse Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00 Budget Général 9 127 885 218 10 490 019 695 11 383 728 394 13 637 337 562 44 638 970 869
1 OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE 432 693 319 452 050 243 523 172 712 613 414 471 2 021 330 745
Financement Intérieur 432 693 319 452 050 243 523 172 712 613 414 471 2 021 330 745
10 RPI 432 693 319 452 050 243 523 172 712 613 414 471 2 021 330 745
Biens et Services 432 693 319 452 050 243 523 172 712 613 414 471 2 021 330 745
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 2 360 400 000 2 700 000 000 2 960 000 000 3 261 900 000 11 282 300 000
Financement Intérieur 2 360 400 000 2 700 000 000 2 960 000 000 3 261 900 000 11 282 300 000
10 RPI 2 360 400 000 2 700 000 000 2 960 000 000 3 261 900 000 11 282 300 000
Indemnités 2 360 400 000 2 700 000 000 2 960 000 000 3 261 900 000 11 282 300 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 616 935 899 2 502 624 923 2 000 778 405 3 074 801 806 10 195 141 033
Financement Intérieur 2 616 935 899 2 502 624 923 2 000 778 405 3 074 801 806 10 195 141 033
10 RPI 2 616 935 899 2 502 624 923 2 000 778 405 3 074 801 806 10 195 141 033
Biens et Services 1 078 465 899 1 315 696 840 461 495 302 820 150 903 3 675 808 944
Indemnités 215 000 000 203 313 691 270 000 000 305 000 000 993 313 691
Transferts 1 323 470 000 983 614 392 1 269 283 103 1 949 650 903 5 526 018 398
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 3 717 856 000 4 835 344 529 5 899 777 277 6 687 221 285 21 140 199 091
Financement Intérieur 1 320 993 669 2 081 380 591 2 402 392 639 2 711 564 633 8 516 331 532
10 RPI 1 320 993 669 2 081 380 591 2 402 392 639 2 711 564 633 8 516 331 532
Biens et Services 1 094 220 366 1 534 244 230 2 091 825 476 2 366 698 690 7 086 988 762
Transferts 226 773 303 547 136 361 310 567 163 344 865 943 1 429 342 770
Financement Intérieur 57 662 211 108 007 458 58 645 123 66 864 534 291 179 326
20 DTI 57 662 211 108 007 458 58 645 123 66 864 534 291 179 326
Biens et Services 57 648 211 107 993 246 58 631 123 66 864 534 291 137 114
Transferts 14 000 14 212 14 000 0 42 212
Financement Intérieur 151 681 020 154 605 480 175 702 642 189 477 520 671 466 662
30 TVA 151 681 020 154 605 480 175 702 642 189 477 520 671 466 662
Biens et Services 151 249 020 154 195 739 175 285 844 189 248 520 669 979 123
Transferts 432 000 409 741 416 798 229 000 1 487 539
Financement Extérieur 994 044 000 1 123 458 000 882 412 873 913 721 376 3 913 636 249
60 SUB 994 044 000 1 123 458 000 882 412 873 913 721 376 3 913 636 249
Biens et Services 982 700 953 1 110 464 770 872 167 873 909 623 376 3 874 956 972
Transferts 11 343 047 12 993 230 10 245 000 4 098 000 38 679 277
Financement Extérieur 1 186 463 000 1 367 893 000 2 380 624 000 2 805 593 222 7 740 573 222
70 EE 1 186 463 000 1 367 893 000 2 380 624 000 2 805 593 222 7 740 573 222
Biens et Services 1 168 800 673 1 337 993 838 2 336 498 237 2 757 605 416 7 600 898 164
Transferts 17 662 327 29 899 162 44 125 763 47 987 806 139 675 058
01 Budget annexe 44 015 050 29 464 842 33 687 426 36 364 059 143 531 377
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 32 315 300 23 774 842 27 428 426 29 479 159 112 997 727
Financement Intérieur 32 315 300 23 774 842 27 428 426 29 479 159 112 997 727
10 RPI 32 315 300 23 774 842 27 428 426 29 479 159 112 997 727
Biens et Services 18 490 700 12 923 142 14 550 876 15 783 704 61 748 422
Indemnités 13 409 100 10 517 500 12 457 050 13 258 455 49 642 105
Transferts 415 500 334 200 420 500 437 000 1 607 200
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 11 699 750 5 690 000 6 259 000 6 884 900 30 533 650
Financement Intérieur 11 699 750 5 690 000 6 259 000 6 884 900 30 533 650
10 RPI 11 699 750 5 690 000 6 259 000 6 884 900 30 533 650
Biens et Services 11 699 750 5 690 000 6 259 000 6 884 900 30 533 650
02 Compte particulier du Trésor 1 171 559 695 1 269 508 612 1 095 688 875 1 097 801 605 4 634 558 787
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 009 739 695 1 063 580 612 951 642 875 976 224 827 4 001 188 009
Financement Intérieur 1 009 739 695 1 063 580 612 951 642 875 976 224 827 4 001 188 009
10 RPI 1 009 739 695 1 063 580 612 951 642 875 976 224 827 4 001 188 009
Biens et Services 322 015 813 336 005 168 224 067 431 248 649 383 1 130 737 795
Indemnités 21 060 096 20 975 444 20 975 444 20 975 444 83 986 428
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Synthèse Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Transferts 666 663 786 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 786 463 786
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 161 820 000 205 928 000 144 046 000 121 576 778 633 370 778
Financement Extérieur 161 820 000 205 928 000 144 046 000 121 576 778 633 370 778
70 EE 161 820 000 205 928 000 144 046 000 121 576 778 633 370 778
Biens et Services 161 820 000 205 928 000 144 046 000 121 576 778 633 370 778
06 Dette Publique 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
7 OPERATIONS DE FINANCEMENT 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
Financement Intérieur 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
10 RPI 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
Bilan 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
Total général 13 822 125 863 15 480 040 549 16 583 681 448 19 080 193 987 64 966 041 847
Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 237 140 217 215 365 306 173 546 170 200 733 106 826 784 799
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 237 140 217 215 365 306 173 546 170 200 733 106 826 784 799
001 Administration Et Coordination 119 368 648 125 627 215 131 319 110 143 999 837 520 314 810
00 Budget Général 119 368 648 125 627 215 131 319 110 143 999 837 520 314 810
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 11 293 496 13 372 708 14 643 155 15 931 736 55 241 095
Financement Intérieur 11 293 496 13 372 708 14 643 155 15 931 736 55 241 095
10 RPI 11 293 496 13 372 708 14 643 155 15 931 736 55 241 095
Indemnités 11 293 496 13 372 708 14 643 155 15 931 736 55 241 095
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 48 473 959 58 166 992 61 893 123 66 894 137 235 428 211
Financement Intérieur 48 473 959 58 166 992 61 893 123 66 894 137 235 428 211
10 RPI 48 473 959 58 166 992 61 893 123 66 894 137 235 428 211
Indemnités 14 324 369 16 139 831 17 269 617 18 478 489 66 212 306
Transferts 13 264 723 10 728 268 10 555 846 11 470 042 46 018 879
Biens et Services 20 884 867 31 298 893 34 067 660 36 945 606 123 197 026
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 59 601 193 54 087 515 54 782 832 61 173 964 229 645 504
Financement Intérieur 59 601 193 54 087 515 54 782 832 61 173 964 229 645 504
10 RPI 59 601 193 54 087 515 54 782 832 61 173 964 229 645 504
Transferts 48 758 094 45 521 515 46 098 998 50 796 292 191 174 899
Biens et Services 10 843 099 8 566 000 8 683 834 10 377 672 38 470 605
138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit 73 781 257 40 337 666 33 515 736 47 126 525 194 761 184
00 Budget Général 73 781 257 40 204 266 33 515 736 47 126 525 194 627 784
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 17 737 757 18 148 746 20 128 354 21 542 741 77 557 598
Financement Intérieur 17 737 757 18 148 746 20 128 354 21 542 741 77 557 598
10 RPI 17 737 757 18 148 746 20 128 354 21 542 741 77 557 598
Indemnités 4 481 357 5 603 989 5 996 270 6 416 009 22 497 625
Biens et Services 3 137 394 4 084 652 4 055 062 4 217 172 15 494 280
Transferts 10 119 006 8 460 105 10 077 022 10 909 560 39 565 693
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 56 043 500 22 055 520 13 387 382 25 583 784 117 070 186
Financement Intérieur 10 984 500 8 700 000 8 811 846 9 839 862 38 336 208
10 RPI 10 984 500 8 700 000 8 811 846 9 839 862 38 336 208
Biens et Services 6 800 000 4 400 000 4 456 567 4 976 484 20 633 051
Transferts 4 184 500 4 300 000 4 355 279 4 863 378 17 703 157
Financement Intérieur 183 000 261 520 264 882 295 782 1 005 184
20 DTI 183 000 261 520 264 882 295 782 1 005 184
Biens et Services 183 000 261 520 264 882 295 782 1 005 184
Financement Intérieur 3 657 000 1 062 000 1 075 654 1 201 140 6 995 794
30 TVA 3 657 000 1 062 000 1 075 654 1 201 140 6 995 794
Biens et Services 3 657 000 1 062 000 1 075 654 1 201 140 6 995 794
Financement Extérieur 40 588 000 12 032 000 3 235 000 14 247 000 70 102 000
70 EE 40 588 000 12 032 000 3 235 000 14 247 000 70 102 000
Biens et Services 40 588 000 12 032 000 3 235 000 14 247 000 70 102 000
620 Appui au développement social et économique 43 990 312 49 400 425 8 711 324 9 606 744 111 708 805
00 Budget Général 43 990 312 49 400 425 8 711 324 9 606 744 111 708 805
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 642 312 2 792 460 3 107 238 3 348 862 11 890 872
Financement Intérieur 2 642 312 2 792 460 3 107 238 3 348 862 11 890 872
10 RPI 2 642 312 2 792 460 3 107 238 3 348 862 11 890 872
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Biens et Services 1 072 038 1 244 239 1 435 284 1 559 869 5 311 430
Indemnités 1 490 274 1 482 574 1 586 354 1 697 400 6 256 602
Transferts 80 000 65 647 85 600 91 593 322 840
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 41 348 000 46 607 965 5 604 086 6 257 882 99 817 933
Financement Intérieur 2 439 000 2 750 015 2 785 358 3 110 315 11 084 688
10 RPI 2 439 000 2 750 015 2 785 358 3 110 315 11 084 688
Biens et Services 2 439 000 2 750 015 2 785 358 3 110 315 11 084 688
Financement Intérieur 3 200 000 2 768 450 2 804 228 3 133 067 11 905 745
30 TVA 3 200 000 2 768 450 2 804 228 3 133 067 11 905 745
Biens et Services 3 200 000 2 768 450 2 804 228 3 133 067 11 905 745
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
02 SENAT 22 091 333 15 524 954 16 656 045 17 876 199 72 148 531
020 SENAT 22 091 333 15 524 954 16 656 045 17 876 199 72 148 531
002 Administration Et Coordination 13 884 400 10 574 854 11 277 531 12 082 992 47 819 777
00 Budget Général 13 884 400 10 574 854 11 277 531 12 082 992 47 819 777
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 13 884 400 10 574 854 11 277 531 12 082 992 47 819 777
Financement Intérieur 13 884 400 10 574 854 11 277 531 12 082 992 47 819 777
10 RPI 13 884 400 10 574 854 11 277 531 12 082 992 47 819 777
Indemnités 12 588 650 9 176 437 9 769 541 10 453 408 41 988 036
Transferts 280 000 230 000 246 100 266 743 1 022 843
Biens et Services 1 015 750 1 168 417 1 261 890 1 362 841 4 808 898
119 Gestion opérationnelle des missions des 8 206 933 4 950 100 5 378 514 5 793 207 24 328 754
parlementaires du Sénat
00 Budget Général 8 206 933 4 950 100 5 378 514 5 793 207 24 328 754
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 206 933 4 950 100 5 378 514 5 793 207 24 328 754
Financement Intérieur 8 206 933 4 950 100 5 378 514 5 793 207 24 328 754
10 RPI 8 206 933 4 950 100 5 378 514 5 793 207 24 328 754
Indemnités 3 649 350 1 641 563 1 805 719 1 932 120 9 028 752
Transferts 563 000 461 754 498 269 540 598 2 063 621
Biens et Services 3 994 583 2 846 783 3 074 526 3 320 489 13 236 381
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
03 ASSEMBLEE NATIONALE 38 592 416 47 511 935 51 021 508 54 797 425 191 923 284
030 ASSEMBLEE NATIONALE 38 592 416 47 511 935 51 021 508 54 797 425 191 923 284
003 Administration et Coordination 21 472 175 17 573 476 19 444 113 21 363 281 79 853 045
00 Budget Général 21 472 175 17 573 476 19 444 113 21 363 281 79 853 045
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 21 472 175 16 073 476 17 794 113 19 548 281 74 888 045
Financement Intérieur 21 472 175 16 073 476 17 794 113 19 548 281 74 888 045
10 RPI 21 472 175 16 073 476 17 794 113 19 548 281 74 888 045
Indemnités 17 711 757 13 113 984 14 231 182 15 426 584 60 483 507
Transferts 615 000 468 896 511 025 561 447 2 156 368
Biens et Services 3 145 418 2 490 596 3 051 906 3 560 250 12 248 170
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 1 500 000 1 650 000 1 815 000 4 965 000
Financement Intérieur 0 1 500 000 1 650 000 1 815 000 4 965 000
Biens et Services 0 1 500 000 1 650 000 1 815 000 4 965 000
101 Gouvernance Responsable 17 120 241 29 938 459 31 577 395 33 434 144 112 070 239
00 Budget Général 17 120 241 29 938 459 31 577 395 33 434 144 112 070 239
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 17 120 241 29 938 459 31 577 395 33 434 144 112 070 239
Financement Intérieur 17 120 241 29 938 459 31 577 395 33 434 144 112 070 239
10 RPI 17 120 241 29 938 459 31 577 395 33 434 144 112 070 239
Biens et Services 9 609 870 11 047 500 11 569 238 12 230 585 44 457 193
Transferts 85 000 85 000 85 000 85 000 340 000
Indemnités 7 425 371 18 805 959 19 923 157 21 118 559 67 273 046
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 9 587 750 9 105 331 9 808 948 10 568 561 39 070 590
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 9 587 750 9 105 331 9 808 948 10 568 561 39 070 590
004 Administration et Coordination 6 490 500 6 552 531 7 053 248 7 592 153 27 688 432
00 Budget Général 6 490 500 6 552 531 7 053 248 7 592 153 27 688 432
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 490 500 5 552 531 5 953 248 6 382 153 23 378 432
Financement Intérieur 5 490 500 5 552 531 5 953 248 6 382 153 23 378 432
10 RPI 5 490 500 5 552 531 5 953 248 6 382 153 23 378 432
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 210 000 4 310 000
Financement Intérieur 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 210 000 4 310 000
10 RPI 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 210 000 4 310 000
Biens et Services 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 210 000 4 310 000
102 Gouvernance responsable 3 097 250 2 552 800 2 755 700 2 976 408 11 382 158
00 Budget Général 3 097 250 2 552 800 2 755 700 2 976 408 11 382 158
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 097 250 2 552 800 2 755 700 2 976 408 11 382 158
Financement Intérieur 3 097 250 2 552 800 2 755 700 2 976 408 11 382 158
10 RPI 3 097 250 2 552 800 2 755 700 2 976 408 11 382 158
Biens et Services 3 085 250 2 552 800 2 755 700 2 976 408 11 370 158
Transferts 12 000 0 0 0 12 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
05 PRIMATURE 204 015 220 120 274 932 115 033 121 123 631 138 562 954 411
050 PRIMATURE 204 015 220 120 274 932 115 033 121 123 631 138 562 954 411
005 Administration et Coordination 27 519 095 28 750 524 31 364 539 33 575 979 121 210 137
00 Budget Général 27 519 095 28 750 524 31 364 539 33 575 979 121 210 137
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 9 624 561 10 999 907 12 044 940 13 104 904 45 774 312
Financement Intérieur 9 624 561 10 999 907 12 044 940 13 104 904 45 774 312
10 RPI 9 624 561 10 999 907 12 044 940 13 104 904 45 774 312
Indemnités 9 624 561 10 999 907 12 044 940 13 104 904 45 774 312
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 16 164 534 16 790 617 18 359 599 19 511 075 70 825 825
Financement Intérieur 16 164 534 16 790 617 18 359 599 19 511 075 70 825 825
10 RPI 16 164 534 16 790 617 18 359 599 19 511 075 70 825 825
Indemnités 15 035 175 15 106 467 16 182 612 17 334 088 63 658 342
Biens et Services 974 634 1 566 965 2 176 987 2 176 987 6 895 573
Transferts 154 725 117 185 0 0 271 910
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 730 000 960 000 960 000 960 000 4 610 000
Financement Intérieur 1 730 000 960 000 960 000 960 000 4 610 000
10 RPI 1 730 000 960 000 960 000 960 000 4 610 000
Biens et Services 1 730 000 960 000 960 000 960 000 4 610 000
139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi 15 837 769 12 949 554 9 891 451 10 840 337 49 519 111
et contrôle des actions gouvernementales
00 Budget Général 15 837 769 12 949 554 9 891 451 10 840 337 49 519 111
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 13 923 369 12 538 054 9 479 951 10 428 837 46 370 211
Financement Intérieur 13 923 369 12 538 054 9 479 951 10 428 837 46 370 211
10 RPI 13 923 369 12 538 054 9 479 951 10 428 837 46 370 211
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 914 400 411 500 411 500 411 500 3 148 900
Financement Intérieur 1 914 400 411 500 411 500 411 500 3 148 900
10 RPI 1 914 400 411 500 411 500 411 500 3 148 900
Biens et Services 489 000 411 500 411 500 411 500 1 723 500
Transferts 1 425 400 0 0 0 1 425 400
827 Appui au développement 160 658 356 78 574 854 73 777 131 79 214 822 392 225 163
00 Budget Général 160 658 356 78 574 854 73 777 131 79 214 822 392 225 163
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 10 512 756 5 706 764 9 810 782 10 600 888 36 631 190
Financement Intérieur 10 512 756 5 706 764 9 810 782 10 600 888 36 631 190
10 RPI 10 512 756 5 706 764 9 810 782 10 600 888 36 631 190
Biens et Services 226 782 321 356 395 533 395 533 1 339 204
Indemnités 75 649 75 649 75 649 75 649 302 596
Transferts 10 210 325 5 309 759 9 339 600 10 129 706 34 989 390
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 150 145 600 72 868 090 63 966 349 68 613 934 355 593 973
Financement Intérieur 5 577 600 13 450 977 13 499 236 14 984 821 47 512 634
10 RPI 5 577 600 13 450 977 13 499 236 14 984 821 47 512 634
Financement Intérieur 206 000 1 466 913 1 466 913 1 466 913 4 606 739
20 DTI 206 000 1 466 913 1 466 913 1 466 913 4 606 739
Biens et Services 206 000 1 466 913 1 466 913 1 466 913 4 606 739
Financement Intérieur 4 109 000 376 200 376 200 376 200 5 237 600
30 TVA 4 109 000 376 200 376 200 376 200 5 237 600
Biens et Services 4 109 000 376 200 376 200 376 200 5 237 600
Financement Extérieur 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
60 SUB 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
Biens et Services 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
06 CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY 7 194 332 8 005 122 8 612 139 9 266 138 33 077 731
060 RECONCILIATION MALAGASY 7 194 332 8 005 122 8 612 139 9 266 138 33 077 731
057 Administration et Coordination 6 128 950 6 997 933 7 548 950 8 144 449 28 820 282
00 Budget Général 6 128 950 6 997 933 7 548 950 8 144 449 28 820 282
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 128 950 6 247 933 6 723 950 7 236 949 26 337 782
Financement Intérieur 6 128 950 6 247 933 6 723 950 7 236 949 26 337 782
10 RPI 6 128 950 6 247 933 6 723 950 7 236 949 26 337 782
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 750 000 825 000 907 500 2 482 500
Financement Intérieur 0 750 000 825 000 907 500 2 482 500
Biens et Services 0 750 000 825 000 907 500 2 482 500
823 Réconciliation Nationale 1 065 382 1 007 189 1 063 189 1 121 689 4 257 449
00 Budget Général 1 065 382 1 007 189 1 063 189 1 121 689 4 257 449
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 065 382 1 007 189 1 063 189 1 121 689 4 257 449
Financement Intérieur 1 065 382 1 007 189 1 063 189 1 121 689 4 257 449
10 RPI 1 065 382 1 007 189 1 063 189 1 121 689 4 257 449
Biens et Services 1 065 382 1 007 189 1 063 189 1 121 689 4 257 449
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
07 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE 43 915 167 35 908 243 39 172 513 42 742 352 161 738 275
INDEPENDANTE
070 ELECTIONS 43 915 167 35 908 243 39 172 513 42 742 352 161 738 275
060 Administration et Coordination 8 508 788 8 872 661 9 530 644 10 240 465 37 152 558
00 Budget Général 8 508 788 8 872 661 9 530 644 10 240 465 37 152 558
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 508 788 8 182 661 8 771 644 9 405 565 34 868 658
Financement Intérieur 8 508 788 8 182 661 8 771 644 9 405 565 34 868 658
10 RPI 8 508 788 8 182 661 8 771 644 9 405 565 34 868 658
Transferts 321 000 263 408 283 443 307 422 1 175 273
Biens et Services 1 536 788 1 460 052 1 576 856 1 703 004 6 276 700
Indemnités 6 651 000 6 459 201 6 911 345 7 395 139 27 416 685
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 690 000 759 000 834 900 2 283 900
Financement Intérieur 0 690 000 759 000 834 900 2 283 900
Biens et Services 0 690 000 759 000 834 900 2 283 900
126 Mise en Oeuvre du Processus Electoral 35 293 012 26 805 582 29 393 469 32 233 615 123 725 678
00 Budget Général 35 293 012 26 805 582 29 393 469 32 233 615 123 725 678
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 819 012 3 161 120 3 384 561 3 623 816 12 988 509
Financement Intérieur 2 819 012 3 161 120 3 384 561 3 623 816 12 988 509
10 RPI 2 819 012 3 161 120 3 384 561 3 623 816 12 988 509
Biens et Services 295 012 216 260 233 561 252 246 997 079
Indemnités 2 524 000 2 944 860 3 151 000 3 371 570 11 991 430
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 32 474 000 23 644 462 26 008 908 28 609 799 110 737 169
Financement Intérieur 31 999 000 23 644 462 26 008 908 28 609 799 110 262 169
10 RPI 31 999 000 23 644 462 26 008 908 28 609 799 110 262 169
Biens et Services 31 999 000 23 644 462 26 008 908 28 609 799 110 262 169
825 Education Electorale et Communication 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
00 Budget Général 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
Financement Intérieur 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
10 RPI 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
Biens et Services 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 302 353 815 407 049 777 445 090 552 484 728 419 1 639 222 563
122 DEFENSE ET SECURITE 264 761 912 368 027 096 402 950 442 439 209 295 1 474 948 745
007 Administration et Coordination 213 941 451 270 842 239 296 278 479 322 231 912 1 103 294 081
00 Budget Général 213 941 451 270 842 239 296 278 479 322 231 912 1 103 294 081
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 205 591 537 260 326 338 285 057 359 310 142 412 1 061 117 646
Financement Intérieur 205 591 537 260 326 338 285 057 359 310 142 412 1 061 117 646
10 RPI 205 591 537 260 326 338 285 057 359 310 142 412 1 061 117 646
Indemnités 205 591 537 260 326 338 285 057 359 310 142 412 1 061 117 646
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 349 914 10 515 901 11 221 120 12 089 500 42 176 435
Financement Intérieur 8 349 914 10 515 901 11 221 120 12 089 500 42 176 435
10 RPI 8 349 914 10 515 901 11 221 120 12 089 500 42 176 435
Transferts 225 000 180 800 204 000 195 000 804 800
Indemnités 4 682 800 4 783 012 5 116 000 5 472 000 20 053 812
Biens et Services 3 442 114 5 552 089 5 901 120 6 422 500 21 317 823
103 Pilotage de la politique de défense 50 820 461 97 184 857 106 671 963 116 977 383 371 654 664
00 Budget Général 50 715 461 97 184 857 106 671 963 116 977 383 371 549 664
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 11 033 493 11 663 857 12 598 863 13 496 973 48 793 186
Financement Intérieur 11 033 493 11 663 857 12 598 863 13 496 973 48 793 186
10 RPI 11 033 493 11 663 857 12 598 863 13 496 973 48 793 186
Biens et Services 5 748 160 5 271 069 5 762 445 6 147 702 22 929 376
Indemnités 4 375 333 5 540 588 5 931 000 6 348 000 22 194 921
Transferts 910 000 852 200 905 418 1 001 271 3 668 889
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 39 681 968 85 521 000 94 073 100 103 480 410 322 756 478
Financement Intérieur 39 681 968 85 521 000 94 073 100 103 480 410 322 756 478
10 RPI 39 681 968 85 521 000 94 073 100 103 480 410 322 756 478
Biens et Services 39 681 968 85 521 000 94 073 100 103 480 410 322 756 478
123 ARMEE MALAGASY 37 591 903 39 022 681 42 140 110 45 519 124 164 273 818
008 Administration et Coordination 17 742 866 19 094 266 20 868 679 22 427 689 80 133 500
00 Budget Général 17 742 866 19 094 266 20 868 679 22 427 689 80 133 500
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 17 267 299 15 044 266 16 413 679 17 527 189 66 252 433
Financement Intérieur 17 267 299 15 044 266 16 413 679 17 527 189 66 252 433
10 RPI 17 267 299 15 044 266 16 413 679 17 527 189 66 252 433
Indemnités 8 929 964 7 990 855 8 510 213 8 813 046 34 244 078
Transferts 313 000 171 621 186 826 209 631 881 078
Biens et Services 8 024 335 6 881 790 7 716 640 8 504 512 31 127 277
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 475 567 4 050 000 4 455 000 4 900 500 13 881 067
Financement Intérieur 475 567 4 050 000 4 455 000 4 900 500 13 881 067
10 RPI 475 567 4 050 000 4 455 000 4 900 500 13 881 067
Biens et Services 475 567 4 050 000 4 455 000 4 900 500 13 881 067
104 Armée de Terre 15 200 912 15 698 398 16 760 383 18 083 606 65 743 299
00 Budget Général 15 200 912 15 698 398 16 760 383 18 083 606 65 743 299
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 14 222 447 13 848 398 14 725 383 15 845 106 58 641 334
Financement Intérieur 14 222 447 13 848 398 14 725 383 15 845 106 58 641 334
10 RPI 14 222 447 13 848 398 14 725 383 15 845 106 58 641 334
Indemnités 7 476 634 8 475 070 9 099 454 9 997 373 35 048 531
Biens et Services 6 745 813 5 373 328 5 625 929 5 847 733 23 592 803
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 978 465 1 850 000 2 035 000 2 238 500 7 101 965
Financement Intérieur 978 465 1 850 000 2 035 000 2 238 500 7 101 965
10 RPI 978 465 1 850 000 2 035 000 2 238 500 7 101 965
Biens et Services 978 465 1 850 000 2 035 000 2 238 500 7 101 965
105 Armée de l'Air 2 705 776 2 042 006 2 227 632 2 473 469 9 448 883
00 Budget Général 2 705 776 2 042 006 2 227 632 2 473 469 9 448 883
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 311 776 1 142 006 1 237 632 1 384 469 5 075 883
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 1 311 776 1 142 006 1 237 632 1 384 469 5 075 883
10 RPI 1 311 776 1 142 006 1 237 632 1 384 469 5 075 883
Biens et Services 823 726 599 892 650 907 739 602 2 814 127
Indemnités 488 050 542 114 586 725 644 867 2 261 756
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 394 000 900 000 990 000 1 089 000 4 373 000
Financement Intérieur 1 394 000 900 000 990 000 1 089 000 4 373 000
10 RPI 1 394 000 900 000 990 000 1 089 000 4 373 000
Biens et Services 1 394 000 900 000 990 000 1 089 000 4 373 000
106 Marine Nationale 1 942 349 2 188 011 2 283 416 2 534 360 8 948 136
00 Budget Général 1 942 349 2 188 011 2 283 416 2 534 360 8 948 136
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 136 349 988 011 963 416 1 082 360 4 170 136
Financement Intérieur 1 136 349 988 011 963 416 1 082 360 4 170 136
10 RPI 1 136 349 988 011 963 416 1 082 360 4 170 136
Biens et Services 659 130 508 186 448 541 516 300 2 132 157
Indemnités 477 219 479 825 514 875 566 060 2 037 979
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 806 000 1 200 000 1 320 000 1 452 000 4 778 000
Financement Intérieur 806 000 1 200 000 1 320 000 1 452 000 4 778 000
10 RPI 806 000 1 200 000 1 320 000 1 452 000 4 778 000
Biens et Services 806 000 1 200 000 1 320 000 1 452 000 4 778 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
11 MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 67 883 000 81 059 309 88 397 487 96 098 513 333 438 309
080 COOPERATION ET DEVELOPPEMENT 80 450 76 000 82 000 87 000 325 450
617 Coopération internationale et développement 80 450 76 000 82 000 87 000 325 450
économique
00 Budget Général 80 450 76 000 82 000 87 000 325 450
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 80 450 76 000 82 000 87 000 325 450
110 AFFAIRES ETRANGERES 67 802 550 80 983 309 88 315 487 96 011 513 333 112 859
006 Administration et Coordination 56 472 901 69 674 321 75 944 032 82 284 485 284 375 739
00 Budget Général 56 472 901 69 674 321 75 944 032 82 284 485 284 375 739
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 36 914 416 53 217 067 58 272 809 63 400 816 211 805 108
Financement Intérieur 36 914 416 53 217 067 58 272 809 63 400 816 211 805 108
10 RPI 36 914 416 53 217 067 58 272 809 63 400 816 211 805 108
Indemnités 36 914 416 53 217 067 58 272 809 63 400 816 211 805 108
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 16 458 485 13 902 254 15 116 223 16 328 669 61 805 631
Financement Intérieur 16 458 485 13 902 254 15 116 223 16 328 669 61 805 631
10 RPI 16 458 485 13 902 254 15 116 223 16 328 669 61 805 631
Transferts 11 663 500 9 338 354 10 169 823 11 164 969 42 336 646
Indemnités 1 297 600 1 297 600 1 506 000 1 676 000 5 777 200
Biens et Services 3 497 385 3 266 300 3 440 400 3 487 700 13 691 785
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 3 100 000 2 555 000 2 555 000 2 555 000 10 765 000
Financement Intérieur 2 600 000 2 555 000 2 555 000 2 555 000 10 265 000
10 RPI 2 600 000 2 555 000 2 555 000 2 555 000 10 265 000
Biens et Services 2 600 000 2 555 000 2 555 000 2 555 000 10 265 000
601 Diplomatie et Coopération 11 329 649 11 308 988 12 371 455 13 727 028 48 737 120
00 Budget Général 11 329 649 11 308 988 12 371 455 13 727 028 48 737 120
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 930 649 7 263 988 7 666 455 8 296 028 31 157 120
Financement Intérieur 7 930 649 7 263 988 7 666 455 8 296 028 31 157 120
10 RPI 7 930 649 7 263 988 7 666 455 8 296 028 31 157 120
Biens et Services 4 261 749 3 581 701 3 955 521 4 501 454 16 300 425
Indemnités 2 010 400 2 088 787 2 117 434 2 201 074 8 417 695
Transferts 1 658 500 1 593 500 1 593 500 1 593 500 6 439 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 3 399 000 4 045 000 4 705 000 5 431 000 17 580 000
Financement Intérieur 3 399 000 4 045 000 4 705 000 5 431 000 17 580 000
10 RPI 3 399 000 4 045 000 4 705 000 5 431 000 17 580 000
Biens et Services 3 399 000 4 045 000 4 705 000 5 431 000 17 580 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 161 769 688 182 175 446 199 583 123 216 723 843 760 252 100
160 JUSTICE 161 769 688 182 175 446 199 583 123 216 723 843 760 252 100
012 Administration et Coordination 118 028 353 139 512 828 154 583 960 167 790 958 579 916 099
00 Budget Général 118 028 353 139 512 828 154 583 960 167 790 958 579 916 099
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 100 989 736 118 784 103 130 068 623 141 514 649 491 357 111
Financement Intérieur 100 989 736 118 784 103 130 068 623 141 514 649 491 357 111
10 RPI 100 989 736 118 784 103 130 068 623 141 514 649 491 357 111
Indemnités 100 989 736 118 784 103 130 068 623 141 514 649 491 357 111
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 177 617 7 953 725 9 678 637 10 311 939 37 121 918
Financement Intérieur 9 177 617 7 953 725 9 678 637 10 311 939 37 121 918
10 RPI 9 177 617 7 953 725 9 678 637 10 311 939 37 121 918
Biens et Services 3 090 051 2 522 320 4 051 286 4 389 262 14 052 919
Indemnités 5 902 720 5 297 415 5 482 641 5 766 390 22 449 166
Transferts 184 846 133 990 144 710 156 287 619 833
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 861 000 12 775 000 14 836 700 15 964 370 51 437 070
Financement Intérieur 3 797 000 7 039 000 7 713 900 8 358 369 26 908 269
10 RPI 3 797 000 7 039 000 7 713 900 8 358 369 26 908 269
Biens et Services 3 797 000 7 039 000 7 713 900 8 358 369 26 908 269
Financement Intérieur 598 000 540 000 915 800 1 215 001 3 268 801
30 TVA 598 000 540 000 915 800 1 215 001 3 268 801
Biens et Services 598 000 540 000 915 800 1 215 001 3 268 801
Financement Extérieur 3 446 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 240 000
60 SUB 3 446 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 240 000
Biens et Services 3 446 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 240 000
111 Administration judiciaire 15 737 209 12 949 054 12 790 312 13 997 776 55 474 351
00 Budget Général 15 689 209 12 880 254 12 718 912 13 923 176 55 211 551
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 873 209 7 728 254 7 051 712 7 689 256 31 342 431
Financement Intérieur 8 873 209 7 728 254 7 051 712 7 689 256 31 342 431
10 RPI 8 873 209 7 728 254 7 051 712 7 689 256 31 342 431
Biens et Services 5 252 795 4 845 650 3 958 644 4 323 454 18 380 543
Transferts 3 620 414 2 882 604 3 093 068 3 365 802 12 961 888
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 6 816 000 5 152 000 5 667 200 6 233 920 23 869 120
Financement Intérieur 3 376 000 5 144 000 5 658 400 6 224 240 20 402 640
10 RPI 3 376 000 5 144 000 5 658 400 6 224 240 20 402 640
Biens et Services 3 376 000 5 144 000 5 658 400 6 224 240 20 402 640
112 Administration pénitentiaire 22 147 475 22 185 715 24 021 372 26 131 882 94 486 444
00 Budget Général 22 147 475 22 185 715 24 021 372 26 131 882 94 486 444
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 14 657 475 11 695 715 12 631 372 13 641 882 52 626 444
Financement Intérieur 14 657 475 11 695 715 12 631 372 13 641 882 52 626 444
10 RPI 14 657 475 11 695 715 12 631 372 13 641 882 52 626 444
Transferts 2 251 200 1 929 395 2 083 746 2 250 446 8 514 787
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Biens et Services 12 406 275 9 766 320 10 547 626 11 391 436 44 111 657
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 490 000 10 490 000 11 390 000 12 490 000 41 860 000
Financement Intérieur 7 490 000 10 490 000 11 390 000 12 490 000 41 860 000
10 RPI 7 490 000 10 490 000 11 390 000 12 490 000 41 860 000
Biens et Services 7 490 000 10 490 000 11 390 000 12 490 000 41 860 000
127 Promotion de l'integrité 4 686 240 1 251 210 1 361 306 1 481 209 8 779 965
00 Budget Général 4 636 240 1 251 210 1 361 306 1 481 209 8 729 965
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 856 240 751 210 811 306 876 209 6 294 965
Financement Intérieur 3 856 240 751 210 811 306 876 209 6 294 965
10 RPI 3 856 240 751 210 811 306 876 209 6 294 965
Biens et Services 2 019 300 697 745 753 565 813 848 4 284 458
Indemnités 1 703 640 0 0 0 1 703 640
Transferts 133 300 53 465 57 741 62 361 306 867
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 780 000 500 000 550 000 605 000 2 435 000
Financement Intérieur 780 000 500 000 550 000 605 000 2 435 000
10 RPI 780 000 500 000 550 000 605 000 2 435 000
Biens et Services 780 000 500 000 550 000 605 000 2 435 000
132 Contrôle externe des Finances Publiques 1 170 411 1 602 869 1 733 430 1 891 304 6 398 014
00 Budget Général 1 170 411 1 602 869 1 733 430 1 891 304 6 398 014
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 837 981 897 869 957 930 1 038 254 3 732 034
Financement Intérieur 837 981 897 869 957 930 1 038 254 3 732 034
10 RPI 837 981 897 869 957 930 1 038 254 3 732 034
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 332 430 705 000 775 500 853 050 2 665 980
Financement Intérieur 332 430 705 000 775 500 853 050 2 665 980
10 RPI 332 430 705 000 775 500 853 050 2 665 980
Biens et Services 332 430 705 000 775 500 853 050 2 665 980
140 Répression des actes de corruption 0 4 673 770 5 092 743 5 430 714 15 197 227
00 Budget Général 0 4 599 920 5 015 543 5 350 314 14 965 777
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 3 699 920 4 115 543 4 450 314 12 265 777
Financement Intérieur 0 3 699 920 4 115 543 4 450 314 12 265 777
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 900 000 900 000 900 000 2 700 000
Financement Intérieur 0 900 000 900 000 900 000 2 700 000
Biens et Services 0 900 000 900 000 900 000 2 700 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 7 511 824 679 8 323 665 335 8 123 035 328 9 667 008 288 33 625 533 630
FINANCES
220 FINANCES ET BUDGET 7 494 853 471 8 292 375 931 8 089 435 069 9 630 500 385 33 507 164 856
013 Administration et Coordination 175 968 101 225 001 750 268 519 774 327 943 842 997 433 467
00 Budget Général 137 953 051 200 186 908 241 223 448 297 917 883 877 281 290
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 44 754 540 41 712 052 45 674 748 49 694 120 181 835 460
Financement Intérieur 44 754 540 41 712 052 45 674 748 49 694 120 181 835 460
10 RPI 44 754 540 41 712 052 45 674 748 49 694 120 181 835 460
Indemnités 44 754 540 41 712 052 45 674 748 49 694 120 181 835 460
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 13 680 058 16 009 622 17 972 876 19 323 515 66 986 071
Financement Intérieur 13 680 058 16 009 622 17 972 876 19 323 515 66 986 071
10 RPI 13 680 058 16 009 622 17 972 876 19 323 515 66 986 071
Biens et Services 10 780 294 11 946 838 12 799 635 13 817 170 49 343 937
Transferts 1 989 000 2 390 369 3 523 178 3 740 778 11 643 325
Indemnités 910 764 1 672 415 1 650 063 1 765 567 5 998 809
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 79 518 453 142 465 234 177 575 824 228 900 248 628 459 759
Financement Intérieur 5 179 453 14 024 060 6 094 916 6 830 039 32 128 468
10 RPI 5 179 453 14 024 060 6 094 916 6 830 039 32 128 468
Transferts 677 411 4 768 000 2 240 000 2 307 200 9 992 611
Biens et Services 4 502 042 9 256 060 3 854 916 4 522 839 22 135 857
Financement Intérieur 186 000 660 103 889 768 892 724 2 628 595
20 DTI 186 000 660 103 889 768 892 724 2 628 595
Biens et Services 186 000 645 891 875 768 892 724 2 600 383
Transferts 0 14 212 14 000 0 28 212
Financement Intérieur 3 822 000 11 793 071 19 229 267 20 391 887 55 236 225
30 TVA 3 822 000 11 793 071 19 229 267 20 391 887 55 236 225
Financement Extérieur 36 019 000 91 278 000 71 295 873 143 991 376 342 584 249
60 SUB 36 019 000 91 278 000 71 295 873 143 991 376 342 584 249
Biens et Services 36 019 000 86 009 000 65 841 873 143 991 376 331 861 249
Transferts 0 5 269 000 5 454 000 0 10 723 000
Financement Extérieur 34 312 000 24 710 000 80 066 000 56 794 222 195 882 222
70 EE 34 312 000 24 710 000 80 066 000 56 794 222 195 882 222
Transferts 253 567 372 662 834 763 859 806 2 320 798
Biens et Services 34 058 433 24 337 338 79 231 237 55 934 416 193 561 424
01 Budget annexe 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 959 120 152 177
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 26 315 300 19 124 842 21 037 326 23 141 059 89 618 527
Financement Intérieur 26 315 300 19 124 842 21 037 326 23 141 059 89 618 527
10 RPI 26 315 300 19 124 842 21 037 326 23 141 059 89 618 527
Indemnités 10 177 100 7 285 500 8 014 050 8 815 455 34 292 105
Biens et Services 15 942 700 11 689 342 12 858 276 14 144 104 54 634 422
Transferts 195 500 150 000 165 000 181 500 692 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 11 699 750 5 690 000 6 259 000 6 884 900 30 533 650
Financement Intérieur 11 699 750 5 690 000 6 259 000 6 884 900 30 533 650
10 RPI 11 699 750 5 690 000 6 259 000 6 884 900 30 533 650
Biens et Services 11 699 750 5 690 000 6 259 000 6 884 900 30 533 650
114 Gestion du Budget 1 287 847 758 1 403 291 413 1 739 106 917 2 857 974 969 7 288 221 057
00 Budget Général 1 287 847 758 1 403 291 413 1 739 106 917 2 857 974 969 7 288 221 057
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 70 670 997 72 437 987 79 319 631 128 199 755 350 628 370
Financement Intérieur 70 670 997 72 437 987 79 319 631 128 199 755 350 628 370
10 RPI 70 670 997 72 437 987 79 319 631 128 199 755 350 628 370
Indemnités 70 670 997 72 437 987 79 319 631 128 199 755 350 628 370
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 867 704 320 555 335 588 884 271 006 1 875 643 637 4 182 954 551
Financement Intérieur 867 704 320 555 335 588 884 271 006 1 875 643 637 4 182 954 551
10 RPI 867 704 320 555 335 588 884 271 006 1 875 643 637 4 182 954 551
Indemnités 27 423 138 9 621 194 63 358 659 84 096 793 184 499 784
Biens et Services 42 306 585 18 255 716 23 465 402 353 021 095 437 048 798
Transferts 797 974 597 527 458 678 797 446 945 1 438 525 749 3 561 405 969
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 349 472 441 775 517 838 775 516 280 854 131 577 2 754 638 136
Financement Intérieur 264 470 441 625 517 838 675 516 280 754 131 577 2 319 636 136
10 RPI 264 470 441 625 517 838 675 516 280 754 131 577 2 319 636 136
Transferts 39 000 000 240 931 513 2 931 513 2 931 513 285 794 539
Biens et Services 225 470 441 384 586 325 672 584 767 751 200 064 2 033 841 597
Financement Intérieur 48 875 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 248 875 000
20 DTI 48 875 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 248 875 000
Biens et Services 48 861 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 248 861 000
Transferts 14 000 0 0 0 14 000
Financement Intérieur 30 178 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 180 178 000
30 TVA 30 178 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 180 178 000
Biens et Services 30 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 180 000 000
Transferts 178 000 0 0 0 178 000
115 Gestion Fiscale 80 571 823 86 520 946 92 629 279 100 037 066 359 759 114
00 Budget Général 78 796 823 78 970 946 85 079 279 92 487 066 335 334 114
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 69 882 481 70 898 653 77 634 056 84 465 849 302 881 039
Financement Intérieur 69 882 481 70 898 653 77 634 056 84 465 849 302 881 039
10 RPI 69 882 481 70 898 653 77 634 056 84 465 849 302 881 039
Indemnités 69 882 481 70 898 653 77 634 056 84 465 849 302 881 039
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 834 342 5 922 293 6 297 827 6 793 961 25 848 423
Financement Intérieur 6 834 342 5 922 293 6 297 827 6 793 961 25 848 423
10 RPI 6 834 342 5 922 293 6 297 827 6 793 961 25 848 423
Transferts 500 000 410 293 441 500 478 850 1 830 643
Indemnités 667 000 712 000 713 690 763 648 2 856 338
Biens et Services 5 667 342 4 800 000 5 142 637 5 551 463 21 161 442
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 080 000 2 150 000 1 147 396 1 227 256 6 604 652
Financement Intérieur 2 080 000 2 150 000 1 147 396 1 227 256 6 604 652
10 RPI 2 080 000 2 150 000 1 147 396 1 227 256 6 604 652
Biens et Services 2 080 000 2 150 000 1 147 396 1 227 256 6 604 652
02 Compte particulier du Trésor 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
Financement Intérieur 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
10 RPI 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
Biens et Services 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
116 Douanes 65 589 843 68 383 205 71 597 759 75 993 491 281 564 298
00 Budget Général 46 233 843 47 274 590 50 489 144 54 884 876 198 882 453
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 38 001 624 42 135 855 46 138 787 50 198 996 176 475 262
Financement Intérieur 38 001 624 42 135 855 46 138 787 50 198 996 176 475 262
10 RPI 38 001 624 42 135 855 46 138 787 50 198 996 176 475 262
Indemnités 38 001 624 42 135 855 46 138 787 50 198 996 176 475 262
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 621 019 2 988 735 3 202 961 3 458 624 13 271 339
Financement Intérieur 3 621 019 2 988 735 3 202 961 3 458 624 13 271 339
10 RPI 3 621 019 2 988 735 3 202 961 3 458 624 13 271 339
Transferts 230 000 188 735 203 090 220 271 842 096
Biens et Services 3 391 019 2 800 000 2 999 871 3 238 353 12 429 243
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 611 200 2 150 000 1 147 396 1 227 256 9 135 852
Financement Intérieur 1 846 100 2 150 000 1 147 396 1 227 256 6 370 752
10 RPI 1 846 100 2 150 000 1 147 396 1 227 256 6 370 752
Biens et Services 1 846 100 2 150 000 1 147 396 1 227 256 6 370 752
02 Compte particulier du Trésor 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
10 RPI 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
Biens et Services 144 000 144 000 144 000 144 000 576 000
Indemnités 19 212 000 20 964 615 20 964 615 20 964 615 82 105 845
117 Trésor 5 073 427 826 5 677 987 237 5 077 045 022 5 416 967 700 21 245 427 785
00 Budget Général 1 209 447 464 1 472 625 419 660 303 138 760 005 478 4 102 381 499
1 OPERATIONS COURANTES - DETTE 432 693 319 452 050 243 523 172 712 613 414 471 2 021 330 745
PUBLIQUE
Financement Intérieur 432 693 319 452 050 243 523 172 712 613 414 471 2 021 330 745
10 RPI 432 693 319 452 050 243 523 172 712 613 414 471 2 021 330 745
Biens et Services 432 693 319 452 050 243 523 172 712 613 414 471 2 021 330 745
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 73 774 606 75 610 833 82 793 895 90 079 752 322 259 086
Financement Intérieur 73 774 606 75 610 833 82 793 895 90 079 752 322 259 086
10 RPI 73 774 606 75 610 833 82 793 895 90 079 752 322 259 086
Indemnités 73 774 606 75 610 833 82 793 895 90 079 752 322 259 086
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 701 211 528 901 164 531 14 346 152 15 299 123 1 632 021 334
Financement Intérieur 701 211 528 901 164 531 14 346 152 15 299 123 1 632 021 334
10 RPI 701 211 528 901 164 531 14 346 152 15 299 123 1 632 021 334
Indemnités 1 963 450 2 083 450 2 100 891 2 247 954 8 395 745
Transferts 1 302 240 1 068 601 1 149 878 1 247 155 4 767 874
Biens et Services 697 945 838 898 012 480 11 095 383 11 804 014 1 618 857 715
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 768 011 43 799 812 39 990 379 41 212 132 126 770 334
Financement Intérieur 1 690 011 2 713 202 1 719 226 1 806 607 7 929 046
10 RPI 1 690 011 2 713 202 1 719 226 1 806 607 7 929 046
Biens et Services 1 690 011 2 713 202 1 719 226 1 806 607 7 929 046
Financement Intérieur 0 1 949 689 1 648 350 1 697 209 5 295 248
Biens et Services 0 1 949 689 1 648 350 1 697 209 5 295 248
Financement Extérieur 0 35 296 000 36 538 000 37 621 000 109 455 000
Biens et Services 0 35 296 000 36 538 000 37 621 000 109 455 000
02 Compte particulier du Trésor 385 314 462 519 990 818 346 165 131 348 271 461 1 599 741 872
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 223 494 462 314 062 818 202 119 131 226 694 683 966 371 094
Financement Intérieur 223 494 462 314 062 818 202 119 131 226 694 683 966 371 094
10 RPI 223 494 462 314 062 818 202 119 131 226 694 683 966 371 094
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 161 820 000 205 928 000 144 046 000 121 576 778 633 370 778
Financement Extérieur 161 820 000 205 928 000 144 046 000 121 576 778 633 370 778
70 EE 161 820 000 205 928 000 144 046 000 121 576 778 633 370 778
Biens et Services 161 820 000 205 928 000 144 046 000 121 576 778 633 370 778
06 Dette Publique 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
7 OPERATIONS DE FINANCEMENT 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
10 RPI 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
Bilan 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
129 Contrôle Budgetaire et Financière 26 776 815 36 774 054 39 901 543 43 358 461 146 810 873
00 Budget Général 26 776 815 36 774 054 39 901 543 43 358 461 146 810 873
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 21 557 249 32 610 717 35 708 765 38 851 131 128 727 862
Financement Intérieur 21 557 249 32 610 717 35 708 765 38 851 131 128 727 862
10 RPI 21 557 249 32 610 717 35 708 765 38 851 131 128 727 862
Indemnités 21 557 249 32 610 717 35 708 765 38 851 131 128 727 862
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 120 066 2 913 337 3 045 382 3 280 074 12 358 859
Financement Intérieur 3 120 066 2 913 337 3 045 382 3 280 074 12 358 859
10 RPI 3 120 066 2 913 337 3 045 382 3 280 074 12 358 859
Biens et Services 2 351 845 2 080 000 2 228 476 2 405 634 9 065 955
Indemnités 741 000 811 000 792 870 848 371 3 193 241
Transferts 27 221 22 337 24 036 26 069 99 663
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 099 500 1 250 000 1 147 396 1 227 256 5 724 152
Financement Intérieur 2 099 500 1 250 000 1 147 396 1 227 256 5 724 152
10 RPI 2 099 500 1 250 000 1 147 396 1 227 256 5 724 152
Biens et Services 2 099 500 1 250 000 1 147 396 1 227 256 5 724 152
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat 775 689 627 786 830 350 793 748 483 800 847 489 3 157 115 949
00 Budget Général 110 689 627 80 230 350 87 148 483 94 247 489 372 315 949
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 68 308 328 69 769 919 76 398 094 83 121 123 297 597 464
Financement Intérieur 68 308 328 69 769 919 76 398 094 83 121 123 297 597 464
10 RPI 68 308 328 69 769 919 76 398 094 83 121 123 297 597 464
Indemnités 68 308 328 69 769 919 76 398 094 83 121 123 297 597 464
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 42 381 299 10 460 431 10 750 389 11 126 366 74 718 485
Financement Intérieur 42 381 299 10 460 431 10 750 389 11 126 366 74 718 485
10 RPI 42 381 299 10 460 431 10 750 389 11 126 366 74 718 485
Transferts 32 750 000 780 236 841 418 914 633 35 286 287
Biens et Services 5 142 645 7 885 837 8 114 613 8 417 375 29 560 470
Indemnités 4 488 654 1 794 358 1 794 358 1 794 358 9 871 728
02 Compte particulier du Trésor 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
Financement Intérieur 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
10 RPI 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
Transferts 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
803 Action sociale et développement 8 981 678 7 586 976 6 886 292 7 377 367 30 832 313
00 Budget Général 8 981 678 7 586 976 6 886 292 7 377 367 30 832 313
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 759 083 1 036 976 1 094 941 1 179 726 4 070 726
Financement Intérieur 759 083 1 036 976 1 094 941 1 179 726 4 070 726
10 RPI 759 083 1 036 976 1 094 941 1 179 726 4 070 726
Indemnités 222 405 237 105 237 973 254 631 952 114
Biens et Services 536 678 799 871 856 968 925 095 3 118 612
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 8 222 595 6 550 000 5 791 351 6 197 641 26 761 587
Financement Intérieur 8 222 595 6 550 000 5 791 351 6 197 641 26 761 587
10 RPI 8 222 595 6 550 000 5 791 351 6 197 641 26 761 587
Biens et Services 5 127 595 4 718 000 3 891 351 4 197 641 17 934 587
Transferts 3 095 000 1 832 000 1 900 000 2 000 000 8 827 000
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE 16 971 208 31 289 404 33 600 259 36 507 903 118 368 774
014 Administration et Coordination 5 906 262 28 597 537 31 314 333 34 069 990 99 888 122
00 Budget Général 5 906 262 28 597 537 31 314 333 34 069 990 99 888 122
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 5 721 712 28 597 537 31 314 333 34 069 990 99 703 572
Financement Intérieur 5 721 712 28 597 537 31 314 333 34 069 990 99 703 572
10 RPI 5 721 712 28 597 537 31 314 333 34 069 990 99 703 572
Indemnités 5 721 712 28 597 537 31 314 333 34 069 990 99 703 572
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
604 Economie 7 220 257 2 607 201 2 195 216 2 339 992 14 362 666
00 Budget Général 7 220 257 2 607 201 2 195 216 2 339 992 14 362 666
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 115 807 1 385 701 1 464 325 1 558 230 7 524 063
Financement Intérieur 3 115 807 1 385 701 1 464 325 1 558 230 7 524 063
10 RPI 3 115 807 1 385 701 1 464 325 1 558 230 7 524 063
Transferts 2 280 000 332 338 357 615 387 868 3 357 821
Indemnités 0 306 025 306 025 306 025 918 075
Biens et Services 835 807 747 338 800 685 864 337 3 248 167
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 104 450 1 221 500 730 891 781 762 6 838 603
Financement Intérieur 1 125 000 1 221 500 730 891 781 762 3 859 153
10 RPI 1 125 000 1 221 500 730 891 781 762 3 859 153
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA 299 650 896 370 751 317 431 882 147 501 372 426 1 603 656 786
DÉCENTRALISATION
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET 299 650 896 370 751 317 431 882 147 501 372 426 1 603 656 786
DECENTRALISATION
063 Administration et Coordination 66 278 745 52 075 261 56 173 576 67 923 611 242 451 193
00 Budget Général 66 278 745 52 075 261 56 173 576 67 923 611 242 451 193
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 32 595 785 36 364 101 39 818 726 43 322 764 152 101 376
Financement Intérieur 32 595 785 36 364 101 39 818 726 43 322 764 152 101 376
10 RPI 32 595 785 36 364 101 39 818 726 43 322 764 152 101 376
Indemnités 32 595 785 36 364 101 39 818 726 43 322 764 152 101 376
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 204 028 4 400 160 4 595 850 4 706 847 17 906 885
Financement Intérieur 4 204 028 4 400 160 4 595 850 4 706 847 17 906 885
10 RPI 4 204 028 4 400 160 4 595 850 4 706 847 17 906 885
Transferts 130 000 143 907 158 480 174 374 606 761
Biens et Services 3 791 815 3 948 525 4 101 168 4 164 896 16 006 404
Indemnités 282 213 307 728 336 202 367 577 1 293 720
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 29 478 932 11 311 000 11 759 000 19 894 000 72 442 932
Financement Intérieur 24 975 932 6 290 000 5 600 000 7 500 000 44 365 932
10 RPI 24 975 932 6 290 000 5 600 000 7 500 000 44 365 932
Biens et Services 24 975 932 6 290 000 5 600 000 7 500 000 44 365 932
Financement Extérieur 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
60 SUB 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
Biens et Services 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
133 Administration Territoriale 99 454 543 91 762 491 95 496 638 99 541 461 386 255 133
00 Budget Général 44 565 543 91 762 491 95 496 638 99 541 461 331 366 133
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 215 543 50 014 651 52 709 009 54 154 372 166 093 575
Financement Intérieur 9 215 543 50 014 651 52 709 009 54 154 372 166 093 575
10 RPI 9 215 543 50 014 651 52 709 009 54 154 372 166 093 575
Biens et Services 8 430 930 49 240 307 51 895 112 53 299 834 162 866 183
Transferts 30 000 33 000 36 300 39 930 139 230
Indemnités 754 613 741 344 777 597 814 608 3 088 162
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 35 350 000 41 747 840 42 787 629 45 387 089 165 272 558
Financement Intérieur 35 350 000 41 747 840 42 787 629 45 387 089 165 272 558
10 RPI 35 350 000 41 747 840 42 787 629 45 387 089 165 272 558
Biens et Services 4 000 000 10 397 840 11 437 629 14 037 089 39 872 558
Transferts 31 350 000 31 350 000 31 350 000 31 350 000 125 400 000
134 Décentralisation et Développement Local 113 558 656 216 134 902 262 407 371 305 505 276 897 606 205
00 Budget Général 113 558 656 216 134 902 262 407 371 305 505 276 897 606 205
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 88 562 292 76 007 312 78 667 990 82 039 389 325 276 983
Financement Intérieur 88 562 292 76 007 312 78 667 990 82 039 389 325 276 983
10 RPI 88 562 292 76 007 312 78 667 990 82 039 389 325 276 983
Biens et Services 557 839 602 439 626 596 654 197 2 441 071
Transferts 87 761 896 75 138 349 77 748 218 81 062 698 321 711 161
Indemnités 242 557 266 524 293 176 322 494 1 124 751
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 24 996 364 140 127 590 183 739 381 223 465 887 572 329 222
Financement Intérieur 10 718 364 120 324 590 123 500 975 129 808 445 384 352 374
10 RPI 10 718 364 120 324 590 123 500 975 129 808 445 384 352 374
Biens et Services 1 459 250 21 339 590 23 473 546 28 808 445 75 080 831
Transferts 9 259 114 98 985 000 100 027 429 101 000 000 309 271 543
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 1 463 000 1 569 000 6 485 406 2 716 442 12 233 848
30 TVA 1 463 000 1 569 000 6 485 406 2 716 442 12 233 848
Biens et Services 1 463 000 1 569 000 6 485 406 2 716 442 12 233 848
Financement Extérieur 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
60 SUB 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
Biens et Services 12 742 000 12 838 000 19 184 000 19 753 000 64 517 000
Financement Extérieur 0 5 396 000 34 569 000 71 188 000 111 153 000
Biens et Services 0 5 396 000 34 569 000 71 188 000 111 153 000
135 Réformes Administratives 2 228 435 2 994 538 5 337 064 10 007 765 20 567 802
00 Budget Général 2 228 435 2 994 538 5 337 064 10 007 765 20 567 802
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 619 435 671 337 690 668 714 977 2 696 417
Financement Intérieur 619 435 671 337 690 668 714 977 2 696 417
10 RPI 619 435 671 337 690 668 714 977 2 696 417
Transferts 258 250 250 050 250 050 250 050 1 008 400
Biens et Services 361 185 421 287 440 618 464 927 1 688 017
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 609 000 2 323 201 4 646 396 9 292 788 17 871 385
Financement Intérieur 1 609 000 2 323 201 4 646 396 9 292 788 17 871 385
10 RPI 1 609 000 2 323 201 4 646 396 9 292 788 17 871 385
Biens et Services 1 609 000 2 323 201 4 646 396 9 292 788 17 871 385
216 Gestion des Risques et des Catastrophes 18 130 517 7 784 125 12 467 498 18 394 313 56 776 453
00 Budget Général 18 130 517 7 784 125 12 467 498 18 394 313 56 776 453
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 10 085 517 5 121 654 8 628 292 12 635 504 36 470 967
Financement Intérieur 10 085 517 5 121 654 8 628 292 12 635 504 36 470 967
10 RPI 10 085 517 5 121 654 8 628 292 12 635 504 36 470 967
Transferts 10 000 000 5 000 000 8 500 000 12 500 000 36 000 000
Biens et Services 63 900 97 900 102 163 106 762 370 725
Indemnités 21 617 23 754 26 129 28 742 100 242
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 8 045 000 2 662 471 3 839 206 5 758 809 20 305 486
Financement Intérieur 7 550 000 2 559 471 3 839 206 5 758 809 19 707 486
10 RPI 7 550 000 2 559 471 3 839 206 5 758 809 19 707 486
Biens et Services 0 2 559 471 3 839 206 5 758 809 12 157 486
Transferts 7 550 000 0 0 0 7 550 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 170 015 158 188 834 804 205 889 003 223 550 484 788 289 449
150 SECURITE PUBLIQUE 170 015 158 188 834 804 205 889 003 223 550 484 788 289 449
036 Administration et Coordination 130 103 538 148 444 234 162 457 745 176 868 194 617 873 711
00 Budget Général 130 103 538 148 444 234 162 457 745 176 868 194 617 873 711
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 117 244 476 134 472 549 147 247 449 160 205 224 559 169 698
Financement Intérieur 117 244 476 134 472 549 147 247 449 160 205 224 559 169 698
10 RPI 117 244 476 134 472 549 147 247 449 160 205 224 559 169 698
Indemnités 117 244 476 134 472 549 147 247 449 160 205 224 559 169 698
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 639 062 5 551 685 5 790 296 6 242 970 23 224 013
Financement Intérieur 5 639 062 5 551 685 5 790 296 6 242 970 23 224 013
10 RPI 5 639 062 5 551 685 5 790 296 6 242 970 23 224 013
Transferts 597 000 492 091 411 204 529 826 2 030 121
Indemnités 319 000 326 100 357 924 391 976 1 395 000
Biens et Services 4 723 062 4 733 494 5 021 168 5 321 168 19 798 892
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 220 000 8 420 000 9 420 000 10 420 000 35 480 000
Financement Intérieur 7 220 000 8 420 000 9 420 000 10 420 000 35 480 000
10 RPI 7 220 000 8 420 000 9 420 000 10 420 000 35 480 000
Biens et Services 7 220 000 8 420 000 9 420 000 10 420 000 35 480 000
120 Securité publique 24 120 071 27 285 547 30 005 547 32 691 547 114 102 712
00 Budget Général 24 120 071 27 285 547 30 005 547 32 691 547 114 102 712
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 270 071 2 405 547 2 585 547 3 271 547 9 532 712
Financement Intérieur 1 270 071 2 405 547 2 585 547 3 271 547 9 532 712
10 RPI 1 270 071 2 405 547 2 585 547 3 271 547 9 532 712
Transferts 214 000 34 000 214 000 214 000 676 000
Biens et Services 1 056 071 2 371 547 2 371 547 3 057 547 8 856 712
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 22 850 000 24 880 000 27 420 000 29 420 000 104 570 000
Financement Intérieur 22 850 000 24 880 000 27 420 000 29 420 000 104 570 000
10 RPI 22 850 000 24 880 000 27 420 000 29 420 000 104 570 000
Biens et Services 22 850 000 24 880 000 27 420 000 29 420 000 104 570 000
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux 10 048 750 7 747 617 7 595 526 7 431 268 32 823 161
00 Budget Général 48 750 7 747 617 7 595 526 7 431 268 22 823 161
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 48 750 7 747 617 7 595 526 7 431 268 22 823 161
Financement Intérieur 48 750 7 747 617 7 595 526 7 431 268 22 823 161
10 RPI 48 750 7 747 617 7 595 526 7 431 268 22 823 161
Biens et Services 48 750 7 747 617 7 595 526 7 431 268 22 823 161
137 Formation et réforme 5 742 799 5 357 406 5 830 185 6 559 475 23 489 865
00 Budget Général 5 742 799 5 357 406 5 830 185 6 559 475 23 489 865
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 642 799 3 257 406 3 730 185 3 565 475 14 195 865
Financement Intérieur 3 642 799 3 257 406 3 730 185 3 565 475 14 195 865
10 RPI 3 642 799 3 257 406 3 730 185 3 565 475 14 195 865
Transferts 777 000 777 000 777 000 777 000 3 108 000
Biens et Services 2 736 799 2 351 876 2 824 655 2 659 945 10 573 275
Indemnités 129 000 128 530 128 530 128 530 514 590
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 994 000 9 294 000
Financement Intérieur 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 994 000 9 294 000
10 RPI 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 994 000 9 294 000
Biens et Services 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 994 000 9 294 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
62 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU 1 003 373 409 1 201 649 975 1 951 156 594 1 920 863 077 6 077 043 055
TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 19 853 530 24 200 230 22 421 549 21 677 784 88 153 093
018 Administration et Coordination 3 055 628 2 927 058 3 201 377 3 416 612 12 600 675
00 Budget Général 3 055 628 2 927 058 3 201 377 3 416 612 12 600 675
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 055 628 2 927 058 3 201 377 3 416 612 12 600 675
Financement Intérieur 3 055 628 2 927 058 3 201 377 3 416 612 12 600 675
10 RPI 3 055 628 2 927 058 3 201 377 3 416 612 12 600 675
Biens et Services 1 016 611 811 487 947 728 1 012 074 3 787 900
Transferts 174 565 157 893 168 720 181 761 682 939
Indemnités 1 864 452 1 957 678 2 084 929 2 222 777 8 129 836
409 Domaine et sécurisation foncière 16 797 902 21 273 172 19 220 172 18 261 172 75 552 418
00 Budget Général 16 797 902 21 273 172 19 220 172 18 261 172 75 552 418
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 16 797 902 21 273 172 19 220 172 18 261 172 75 552 418
Financement Intérieur 6 986 133 18 261 172 18 261 172 18 261 172 61 769 649
10 RPI 6 986 133 18 261 172 18 261 172 18 261 172 61 769 649
Biens et Services 6 986 133 18 261 172 18 261 172 18 261 172 61 769 649
Financement Extérieur 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
Biens et Services 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
610 TRAVAUX PUBLICS 589 306 890 752 126 389 1 238 618 599 1 351 723 186 3 931 775 064
020 Administration et Coordination 8 743 917 9 607 092 10 401 429 11 217 874 39 970 312
00 Budget Général 8 743 917 9 607 092 10 401 429 11 217 874 39 970 312
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 7 466 652 8 021 143 8 783 183 9 556 096 33 827 074
Financement Intérieur 7 466 652 8 021 143 8 783 183 9 556 096 33 827 074
10 RPI 7 466 652 8 021 143 8 783 183 9 556 096 33 827 074
Indemnités 7 466 652 8 021 143 8 783 183 9 556 096 33 827 074
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 213 265 475 699 507 996 551 528 2 748 488
Financement Intérieur 1 213 265 475 699 507 996 551 528 2 748 488
10 RPI 1 213 265 475 699 507 996 551 528 2 748 488
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 64 000 1 110 250 1 110 250 1 110 250 3 394 750
Financement Intérieur 64 000 1 110 250 1 110 250 1 110 250 3 394 750
10 RPI 64 000 1 110 250 1 110 250 1 110 250 3 394 750
Biens et Services 64 000 1 110 250 1 110 250 1 110 250 3 394 750
206 Développement des infrastructures routières 574 214 032 736 758 835 1 222 451 504 1 334 729 480 3 868 153 851
00 Budget Général 574 214 032 736 758 835 1 222 451 504 1 334 729 480 3 868 153 851
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 61 705 132 644 136 773 149 749 480 871
Financement Intérieur 61 705 132 644 136 773 149 749 480 871
10 RPI 61 705 132 644 136 773 149 749 480 871
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 574 152 327 736 626 191 1 222 314 731 1 334 579 731 3 867 672 980
Financement Intérieur 102 264 780 159 229 801 150 581 731 150 581 731 562 658 043
10 RPI 102 264 780 159 229 801 150 581 731 150 581 731 562 658 043
Biens et Services 91 832 000 133 867 431 125 947 431 125 947 431 477 594 293
Transferts 10 432 780 25 362 370 24 634 300 24 634 300 85 063 750
Financement Intérieur 2 312 350 1 000 000 1 000 000 900 000 5 212 350
20 DTI 2 312 350 1 000 000 1 000 000 900 000 5 212 350
Biens et Services 2 312 350 1 000 000 1 000 000 900 000 5 212 350
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 32 619 197 17 643 390 18 552 000 17 352 000 86 166 587
30 TVA 32 619 197 17 643 390 18 552 000 17 352 000 86 166 587
Biens et Services 32 619 197 17 643 390 18 552 000 17 352 000 86 166 587
Financement Extérieur 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
60 SUB 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
Biens et Services 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
Financement Extérieur 228 401 000 352 167 000 879 874 000 1 070 054 000 2 530 496 000
70 EE 228 401 000 352 167 000 879 874 000 1 070 054 000 2 530 496 000
Biens et Services 228 401 000 352 167 000 879 874 000 1 070 054 000 2 530 496 000
218 Gestion du patrimoine routier 6 348 941 5 760 462 5 765 666 5 775 832 23 650 901
00 Budget Général 6 348 941 5 760 462 5 765 666 5 775 832 23 650 901
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 28 941 100 462 105 666 115 832 350 901
Financement Intérieur 28 941 100 462 105 666 115 832 350 901
10 RPI 28 941 100 462 105 666 115 832 350 901
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 6 320 000 5 660 000 5 660 000 5 660 000 23 300 000
Financement Intérieur 6 320 000 5 660 000 5 660 000 5 660 000 23 300 000
10 RPI 6 320 000 5 660 000 5 660 000 5 660 000 23 300 000
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 232 817 015 282 568 847 342 448 807 301 420 683 1 159 255 352
021 Administration et Coordination 27 875 006 35 114 019 37 770 979 35 215 855 135 975 859
00 Budget Général 27 875 006 35 114 019 37 770 979 35 215 855 135 975 859
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 12 700 448 15 383 918 16 845 435 18 327 815 63 257 616
Financement Intérieur 12 700 448 15 383 918 16 845 435 18 327 815 63 257 616
10 RPI 12 700 448 15 383 918 16 845 435 18 327 815 63 257 616
Indemnités 12 700 448 15 383 918 16 845 435 18 327 815 63 257 616
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 14 395 118 13 904 661 14 917 104 16 154 600 59 371 483
Financement Intérieur 14 395 118 13 904 661 14 917 104 16 154 600 59 371 483
10 RPI 14 395 118 13 904 661 14 917 104 16 154 600 59 371 483
Biens et Services 2 644 335 2 987 791 3 169 551 3 427 756 12 229 433
Transferts 10 453 435 9 625 715 10 359 445 11 236 493 41 675 088
Indemnités 1 297 348 1 291 155 1 388 108 1 490 351 5 466 962
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 779 440 5 825 440 6 008 440 733 440 13 346 760
Financement Intérieur 679 440 579 440 579 440 579 440 2 417 760
10 RPI 679 440 579 440 579 440 579 440 2 417 760
Biens et Services 679 440 579 440 579 440 579 440 2 417 760
Financement Extérieur 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
Biens et Services 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
207 Aménagement et équipement des villes 204 942 009 247 454 828 304 677 828 266 204 828 1 023 279 493
00 Budget Général 204 942 009 247 454 828 304 677 828 266 204 828 1 023 279 493
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 475 000 0 0 0 475 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 204 467 009 247 454 828 304 677 828 266 204 828 1 022 804 493
Financement Intérieur 44 571 309 70 648 828 55 966 828 55 386 828 226 573 793
10 RPI 44 571 309 70 648 828 55 966 828 55 386 828 226 573 793
Transferts 9 707 750 24 855 450 9 663 450 9 663 450 53 890 100
Biens et Services 34 863 559 45 793 378 46 303 378 45 723 378 172 683 693
Financement Intérieur 828 700 291 000 291 000 291 000 1 701 700
20 DTI 828 700 291 000 291 000 291 000 1 701 700
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Biens et Services 828 700 291 000 291 000 291 000 1 701 700
Financement Intérieur 8 588 000 8 600 000 8 600 000 8 600 000 34 388 000
30 TVA 8 588 000 8 600 000 8 600 000 8 600 000 34 388 000
Biens et Services 8 588 000 8 600 000 8 600 000 8 600 000 34 388 000
Financement Extérieur 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
60 SUB 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
Biens et Services 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
Financement Extérieur 136 948 000 153 724 000 223 250 000 193 147 000 707 069 000
70 EE 136 948 000 153 724 000 223 250 000 193 147 000 707 069 000
Biens et Services 134 578 000 151 113 000 211 738 000 181 635 000 679 064 000
Transferts 2 370 000 2 611 000 11 512 000 11 512 000 28 005 000
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET 161 395 974 142 754 509 347 667 639 246 041 424 897 859 546
EQUIPEMENTS
215 Développement des infrastructures 161 395 974 142 754 509 347 667 639 246 041 424 897 859 546
00 Budget Général 161 395 974 142 754 509 347 667 639 246 041 424 897 859 546
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 161 395 974 142 754 509 347 667 639 246 041 424 897 859 546
Financement Intérieur 3 592 940 23 946 509 191 192 639 225 636 424 444 368 512
10 RPI 3 592 940 23 946 509 191 192 639 225 636 424 444 368 512
Transferts 940 7 340 000 7 340 000 7 340 000 22 020 940
Biens et Services 3 592 000 16 606 509 183 852 639 218 296 424 422 347 572
Financement Intérieur 782 034 2 200 000 2 200 000 2 200 000 7 382 034
30 TVA 782 034 2 200 000 2 200 000 2 200 000 7 382 034
Biens et Services 782 034 2 200 000 2 200 000 2 200 000 7 382 034
Financement Extérieur 155 867 000 115 964 000 154 225 000 18 155 000 444 211 000
70 EE 155 867 000 115 964 000 154 225 000 18 155 000 444 211 000
Biens et Services 155 867 000 115 964 000 154 225 000 18 155 000 444 211 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET 1 252 795 428 1 345 372 950 1 397 181 057 1 498 000 267 5 493 349 702
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL
812 EDUCATION 1 182 830 322 1 274 201 101 1 318 903 879 1 406 512 404 5 182 447 706
067 Administration et coordination 803 792 057 861 651 101 946 641 096 1 029 592 810 3 641 677 064
00 Budget Général 803 792 057 861 651 101 946 641 096 1 029 592 810 3 641 677 064
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 766 284 428 838 034 876 921 146 867 1 001 727 932 3 527 194 103
Financement Intérieur 766 284 428 838 034 876 921 146 867 1 001 727 932 3 527 194 103
10 RPI 766 284 428 838 034 876 921 146 867 1 001 727 932 3 527 194 103
Indemnités 766 284 428 838 034 876 921 146 867 1 001 727 932 3 527 194 103
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 35 320 210 15 353 806 16 369 388 17 526 280 84 569 684
Financement Intérieur 35 320 210 15 353 806 16 369 388 17 526 280 84 569 684
10 RPI 35 320 210 15 353 806 16 369 388 17 526 280 84 569 684
Transferts 18 812 102 1 378 500 1 498 964 1 667 877 23 357 443
Biens et Services 16 372 498 13 913 016 14 803 774 15 787 087 60 876 375
Indemnités 135 610 62 290 66 650 71 316 335 866
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 187 419 8 262 419 9 124 841 10 338 598 29 913 277
Financement Intérieur 2 187 419 8 262 419 9 124 841 10 338 598 29 913 277
10 RPI 2 187 419 8 262 419 9 124 841 10 338 598 29 913 277
Biens et Services 2 187 419 8 262 419 9 124 841 10 338 598 29 913 277
313 Education préscolaire 3 995 514 3 800 114 3 132 158 2 145 497 13 073 283
00 Budget Général 3 995 514 3 800 114 3 132 158 2 145 497 13 073 283
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 918 434 3 723 034 3 047 032 2 049 048 12 737 548
Financement Intérieur 3 918 434 3 723 034 3 047 032 2 049 048 12 737 548
10 RPI 3 918 434 3 723 034 3 047 032 2 049 048 12 737 548
314 Education fondamentale de 9 ans 365 936 516 400 075 392 359 372 895 363 210 826 1 488 595 629
00 Budget Général 365 936 516 400 075 392 359 372 895 363 210 826 1 488 595 629
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 100 087 539 99 071 631 107 678 211 116 755 448 423 592 829
Financement Intérieur 100 087 539 99 071 631 107 678 211 116 755 448 423 592 829
10 RPI 100 087 539 99 071 631 107 678 211 116 755 448 423 592 829
Transferts 53 454 258 57 725 550 62 828 022 68 150 070 242 157 900
Biens et Services 36 798 181 32 541 823 35 429 632 38 525 383 143 295 019
Indemnités 9 835 100 8 804 258 9 420 557 10 079 995 38 139 910
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 265 848 977 301 003 761 251 694 684 246 455 378 1 065 002 800
Financement Intérieur 151 699 977 165 413 121 182 678 753 206 978 108 706 769 959
10 RPI 151 699 977 165 413 121 182 678 753 206 978 108 706 769 959
Biens et Services 151 699 977 165 413 121 182 678 753 206 978 108 706 769 959
Financement Intérieur 372 000 372 000 410 834 465 477 1 620 311
20 DTI 372 000 372 000 410 834 465 477 1 620 311
Biens et Services 372 000 372 000 410 834 465 477 1 620 311
Financement Intérieur 7 412 000 6 049 640 6 681 097 7 569 793 27 712 530
30 TVA 7 412 000 6 049 640 6 681 097 7 569 793 27 712 530
Biens et Services 7 412 000 6 049 640 6 681 097 7 569 793 27 712 530
Financement Extérieur 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
60 SUB 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
Biens et Services 53 687 000 84 841 000 16 471 000 16 959 000 171 958 000
Transferts 0 77 000 80 000 83 000 240 000
Financement Extérieur 52 678 000 44 251 000 45 373 000 14 400 000 156 702 000
70 EE 52 678 000 44 251 000 45 373 000 14 400 000 156 702 000
Transferts 254 760 153 000 157 000 50 000 614 760
Biens et Services 52 423 240 44 098 000 45 216 000 14 350 000 156 087 240
315 Education non formelle 923 608 545 727 568 283 593 851 2 631 469
00 Budget Général 923 608 545 727 568 283 593 851 2 631 469
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 891 602 513 721 532 936 553 803 2 492 062
Financement Intérieur 891 602 513 721 532 936 553 803 2 492 062
10 RPI 891 602 513 721 532 936 553 803 2 492 062
Biens et Services 591 602 313 721 332 936 353 803 1 592 062
Transferts 300 000 200 000 200 000 200 000 900 000
316 Enseignement secondaire générale 8 182 627 8 128 767 9 189 447 10 969 420 36 470 261
00 Budget Général 8 182 627 8 128 767 9 189 447 10 969 420 36 470 261
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 085 181 3 031 321 3 559 935 4 591 088 14 267 525
Financement Intérieur 3 085 181 3 031 321 3 559 935 4 591 088 14 267 525
10 RPI 3 085 181 3 031 321 3 559 935 4 591 088 14 267 525
Transferts 639 600 2 410 200 2 910 200 3 910 200 9 870 200
Biens et Services 2 445 581 621 121 649 735 680 888 4 397 325
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 5 097 446 5 097 446 5 629 512 6 378 332 22 202 736
Financement Intérieur 5 097 446 5 097 446 5 629 512 6 378 332 22 202 736
10 RPI 5 097 446 5 097 446 5 629 512 6 378 332 22 202 736
Biens et Services 5 097 446 5 097 446 5 629 512 6 378 332 22 202 736
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION 69 965 106 71 171 849 78 277 178 91 487 863 310 901 996
PROFESSIONNELLE
049 Administration et Coordination 24 936 334 25 734 483 28 179 281 30 659 070 109 509 168
00 Budget Général 24 936 334 25 734 483 28 179 281 30 659 070 109 509 168
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 24 898 966 25 734 483 28 179 281 30 659 070 109 471 800
Financement Intérieur 24 898 966 25 734 483 28 179 281 30 659 070 109 471 800
10 RPI 24 898 966 25 734 483 28 179 281 30 659 070 109 471 800
Indemnités 24 898 966 25 734 483 28 179 281 30 659 070 109 471 800
309 Formation Professionnelle et Technique 45 028 772 45 437 366 50 097 897 60 828 793 201 392 828
00 Budget Général 45 028 772 45 437 366 50 097 897 60 828 793 201 392 828
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 16 426 884 16 275 478 17 407 117 19 288 165 69 397 644
Financement Intérieur 16 426 884 16 275 478 17 407 117 19 288 165 69 397 644
10 RPI 16 426 884 16 275 478 17 407 117 19 288 165 69 397 644
Biens et Services 1 744 884 1 603 378 1 696 957 1 799 442 6 844 661
Transferts 13 464 000 13 414 100 14 364 100 16 048 439 57 290 639
Indemnités 1 218 000 1 258 000 1 346 060 1 440 284 5 262 344
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 28 601 888 29 161 888 32 690 780 41 540 628 131 995 184
Financement Intérieur 17 451 888 22 981 888 25 420 273 28 831 646 94 685 695
10 RPI 17 451 888 22 981 888 25 420 273 28 831 646 94 685 695
Biens et Services 17 451 888 22 981 888 25 420 273 28 831 646 94 685 695
Financement Intérieur 917 000 917 000 1 012 705 1 147 423 3 994 128
30 TVA 917 000 917 000 1 012 705 1 147 423 3 994 128
Biens et Services 917 000 917 000 1 012 705 1 147 423 3 994 128
Financement Extérieur 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
60 SUB 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
Biens et Services 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 546 751 781 680 779 772 826 424 378 830 120 730 2 884 076 661
710 SANTE 546 751 781 680 779 772 826 424 378 830 120 730 2 884 076 661
024 Administration et Coordination 212 997 269 242 031 612 262 195 517 285 947 784 1 003 172 182
00 Budget Général 212 997 269 242 031 612 262 195 517 285 947 784 1 003 172 182
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 194 157 680 215 875 142 236 383 464 257 185 211 903 601 497
Financement Intérieur 194 157 680 215 875 142 236 383 464 257 185 211 903 601 497
10 RPI 194 157 680 215 875 142 236 383 464 257 185 211 903 601 497
Indemnités 194 157 680 215 875 142 236 383 464 257 185 211 903 601 497
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 16 879 289 8 054 634 11 191 217 13 526 737 49 651 877
Financement Intérieur 16 879 289 8 054 634 11 191 217 13 526 737 49 651 877
10 RPI 16 879 289 8 054 634 11 191 217 13 526 737 49 651 877
Indemnités 1 770 481 1 829 399 1 989 242 2 160 273 7 749 395
Transferts 8 244 242 1 112 823 1 787 321 1 787 321 12 931 707
Biens et Services 6 864 566 5 112 412 7 414 654 9 579 143 28 970 775
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 960 300 18 101 836 14 620 836 15 235 836 49 918 808
Financement Intérieur 526 300 11 171 836 11 171 836 11 171 836 34 041 808
10 RPI 526 300 11 171 836 11 171 836 11 171 836 34 041 808
Financement Extérieur 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
60 SUB 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
Biens et Services 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
505 Lutte contre les maladies 169 211 754 198 906 444 238 515 776 255 963 444 862 597 418
00 Budget Général 169 211 754 197 031 444 238 515 776 255 963 444 860 722 418
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 070 141 967 181 957 513 974 181 3 969 016
Financement Intérieur 1 070 141 967 181 957 513 974 181 3 969 016
10 RPI 1 070 141 967 181 957 513 974 181 3 969 016
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 168 141 613 196 064 263 237 558 263 254 989 263 856 753 402
Financement Intérieur 3 511 824 8 912 295 8 912 295 8 912 295 30 248 709
10 RPI 3 511 824 8 912 295 8 912 295 8 912 295 30 248 709
Biens et Services 3 511 824 5 312 295 5 312 295 5 312 295 19 448 709
Transferts 0 3 600 000 3 600 000 3 600 000 10 800 000
Financement Intérieur 701 000 240 500 240 500 240 500 1 422 500
20 DTI 701 000 240 500 240 500 240 500 1 422 500
Biens et Services 701 000 240 500 240 500 240 500 1 422 500
Financement Intérieur 9 245 789 4 755 468 4 755 468 4 755 468 23 512 193
30 TVA 9 245 789 4 755 468 4 755 468 4 755 468 23 512 193
Biens et Services 9 245 789 4 755 468 4 755 468 4 755 468 23 512 193
Financement Extérieur 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
60 SUB 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
Biens et Services 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant 74 565 727 104 770 516 65 461 441 73 522 556 318 320 240
00 Budget Général 74 565 727 104 770 516 65 461 441 73 522 556 318 320 240
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 891 632 3 989 875 2 674 800 5 448 915 20 005 222
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 7 891 632 3 989 875 2 674 800 5 448 915 20 005 222
10 RPI 7 891 632 3 989 875 2 674 800 5 448 915 20 005 222
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 66 674 095 100 780 641 62 786 641 68 073 641 298 315 018
Financement Intérieur 5 993 095 6 500 241 6 500 241 6 500 241 25 493 818
10 RPI 5 993 095 6 500 241 6 500 241 6 500 241 25 493 818
Transferts 1 420 000 1 420 000 1 420 000 1 420 000 5 680 000
Biens et Services 4 573 095 5 080 241 5 080 241 5 080 241 19 813 818
Financement Intérieur 252 000 116 000 116 000 116 000 600 000
20 DTI 252 000 116 000 116 000 116 000 600 000
Biens et Services 252 000 116 000 116 000 116 000 600 000
Financement Intérieur 2 317 000 1 882 400 1 882 400 1 882 400 7 964 200
30 TVA 2 317 000 1 882 400 1 882 400 1 882 400 7 964 200
Biens et Services 2 317 000 1 882 400 1 882 400 1 882 400 7 964 200
Financement Extérieur 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
60 SUB 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
Biens et Services 58 112 000 92 282 000 54 288 000 59 575 000 264 257 000
508 Fourniture des soins de santé de qualité 89 977 031 135 071 200 260 251 644 214 686 946 699 986 821
00 Budget Général 89 977 031 132 199 200 260 251 644 214 686 946 697 114 821
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 39 115 039 45 413 940 48 166 084 48 285 891 180 980 954
Financement Intérieur 39 115 039 45 413 940 48 166 084 48 285 891 180 980 954
10 RPI 39 115 039 45 413 940 48 166 084 48 285 891 180 980 954
Transferts 16 924 758 32 345 877 35 252 048 35 252 048 119 774 731
Biens et Services 21 752 857 12 615 639 12 461 612 12 581 419 59 411 527
Indemnités 437 424 452 424 452 424 452 424 1 794 696
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 50 861 992 86 785 260 212 085 560 166 401 055 516 133 867
Financement Intérieur 49 114 992 60 848 760 81 502 060 88 757 555 280 223 367
10 RPI 49 114 992 60 848 760 81 502 060 88 757 555 280 223 367
Biens et Services 49 114 992 60 848 760 81 502 060 88 757 555 280 223 367
Financement Intérieur 5 000 181 500 181 500 181 500 549 500
20 DTI 5 000 181 500 181 500 181 500 549 500
Biens et Services 5 000 181 500 181 500 181 500 549 500
Financement Extérieur 0 12 113 000 130 402 000 77 462 000 219 977 000
70 EE 0 12 113 000 130 402 000 77 462 000 219 977 000
Biens et Services 0 12 113 000 130 402 000 77 462 000 219 977 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
41 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 571 594 137 706 779 752 744 813 721 885 224 612 2 908 412 222
L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
430 PECHE 66 719 572 83 800 574 107 371 033 108 469 167 366 360 346
033 Administration et Coordination 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
00 Budget Général 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
Financement Intérieur 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
10 RPI 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
Indemnités 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
408 Développement de la pêche et des ressources 59 913 529 76 399 073 99 266 367 99 651 296 335 230 265
halieutiques
00 Budget Général 59 913 529 76 399 073 99 266 367 99 651 296 335 230 265
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 375 742 5 394 073 6 152 567 7 115 296 27 037 678
Financement Intérieur 8 375 742 5 394 073 6 152 567 7 115 296 27 037 678
10 RPI 8 375 742 5 394 073 6 152 567 7 115 296 27 037 678
Indemnités 102 995 109 872 117 562 125 793 456 222
Transferts 7 605 000 4 596 602 5 294 122 6 191 141 23 686 865
Biens et Services 667 747 687 599 740 883 798 362 2 894 591
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 51 537 787 71 005 000 93 113 800 92 536 000 308 192 587
Financement Intérieur 3 177 787 6 050 000 7 250 800 12 250 000 28 728 587
10 RPI 3 177 787 6 050 000 7 250 800 12 250 000 28 728 587
Biens et Services 2 811 832 5 540 000 6 700 800 10 250 000 25 302 632
Transferts 365 955 510 000 550 000 2 000 000 3 425 955
Financement Intérieur 212 000 212 000 212 000 212 000 848 000
20 DTI 212 000 212 000 212 000 212 000 848 000
Biens et Services 212 000 212 000 212 000 212 000 848 000
Financement Intérieur 1 213 000 1 213 000 1 213 000 1 213 000 4 852 000
30 TVA 1 213 000 1 213 000 1 213 000 1 213 000 4 852 000
Biens et Services 1 213 000 1 213 000 1 213 000 1 213 000 4 852 000
Financement Extérieur 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
60 SUB 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
Biens et Services 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
Financement Extérieur 36 835 000 38 865 000 47 455 000 48 861 000 172 016 000
70 EE 36 835 000 38 865 000 47 455 000 48 861 000 172 016 000
Biens et Services 36 835 000 38 865 000 47 455 000 48 861 000 172 016 000
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE 504 874 565 622 979 178 637 442 688 776 755 445 2 542 051 876
061 Administration et Coordination 35 905 491 40 099 256 43 277 791 47 301 365 166 583 903
00 Budget Général 35 857 291 40 099 256 43 277 791 47 301 365 166 535 703
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 22 347 453 24 435 590 26 757 015 29 111 624 102 651 682
Financement Intérieur 22 347 453 24 435 590 26 757 015 29 111 624 102 651 682
10 RPI 22 347 453 24 435 590 26 757 015 29 111 624 102 651 682
Indemnités 22 347 453 24 435 590 26 757 015 29 111 624 102 651 682
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 12 759 838 14 913 666 15 770 776 16 689 741 60 134 021
Financement Intérieur 12 759 838 14 913 666 15 770 776 16 689 741 60 134 021
10 RPI 12 759 838 14 913 666 15 770 776 16 689 741 60 134 021
Indemnités 1 130 767 1 167 138 1 248 835 1 336 255 4 882 995
Transferts 7 570 470 9 743 470 10 208 670 10 706 434 38 229 044
Biens et Services 4 058 601 4 003 058 4 313 271 4 647 052 17 021 982
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 750 000 750 000 750 000 1 500 000 3 750 000
Financement Intérieur 750 000 750 000 750 000 1 500 000 3 750 000
10 RPI 750 000 750 000 750 000 1 500 000 3 750 000
Biens et Services 750 000 750 000 750 000 1 500 000 3 750 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
411 Agriculture 461 250 453 573 047 679 582 578 477 709 709 430 2 326 586 039
00 Budget Général 460 930 012 572 251 679 582 578 477 709 709 430 2 325 469 598
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 604 012 6 587 679 7 051 477 7 552 410 27 795 578
Financement Intérieur 6 604 012 6 587 679 7 051 477 7 552 410 27 795 578
10 RPI 6 604 012 6 587 679 7 051 477 7 552 410 27 795 578
Indemnités 1 764 578 1 809 488 1 936 146 2 071 679 7 581 891
Transferts 768 000 668 000 686 760 706 833 2 829 593
Biens et Services 4 071 434 4 110 191 4 428 571 4 773 898 17 384 094
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 454 326 000 565 664 000 575 527 000 702 157 020 2 297 674 020
Financement Intérieur 35 418 000 58 599 000 62 907 000 71 747 020 228 671 020
10 RPI 35 418 000 58 599 000 62 907 000 71 747 020 228 671 020
Transferts 8 418 500 10 710 940 12 110 940 12 110 940 43 351 320
Biens et Services 26 999 500 47 888 060 50 796 060 59 636 080 185 319 700
Financement Intérieur 1 068 000 1 178 000 1 178 000 1 178 000 4 602 000
20 DTI 1 068 000 1 178 000 1 178 000 1 178 000 4 602 000
Biens et Services 1 068 000 1 178 000 1 178 000 1 178 000 4 602 000
Financement Intérieur 17 645 000 13 948 000 13 948 000 13 948 000 59 489 000
30 TVA 17 645 000 13 948 000 13 948 000 13 948 000 59 489 000
Transferts 254 000 229 000 229 000 229 000 941 000
Biens et Services 17 391 000 13 719 000 13 719 000 13 719 000 58 548 000
Financement Extérieur 116 440 000 111 594 000 84 820 000 106 912 000 419 766 000
60 SUB 116 440 000 111 594 000 84 820 000 106 912 000 419 766 000
Biens et Services 111 422 000 104 513 000 80 109 000 102 897 000 398 941 000
Transferts 5 018 000 7 081 000 4 711 000 4 015 000 20 825 000
Financement Extérieur 281 632 000 380 345 000 412 674 000 508 372 000 1 583 023 000
70 EE 281 632 000 380 345 000 412 674 000 508 372 000 1 583 023 000
Transferts 14 443 000 26 762 500 31 622 000 35 566 000 108 393 500
Biens et Services 267 189 000 353 582 500 381 052 000 472 806 000 1 474 629 500
412 Elevage 7 718 621 9 832 243 11 586 420 19 744 650 48 881 934
00 Budget Général 7 718 621 9 832 243 11 586 420 19 744 650 48 881 934
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 168 621 1 232 243 1 286 420 1 344 650 5 031 934
Financement Intérieur 1 168 621 1 232 243 1 286 420 1 344 650 5 031 934
10 RPI 1 168 621 1 232 243 1 286 420 1 344 650 5 031 934
Transferts 587 423 608 423 614 723 621 464 2 432 033
Biens et Services 519 431 560 289 603 709 650 445 2 333 874
Indemnités 61 767 63 531 67 988 72 741 266 027
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 6 550 000 8 600 000 10 300 000 18 400 000 43 850 000
Financement Intérieur 6 550 000 8 600 000 10 300 000 18 400 000 43 850 000
10 RPI 6 550 000 8 600 000 10 300 000 18 400 000 43 850 000
Biens et Services 6 550 000 8 400 000 10 100 000 18 200 000 43 250 000
Transferts 0 200 000 200 000 200 000 600 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
51 MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES 294 386 852 355 730 934 473 879 780 833 837 222 1 957 834 788
HYDROCARBURES
510 ENERGIE 180 800 442 195 495 720 325 369 166 641 306 482 1 342 971 810
031 Administration et coordination 7 255 081 11 972 575 13 622 521 16 103 367 48 953 544
00 Budget Général 7 255 081 11 972 575 13 622 521 16 103 367 48 953 544
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 1 962 952 2 686 751 2 942 018 3 200 912 10 792 633
Financement Intérieur 1 962 952 2 686 751 2 942 018 3 200 912 10 792 633
10 RPI 1 962 952 2 686 751 2 942 018 3 200 912 10 792 633
Indemnités 1 962 952 2 686 751 2 942 018 3 200 912 10 792 633
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 292 129 5 710 824 6 176 634 6 636 225 23 815 812
Financement Intérieur 5 292 129 5 710 824 6 176 634 6 636 225 23 815 812
10 RPI 5 292 129 5 710 824 6 176 634 6 636 225 23 815 812
Biens et Services 3 050 129 3 419 024 3 682 920 3 967 955 14 120 028
Transferts 474 000 474 000 548 668 587 071 2 083 739
Indemnités 1 768 000 1 817 800 1 945 046 2 081 199 7 612 045
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 3 575 000 4 503 869 6 266 230 14 345 099
Financement Intérieur 0 3 575 000 4 503 869 6 266 230 14 345 099
Biens et Services 0 3 575 000 4 503 869 6 266 230 14 345 099
203 Développement des infrastructures électriques et des 173 545 361 183 523 145 311 746 645 625 203 115 1 294 018 266
ressources d'énergie locales
00 Budget Général 171 045 361 183 523 145 311 746 645 625 203 115 1 291 518 266
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 443 261 1 768 708 2 028 584 2 455 386 6 695 939
Financement Intérieur 443 261 1 768 708 2 028 584 2 455 386 6 695 939
10 RPI 443 261 1 768 708 2 028 584 2 455 386 6 695 939
Biens et Services 229 261 261 349 281 531 303 315 1 075 456
Transferts 214 000 1 507 359 1 747 053 2 152 071 5 620 483
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 170 602 100 181 754 437 309 718 061 622 747 729 1 284 822 327
Financement Intérieur 15 955 000 15 005 018 20 165 462 30 915 507 82 040 987
10 RPI 15 955 000 15 005 018 20 165 462 30 915 507 82 040 987
Biens et Services 15 955 000 14 605 018 19 130 271 28 271 325 77 961 614
Transferts 0 400 000 1 035 191 2 644 182 4 079 373
Financement Intérieur 366 350 319 809 535 723 1 046 329 2 268 211
20 DTI 366 350 319 809 535 723 1 046 329 2 268 211
Biens et Services 366 350 319 809 535 723 1 046 329 2 268 211
Financement Intérieur 6 333 750 6 792 610 9 697 876 16 076 893 38 901 129
30 TVA 6 333 750 6 792 610 9 697 876 16 076 893 38 901 129
Biens et Services 6 333 750 6 792 610 9 697 876 16 076 893 38 901 129
Financement Extérieur 26 262 000 12 681 000 5 639 000 5 810 000 50 392 000
60 SUB 26 262 000 12 681 000 5 639 000 5 810 000 50 392 000
Biens et Services 25 885 953 12 114 770 5 639 000 5 810 000 49 449 723
Transferts 376 047 566 230 0 0 942 277
Financement Extérieur 121 685 000 146 956 000 273 680 000 568 899 000 1 111 220 000
70 EE 121 685 000 146 956 000 273 680 000 568 899 000 1 111 220 000
Biens et Services 121 685 000 146 956 000 273 680 000 568 899 000 1 111 220 000
520 EAU ET ASSAINISSEMENT 113 434 293 145 628 651 133 779 606 177 575 086 570 417 636
032 Administration Et Coordination 5 104 451 5 252 022 5 750 989 6 257 070 22 364 532
00 Budget Général 5 104 451 5 252 022 5 750 989 6 257 070 22 364 532
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 5 035 962 5 252 022 5 750 989 6 257 070 22 296 043
Financement Intérieur 5 035 962 5 252 022 5 750 989 6 257 070 22 296 043
10 RPI 5 035 962 5 252 022 5 750 989 6 257 070 22 296 043
Indemnités 5 035 962 5 252 022 5 750 989 6 257 070 22 296 043
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
205 Développement de l'accès à l'eau et aux 108 329 842 140 376 629 128 028 617 171 318 016 548 053 104
infrastructures d'assainissement
00 Budget Général 108 329 842 140 376 629 128 028 617 171 318 016 548 053 104
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 673 942 3 661 456 3 776 533 3 845 133 14 957 064
Financement Intérieur 3 673 942 3 661 456 3 776 533 3 845 133 14 957 064
10 RPI 3 673 942 3 661 456 3 776 533 3 845 133 14 957 064
Transferts 3 426 000 3 446 000 3 544 440 3 595 081 14 011 521
Biens et Services 247 942 215 456 232 093 250 052 945 543
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 104 655 900 136 715 173 124 252 084 167 472 883 533 096 040
Financement Intérieur 52 563 198 71 267 879 89 785 163 124 918 036 338 534 276
10 RPI 52 563 198 71 267 879 89 785 163 124 918 036 338 534 276
Biens et Services 52 563 198 71 267 879 89 785 163 124 918 036 338 534 276
Financement Intérieur 192 221 135 843 171 139 238 108 737 311
20 DTI 192 221 135 843 171 139 238 108 737 311
Biens et Services 192 221 135 843 171 139 238 108 737 311
Financement Intérieur 3 844 481 6 509 451 8 200 782 11 409 739 29 964 453
30 TVA 3 844 481 6 509 451 8 200 782 11 409 739 29 964 453
Biens et Services 3 844 481 6 509 451 8 200 782 11 409 739 29 964 453
Financement Extérieur 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
60 SUB 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
Biens et Services 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
Financement Extérieur 0 2 980 000 6 169 000 12 703 000 21 852 000
Biens et Services 0 2 980 000 6 169 000 12 703 000 21 852 000
540 HYDROCARBURES 152 117 14 606 563 14 731 008 14 955 654 44 445 342
204 Développement du secteur pétrolier et des 152 117 14 606 563 14 731 008 14 955 654 44 445 342
biocarburants
00 Budget Général 152 117 606 563 731 008 955 654 2 445 342
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 152 117 181 563 195 582 210 716 739 978
Financement Intérieur 152 117 181 563 195 582 210 716 739 978
10 RPI 152 117 181 563 195 582 210 716 739 978
Biens et Services 152 117 181 563 195 582 210 716 739 978
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 0 425 000 535 426 744 938 1 705 364
Financement Intérieur 0 425 000 535 426 744 938 1 705 364
Biens et Services 0 425 000 535 426 744 938 1 705 364
02 Compte particulier du Trésor 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
Financement Intérieur 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
Biens et Services 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
53 MINISTERE DES MINES ET DES 33 373 438 30 131 285 31 775 541 33 578 559 128 858 823
RESSOURCES STRATEGIQUES
530 MINES 33 373 438 30 131 285 31 775 541 33 578 559 128 858 823
019 Administration et Coordination 16 696 288 25 781 285 27 430 541 28 695 721 98 603 835
00 Budget Général 11 606 568 25 781 285 27 430 541 28 695 721 93 514 115
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 4 032 833 5 136 104 5 624 054 6 118 979 20 911 970
Financement Intérieur 4 032 833 5 136 104 5 624 054 6 118 979 20 911 970
10 RPI 4 032 833 5 136 104 5 624 054 6 118 979 20 911 970
Indemnités 4 032 833 5 136 104 5 624 054 6 118 979 20 911 970
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 348 735 17 230 181 17 669 237 18 146 742 58 394 895
Financement Intérieur 5 348 735 17 230 181 17 669 237 18 146 742 58 394 895
10 RPI 5 348 735 17 230 181 17 669 237 18 146 742 58 394 895
Biens et Services 2 482 735 14 420 784 14 656 425 14 905 517 46 465 461
Transferts 1 219 000 1 115 177 1 199 997 1 301 513 4 835 687
Indemnités 1 647 000 1 694 220 1 812 815 1 939 712 7 093 747
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 225 000 3 415 000 4 137 250 4 430 000 14 207 250
Financement Intérieur 2 225 000 3 415 000 4 137 250 4 430 000 14 207 250
10 RPI 2 225 000 3 415 000 4 137 250 4 430 000 14 207 250
Biens et Services 2 225 000 3 415 000 4 137 250 4 430 000 14 207 250
217 Développement du secteur pétrolier 6 603 250 2 010 000 2 020 000 2 177 838 12 811 088
00 Budget Général 203 250 2 010 000 2 020 000 2 177 838 6 411 088
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 172 250 1 350 000 1 360 000 1 360 000 4 242 250
Financement Intérieur 172 250 1 350 000 1 360 000 1 360 000 4 242 250
10 RPI 172 250 1 350 000 1 360 000 1 360 000 4 242 250
Biens et Services 172 250 1 350 000 1 360 000 1 360 000 4 242 250
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 31 000 660 000 660 000 817 838 2 168 838
Financement Intérieur 31 000 660 000 660 000 817 838 2 168 838
10 RPI 31 000 660 000 660 000 817 838 2 168 838
Biens et Services 31 000 660 000 660 000 817 838 2 168 838
609 Développement du secteur Minier 10 073 900 2 340 000 2 325 000 2 705 000 17 443 900
00 Budget Général 3 353 900 2 340 000 2 325 000 2 705 000 10 723 900
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 169 900 1 600 000 1 585 000 1 585 000 4 939 900
Financement Intérieur 169 900 1 600 000 1 585 000 1 585 000 4 939 900
10 RPI 169 900 1 600 000 1 585 000 1 585 000 4 939 900
Biens et Services 169 900 1 600 000 1 585 000 1 585 000 4 939 900
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 3 184 000 740 000 740 000 1 120 000 5 784 000
Financement Intérieur 995 000 740 000 740 000 1 120 000 3 595 000
10 RPI 995 000 740 000 740 000 1 120 000 3 595 000
Biens et Services 995 000 740 000 740 000 1 120 000 3 595 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
63 MINISTERE DES TRANSPORTS, DU 112 592 048 99 484 364 124 628 764 207 173 689 543 878 865
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE
350 TOURISME 14 523 855 22 007 799 25 407 216 35 704 274 97 643 144
040 Administration et Coordination 8 984 832 10 887 805 13 186 057 15 123 449 48 182 143
00 Budget Général 8 984 832 10 887 805 13 186 057 15 123 449 48 182 143
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 3 039 718 3 459 646 3 788 333 4 121 702 14 409 399
Financement Intérieur 3 039 718 3 459 646 3 788 333 4 121 702 14 409 399
10 RPI 3 039 718 3 459 646 3 788 333 4 121 702 14 409 399
Indemnités 3 039 718 3 459 646 3 788 333 4 121 702 14 409 399
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 636 114 2 081 159 1 997 724 2 394 122 8 109 119
Financement Intérieur 1 636 114 2 081 159 1 997 724 2 394 122 8 109 119
10 RPI 1 636 114 2 081 159 1 997 724 2 394 122 8 109 119
Transferts 896 001 1 412 144 1 282 325 1 655 036 5 245 506
Indemnités 385 988 369 015 415 399 418 256 1 588 658
Biens et Services 354 125 300 000 300 000 320 830 1 274 955
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 309 000 5 347 000 7 400 000 8 607 625 25 663 625
Financement Intérieur 2 275 000 3 800 260 3 795 000 6 389 625 16 259 885
10 RPI 2 275 000 3 800 260 3 795 000 6 389 625 16 259 885
Biens et Services 1 475 000 1 495 000 1 495 000 1 495 000 5 960 000
Transferts 800 000 2 305 260 2 300 000 4 894 625 10 299 885
Financement Intérieur 167 000 167 000 80 000 80 000 494 000
Biens et Services 167 000 167 000 80 000 80 000 494 000
Financement Extérieur 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
60 SUB 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
Biens et Services 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
618 Administration, normalisation et formalisation du 2 723 455 6 878 870 6 694 205 13 604 381 29 900 911
secteur tourisme
00 Budget Général 2 723 455 6 878 870 6 694 205 13 604 381 29 900 911
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 173 455 232 000 234 205 244 381 884 041
Financement Intérieur 173 455 232 000 234 205 244 381 884 041
10 RPI 173 455 232 000 234 205 244 381 884 041
Biens et Services 98 455 132 000 159 205 169 381 559 041
Transferts 75 000 100 000 75 000 75 000 325 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 550 000 6 646 870 6 460 000 13 360 000 29 016 870
Financement Intérieur 2 550 000 6 646 870 6 460 000 13 360 000 29 016 870
10 RPI 2 550 000 6 646 870 6 460 000 13 360 000 29 016 870
Transferts 1 650 000 6 096 870 5 560 000 12 460 000 25 766 870
Biens et Services 900 000 550 000 900 000 900 000 3 250 000
619 Aménagement et développement du secteur tourisme 2 815 568 4 241 124 5 526 954 6 976 444 19 560 090
00 Budget Général 2 815 568 4 241 124 5 526 954 6 976 444 19 560 090
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 915 568 2 416 124 4 201 954 5 251 444 13 785 090
Financement Intérieur 1 915 568 2 416 124 4 201 954 5 251 444 13 785 090
10 RPI 1 915 568 2 416 124 4 201 954 5 251 444 13 785 090
Biens et Services 615 350 805 149 914 420 982 451 3 317 370
Indemnités 272 218 323 975 388 795 505 389 1 490 377
Transferts 1 028 000 1 287 000 2 898 739 3 763 604 8 977 343
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 900 000 1 825 000 1 325 000 1 725 000 5 775 000
Financement Intérieur 900 000 1 825 000 1 325 000 1 725 000 5 775 000
10 RPI 900 000 1 825 000 1 325 000 1 725 000 5 775 000
Transferts 310 000 1 300 000 750 000 1 150 000 3 510 000
Biens et Services 590 000 525 000 575 000 575 000 2 265 000
630 TRANSPORT 94 978 866 74 288 755 95 956 089 168 134 053 433 357 763
022 Administration et Coordination 11 606 361 13 371 614 14 025 176 14 547 361 53 550 512
00 Budget Général 11 606 361 13 371 614 14 025 176 14 547 361 53 550 512
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 4 015 334 4 881 437 5 345 198 5 815 569 20 057 538
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 4 015 334 4 881 437 5 345 198 5 815 569 20 057 538
10 RPI 4 015 334 4 881 437 5 345 198 5 815 569 20 057 538
Indemnités 4 015 334 4 881 437 5 345 198 5 815 569 20 057 538
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 254 027 3 673 177 3 902 978 3 954 792 14 784 974
Financement Intérieur 3 254 027 3 673 177 3 902 978 3 954 792 14 784 974
10 RPI 3 254 027 3 673 177 3 902 978 3 954 792 14 784 974
Biens et Services 2 638 271 2 855 041 3 080 319 3 327 563 11 901 194
Transferts 154 997 352 900 352 900 152 900 1 013 697
Indemnités 460 759 465 236 469 759 474 329 1 870 083
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 337 000 4 817 000 4 777 000 4 777 000 18 708 000
Financement Intérieur 4 337 000 4 817 000 4 777 000 4 777 000 18 708 000
10 RPI 4 337 000 4 817 000 4 777 000 4 777 000 18 708 000
Biens et Services 4 337 000 4 817 000 4 777 000 4 777 000 18 708 000
208 Transports Routier et Ferroviaire 78 287 510 52 590 286 74 121 868 141 824 571 346 824 235
00 Budget Général 76 387 510 52 590 286 74 121 868 141 824 571 344 924 235
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 840 760 3 304 156 3 272 368 3 294 071 18 711 355
Financement Intérieur 8 840 760 3 304 156 3 272 368 3 294 071 18 711 355
10 RPI 8 840 760 3 304 156 3 272 368 3 294 071 18 711 355
Transferts 7 865 002 1 773 903 1 773 903 1 773 903 13 186 711
Biens et Services 707 090 1 260 875 1 228 275 1 249 157 4 445 397
Indemnités 268 668 269 378 270 190 271 011 1 079 247
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 67 546 750 49 286 130 70 849 500 138 530 500 326 212 880
Financement Intérieur 46 046 000 39 927 443 55 903 063 70 903 063 212 779 569
10 RPI 46 046 000 39 927 443 55 903 063 70 903 063 212 779 569
Biens et Services 2 875 000 11 940 000 10 658 000 10 658 000 36 131 000
Transferts 43 171 000 27 987 443 45 245 063 60 245 063 176 648 569
Financement Intérieur 2 995 000 1 657 687 2 321 687 2 321 687 9 296 061
30 TVA 2 995 000 1 657 687 2 321 687 2 321 687 9 296 061
Biens et Services 2 995 000 1 657 687 2 321 687 2 321 687 9 296 061
Financement Extérieur 16 731 000 3 997 000 4 139 000 1 443 000 26 310 000
60 SUB 16 731 000 3 997 000 4 139 000 1 443 000 26 310 000
Biens et Services 16 731 000 3 997 000 4 139 000 1 443 000 26 310 000
Financement Extérieur 1 690 000 3 634 000 8 401 000 63 778 000 77 503 000
70 EE 1 690 000 3 634 000 8 401 000 63 778 000 77 503 000
Biens et Services 1 690 000 3 634 000 8 401 000 63 778 000 77 503 000
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien 5 084 995 8 326 855 7 809 045 11 762 121 32 983 016
00 Budget Général 5 084 995 8 326 855 7 809 045 11 762 121 32 983 016
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 519 995 7 326 855 6 809 045 6 889 121 25 545 016
Financement Intérieur 4 519 995 7 326 855 6 809 045 6 889 121 25 545 016
10 RPI 4 519 995 7 326 855 6 809 045 6 889 121 25 545 016
Biens et Services 799 160 1 015 206 1 086 576 1 165 822 4 066 764
Transferts 3 640 000 6 230 000 5 640 000 5 640 000 21 150 000
Indemnités 80 835 81 649 82 469 83 299 328 252
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 565 000 1 000 000 1 000 000 4 873 000 7 438 000
Financement Intérieur 500 000 935 000 935 000 935 000 3 305 000
10 RPI 500 000 935 000 935 000 935 000 3 305 000
Transferts 500 000 935 000 935 000 935 000 3 305 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
680 METEOROLOGIE 3 089 327 3 187 810 3 265 459 3 335 362 12 877 958
211 Développement météorologique 3 089 327 3 187 810 3 265 459 3 335 362 12 877 958
00 Budget Général 2 673 577 3 187 810 3 265 459 3 335 362 12 462 208
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 359 577 1 873 810 1 951 459 2 021 362 7 206 208
Financement Intérieur 1 359 577 1 873 810 1 951 459 2 021 362 7 206 208
10 RPI 1 359 577 1 873 810 1 951 459 2 021 362 7 206 208
Biens et Services 938 845 1 440 407 1 516 369 1 584 565 5 480 186
Indemnités 189 732 191 403 193 090 194 797 769 022
Transferts 231 000 242 000 242 000 242 000 957 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 314 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 5 256 000
Financement Intérieur 1 314 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 5 256 000
10 RPI 1 314 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 5 256 000
Biens et Services 1 314 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 5 256 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
32 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA 27 036 906 30 040 742 32 793 526 35 711 154 125 582 328
FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS
SOCIALES
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 1 643 299 1 287 758 1 565 808 2 395 376 6 892 241
824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail 264 534 257 629 257 629 786 431 1 566 223
00 Budget Général 264 534 257 629 257 629 786 431 1 566 223
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 103 008 94 100 94 100 94 100 385 308
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 161 526 163 529 163 529 692 331 1 180 915
Financement Intérieur 161 526 163 529 163 529 692 331 1 180 915
10 RPI 161 526 163 529 163 529 692 331 1 180 915
Biens et Services 161 526 163 529 163 529 692 331 1 180 915
826 Promotion de l'inspection et de l'administration du 1 378 765 1 030 129 1 308 179 1 608 945 5 326 018
Travail
00 Budget Général 1 378 765 1 030 129 1 308 179 1 608 945 5 326 018
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 039 700 516 370 794 420 1 095 186 3 445 676
Financement Intérieur 1 039 700 516 370 794 420 1 095 186 3 445 676
10 RPI 1 039 700 516 370 794 420 1 095 186 3 445 676
Biens et Services 347 950 452 370 730 420 1 031 186 2 561 926
Transferts 24 000 24 000 24 000 24 000 96 000
Indemnités 667 750 40 000 40 000 40 000 787 750
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 339 065 513 759 513 759 513 759 1 880 342
Financement Intérieur 339 065 513 759 513 759 513 759 1 880 342
10 RPI 339 065 513 759 513 759 513 759 1 880 342
Biens et Services 339 065 513 759 513 759 513 759 1 880 342
320 FONCTION PUBLIQUE 23 421 818 26 629 643 29 104 377 31 192 437 110 348 275
015 Administration et Coordination 22 427 182 24 513 513 26 274 660 29 982 807 103 198 162
00 Budget Général 22 427 182 24 513 513 26 274 660 29 982 807 103 198 162
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 14 558 277 15 431 273 16 897 272 18 384 227 65 271 049
Financement Intérieur 14 558 277 15 431 273 16 897 272 18 384 227 65 271 049
10 RPI 14 558 277 15 431 273 16 897 272 18 384 227 65 271 049
Indemnités 14 558 277 15 431 273 16 897 272 18 384 227 65 271 049
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 377 355 6 162 539 6 474 397 6 830 589 25 844 880
Financement Intérieur 6 377 355 6 162 539 6 474 397 6 830 589 25 844 880
10 RPI 6 377 355 6 162 539 6 474 397 6 830 589 25 844 880
Indemnités 889 950 925 778 998 632 1 076 586 3 890 946
Biens et Services 2 276 405 2 204 841 2 207 611 2 203 111 8 891 968
Transferts 3 211 000 3 031 920 3 268 154 3 550 892 13 061 966
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 491 550 2 919 701 2 902 991 4 767 991 12 082 233
Financement Intérieur 1 491 550 2 919 701 2 902 991 4 767 991 12 082 233
10 RPI 1 491 550 2 919 701 2 902 991 4 767 991 12 082 233
Biens et Services 1 491 550 2 919 701 2 902 991 4 767 991 12 082 233
128 Réforme de l'Administration 161 293 409 837 409 837 409 837 1 390 804
00 Budget Général 161 293 409 837 409 837 409 837 1 390 804
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 28 000 40 500 40 500 40 500 149 500
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 133 293 369 337 369 337 369 337 1 241 304
Financement Intérieur 133 293 369 337 369 337 369 337 1 241 304
10 RPI 133 293 369 337 369 337 369 337 1 241 304
Biens et Services 133 293 369 337 369 337 369 337 1 241 304
131 Promouvoir une fonction publique professionnelle 833 343 1 706 293 2 419 880 799 793 5 759 309
moderne, intègre et centrée sur le service public
00 Budget Général 833 343 1 706 293 2 419 880 799 793 5 759 309
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 418 400 391 350 384 850 384 850 1 579 450
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 418 400 391 350 384 850 384 850 1 579 450
10 RPI 418 400 391 350 384 850 384 850 1 579 450
Biens et Services 334 100 286 350 279 850 279 850 1 180 150
Transferts 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000
Indemnités 54 300 75 000 75 000 75 000 279 300
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 414 943 1 314 943 2 035 030 414 943 4 179 859
Financement Intérieur 414 943 1 314 943 2 035 030 414 943 4 179 859
10 RPI 414 943 1 314 943 2 035 030 414 943 4 179 859
Biens et Services 414 943 1 314 943 2 035 030 414 943 4 179 859
330 EMPLOI 1 971 789 2 123 341 2 123 341 2 123 341 8 341 812
607 Promouvoir la croissance economique par l'emploi 1 971 789 2 123 341 2 123 341 2 123 341 8 341 812
décent
00 Budget Général 1 971 789 2 123 341 2 123 341 2 123 341 8 341 812
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 465 758 370 838 370 838 370 838 1 578 272
Financement Intérieur 465 758 370 838 370 838 370 838 1 578 272
10 RPI 465 758 370 838 370 838 370 838 1 578 272
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 506 031 1 752 503 1 752 503 1 752 503 6 763 540
Financement Intérieur 1 506 031 1 752 503 1 752 503 1 752 503 6 763 540
10 RPI 1 506 031 1 752 503 1 752 503 1 752 503 6 763 540
Biens et Services 1 506 031 1 752 503 1 752 503 1 752 503 6 763 540
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
84 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 253 469 936 263 477 558 287 793 073 314 511 598 1 119 252 165
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 247 929 389 258 875 558 283 239 073 309 955 598 1 099 999 618
028 Administration et Coordination 229 469 502 236 566 918 256 985 049 279 175 643 1 002 197 112
00 Budget Général 229 469 502 236 566 918 256 985 049 279 175 643 1 002 197 112
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 113 934 610 122 990 333 134 674 456 146 525 797 518 125 196
Financement Intérieur 113 934 610 122 990 333 134 674 456 146 525 797 518 125 196
10 RPI 113 934 610 122 990 333 134 674 456 146 525 797 518 125 196
Indemnités 113 934 610 122 990 333 134 674 456 146 525 797 518 125 196
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 114 814 892 108 956 575 117 690 583 128 029 836 469 491 886
Financement Intérieur 114 814 892 108 956 575 117 690 583 128 029 836 469 491 886
10 RPI 114 814 892 108 956 575 117 690 583 128 029 836 469 491 886
Indemnités 344 000 339 120 339 120 339 120 1 361 360
Transferts 108 722 000 103 786 655 111 939 199 121 696 591 446 144 445
Biens et Services 5 748 892 4 830 800 5 412 264 5 994 125 21 986 081
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 720 000 4 620 010 4 620 010 4 620 010 14 580 030
Financement Intérieur 720 000 4 620 010 4 620 010 4 620 010 14 580 030
10 RPI 720 000 4 620 010 4 620 010 4 620 010 14 580 030
Biens et Services 720 000 4 620 010 4 620 010 4 620 010 14 580 030
310 Enseignement Supérieur 18 459 887 22 308 640 26 254 024 30 779 955 97 802 506
00 Budget Général 18 459 887 22 308 640 26 254 024 30 779 955 97 802 506
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 294 500 1 528 650 1 574 034 1 614 965 6 012 149
Financement Intérieur 1 294 500 1 528 650 1 574 034 1 614 965 6 012 149
10 RPI 1 294 500 1 528 650 1 574 034 1 614 965 6 012 149
Indemnités 165 000 180 650 217 034 255 965 818 649
Biens et Services 1 129 500 1 348 000 1 357 000 1 359 000 5 193 500
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 17 165 387 20 779 990 24 679 990 29 164 990 91 790 357
Financement Intérieur 16 781 497 20 779 990 24 679 990 29 164 990 91 406 467
10 RPI 16 781 497 20 779 990 24 679 990 29 164 990 91 406 467
Biens et Services 16 781 497 20 779 990 24 679 990 29 164 990 91 406 467
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 5 540 547 4 602 000 4 554 000 4 556 000 19 252 547
050 Administration et Coordination 4 543 316 3 579 000 3 530 000 3 531 000 15 183 316
00 Budget Général 4 543 316 3 579 000 3 530 000 3 531 000 15 183 316
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 543 316 3 579 000 3 530 000 3 531 000 15 183 316
Financement Intérieur 4 543 316 3 579 000 3 530 000 3 531 000 15 183 316
10 RPI 4 543 316 3 579 000 3 530 000 3 531 000 15 183 316
Transferts 4 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 14 600 000
Biens et Services 143 316 179 000 130 000 131 000 583 316
311 Recherche Scientifique 997 231 1 023 000 1 024 000 1 025 000 4 069 231
00 Budget Général 997 231 1 023 000 1 024 000 1 025 000 4 069 231
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 336 000 423 000 424 000 425 000 1 608 000
Financement Intérieur 336 000 423 000 424 000 425 000 1 608 000
10 RPI 336 000 423 000 424 000 425 000 1 608 000
Biens et Services 336 000 423 000 424 000 425 000 1 608 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 661 231 600 000 600 000 600 000 2 461 231
Financement Intérieur 661 231 600 000 600 000 600 000 2 461 231
10 RPI 661 231 600 000 600 000 600 000 2 461 231
Biens et Services 661 231 600 000 600 000 600 000 2 461 231
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE 47 805 178 73 798 013 61 406 053 69 640 396 252 649 640
ET DE L'ARTISANAT
340 INDUSTRIE 13 723 168 24 087 691 28 502 910 30 638 964 96 952 733
051 Administration et Coordination 11 778 188 17 071 399 17 569 043 18 692 097 65 110 727
00 Budget Général 11 778 188 17 071 399 17 569 043 18 692 097 65 110 727
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 3 922 942 5 964 129 6 530 751 7 105 456 23 523 278
Financement Intérieur 3 922 942 5 964 129 6 530 751 7 105 456 23 523 278
10 RPI 3 922 942 5 964 129 6 530 751 7 105 456 23 523 278
Indemnités 3 922 942 5 964 129 6 530 751 7 105 456 23 523 278
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 246 746 9 877 270 10 448 292 11 116 641 38 688 949
Financement Intérieur 7 246 746 9 877 270 10 448 292 11 116 641 38 688 949
10 RPI 7 246 746 9 877 270 10 448 292 11 116 641 38 688 949
Indemnités 3 328 113 3 366 256 3 601 893 3 854 026 14 150 288
Biens et Services 3 589 633 4 092 314 4 427 699 4 843 915 16 953 561
Transferts 329 000 2 418 700 2 418 700 2 418 700 7 585 100
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 608 500 1 230 000 590 000 470 000 2 898 500
Financement Intérieur 608 500 1 230 000 590 000 470 000 2 898 500
10 RPI 608 500 1 230 000 590 000 470 000 2 898 500
Biens et Services 608 500 1 230 000 590 000 470 000 2 898 500
605 Industrie 885 820 5 950 792 9 508 867 10 161 867 26 507 346
00 Budget Général 885 820 5 950 792 9 508 867 10 161 867 26 507 346
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 137 820 210 000 210 000 210 000 767 820
Financement Intérieur 137 820 210 000 210 000 210 000 767 820
10 RPI 137 820 210 000 210 000 210 000 767 820
Biens et Services 137 820 210 000 210 000 210 000 767 820
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 748 000 5 740 792 9 298 867 9 951 867 25 739 526
Financement Intérieur 748 000 2 312 000 3 793 075 4 293 075 11 146 150
10 RPI 748 000 2 312 000 3 793 075 4 293 075 11 146 150
Biens et Services 748 000 2 312 000 3 793 075 4 293 075 11 146 150
Financement Intérieur 0 322 799 322 799 322 799 968 397
Biens et Services 0 322 799 322 799 322 799 968 397
Financement Extérieur 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
Biens et Services 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
621 Développement du Secteur Privé 1 059 160 1 065 500 1 425 000 1 785 000 5 334 660
00 Budget Général 1 059 160 1 065 500 1 425 000 1 785 000 5 334 660
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 42 160 65 000 65 000 65 000 237 160
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 017 000 1 000 500 1 360 000 1 720 000 5 097 500
Financement Intérieur 1 017 000 1 000 500 1 360 000 1 720 000 5 097 500
10 RPI 1 017 000 1 000 500 1 360 000 1 720 000 5 097 500
Biens et Services 1 017 000 1 000 500 1 360 000 1 720 000 5 097 500
360 COMMERCE 32 809 010 48 820 322 32 013 143 38 111 432 151 753 907
037 Administration et Coordination 20 771 344 38 365 114 22 211 935 24 255 963 105 604 356
00 Budget Général 20 771 344 38 365 114 22 211 935 24 255 963 105 604 356
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 9 001 394 9 791 209 10 721 399 11 664 880 41 178 882
Financement Intérieur 9 001 394 9 791 209 10 721 399 11 664 880 41 178 882
10 RPI 9 001 394 9 791 209 10 721 399 11 664 880 41 178 882
Indemnités 9 001 394 9 791 209 10 721 399 11 664 880 41 178 882
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 10 480 950 28 573 905 11 490 536 12 591 083 63 136 474
Financement Intérieur 10 480 950 28 573 905 11 490 536 12 591 083 63 136 474
10 RPI 10 480 950 28 573 905 11 490 536 12 591 083 63 136 474
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Biens et Services 837 125 850 000 900 000 900 000 3 487 125
Transferts 9 643 000 27 723 905 10 590 536 11 691 083 59 648 524
Indemnités 825 0 0 0 825
614 Commerce Intérieur 2 013 245 1 585 000 1 495 000 2 285 261 7 378 506
00 Budget Général 313 245 1 585 000 1 495 000 2 285 261 5 678 506
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 82 245 985 000 985 000 985 000 3 037 245
Financement Intérieur 82 245 985 000 985 000 985 000 3 037 245
10 RPI 82 245 985 000 985 000 985 000 3 037 245
Biens et Services 82 245 185 000 185 000 185 000 637 245
Indemnités 0 800 000 800 000 800 000 2 400 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 231 000 600 000 510 000 1 300 261 2 641 261
Financement Intérieur 231 000 600 000 510 000 1 300 261 2 641 261
10 RPI 231 000 600 000 510 000 1 300 261 2 641 261
Biens et Services 231 000 600 000 510 000 1 300 261 2 641 261
615 Commerce Extérieur 10 024 421 8 870 208 8 306 208 11 570 208 38 771 045
00 Budget Général 10 024 421 8 870 208 8 306 208 11 570 208 38 771 045
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 141 421 165 000 165 000 165 000 636 421
Financement Intérieur 141 421 165 000 165 000 165 000 636 421
10 RPI 141 421 165 000 165 000 165 000 636 421
Biens et Services 141 421 165 000 165 000 165 000 636 421
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 9 883 000 8 705 208 8 141 208 11 405 208 38 134 624
Financement Intérieur 565 000 608 000 625 000 585 000 2 383 000
10 RPI 565 000 608 000 625 000 585 000 2 383 000
Biens et Services 565 000 608 000 625 000 585 000 2 383 000
Financement Intérieur 793 000 763 092 763 092 763 092 3 082 276
30 TVA 793 000 763 092 763 092 763 092 3 082 276
Biens et Services 793 000 763 092 763 092 763 092 3 082 276
Financement Extérieur 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
60 SUB 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
Biens et Services 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
862 CULTURE ET ARTISANAT 1 273 000 890 000 890 000 890 000 3 943 000
616 Artisanat 1 273 000 890 000 890 000 890 000 3 943 000
00 Budget Général 1 273 000 890 000 890 000 890 000 3 943 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 252 000 210 000 210 000 210 000 882 000
Financement Intérieur 252 000 210 000 210 000 210 000 882 000
10 RPI 252 000 210 000 210 000 210 000 882 000
Biens et Services 88 000 210 000 210 000 210 000 718 000
Transferts 164 000 0 0 0 164 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 021 000 680 000 680 000 680 000 3 061 000
Financement Intérieur 1 021 000 680 000 680 000 680 000 3 061 000
10 RPI 1 021 000 680 000 680 000 680 000 3 061 000
Biens et Services 1 021 000 680 000 680 000 680 000 3 061 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 111 423 288 132 623 335 126 828 530 128 550 750 499 425 903
DEVELOPPEMENT DURABLE
440 ENVIRONNEMENT 111 423 288 132 623 335 126 828 530 128 550 750 499 425 903
017 Administration et Coordination 26 261 899 26 620 004 29 697 956 31 490 031 114 069 890
00 Budget Général 16 333 777 26 620 004 29 697 956 31 490 031 104 141 768
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 13 675 696 14 607 948 15 995 740 17 403 356 61 682 740
Financement Intérieur 13 675 696 14 607 948 15 995 740 17 403 356 61 682 740
10 RPI 13 675 696 14 607 948 15 995 740 17 403 356 61 682 740
Indemnités 13 675 696 14 607 948 15 995 740 17 403 356 61 682 740
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 115 706 11 428 591 11 494 841 11 617 300 36 656 438
Financement Intérieur 2 115 706 11 428 591 11 494 841 11 617 300 36 656 438
10 RPI 2 115 706 11 428 591 11 494 841 11 617 300 36 656 438
Transferts 728 000 898 463 970 240 1 053 850 3 650 553
Biens et Services 1 101 236 10 225 814 10 239 518 10 347 186 31 913 754
Indemnités 286 470 304 314 285 083 216 264 1 092 131
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 542 375 583 465 2 207 375 2 469 375 5 802 590
Financement Intérieur 542 375 583 465 2 207 375 2 469 375 5 802 590
10 RPI 542 375 583 465 2 207 375 2 469 375 5 802 590
Biens et Services 542 375 583 465 2 207 375 2 469 375 5 802 590
701 Gestion durable des ressources naturelles 77 290 229 97 871 331 88 894 824 88 801 269 352 857 653
00 Budget Général 77 290 229 97 871 331 88 894 824 88 801 269 352 857 653
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 678 571 1 540 796 1 745 899 1 930 886 6 896 152
Financement Intérieur 1 678 571 1 540 796 1 745 899 1 930 886 6 896 152
10 RPI 1 678 571 1 540 796 1 745 899 1 930 886 6 896 152
Indemnités 733 530 745 996 838 749 986 236 3 304 511
Biens et Services 715 041 766 000 879 600 916 300 3 276 941
Transferts 230 000 28 800 27 550 28 350 314 700
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 75 611 658 96 330 535 87 148 925 86 870 383 345 961 501
Financement Intérieur 8 707 658 10 157 002 8 985 394 8 788 316 36 638 370
10 RPI 8 707 658 10 157 002 8 985 394 8 788 316 36 638 370
Biens et Services 6 507 658 6 732 002 5 665 394 5 468 316 24 373 370
Transferts 2 200 000 3 425 000 3 320 000 3 320 000 12 265 000
Financement Intérieur 273 000 417 000 746 100 1 274 067 2 710 167
20 DTI 273 000 417 000 746 100 1 274 067 2 710 167
Biens et Services 273 000 417 000 746 100 1 274 067 2 710 167
Financement Intérieur 5 460 000 7 679 533 8 528 431 10 748 000 32 415 964
30 TVA 5 460 000 7 679 533 8 528 431 10 748 000 32 415 964
Biens et Services 5 460 000 7 679 533 8 528 431 10 748 000 32 415 964
Financement Extérieur 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
60 SUB 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
Biens et Services 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
Financement Extérieur 4 905 000 5 039 000 5 216 000 5 371 000 20 531 000
70 EE 4 905 000 5 039 000 5 216 000 5 371 000 20 531 000
Biens et Services 4 905 000 5 039 000 5 216 000 5 371 000 20 531 000
704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes 7 871 160 8 132 000 8 235 750 8 259 450 32 498 360
malagasy
00 Budget Général 7 871 160 8 132 000 8 235 750 8 259 450 32 498 360
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 31 160 152 000 163 000 168 000 514 160
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
Financement Intérieur 31 160 152 000 163 000 168 000 514 160
10 RPI 31 160 152 000 163 000 168 000 514 160
Biens et Services 31 160 152 000 163 000 168 000 514 160
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 840 000 7 980 000 8 072 750 8 091 450 31 984 200
Financement Intérieur 7 840 000 7 980 000 8 072 750 8 091 450 31 984 200
10 RPI 7 840 000 7 980 000 8 072 750 8 091 450 31 984 200
Biens et Services 7 840 000 7 980 000 8 072 750 8 091 450 31 984 200
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
66 MINISTÈRE DES POSTES, DES 21 445 735 18 892 918 62 484 453 66 218 372 169 041 478
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION 8 030 935 7 696 368 9 651 053 9 898 472 35 276 828
023 Administration et Coordination 7 969 135 7 641 868 9 596 153 9 843 572 35 050 728
00 Budget Général 2 495 735 3 208 918 3 501 353 3 801 772 13 007 778
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 1 666 769 2 479 682 2 715 261 2 954 205 9 815 917
Financement Intérieur 1 666 769 2 479 682 2 715 261 2 954 205 9 815 917
10 RPI 1 666 769 2 479 682 2 715 261 2 954 205 9 815 917
Indemnités 1 666 769 2 479 682 2 715 261 2 954 205 9 815 917
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 828 966 729 236 786 092 847 567 3 191 861
Financement Intérieur 828 966 729 236 786 092 847 567 3 191 861
10 RPI 828 966 729 236 786 092 847 567 3 191 861
Indemnités 138 000 140 790 150 645 161 190 590 625
Biens et Services 667 966 569 573 615 138 664 350 2 517 027
Transferts 23 000 18 873 20 309 22 027 84 209
01 Budget annexe 5 473 400 4 432 950 6 094 800 6 041 800 22 042 950
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 473 400 4 432 950 6 094 800 6 041 800 22 042 950
Financement Intérieur 5 473 400 4 432 950 6 094 800 6 041 800 22 042 950
10 RPI 5 473 400 4 432 950 6 094 800 6 041 800 22 042 950
Indemnités 3 232 000 3 232 000 4 443 000 4 443 000 15 350 000
Transferts 220 000 184 200 255 500 255 500 915 200
Biens et Services 2 021 400 1 016 750 1 396 300 1 343 300 5 777 750
214 Appui à l'extension de la couverture postale 61 800 54 500 54 900 54 900 226 100
01 Budget annexe 61 800 54 500 54 900 54 900 226 100
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 61 800 54 500 54 900 54 900 226 100
670 TIC 13 414 800 11 196 550 52 833 400 56 319 900 133 764 650
043 Administration et Coordination 464 800 162 550 241 400 241 400 1 110 150
01 Budget annexe 464 800 162 550 241 400 241 400 1 110 150
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 464 800 162 550 241 400 241 400 1 110 150
Financement Intérieur 464 800 162 550 241 400 241 400 1 110 150
10 RPI 464 800 162 550 241 400 241 400 1 110 150
Biens et Services 464 800 162 550 241 400 241 400 1 110 150
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les 12 950 000 11 034 000 52 592 000 56 078 500 132 654 500
zones rurales
00 Budget Général 12 950 000 11 034 000 52 592 000 56 078 500 132 654 500
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 12 950 000 11 034 000 52 592 000 56 078 500 132 654 500
Financement Intérieur 2 826 000 6 400 000 8 747 600 0 17 973 600
Biens et Services 2 826 000 6 400 000 8 747 600 0 17 973 600
Financement Intérieur 0 963 000 4 186 600 8 133 600 13 283 200
Biens et Services 0 963 000 4 186 600 8 133 600 13 283 200
Financement Extérieur 10 124 000 3 634 000 39 497 000 40 668 000 93 923 000
70 EE 10 124 000 3 634 000 39 497 000 40 668 000 93 923 000
Biens et Services 10 124 000 3 634 000 39 497 000 40 668 000 93 923 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
76 MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA 54 443 348 56 992 892 33 440 489 37 225 079 182 101 808
PROTECTION SOCIALE ET DE LA
PROMOTION DE LA FEMME
762 Développement social 54 443 348 56 992 892 33 440 489 37 225 079 182 101 808
066 Administration et coordination 16 728 348 19 428 892 20 341 704 22 194 596 78 693 540
00 Budget Général 16 728 348 19 428 892 20 341 704 22 194 596 78 693 540
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 6 552 089 6 942 466 7 602 014 8 271 007 29 367 576
Financement Intérieur 6 552 089 6 942 466 7 602 014 8 271 007 29 367 576
10 RPI 6 552 089 6 942 466 7 602 014 8 271 007 29 367 576
Indemnités 6 552 089 6 942 466 7 602 014 8 271 007 29 367 576
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 966 259 9 466 426 9 739 690 10 663 589 38 835 964
Financement Intérieur 8 966 259 9 466 426 9 739 690 10 663 589 38 835 964
10 RPI 8 966 259 9 466 426 9 739 690 10 663 589 38 835 964
Transferts 3 000 000 4 313 226 4 556 499 4 967 346 16 837 071
Indemnités 1 032 000 1 062 960 1 137 367 1 216 983 4 449 310
Biens et Services 4 934 259 4 090 240 4 045 824 4 479 260 17 549 583
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 210 000 3 020 000 3 000 000 3 260 000 10 490 000
Financement Intérieur 1 210 000 3 020 000 3 000 000 3 260 000 10 490 000
10 RPI 1 210 000 3 020 000 3 000 000 3 260 000 10 490 000
Biens et Services 1 210 000 3 020 000 3 000 000 3 260 000 10 490 000
828 Population et développement 11 934 500 12 093 500 2 576 635 2 692 660 29 297 295
00 Budget Général 11 934 500 12 093 500 2 576 635 2 692 660 29 297 295
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 67 500 314 500 427 635 442 660 1 252 295
Financement Intérieur 67 500 314 500 427 635 442 660 1 252 295
10 RPI 67 500 314 500 427 635 442 660 1 252 295
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 11 867 000 11 779 000 2 149 000 2 250 000 28 045 000
Financement Intérieur 2 425 000 2 069 000 2 149 000 2 250 000 8 893 000
10 RPI 2 425 000 2 069 000 2 149 000 2 250 000 8 893 000
Biens et Services 2 425 000 2 069 000 2 149 000 2 250 000 8 893 000
829 Genre et développement 2 717 500 3 632 000 1 792 800 1 730 780 9 873 080
00 Budget Général 2 717 500 3 632 000 1 792 800 1 730 780 9 873 080
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 67 500 103 000 192 800 130 780 494 080
Financement Intérieur 67 500 103 000 192 800 130 780 494 080
10 RPI 67 500 103 000 192 800 130 780 494 080
Biens et Services 67 500 103 000 192 800 130 780 494 080
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 650 000 3 529 000 1 600 000 1 600 000 9 379 000
Financement Intérieur 650 000 1 200 000 1 600 000 1 600 000 5 050 000
10 RPI 650 000 1 200 000 1 600 000 1 600 000 5 050 000
Biens et Services 650 000 1 200 000 1 600 000 1 600 000 5 050 000
830 Protection sociale 23 063 000 21 838 500 8 729 350 10 607 043 64 237 893
00 Budget Général 23 063 000 21 838 500 8 729 350 10 607 043 64 237 893
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 88 000 342 500 656 000 671 340 1 757 840
Financement Intérieur 88 000 342 500 656 000 671 340 1 757 840
10 RPI 88 000 342 500 656 000 671 340 1 757 840
Biens et Services 88 000 342 500 656 000 671 340 1 757 840
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 22 975 000 21 496 000 8 073 350 9 935 703 62 480 053
Financement Intérieur 6 250 000 6 600 000 8 073 350 9 935 703 30 859 053
10 RPI 6 250 000 6 600 000 8 073 350 9 935 703 30 859 053
Biens et Services 6 250 000 6 600 000 8 073 350 9 935 703 30 859 053
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES 75 302 396 71 653 528 75 828 686 85 385 209 308 169 819
SPORTS
750 JEUNESSE 36 642 282 27 505 796 26 466 412 26 337 801 116 952 291
045 Administration et Coordination 28 538 608 17 234 058 19 241 043 19 103 849 84 117 558
00 Budget Général 28 538 608 17 234 058 19 241 043 19 103 849 84 117 558
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 11 369 708 13 065 948 14 307 250 15 566 281 54 309 187
Financement Intérieur 11 369 708 13 065 948 14 307 250 15 566 281 54 309 187
10 RPI 11 369 708 13 065 948 14 307 250 15 566 281 54 309 187
Indemnités 11 369 708 13 065 948 14 307 250 15 566 281 54 309 187
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 16 198 900 3 028 110 3 237 102 3 461 568 25 925 680
Financement Intérieur 16 198 900 3 028 110 3 237 102 3 461 568 25 925 680
10 RPI 16 198 900 3 028 110 3 237 102 3 461 568 25 925 680
Transferts 13 503 414 349 000 349 000 349 000 14 550 414
Indemnités 1 748 210 1 778 540 1 903 038 2 036 251 7 466 039
Biens et Services 947 276 900 570 985 064 1 076 317 3 909 227
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 970 000 1 140 000 1 696 691 76 000 3 882 691
Financement Intérieur 970 000 1 140 000 1 696 691 76 000 3 882 691
10 RPI 970 000 1 140 000 1 696 691 76 000 3 882 691
Biens et Services 970 000 1 140 000 1 696 691 76 000 3 882 691
312 Jeunesse et Loisirs 8 103 674 10 271 738 7 225 369 7 233 952 32 834 733
00 Budget Général 8 103 674 10 271 738 7 225 369 7 233 952 32 834 733
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 451 250 1 587 193 1 595 214 1 603 797 6 237 454
Financement Intérieur 1 451 250 1 587 193 1 595 214 1 603 797 6 237 454
10 RPI 1 451 250 1 587 193 1 595 214 1 603 797 6 237 454
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 6 652 424 8 684 545 5 630 155 5 630 155 26 597 279
Financement Intérieur 3 061 424 5 709 545 5 450 155 5 450 155 19 671 279
10 RPI 3 061 424 5 709 545 5 450 155 5 450 155 19 671 279
Biens et Services 3 061 424 5 709 545 5 450 155 5 450 155 19 671 279
Financement Intérieur 15 000 120 000 120 000 120 000 375 000
20 DTI 15 000 120 000 120 000 120 000 375 000
Biens et Services 15 000 120 000 120 000 120 000 375 000
780 SPORTS 38 660 114 44 147 732 49 362 274 59 047 408 191 217 528
301 Sports 38 660 114 44 147 732 49 362 274 59 047 408 191 217 528
00 Budget Général 38 660 114 44 147 732 49 362 274 59 047 408 191 217 528
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 655 290 8 106 277 8 849 120 9 737 563 27 348 250
Financement Intérieur 655 290 8 106 277 8 849 120 9 737 563 27 348 250
10 RPI 655 290 8 106 277 8 849 120 9 737 563 27 348 250
Transferts 528 000 7 961 314 8 699 189 9 582 317 26 770 820
Indemnités 69 040 70 963 75 931 81 246 297 180
Biens et Services 58 250 74 000 74 000 74 000 280 250
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 38 004 824 36 041 455 40 513 154 49 309 845 163 869 278
Financement Intérieur 37 676 824 34 750 455 40 271 154 49 067 845 161 766 278
10 RPI 37 676 824 34 750 455 40 271 154 49 067 845 161 766 278
Biens et Services 37 676 824 34 750 455 40 271 154 49 067 845 161 766 278
Financement Intérieur 1 000 220 000 220 000 220 000 661 000
20 DTI 1 000 220 000 220 000 220 000 661 000
Biens et Services 1 000 220 000 220 000 220 000 661 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE 49 235 091 51 556 692 56 318 182 61 457 836 218 567 801
LA CULTURE
100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 17 956 0 0 0 17 956
821 Coordination des relations avec les Institutions 7 400 0 0 0 7 400
00 Budget Général 7 400 0 0 0 7 400
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 400 0 0 0 7 400
370 COMMUNICATION 22 135 071 24 220 158 27 171 297 28 902 872 102 429 398
030 Administration et Coordination 17 350 621 18 318 208 19 911 347 21 609 922 77 190 098
00 Budget Général 17 350 621 18 318 208 19 911 347 21 609 922 77 190 098
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 6 767 727 7 786 881 8 526 670 9 277 001 32 358 279
Financement Intérieur 6 767 727 7 786 881 8 526 670 9 277 001 32 358 279
10 RPI 6 767 727 7 786 881 8 526 670 9 277 001 32 358 279
Indemnités 6 767 727 7 786 881 8 526 670 9 277 001 32 358 279
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 10 582 894 10 531 327 11 384 677 12 332 921 44 831 819
Financement Intérieur 10 582 894 10 531 327 11 384 677 12 332 921 44 831 819
10 RPI 10 582 894 10 531 327 11 384 677 12 332 921 44 831 819
Indemnités 1 748 000 1 800 441 1 955 172 2 120 734 7 624 347
Biens et Services 5 869 894 5 610 960 6 068 477 6 562 595 24 111 926
Transferts 2 965 000 3 119 926 3 361 028 3 649 592 13 095 546
212 Média 111 500 1 129 000 1 167 000 1 200 000 3 607 500
00 Budget Général 111 500 1 129 000 1 167 000 1 200 000 3 607 500
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 65 000 54 000 54 000 54 000 227 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 46 500 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 380 500
Financement Extérieur 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
60 SUB 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
Biens et Services 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
213 Développement des infrastructures Radio et 4 672 950 4 772 950 6 092 950 6 092 950 21 631 800
Télévision
00 Budget Général 4 672 950 4 772 950 6 092 950 6 092 950 21 631 800
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 672 950 4 772 950 6 092 950 6 092 950 21 631 800
Financement Intérieur 4 672 950 4 772 950 6 092 950 6 092 950 21 631 800
10 RPI 4 672 950 4 772 950 6 092 950 6 092 950 21 631 800
Biens et Services 4 672 950 4 772 950 6 092 950 6 092 950 21 631 800
862 CULTURE ET ARTISANAT 27 082 064 27 336 534 29 146 885 32 554 964 116 120 447
064 Administration et Coordination 4 074 333 4 284 362 4 691 401 5 104 237 18 154 333
00 Budget Général 4 074 333 4 284 362 4 691 401 5 104 237 18 154 333
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 3 955 358 4 284 362 4 691 401 5 104 237 18 035 358
Financement Intérieur 3 955 358 4 284 362 4 691 401 5 104 237 18 035 358
10 RPI 3 955 358 4 284 362 4 691 401 5 104 237 18 035 358
Indemnités 3 955 358 4 284 362 4 691 401 5 104 237 18 035 358
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
831 Culture 23 007 731 23 052 172 24 455 484 27 450 727 97 966 114
00 Budget Général 23 007 731 23 052 172 24 455 484 27 450 727 97 966 114
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 490 062 514 003 514 003 514 003 2 032 071
Financement Intérieur 490 062 514 003 514 003 514 003 2 032 071
10 RPI 490 062 514 003 514 003 514 003 2 032 071
Indemnités 398 062 410 003 410 003 410 003 1 628 071
Biens et Services 54 000 54 000 54 000 54 000 216 000
Transferts 38 000 50 000 50 000 50 000 188 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 22 517 669 22 538 169 23 941 481 26 936 724 95 934 043
Financement Intérieur 22 517 669 22 538 169 23 941 481 26 936 724 95 934 043
10 RPI 22 517 669 22 538 169 23 941 481 26 936 724 95 934 043
Biens et Services 22 517 669 22 538 169 23 941 481 26 936 724 95 934 043
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
13 SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU 283 294 221 348 694 062 381 519 119 415 316 253 1 428 823 655
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE
130 GENDARMERIE NATIONALE 283 294 221 348 694 062 381 519 119 415 316 253 1 428 823 655
009 Administration et Coordination 262 475 834 328 080 247 359 393 142 390 054 391 1 340 003 614
00 Budget Général 262 475 834 328 080 247 359 393 142 390 054 391 1 340 003 614
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 215 321 417 278 782 694 305 267 063 332 130 564 1 131 501 738
Financement Intérieur 215 321 417 278 782 694 305 267 063 332 130 564 1 131 501 738
10 RPI 215 321 417 278 782 694 305 267 063 332 130 564 1 131 501 738
Indemnités 215 321 417 278 782 694 305 267 063 332 130 564 1 131 501 738
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 10 018 417 9 911 553 10 655 579 11 419 377 42 004 926
Financement Intérieur 10 018 417 9 911 553 10 655 579 11 419 377 42 004 926
10 RPI 10 018 417 9 911 553 10 655 579 11 419 377 42 004 926
Transferts 413 010 337 000 337 000 357 000 1 444 010
Biens et Services 6 632 547 6 977 253 7 515 279 8 169 596 29 294 675
Indemnités 2 972 860 2 597 300 2 803 300 2 892 781 11 266 241
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 37 136 000 39 386 000 43 470 500 46 504 450 166 496 950
Financement Intérieur 37 136 000 39 386 000 43 470 500 46 504 450 166 496 950
10 RPI 37 136 000 39 386 000 43 470 500 46 504 450 166 496 950
Biens et Services 37 136 000 39 386 000 43 470 500 46 504 450 166 496 950
108 Intervention spéciale et/ou mixte 11 282 409 8 415 427 8 423 803 8 833 267 36 954 906
00 Budget Général 11 282 409 8 415 427 8 423 803 8 833 267 36 954 906
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 11 096 409 7 656 427 7 664 803 7 615 267 34 032 906
Financement Intérieur 11 096 409 7 656 427 7 664 803 7 615 267 34 032 906
10 RPI 11 096 409 7 656 427 7 664 803 7 615 267 34 032 906
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 186 000 759 000 759 000 1 218 000 2 922 000
Financement Intérieur 186 000 759 000 759 000 1 218 000 2 922 000
10 RPI 186 000 759 000 759 000 1 218 000 2 922 000
Biens et Services 186 000 759 000 759 000 1 218 000 2 922 000
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS 7 703 754 10 407 628 11 800 566 14 164 715 44 076 663
00 Budget Général 7 703 754 10 291 099 11 684 037 14 048 186 43 727 076
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 021 754 9 691 099 11 084 037 12 648 186 40 445 076
Financement Intérieur 7 021 754 9 691 099 11 084 037 12 648 186 40 445 076
10 RPI 7 021 754 9 691 099 11 084 037 12 648 186 40 445 076
Biens et Services 6 459 434 7 782 650 8 949 680 10 183 450 33 375 214
Indemnités 123 000 1 453 000 1 610 953 1 903 000 5 089 953
Transferts 439 320 455 449 523 404 561 736 1 979 909
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 682 000 600 000 600 000 1 400 000 3 282 000
Financement Intérieur 682 000 600 000 600 000 1 400 000 3 282 000
10 RPI 682 000 600 000 600 000 1 400 000 3 282 000
Biens et Services 682 000 600 000 600 000 1 400 000 3 282 000
02 Compte particulier du Trésor 0 116 529 116 529 116 529 349 587
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 0 116 529 116 529 116 529 349 587
Financement Intérieur 0 116 529 116 529 116 529 349 587
Biens et Services 0 110 700 110 700 110 700 332 100
Indemnités 0 5 829 5 829 5 829 17 487
125 Formation 1 832 224 1 790 760 1 901 608 2 263 880 7 788 472
00 Budget Général 1 832 224 1 790 760 1 901 608 2 263 880 7 788 472
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 491 224 1 690 760 1 801 608 1 963 880 6 947 472
Financement Intérieur 1 491 224 1 690 760 1 801 608 1 963 880 6 947 472
10 RPI 1 491 224 1 690 760 1 801 608 1 963 880 6 947 472
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 341 000 100 000 100 000 300 000 841 000
Financement Intérieur 341 000 100 000 100 000 300 000 841 000
10 RPI 341 000 100 000 100 000 300 000 841 000
Biens et Services 341 000 100 000 100 000 300 000 841 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
91 HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA 2 200 000 1 805 290 1 942 600 2 106 938 8 054 828
DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT
910 Démocratie et Bonne Gouvernance 2 200 000 1 805 290 1 942 600 2 106 938 8 054 828
832 Démocratie 2 200 000 1 805 290 1 942 600 2 106 938 8 054 828
00 Budget Général 2 200 000 1 805 290 1 942 600 2 106 938 8 054 828
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 200 000 1 805 290 1 942 600 2 106 938 8 054 828
Financement Intérieur 2 200 000 1 805 290 1 942 600 2 106 938 8 054 828
10 RPI 2 200 000 1 805 290 1 942 600 2 106 938 8 054 828
Transferts 2 200 000 1 805 290 1 942 600 2 106 938 8 054 828
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
92 COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE 2 000 000 1 641 173 1 766 000 1 915 398 7 322 571
DES DROITS DE L'HOMME
920 Droits de l'Homme 2 000 000 1 641 173 1 766 000 1 915 398 7 322 571
069 Administration et Coordination 1 200 000 1 041 173 1 124 000 1 228 458 4 593 631
00 Budget Général 1 200 000 1 041 173 1 124 000 1 228 458 4 593 631
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 200 000 1 041 173 1 124 000 1 228 458 4 593 631
Financement Intérieur 1 200 000 1 041 173 1 124 000 1 228 458 4 593 631
10 RPI 1 200 000 1 041 173 1 124 000 1 228 458 4 593 631
Transferts 1 200 000 1 041 173 1 124 000 1 228 458 4 593 631
834 Promotion et protection des Droits de l'Homme 800 000 600 000 642 000 686 940 2 728 940
00 Budget Général 800 000 600 000 642 000 686 940 2 728 940
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 800 000 600 000 642 000 686 940 2 728 940
Financement Intérieur 800 000 600 000 642 000 686 940 2 728 940
10 RPI 800 000 600 000 642 000 686 940 2 728 940
Transferts 800 000 600 000 642 000 686 940 2 728 940
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
93 HAUTE COUR DE JUSTICE 3 569 000 3 703 503 3 972 818 4 259 956 15 505 277
930 Haute Cour de Justice 3 569 000 3 703 503 3 972 818 4 259 956 15 505 277
070 Administration et Coordination 591 550 722 503 955 938 1 231 570 3 501 561
00 Budget Général 591 550 722 503 955 938 1 231 570 3 501 561
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 0 260 136 284 850 309 917 854 903
Financement Intérieur 0 260 136 284 850 309 917 854 903
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 471 550 462 367 671 088 921 653 2 526 658
Financement Intérieur 471 550 462 367 671 088 921 653 2 526 658
10 RPI 471 550 462 367 671 088 921 653 2 526 658
Biens et Services 203 550 200 800 215 024 234 000 853 374
Indemnités 260 000 255 000 449 000 679 992 1 643 992
Transferts 8 000 6 567 7 064 7 661 29 292
835 Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes 2 977 450 2 981 000 3 016 880 3 028 386 12 003 716
Personnalités/Gouvernants
00 Budget Général 2 977 450 2 981 000 3 016 880 3 028 386 12 003 716
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 977 450 2 981 000 3 016 880 3 028 386 12 003 716
Financement Intérieur 2 977 450 2 981 000 3 016 880 3 028 386 12 003 716
10 RPI 2 977 450 2 981 000 3 016 880 3 028 386 12 003 716
Biens et Services 237 450 152 000 166 000 177 506 732 956
Indemnités 2 740 000 2 829 000 2 850 880 2 850 880 11 270 760
Total général 13 822 125 863 15 480 040 549 16 583 681 448 19 080 193 987 64 966 041 847
Annexe 5
Recettes
par Service
Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-01-0-4C0-00000 CONSEIL NATIONAL DE LUTTE 6 495 000 18 805 000 0 0 25 300 000
CONTRE LE SIDA ( CNLS )
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
05 PRIMATURE 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
050 PRIMATURE 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
827 Appui au développement 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
00 Budget Général 93 851 000 50 452 000 48 624 000 51 786 000 244 713 000
00-05-0-402-00000 FONDS D'INTERVENTION POUR LE 54 045 000 19 284 000 19 962 000 20 554 000 113 845 000
DEVELOPPEMENT PHASE IV (FID
IV)
00-05-0-403-00000 OFFICE NATIONAL DE NUTRITION- 37 345 000 30 399 000 26 143 000 26 918 000 120 805 000
PROGRAMME DE NUTRITION
COMMUNAUTAIRE (EX.SEECALINE)
00-05-0-407-00000 CELLULE DE PREVENTION ET 2 461 000 769 000 2 519 000 4 314 000 10 063 000
GESTION DES URGENCES
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 105 000 245 000 245 000 245 000 840 000
122 DEFENSE ET SECURITE 105 000 245 000 245 000 245 000 840 000
103 Pilotage de la politique de défense 105 000 245 000 245 000 245 000 840 000
00 Budget Général 0 245 000 245 000 245 000 735 000
00-12-C-B43-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET 0 155 000 155 000 155 000 465 000
DES DOMAINES / PATRIMOINE
MILITAIRE
00-12-C-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / 0 90 000 90 000 90 000 270 000
SECURISATION MARITIME
02 Compte particulier du Trésor 105 000 0 0 0 105 000
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 7 004 000 5 338 650 6 355 600 6 546 000 25 244 250
160 JUSTICE 7 004 000 5 338 650 6 355 600 6 546 000 25 244 250
012 Administration et Coordination 3 496 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 290 000
00 Budget Général 3 496 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 290 000
00-16-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES 3 446 000 5 196 000 6 207 000 6 391 000 21 240 000
PROGRAMMES ET DES
RESSOURCES
00-16-0-414-00000 SERVICE DE LA GESTION DU 50 000 0 0 0 50 000
PATRIMOINE IMMOBILIER
111 Administration judiciaire 3 458 000 69 850 74 600 78 000 3 680 450
00 Budget Général 3 410 000 0 0 0 3 410 000
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 12 756 115 630 14 322 710 370 15 639 529 219 18 160 354 358 60 878 709 577
220 FINANCES ET BUDGET 12 751 735 630 14 322 710 370 15 639 529 219 18 160 354 358 60 874 329 577
013 Administration et Coordination 74 034 050 116 092 842 98 592 199 174 017 334 462 736 425
00 Budget Général 36 019 000 91 278 000 71 295 873 143 991 376 342 584 249
00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 3 142 000 5 630 000 9 050 000 1 092 000 18 914 000
01-21-0-110-00000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 958 120 152 176
NATIONALE
114 Gestion du Budget 5 949 000 0 0 0 5 949 000
00 Budget Général 5 949 000 0 0 0 5 949 000
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES 2 598 315 600 3 193 294 097 3 962 296 626 4 946 531 108 14 700 437 431
ENTREPRISES
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES 0 615 313 460 763 491 985 953 143 394 2 331 948 839
IMPÔTS ANALAMANGA
00-23-2-155-10101 SERVICE REGIONAL DES 114 417 400 0 0 0 114 417 400
ENTREPRISES ANALAMANGA 1
00-23-2-156-10101 SERVICE REGIONAL DES 108 622 500 0 0 0 108 622 500
ENTREPRISES ANALAMANGA 2
00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES 0 5 263 881 6 531 517 8 153 947 19 949 345
IMPOTS ITASY
00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES 0 16 872 713 20 935 963 26 136 456 63 945 132
IMPÔTS VAKINANKARATRA
00-23-2-181-11001 SERVICE REGIONAL DES 6 197 100 0 0 0 6 197 100
ENTREPRISES VAKINANKARATRA
00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES 0 30 347 072 37 655 191 47 008 742 115 011 005
IMPÔTS DIANA
00-23-2-231-20101 SERVICE REGIONAL DES 5 810 300 0 0 0 5 810 300
ENTREPRISES DIANA
00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES 0 23 998 719 29 778 042 37 174 907 90 951 668
IMPÔTS SAVA
00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES 0 23 041 626 28 590 464 35 692 335 87 324 425
IMPÔTS HAUTE MATSIATRA
00-23-2-361-30101 SERVICE REGIONAL DES 4 657 200 0 0 0 4 657 200
ENTREPRISES HAUTE MATSIATRA
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES 0 4 462 704 5 537 397 6 912 888 16 912 989
IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY
00-23-2-401-31623 SERVICE REGIONAL DES 1 153 200 0 0 0 1 153 200
ENTREPRISES VATOVAVY
FITOVINANY
00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES 0 25 075 025 31 113 541 38 842 144 95 030 710
IMPÔTS BOENY
00-23-2-451-40101 SERVICE REGIONAL DES 9 401 100 0 0 0 9 401 100
ENTREPRISES BOENY
00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES 0 2 895 273 3 592 508 4 484 890 10 972 671
IMPÔTS SOFIA
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES 0 60 675 240 75 286 925 93 988 198 229 950 363
IMPÔTS ATSINANANA
00-23-2-541-50101 SERVICE REGIONAL DES 11 636 800 0 0 0 11 636 800
ENTREPRISES ATSINANANA
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES 0 5 552 156 6 889 216 8 600 496 21 041 868
IMPOTS ALAOTRA MANGORO
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES 0 13 446 926 16 685 188 20 829 787 50 961 901
IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA
00-23-2-651-60101 SERVICE REGIONAL DES 5 737 000 0 0 0 5 737 000
ENTREPRISES ATSIMO
ANDREFANA
00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES 0 2 833 328 3 515 644 4 388 929 10 737 901
IMPOTS MENABE
00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES 0 6 527 789 8 099 798 10 111 788 24 739 375
IMPÔTS ANOSY
00-23-7-104-10402 CENTRE FISCAL AMBATOLAMPY 723 800 0 0 0 723 800
00-23-7-111-11001 CENTRE FISCAL ANTSIRABE " B " 801 700 0 0 0 801 700
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-23-7-401-40101 CENTRE FISCAL MAHAJANGA " A " 4 632 700 0 0 0 4 632 700
00-23-7-501-50101 CENTRE FISCAL TOAMASINA " A " 18 084 200 0 0 0 18 084 200
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-23-7-601-60101 CENTRE FISCAL TOLIARA " A " 1 891 200 0 0 0 1 891 200
00-23-7-CFB-50101 CENTRE FISCAL TOAMASINA " B " 7 831 900 0 0 0 7 831 900
00-23-7-CFB-60101 CENTRE FISCAL TOLIARA " B " 1 372 700 0 0 0 1 372 700
02 Compte particulier du Trésor 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
02-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA 760 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 10 660 000
PROGRAMMATION DES
RESSOURCES
02-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET 1 015 000 4 250 000 4 250 000 4 250 000 13 765 000
FINANCIER
116 Douanes 2 651 986 000 3 028 309 015 3 522 110 015 4 130 909 015 13 333 314 045
00 Budget Général 2 632 630 000 3 007 200 400 3 501 001 400 4 109 800 400 13 250 632 200
00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES 133 698 000 169 956 000 203 411 000 245 615 000 752 680 000
ANTANANARIVO
00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - 54 172 000 67 987 000 81 405 000 98 338 000 301 902 000
AEROPORT
00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES 56 416 000 58 269 000 69 770 000 84 286 000 268 741 000
MAMORY IVATO
00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES 73 000 98 000 117 000 142 000 430 000
ANTSIRABE
00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES 44 032 000 39 471 000 47 255 000 57 074 000 187 832 000
ANTSIRANANA
00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES 100 100 100 100 400
ANTALAHA
00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - 9 970 000 15 415 000 18 230 000 21 743 000 65 358 000
BE
00-23-5-208-20824 RECETTES DES DOUANES 69 000 100 000 100 000 100 000 369 000
SAMBAVA
00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES 10 317 000 5 673 000 6 794 000 8 207 000 30 991 000
VOHEMAR
00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES 4 983 000 3 869 000 4 633 000 5 598 000 19 083 000
FIANARANTSOA
00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES 0 100 100 100 300
MANAKARA
00-23-5-317-31715 RECETTES DES DOUANES 100 100 100 100 400
MANANJARY
00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES 88 475 000 96 014 000 110 893 000 129 034 000 424 416 000
MAHAJANGA
00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES 1 468 052 700 1 739 385 000 2 081 113 000 2 512 063 000 7 800 613 700
TAMATAVE - PORT
00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES 702 038 000 742 502 000 797 180 000 853 106 000 3 094 826 000
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
TAMATAVE - PETROLE
00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES 3 524 000 3 129 000 3 744 000 4 519 000 14 916 000
TAMATAVE SHERRIT
00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE 100 100 100 100 400
MARIE
00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA 35 803 000 35 815 000 42 878 000 51 793 000 166 289 000
00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES 21 002 000 29 515 000 33 475 000 38 178 000 122 170 000
TAOLAGNARO
00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES 5 000 2 000 3 000 4 000 14 000
MORONDAVA
02 Compte particulier du Trésor 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
02-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
DE LA COMPTABILITE
117 Trésor 6 179 986 180 6 434 558 504 6 304 677 000 6 899 278 000 25 818 499 684
00 Budget Général 840 208 184 474 148 435 93 421 000 92 800 000 1 500 577 619
02-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET 1 275 256 5 449 000 5 449 000 5 449 000 17 622 256
FINANCIER - DGT
02-21-0-230-00000 DDP / C P T 2 040 552 2 086 609 0 0 4 127 161
02-21-C-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000
FINANCIERE DE L'ETAT/C-A-S
OPERATIONS LIEES A LA
PRIVATISATION
02-21-R-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION 500 988 088 0 0 0 500 988 088
FINANCIERE DE L'ETAT/
OPERATION DE REGULARISATION
05 Fonds de Contrevaleur 1 549 100 1 538 800 0 0 3 087 900
05-21-0-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES 1 549 100 1 538 800 0 0 3 087 900
ET DES FONDS DE CONTRE-
VALEUR
06 Dette Publique 4 832 925 000 5 950 335 660 6 204 807 000 6 800 029 000 23 788 096 660
06-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE 4 712 925 000 5 110 335 660 6 204 807 000 6 800 029 000 22 828 096 660
PUBLIQUE /OPERATION DE
FINANCEMENT
06-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE 120 000 000 840 000 000 0 0 960 000 000
PUBLIQUE (OPERATION DE
FINANCEMENT)/ OPERATION DE
REGULARISATION
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
02 Compte particulier du Trésor 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
02-23-0-F40-00000 CRCM/CPR 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA 75 779 000 70 975 094 80 735 094 88 160 094 315 649 282
DÉCENTRALISATION
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET 75 779 000 70 975 094 80 735 094 88 160 094 315 649 282
DECENTRALISATION
063 Administration et Coordination 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
00 Budget Général 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
00-14-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES 4 503 000 5 021 000 6 159 000 12 394 000 28 077 000
FINANCIERES
133 Administration Territoriale 58 039 000 53 013 094 55 392 094 56 013 094 222 457 282
00 Budget Général 3 150 000 53 013 094 55 392 094 56 013 094 167 568 282
00-14-0-200-00000 BUREAU NATIONAL DE GESTION 495 000 103 000 0 0 598 000
DES RISQUES ET DES
CATASTROPHES ( BNGRC ) -
SECRETARIAT EXECUTIF
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 10 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 46 000 000
150 SECURITE PUBLIQUE 10 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 46 000 000
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux 10 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 46 000 000
00 Budget Général 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 36 000 000
00-15-C-350-00000 DIRECTION DES 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 36 000 000
RENSEIGNEMENTS ET DU
CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET
DE L'EMIGRATION / PASSEPORTS
ELECTRONIQUES
02 Compte particulier du Trésor 10 000 000 0 0 0 10 000 000
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
62 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU 231 904 000 229 579 000 195 215 000 104 576 000 761 274 000
TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
409 Domaine et sécurisation foncière 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
00 Budget Général 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
00-46-0-F10-00000 DIRECTION D’APPUI À LA GESTION 9 518 000 3 012 000 959 000 0 13 489 000
FONCIÈRE DÉCENTRALISÉE
(DAGFD)
610 TRAVAUX PUBLICS 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
206 Développement des infrastructures routières 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
00 Budget Général 208 555 000 206 586 000 172 307 000 95 692 000 683 140 000
00-61-0-E00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES 173 865 000 158 584 000 118 218 000 54 191 000 504 858 000
TRAVAUX PUBLICS (DGTP)
00-61-0-E10-00000 DIRECTION DES 34 690 000 48 002 000 54 089 000 41 501 000 178 282 000
INFRASTRUCTURES (DINFRA)
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 13 531 000 19 387 000 21 949 000 8 884 000 63 751 000
021 Administration et Coordination 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
00 Budget Général 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
00-62-0-B80-00000 UNITÉ DE COORDINATION ET DE 0 5 196 000 5 379 000 104 000 10 679 000
SUIVI DE LA RÉFORME FONCIÈRE
(UCSRF)
207 Aménagement et équipement des villes 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
00 Budget Général 13 531 000 14 191 000 16 570 000 8 780 000 53 072 000
00-62-0-D10-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 9 427 000 8 995 000 11 875 000 8 780 000 39 077 000
DES VILLES ET DE L’HABITAT
(DDVH)
00-62-0-D40-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DES 4 104 000 5 196 000 4 695 000 0 13 995 000
LOGEMENTS ET DES
EQUIPEMENTS (DPLE)
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET 300 000 594 000 0 0 894 000
EQUIPEMENTS
215 Développement des infrastructures 300 000 594 000 0 0 894 000
00 Budget Général 300 000 594 000 0 0 894 000
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE 63 874 000 90 135 000 22 758 000 28 546 000 205 313 000
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL
812 EDUCATION 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
314 Education fondamentale de 9 ans 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
00 Budget Général 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE 53 687 000 84 918 000 16 551 000 17 042 000 172 198 000
L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET
DE L'ALPHABETISATION ( DGEFA )
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
PROFESSIONNELLE
309 Formation Professionnelle et Technique 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
00 Budget Général 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
00-83-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE 10 187 000 5 217 000 6 207 000 11 504 000 33 115 000
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNELLE
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 215 325 000 294 904 000 281 281 000 304 614 000 1 096 124 000
710 SANTE 215 325 000 294 904 000 281 281 000 304 614 000 1 096 124 000
024 Administration et Coordination 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
00 Budget Général 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
00-71-0-E30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA 1 275 000 6 824 000 3 343 000 3 958 000 15 400 000
PLANIFICATION ET DU SYSTEME
D’INFORMATION(DEPSI)
505 Lutte contre les maladies 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
00 Budget Général 154 683 000 182 156 000 223 650 000 241 081 000 801 570 000
00-71-0-C30-00000 DIRECTION DE LA SANTE 18 752 000 30 918 000 3 179 000 3 094 000 55 943 000
FAMILIALE (DSFa)
00-71-0-C33-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNut) 32 560 000 25 254 000 26 142 000 26 918 000 110 874 000
00-71-0-C40-00000 DIRECTION DU PROGRAMME 6 800 000 36 110 000 24 967 000 29 563 000 97 440 000
ELARGI DE VACCINATION (DPEV)
508 Fourniture des soins de santé de qualité 1 255 000 13 642 000 0 0 14 897 000
00 Budget Général 1 255 000 13 642 000 0 0 14 897 000
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
41 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE 135 908 641 146 627 641 132 171 641 163 780 641 578 488 564
ET DE LA PECHE
430 PECHE 19 100 000 34 665 000 46 983 000 56 500 000 157 248 000
033 Administration et Coordination 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
00 Budget Général 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
00-43-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DES 9 000 000 10 000 000 10 000 000 26 500 000 55 500 000
RESSOURCES HALIEUTIQUES ET
DE LA PECHE ( DGRHP )
408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
00 Budget Général 10 100 000 24 665 000 36 983 000 30 000 000 101 748 000
00-43-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 3 484 000 17 553 000 32 091 000 29 048 000 82 176 000
PECHE ET DE L'AQUACULTURE
(DGPA)
00-43-0-E20-00000 DIRECTION D'APPUI AU 4 394 000 4 724 000 4 892 000 952 000 14 962 000
DEVELOPPEMENT DE
L'AQUACULTURE (DADA)
00-43-0-E30-00000 DIRECTION DE GESTION ET DE 2 222 000 2 388 000 0 0 4 610 000
DEVELOPPEMENT DE LA PECHE
(DGDP)
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE 116 808 641 111 962 641 85 188 641 107 280 641 421 240 564
061 Administration et Coordination 48 200 368 641 368 641 368 641 1 154 123
00 Budget Général 0 368 641 368 641 368 641 1 105 923
00-41-0-A10-00000 CELLULE DE COORDINATION ET 36 504 000 4 542 000 3 152 000 10 070 000 54 268 000
D'APPUI AUX PROJETS ET
ORGANISMES RATTACHES (CPOR)
00-41-0-B02-00000 SERVICE DES STATISTIQUES 421 000 453 000 235 000 0 1 109 000
AGRICOLES (StatAgri)
00-41-0-B30-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 8 180 000 0 0 0 8 180 000
FINANCIERE (DAF)
00-41-0-B40-00000 DIRECTION D'APPUI AUX 10 364 000 10 790 000 3 409 000 1 491 000 26 054 000
FORMATIONS AGRICOLES ET
PROFESSIONNALISATION DES
PRODUCTEURS ET PECHEURS
(DFAPP)
00-41-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION 7 436 000 4 344 000 5 809 000 0 17 589 000
ET DU SUIVI EVALUATION (DPSE)
00-41-0-B60-00000 DIRECTION COMMUNICATION ET 72 000 0 0 0 72 000
SYSTÈME D'INFORMATIONS (DCSI)
00-41-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE 12 416 000 20 923 000 11 855 000 13 097 000 58 291 000
L'AGRICULTURE (DGA)
00-41-0-C10-00000 DIRECTION D'APPUI A LA 4 662 000 5 012 000 1 629 000 1 131 000 12 434 000
PRODUCTION VEGETALE (DAPV)
00-41-0-C20-00000 DIRECTION D'APPUI A L'AGRO- 9 647 000 38 976 000 37 717 000 38 344 000 124 684 000
BUISINESS (DAAB)
00-41-0-C30-00000 DIRECTION DE GENIE RURAL (DGR) 15 523 000 19 622 000 17 105 000 39 506 000 91 756 000
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
51 MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES 76 818 000 82 682 028 39 744 028 38 193 028 237 437 084
HYDROCARBURES
510 ENERGIE 28 762 000 12 860 028 5 818 028 5 989 028 53 429 084
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources 28 762 000 12 860 028 5 818 028 5 989 028 53 429 084
d'énergie locales
00 Budget Général 26 262 000 12 860 028 5 818 028 5 989 028 50 929 084
520 EAU ET ASSAINISSEMENT 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
d'assainissement
00 Budget Général 48 056 000 55 822 000 19 926 000 18 204 000 142 008 000
00-51-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, 42 202 000 53 486 000 19 602 000 18 204 000 133 494 000
DE L'ASSAINISSEMENT ET DE
L'HYGIENE (DGEAH)
00-51-0-D10-00000 DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN 3 380 000 0 0 0 3 380 000
EAU POTABLE (DAEP)
00-51-0-D20-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMANT 2 474 000 2 336 000 324 000 0 5 134 000
(DAS)
540 HYDROCARBURES 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
02 Compte particulier du Trésor 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
02-51-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
HYDROCARBURES (DGH)
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
53 MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES 20 209 720 18 109 720 18 109 720 18 109 720 74 538 880
STRATEGIQUES
530 MINES 20 209 720 18 109 720 18 109 720 18 109 720 74 538 880
019 Administration et Coordination 5 089 720 5 089 720 5 089 720 5 089 720 20 358 880
00 Budget Général 0 5 089 720 5 089 720 5 089 720 15 269 160
00-53-C-A10-00000 DIRECTION DE LA POLICE DES 0 1 470 000 1 470 000 1 470 000 4 410 000
MINES (DPM) / REPRESSION DES
INFRACTIONS MINIERES ET
HYDROCARBURES
00-53-C-B40-00000 DIRECTION DE LA 0 660 000 660 000 660 000 1 980 000
RÈGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE ET DE
SÉCURITÉ (DRES) / EVALUATION
ET SUIVI ENVIRONNEMENTAUX
DES PROJETS MINIERS ET
PETROLIERS
00-53-D-B60-10101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 0 80 000 80 000 80 000 240 000
ANTANANARIVO
00-53-D-B60-20101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 0 110 000 110 000 110 000 330 000
ANTSIRANANA
00-53-D-B60-30101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 0 200 000 200 000 200 000 600 000
FIANARANTSOA
00-53-D-B60-40101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 0 310 000 310 000 310 000 930 000
MAHAJANGA
00-53-D-B60-50101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000
TOAMASINA
00-53-D-B60-60101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 0 300 000 300 000 300 000 900 000
TOLIARY
00-53-E-B60-11001 DIRECTION RÉGIONALE 0 49 720 49 720 49 720 149 160
VAKINANKARATRA / ACTIVITES
MINIERES ET PETROLIERES
00-53-E-B60-20824 DIRECTION RÉGIONALE SAVA / 0 50 000 50 000 50 000 150 000
ACTIVITES MINIERES ET
PETROLIERES
00-53-E-B60-31623 DIRECTION RÉGIONALE VATOVAVY 0 50 000 50 000 50 000 150 000
FITOVINANY / ACTIVITES MINIERES
ET PETROLIERES
00-53-E-B60-50302 DIRECTION RÉGIONALE ALAOTRA 0 150 000 150 000 150 000 450 000
MANGORO / ACTIVITES MINIERES
ET PETROLIERES
00-53-E-B60-61424 DIRECTION RÉGIONALE ANOSY / 0 600 000 600 000 600 000 1 800 000
ACTIVITES MINIERES ET
PETROLIERES
00-53-E-B60-61905 DIRECTION RÉGIONALE MENABE / 0 60 000 60 000 60 000 180 000
ACTIVITES MINIERES ET
PETROLIERES
02 Compte particulier du Trésor 5 089 720 0 0 0 5 089 720
00-53-C-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000
RESSOURCES STRATÉGIQUES
(DGRS) / ANALYSE ET CONTRÔLE
DE L'EAU, DES PRODUITS MINIERS
00-53-C-D20-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION ET 0 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3 900 000
DU DÉVELOPPEMENT DES
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RESSOURCES STRATÉGIQUES
(DPDRS) / ETUDES ET TRAVAUX
GEOLOGIQUES
02 Compte particulier du Trésor 6 400 000 0 0 0 6 400 000
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
63 MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME 20 905 750 7 684 750 9 971 750 5 888 750 44 451 000
ET DE LA METEOROLOGIE
350 TOURISME 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
040 Administration et Coordination 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
00 Budget Général 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
00-35-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DU 1 859 000 1 372 000 3 517 000 2 130 000 8 878 000
TOURISME (DGTOUR)
630 TRANSPORT 18 631 000 5 897 000 6 039 000 3 343 000 33 910 000
208 Transports Routier et Ferroviaire 18 631 000 5 897 000 6 039 000 3 343 000 33 910 000
00 Budget Général 16 731 000 5 897 000 6 039 000 3 343 000 32 010 000
00-63-0-C10-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS 16 731 000 3 997 000 4 139 000 1 443 000 26 310 000
TERRESTRES (DTT)
00-63-C-C10-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS 0 900 000 900 000 900 000 2 700 000
TERRESTRES (DTT) / CIRCULATION
ROUTIERE
00-63-C-C1A-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000
TERRESTRES (DTT) / FONDS
D'INVESTISSEMENTS ET DE
DEVELOPPEMENT FERROVIAIRES
02 Compte particulier du Trésor 1 900 000 0 0 0 1 900 000
680 METEOROLOGIE 415 750 415 750 415 750 415 750 1 663 000
211 Développement météorologique 415 750 415 750 415 750 415 750 1 663 000
00 Budget Général 0 415 750 415 750 415 750 1 247 250
00-68-C-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 0 415 750 415 750 415 750 1 247 250
METEOROLOGIE ( DGM )
02 Compte particulier du Trésor 415 750 0 0 0 415 750
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34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET 10 187 000 12 383 000 13 879 000 17 336 000 53 785 000
DE L'ARTISANAT
340 INDUSTRIE 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
605 Industrie 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
00 Budget Général 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
00-34-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE 0 3 089 000 5 166 000 5 319 000 13 574 000
L’INDUSTRIALISATION (DGI)
360 COMMERCE 10 187 000 9 294 000 8 713 000 12 017 000 40 211 000
614 Commerce Intérieur 1 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 7 700 000
00 Budget Général 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
00-36-C-D20-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
DES CONSOMMATEURS (DPC)
02 Compte particulier du Trésor 1 700 000 0 0 0 1 700 000
00-36-0-D30-00000 DIRECTION DU COMMERCE 8 487 000 7 294 000 6 713 000 10 017 000 32 511 000
EXTERIEUR (DCE)
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44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 65 705 122 84 806 767 75 441 767 72 457 767 298 411 423
DEVELOPPEMENT DURABLE
440 ENVIRONNEMENT 65 705 122 84 806 767 75 441 767 72 457 767 298 411 423
017 Administration et Coordination 9 928 122 11 768 767 11 768 767 11 768 767 45 234 423
00 Budget Général 0 11 768 767 11 768 767 11 768 767 35 306 301
00-44-C-B10-00000 BUREAU NATIONAL DES 0 1 899 096 1 899 096 1 899 096 5 697 288
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DU
CARBONE ET DE LA REDUCTION
DES EMISSIONS DUES A LA
DEFORESTATION ET
DEGRADATION DES FORETS (BN-
CCCREDD+)
00-44-C-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE 0 850 000 850 000 850 000 2 550 000
L’ENVIRONNEMENT ET DES
FORETS (DGEF) / AFARB
00-44-C-C10-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES 0 1 352 000 1 352 000 1 352 000 4 056 000
RESSOURCES NATURELLES
RENOUVELABLES ET DES
ECOSYSTEMES (DGRNE) / AFARB
00-44-C-C20-00000 DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE 0 400 000 400 000 400 000 1 200 000
LES MENACES
ENVIRONNEMENTALES ET DU
CONTENTIEUX FORESTIER
(DMECF) / AFARB
00-44-D-B50-11917 DIRECTIONS INTER-REGIONALES 0 159 700 159 700 159 700 479 100
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DIREDD) BONGOLAVA / AFARB
00-44-D-B50-40101 DIRECTIONS INTER-REGIONALES 0 568 221 568 221 568 221 1 704 663
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DIREDD) BOENY / AFARB
00-44-D-B50-61424 DIRECTIONS INTER-REGIONALES 0 194 350 194 350 194 350 583 050
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DIREDD) ANOSY / AFARB
00-44-E-B50-10101 DIRECTION REGIONALE DE 0 257 000 257 000 257 000 771 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) ANALAMANGA / AFARB
00-44-E-B50-11001 DIRECTION REGIONALE DE 0 50 000 50 000 50 000 150 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) VAKINANKARATRA /
AFARB
00-44-E-B50-20101 DIRECTION REGIONALE DE 0 429 000 429 000 429 000 1 287 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) DIANA / AFARB
00-44-E-B50-20824 DIRECTION REGIONALE DE 0 3 020 000 3 020 000 3 020 000 9 060 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) SAVA / AFARB
00-44-E-B50-30101 DIRECTION REGIONALE DE 0 51 000 51 000 51 000 153 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) HAUTE MATSIATRA /
AFARB
00-44-E-B50-30606 DIRECTION REGIONALE DE 0 46 500 46 500 46 500 139 500
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) AMORON'I MANIA / AFARB
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00-44-E-B50-61905 DIRECTION REGIONALE DE 0 200 000 200 000 200 000 600 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) MENABE / AFARB
02 Compte particulier du Trésor 9 928 122 0 0 0 9 928 122
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MENABE / AFARB
701 Gestion durable des ressources naturelles 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
00 Budget Général 55 777 000 73 038 000 63 673 000 60 689 000 253 177 000
00-44-0-A10-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, 1 690 000 1 817 000 1 881 000 0 5 388 000
DE LA PROGRAMMATION ET DU
SUIVI-EVALUATION (DPPSE)
00-44-0-B00-00000 SECRETAIRE GENERAL (SG) 2 526 000 2 716 000 0 0 5 242 000
00-44-0-B10-00000 BUREAU NATIONAL DES 4 966 000 1 159 000 0 0 6 125 000
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DU
CARBONE ET DE LA REDUCTION
DES EMISSIONS DUES A LA
DEFORESTATION ET
DEGRADATION DES FORETS (BN-
CCCREDD+)
00-44-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE 30 803 000 49 168 000 49 841 000 49 294 000 179 106 000
L’ENVIRONNEMENT ET DES
FORETS (DGEF)
00-44-0-C10-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES 8 450 000 9 085 000 2 538 000 1 937 000 22 010 000
RESSOURCES NATURELLES
RENOUVELABLES ET DES
ECOSYSTEMES (DGRNE)
00-44-0-C30-00000 DIRECTION DE REBOISEMENT ET 2 880 000 3 097 000 3 206 000 3 067 000 12 250 000
DE LA GESTION DES PAYSAGES ET
DES FORETS (DRGPF)
00-44-2-B50-20101 DIRECTION REGIONALE DE 4 462 000 5 996 000 6 207 000 6 391 000 23 056 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) DIANA
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66 MINISTÈRE DES POSTES, DES 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
023 Administration et Coordination 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
01 Budget annexe 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
01-66-0-B30-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 6 000 000 4 650 000 6 391 100 6 338 100 23 379 200
FINANCIERE (DAF)
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75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 3 581 000 3 844 000 0 0 7 425 000
00-78-0-430-00000 DIRECTION DU SPORT FEDERAL ( 300 000 1 049 000 0 0 1 349 000
DSF)
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37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
CULTURE
370 COMMUNICATION 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
212 Média 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
00 Budget Général 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES 44 000 1 075 000 1 113 000 1 146 000 3 378 000
ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES (DAAF)
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
13 SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE 0 116 529 116 529 116 529 349 587
DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
130 GENDARMERIE NATIONALE 0 116 529 116 529 116 529 349 587
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS 0 116 529 116 529 116 529 349 587
02 Compte particulier du Trésor 0 116 529 116 529 116 529 349 587
Total général 13 822 125 863 15 480 040 549 16 583 681 448 19 080 193 987 64 966 041 847
Annexe 6
Dépenses
par Service
Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 237 140 217 215 365 306 173 546 170 200 733 106 826 784 799
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 237 140 217 215 365 306 173 546 170 200 733 106 826 784 799
001 Administration Et Coordination 119 368 648 125 627 215 131 319 110 143 999 837 520 314 810
00 Budget Général 119 368 648 125 627 215 131 319 110 143 999 837 520 314 810
00-01-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET CIVIL 3 218 033 2 886 293 2 793 226 3 013 700 11 911 252
00-01-0-050-00000 DIRECTION GENERAL EN CHARGE DES PROJETS 128 333 231 666 277 199 299 377 936 575
PRESIDENTIELS
00-01-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE 89 106 908 94 058 395 98 000 934 107 092 004 388 258 241
00-01-0-210-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 3 386 667 2 804 436 3 127 769 3 389 317 12 708 189
00-01-0-280-00000 DIRECTION DE LA SECURITE PRESIDENTIELLE 7 240 233 7 400 708 7 490 004 8 160 716 30 291 661
00-01-0-281-00000 GARDE PRESIDENTIELLE 1 315 641 1 336 622 1 445 803 1 552 053 5 650 119
00-01-0-2B0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET 941 250 885 000 725 800 823 864 3 375 914
POLITIQUES
00-01-0-420-00000 GRANDE CHANCELLERIE ET CONSEIL DE L'ORDRE 131 756 198 744 215 309 231 795 777 604
NATIONAL
00-01-0-480-00000 CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE 2 431 331 2 452 643 2 599 911 3 505 275 10 989 160
00-01-9-110-00000 PERSONNEL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 11 293 496 13 372 708 14 643 155 15 931 736 55 241 095
CENTRAL
138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit 73 781 257 40 337 666 33 515 736 47 126 525 194 761 184
00 Budget Général 73 781 257 40 204 266 33 515 736 47 126 525 194 627 784
00-01-0-060-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PRESIDENCE EN 128 333 231 666 277 199 299 375 936 573
CHARGE DES AFFAIRES POLITIQUES DE LA
PRESIDENCE
00-01-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE 7 102 000 0 0 0 7 102 000
00-01-0-430-00000 MEDIATURE 749 166 912 268 1 019 236 1 095 615 3 776 285
00-01-0-440-00000 CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ( 5 326 687 2 799 210 2 856 573 2 894 222 13 876 692
CSM )
00-01-0-450-00000 INSPECTION GENERALE DE L'ARMEE MALAGASY ( 275 135 925 806 967 367 1 064 620 3 232 928
IGAM )
00-01-0-460-00000 INSPECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE 335 309 661 884 705 702 769 363 2 472 258
NATIONALE ( IGGN )
00-01-0-490-00000 DIRECTION GENERALE DE L'INSPECTION 2 415 455 4 364 766 4 244 397 4 626 764 15 651 382
GENERALE DE L'ETAT (D.G.I.G.E)
00-01-0-4A0-00000 COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTEGRITE ( 1 399 853 1 706 951 1 854 615 2 019 133 6 980 552
CSI )
00-01-0-4B0-00000 BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION 12 775 679 10 728 810 12 825 422 13 911 462 50 241 373
00-01-0-4D0-00000 SAMPANA MISAHANA NY FAMOTSIAM-BOLA 4 829 007 3 074 711 2 617 419 2 999 442 13 520 579
00-01-0-4H0-00000 COORDINATION GENERALE DU PROGRAMME DE 37 954 167 13 949 264 5 236 667 16 454 654 73 594 752
REFORMES POUR L'EFFICACITE DE
L'ADMINISTRATION (PREA)
00-01-0-4J0-00000 ORGANISME DE COORDINATION ET DE SUIVI DES 372 458 676 250 719 672 785 131 2 553 511
INVESTISSEMENTS ET DE LEURS FINANCEMENTS
(OCSIF)
00-01-1-490-10101 DIR INTER - REG I.E / ANTANANARIVO 19 620 28 780 31 995 34 547 114 942
00-01-1-490-20101 DIR INTER - REG I.E / ANTSIRANANA 19 900 28 780 31 995 34 547 115 222
00-01-1-490-30101 DIR INTER - REG I.E / FIANARANTSOA 19 628 28 780 31 492 34 009 113 909
00-01-1-490-40101 DIR INTER - REG I.E / MAHAJANGA 19 620 28 780 31 995 34 547 114 942
00-01-1-490-50101 DIR INTER - REG I.E / TOAMASINA 19 620 28 780 31 995 34 547 114 942
00-01-1-490-60101 DIR INTER - REG I.E / TOLIARA 19 620 28 780 31 995 34 547 114 942
620 Appui au développement social et économique 43 990 312 49 400 425 8 711 324 9 606 744 111 708 805
00 Budget Général 43 990 312 49 400 425 8 711 324 9 606 744 111 708 805
00-01-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE 31 885 000 24 557 675 2 317 084 2 587 402 61 347 161
00-01-0-2B0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET 374 000 590 000 597 585 667 301 2 228 886
POLITIQUES
00-01-0-4C0-00000 CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ( 7 908 792 20 853 253 2 096 063 2 326 137 33 184 245
CNLS )
00-01-0-4E0-00000 SERVICE CIVIQUE 491 422 391 513 434 043 471 624 1 788 602
00-01-0-4F1-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 165 868 292 318 340 113 366 038 1 164 337
00-01-0-4F2-00000 DIRECTION DES AFFAIRES MILITAIRES 14 483 100 362 109 633 128 115 352 593
00-01-0-4F3-00000 DIRECTION DE LA DOCUMENTATION GÉNÉRALE 208 283 108 828 127 335 137 522 581 968
00-01-0-4FS-00000 SECRÉTARIAT PERMANENT À LA DÉFENSE ET À 2 942 464 2 506 476 2 689 468 2 922 605 11 061 013
LA SÉCURITÉ NATIONALE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
02 SENAT 22 091 333 15 524 954 16 656 045 17 876 199 72 148 531
020 SENAT 22 091 333 15 524 954 16 656 045 17 876 199 72 148 531
002 Administration Et Coordination 13 884 400 10 574 854 11 277 531 12 082 992 47 819 777
00 Budget Général 13 884 400 10 574 854 11 277 531 12 082 992 47 819 777
00-02-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT 13 884 400 10 574 854 11 277 531 12 082 992 47 819 777
119 Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat 8 206 933 4 950 100 5 378 514 5 793 207 24 328 754
00 Budget Général 8 206 933 4 950 100 5 378 514 5 793 207 24 328 754
00-02-0-060-00000 CABINET DU QUESTEUR I 8 206 933 4 950 100 5 378 514 5 793 207 24 328 754
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
03 ASSEMBLEE NATIONALE 38 592 416 47 511 935 51 021 508 54 797 425 191 923 284
030 ASSEMBLEE NATIONALE 38 592 416 47 511 935 51 021 508 54 797 425 191 923 284
003 Administration et Coordination 21 472 175 17 573 476 19 444 113 21 363 281 79 853 045
00 Budget Général 21 472 175 17 573 476 19 444 113 21 363 281 79 853 045
00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE 21 472 175 17 573 476 19 444 113 21 363 281 79 853 045
101 Gouvernance Responsable 17 120 241 29 938 459 31 577 395 33 434 144 112 070 239
00 Budget Général 17 120 241 29 938 459 31 577 395 33 434 144 112 070 239
00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE 17 120 241 29 938 459 31 577 395 33 434 144 112 070 239
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 9 587 750 9 105 331 9 808 948 10 568 561 39 070 590
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 9 587 750 9 105 331 9 808 948 10 568 561 39 070 590
004 Administration et Coordination 6 490 500 6 552 531 7 053 248 7 592 153 27 688 432
00 Budget Général 6 490 500 6 552 531 7 053 248 7 592 153 27 688 432
00-04-0-120-00000 DIRECTION FINANCIERE ET DE LA 6 490 500 6 552 531 7 053 248 7 592 153 27 688 432
PROGRAMMATION BUDGETAIRE
102 Gouvernance responsable 3 097 250 2 552 800 2 755 700 2 976 408 11 382 158
00 Budget Général 3 097 250 2 552 800 2 755 700 2 976 408 11 382 158
00-04-0-040-00000 GREFFE 2 762 667 2 144 500 2 309 800 2 489 908 9 706 875
00-04-0-103-00000 SERVICE DU SYSTÈME D'INFORMATION 334 583 408 300 445 900 486 500 1 675 283
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
05 PRIMATURE 204 015 220 120 274 932 115 033 121 123 631 138 562 954 411
050 PRIMATURE 204 015 220 120 274 932 115 033 121 123 631 138 562 954 411
005 Administration et Coordination 27 519 095 28 750 524 31 364 539 33 575 979 121 210 137
00 Budget Général 27 519 095 28 750 524 31 364 539 33 575 979 121 210 137
00-05-0-000-00000 CABINET DU PREMIER MINISTRE 8 835 743 8 907 035 9 983 180 11 134 656 38 860 614
00-05-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 56 531 133 947 172 016 172 016 534 510
PUBLICS (PRMP)
00-05-0-040-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 57 360 89 235 115 996 115 996 378 587
00-05-0-061-00000 COMMANDEMENT DE BATAILLON DE LA SECURITE 6 606 017 6 632 968 6 779 556 6 779 556 26 798 097
00-05-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 2 169 642 1 574 976 1 702 662 1 702 662 7 149 942
00-05-0-113-00000 SERVICE FINANCIER ET COMPTABLE 63 103 182 563 253 635 253 635 752 936
00-05-0-11A-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 0 71 978 100 000 100 000 271 978
ADJOINTE
00-05-0-160-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 66 612 91 677 120 528 120 528 399 345
00-05-9-110-00000 PERSONNEL PRIMATURE CENTRAL 9 624 560 10 999 906 12 044 938 13 104 902 45 774 306
139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des 15 837 769 12 949 554 9 891 451 10 840 337 49 519 111
actions gouvernementales
00 Budget Général 15 837 769 12 949 554 9 891 451 10 840 337 49 519 111
00-05-0-000-00000 CABINET DU PREMIER MINISTRE 8 989 352 8 397 761 7 258 204 8 107 090 32 752 407
00-05-0-050-00000 DIRECTION DU CABINET MILITAIRE 124 643 119 635 151 000 151 000 546 278
00-05-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 5 670 857 3 119 845 944 433 944 433 10 679 568
00-05-0-101-00000 SERVICE DES CONSEILS 27 880 49 459 68 714 68 714 214 767
00-05-0-102-00000 SERVICE DU JOURNAL OFFICIEL 27 880 49 459 68 714 68 714 214 767
00-05-0-111-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE 201 351 216 908 301 351 301 351 1 020 961
LA LOGISTIQUE
00-05-0-120-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DU 236 677 199 064 236 420 236 420 908 581
CONTENTIEUX
00-05-0-130-00000 DIRECTION DES ETUDES 118 290 159 469 187 656 187 656 653 071
00-05-0-140-00000 DIRECTION CENTRE NATIONAL LEGIS 50 657 85 943 108 002 108 002 352 604
00-05-0-150-00000 DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES 133 188 229 021 249 330 249 330 860 869
00-05-0-1A1-00000 SERVICE D'APPUI AU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL 77 362 79 729 103 929 103 929 364 949
00-05-0-401-00000 COM. INTERM.DE COORDINATION DE LA LUTTE 179 632 113 700 133 698 133 698 560 728
CONTRE LA DROGUE(CICLD)
827 Appui au développement 160 658 356 78 574 854 73 777 131 79 214 822 392 225 163
00 Budget Général 160 658 356 78 574 854 73 777 131 79 214 822 392 225 163
00-05-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 100 000 45 451 0 0 145 451
00-05-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 3 560 244 13 729 720 13 300 236 14 786 021 45 376 221
00-05-0-402-00000 FONDS D'INTERVENTION POUR LE 95 918 800 27 067 913 20 623 913 21 215 913 164 826 539
DEVELOPPEMENT PHASE IV (FID IV)
00-05-0-403-00000 OFFICE NATIONAL DE NUTRITION-PROGRAMME 51 804 859 36 393 437 36 704 600 38 269 706 163 172 602
DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE (EX.SEECALINE)
00-05-0-404-00000 APPUI AU PROCESSUS DU PLAN D'ACTION POUR 443 616 70 876 64 953 64 953 644 398
LE DEVELOPPEMENT RURAL (PPADR)
00-05-0-405-00000 SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT POUR LA 159 602 186 595 235 305 235 305 816 807
COORDINATION DE L'AIDE (STP-CA)
00-05-0-406-00000 COMITE NATIONAL DE GESTION INTEGREE DES 125 509 78 841 84 492 84 492 373 334
ZONES COTIERES ET MARINES ( CNGIZC )
00-05-0-407-00000 CELLULE DE PREVENTION ET GESTION DES 8 545 726 1 002 021 2 763 632 4 558 432 16 869 811
URGENCES
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
06 CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY 7 194 332 8 005 122 8 612 139 9 266 138 33 077 731
060 RECONCILIATION MALAGASY 7 194 332 8 005 122 8 612 139 9 266 138 33 077 731
057 Administration et Coordination 6 128 950 6 997 933 7 548 950 8 144 449 28 820 282
00 Budget Général 6 128 950 6 997 933 7 548 950 8 144 449 28 820 282
00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT 376 750 277 000 294 774 361 775 1 310 299
00-06-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 33 708 35 708 39 504 46 504 155 424
PUBLICS
00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF 87 625 72 010 77 010 77 010 313 655
00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 5 554 160 6 535 149 7 053 596 7 565 094 26 707 999
823 Réconciliation Nationale 1 065 382 1 007 189 1 063 189 1 121 689 4 257 449
00 Budget Général 1 065 382 1 007 189 1 063 189 1 121 689 4 257 449
00-06-0-120-00000 DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION 35 583 33 110 50 610 57 110 176 413
00-06-0-150-00000 DIRECTION D'APPUI A LA RECONCILIATION 33 298 33 100 37 100 61 100 164 598
00-06-0-310-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE 72 125 64 525 68 525 72 525 277 700
00-06-0-320-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT 67 208 59 508 63 508 66 508 256 732
00-06-0-410-00000 COMMISSION REFONDATION DE LA NATION DE LA 66 333 55 333 59 333 63 333 244 332
REPUBLIQUE
00-06-0-420-00000 COMMISSION VERITE ET PARDON 63 000 57 353 61 353 65 353 247 059
00-06-0-430-00000 COMMISSION INDEMNISATION ET REPARATION 63 000 58 333 62 333 71 333 254 999
00-06-0-510-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO 0 108 000 110 500 113 500 332 000
00-06-0-520-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA 0 108 000 110 500 110 500 329 000
00-06-0-530-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA 0 108 500 110 500 111 000 330 000
00-06-0-540-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA 0 105 510 108 010 108 510 322 030
00-06-0-550-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA 0 107 917 110 417 110 417 328 751
00-06-0-560-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA 0 108 000 110 500 110 500 329 000
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
07 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 43 915 167 35 908 243 39 172 513 42 742 352 161 738 275
070 ELECTIONS 43 915 167 35 908 243 39 172 513 42 742 352 161 738 275
060 Administration et Coordination 8 508 788 8 872 661 9 530 644 10 240 465 37 152 558
00 Budget Général 8 508 788 8 872 661 9 530 644 10 240 465 37 152 558
00-07-0-120-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 8 081 501 8 470 374 9 096 172 9 771 172 35 419 219
FINANCIERES (DAAF)
00-07-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME INFORMATIQUE (DSI) 27 450 27 450 29 646 32 018 116 564
00-07-0-140-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION 75 000 50 000 54 000 58 320 237 320
ET DU SUIVI-EVALUATION (DEPSE)
00-07-1-001-10101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 2 820 2 820 3 046 3 290 11 976
ANTANANARIVO
00-07-1-001-20101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ANTSIRANANA
00-07-1-001-30101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
FIANARANTSOA
00-07-1-001-40101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
MAHAJANGA
00-07-1-001-50101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 5 350 5 350 5 779 6 241 22 720
TOAMASINA
00-07-1-001-60101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
TOLIARA
00-07-2-001-10101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ANALAMANGA
00-07-2-001-11001 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
VAKINANKARATRA
00-07-2-001-11707 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ITASY
00-07-2-001-11917 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
BONGOLAVA
00-07-2-001-20101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
DIANA
00-07-2-001-20824 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
SAVA
00-07-2-001-30101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
HAUTE MATSIATRA
00-07-2-001-30606 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
AMORON'I MANIA
00-07-2-001-30914 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ATSIMO ATSINANANA
00-07-2-001-31307 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
IHOROMBE
00-07-2-001-31623 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
VATOVAVY FITOVINANY
00-07-2-001-40101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
BOENY
00-07-2-001-40711 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
SOFIA
00-07-2-001-41210 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
BETSIBOKA
00-07-2-001-41312 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
MELAKY
00-07-2-001-50101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ATSINANANA
00-07-2-001-50302 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ALAOTRA MANGORO
00-07-2-001-50905 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ANALANJIROFO
00-07-2-001-60101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ATSIMO ANDREFANA
00-07-2-001-60406 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ANDROY
00-07-2-001-61424 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
ANOSY
00-07-2-001-61905 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 980 1 980 2 139 2 310 8 409
MENABE
00-07-3-001-101A1 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
RENIVOHITRA/PREMIER ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A2 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
RENIVOHITRA/DEUXIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A3 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
RENIVOHITRA/TROISIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A4 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
RENIVOHITRA/QUATRIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A5 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
RENIVOHITRA/CINQUIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A6 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
RENIVOHITRA/SIXIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-10201 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 2 896 2 896 3 128 3 379 12 299
00-07-3-001-10301 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO AVARADRANO 2 028 2 028 2 190 2 366 8 612
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-07-3-001-11615 ANTENNE (CED) MANJAKANDRIANA 2 228 2 228 2 406 2 599 9 461
00-07-3-001-30703 ANTENNE (CED) BEFOTAKA SUD 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
00-07-3-001-31805 ANTENNE (CED) MIDONGY SUD 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
00-07-3-001-40907 ANTENNE (CED) BEFANDRIANA NORD 2 588 2 588 2 795 3 019 10 990
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-07-3-001-50216 ANTENNE (CED) TOAMASINA II 2 428 2 428 2 622 2 832 10 310
00-07-3-001-50605 ANTENNE (CED) ANOSIBE AN'ALA 1 928 1 928 2 082 2 249 8 187
00-07-3-001-50701 ANTENNE (CED) ANTANAMBAO MANAMPOTSY 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
00-07-3-001-50905 ANTENNE (CED) FENOARIVO EST 1 988 1 988 2 147 2 319 8 442
00-07-3-001-51107 ANTENNE (CED) MANANARA NORD 2 028 2 028 2 190 2 366 8 612
00-07-3-001-60301 ANTENNE (CED) AMBOASARY SUD 2 068 2 068 2 233 2 412 8 781
00-07-3-001-60406 ANTENNE (CED) AMBOVOMBE ANDROY 2 128 2 128 2 298 2 482 9 036
00-07-3-001-60602 ANTENNE (CED) ANKAZOABO SUD 1 800 1 800 1 944 2 100 7 644
126 Mise en Oeuvre du Processus Electoral 35 293 012 26 805 582 29 393 469 32 233 615 123 725 678
00 Budget Général 35 293 012 26 805 582 29 393 469 32 233 615 123 725 678
00-07-0-110-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ELECTORALES 35 293 012 26 805 582 29 393 469 32 233 615 123 725 678
(DOE)
825 Education Electorale et Communication 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
00 Budget Général 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
00-07-0-150-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION ELECTORALE ET DE 113 367 230 000 248 400 268 272 860 039
LA COMMUNICATION (DEEC)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 302 353 815 407 049 777 445 090 552 484 728 419 1 639 222 563
122 DEFENSE ET SECURITE 264 761 912 368 027 096 402 950 442 439 209 295 1 474 948 745
007 Administration et Coordination 213 941 451 270 842 239 296 278 479 322 231 912 1 103 294 081
00 Budget Général 213 941 451 270 842 239 296 278 479 322 231 912 1 103 294 081
00-12-0-A00-00000 CABINET 190 900 206 250 258 800 278 100 934 050
00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 122 500 97 900 140 800 150 500 511 700
PUBLICS
00-12-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 568 091 740 335 752 600 807 300 2 868 326
00-12-0-B10-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 139 000 114 750 141 000 151 500 546 250
00-12-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 147 300 119 200 169 500 181 600 617 600
00-12-0-B30-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 163 300 124 200 169 500 181 600 638 600
00-12-0-B40-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 6 472 823 8 691 516 8 973 420 9 675 800 33 813 559
00-12-0-B80-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA 270 900 204 850 304 900 330 000 1 110 650
CULTURE
00-12-0-C20-00000 DIRECTION DES REFORMES 147 300 119 200 169 500 181 600 617 600
00-12-0-E00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS 127 800 97 700 141 100 151 500 518 100
00-12-9-110-00000 PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE 205 178 669 259 913 470 284 605 268 309 650 537 1 059 347 944
CENTRAL
00-12-9-111-00000 SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE 412 868 412 868 452 091 491 875 1 769 702
103 Pilotage de la politique de défense 50 820 461 97 184 857 106 671 963 116 977 383 371 654 664
00 Budget Général 50 715 461 97 184 857 106 671 963 116 977 383 371 549 664
00-12-0-B40-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 39 104 193 85 468 808 93 099 500 102 301 810 319 974 311
00-12-0-B50-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION 444 315 318 965 315 500 344 400 1 423 180
00-12-0-B60-00000 OFFICE NATIONAL MALAGASY DES ANCIENS 165 000 175 000 167 418 182 270 689 688
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
00-12-0-B70-00000 USINE MILITAIRE DE MORAMANGA 975 700 936 220 1 056 200 1 143 000 4 111 120
00-12-0-C00-00000 DIRECTION GENENRALE DE LA PLANIFICATION 149 300 122 200 163 100 179 000 613 600
STRATEGIQUE
00-12-0-C10-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE 103 100 107 250 133 800 144 300 488 450
L'ANTICIPATION STRATEGIQUE
00-12-0-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE 141 200 120 700 155 700 167 800 585 400
00-12-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE 939 055 139 700 170 400 182 400 1 431 555
DEFENSE
00-12-0-D10-00000 DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES 1 234 100 1 648 500 1 811 500 1 942 200 6 636 300
00-12-0-D20-00000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA 1 149 950 1 148 862 1 213 400 1 302 200 4 814 412
GESTION DES RESERVES
00-12-0-D30-00000 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE 2 368 015 2 536 184 3 086 600 3 382 601 11 373 400
MILITAIRE
00-12-1-D38-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA 672 895 259 597 385 400 412 800 1 730 692
00-12-2-B04-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE 3 268 638 3 957 871 4 668 445 5 047 602 16 942 556
00-12-C-B43-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES / 0 155 000 155 000 155 000 465 000
PATRIMOINE MILITAIRE
00-12-C-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION 0 90 000 90 000 90 000 270 000
MARITIME
123 ARMEE MALAGASY 37 591 903 39 022 681 42 140 110 45 519 124 164 273 818
008 Administration et Coordination 17 742 866 19 094 266 20 868 679 22 427 689 80 133 500
00 Budget Général 17 742 866 19 094 266 20 868 679 22 427 689 80 133 500
00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE 7 340 547 5 722 975 6 227 638 6 375 758 25 666 918
00-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES 968 368 582 967 635 389 699 366 2 886 090
00-12-0-270-00000 ECOLE D'ETAT MAJOR 136 611 80 691 95 691 105 500 418 493
00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS 123 199 80 295 85 245 111 200 399 939
00-12-0-F00-00000 EMGAM/CABINET 0 1 262 215 1 557 837 1 535 330 4 355 382
00-12-0-F10-00000 E M G A M / BUREAU DE L'ADMINISTRATION DU 0 511 536 558 500 625 536 1 695 572
PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY
00-12-0-F20-00000 E M G A M / BUREAU DE SECURITE ET 0 205 000 282 000 285 000 772 000
D'EXPLOITATION DES RENSEIGNEMENTS DE
L'ARMEE
00-12-0-F30-00000 E M G A M / BUREAU DES ETUDES ET DES 0 628 500 732 500 758 500 2 119 500
PLANIFICATIONS DES OPERATIONS DE L'ARMEE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-12-0-F40-00000 E M G A M / BUREAU DE LA LOGISTIQUE ET DES 0 714 413 747 028 917 928 2 379 369
DOMAINES MILITAIRES
00-12-0-F50-00000 E M G A M /BUREAU DES INFRASTRUCTURES ET 0 60 000 72 000 100 000 232 000
TRAVAUX TECHNIQUES DE L'ARMEE
00-12-0-F60-00000 E M G A M / BUREAU DES TELECOMMUNICATIONS 0 279 700 286 700 257 342 823 742
ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES
00-12-0-F70-00000 E M G A M /BUREAU DES ECOLES ET DE LA 0 185 810 180 142 202 649 568 601
FORMATION DE L'ARMEE
00-12-0-F80-00000 E M G A M / BUREAU DES CONTROLES ET DES 0 70 649 80 249 95 649 246 547
INSPECTIONS DE L'ARMEE
00-12-0-F90-00000 E M G A M / BUREAU DE COMMUNICATION ET DES 0 70 649 80 249 97 649 248 547
AFFAIRES CIVILO-MILITAIRES
00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1 417 076 278 203 323 373 417 560 1 436 212
ANTANANARIVO
00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2 222 347 153 245 179 285 257 763 812 640
FIANARANTSOA
00-12-1-213-50101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°3 230 552 197 537 225 672 210 689 864 450
TOAMASINA
00-12-1-214-40101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°4 181 243 142 831 165 659 240 694 730 427
MAHAJANGA
00-12-1-215-60101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°5 365 963 209 690 243 307 312 848 1 131 808
TOLIARA
00-12-1-216-20101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°7 321 262 190 074 215 483 258 678 985 497
ANTSIRANANA
00-12-1-217-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 35 059 40 000 40 000 67 969 183 028
FIANARANTSOA
00-12-1-251-10101 CORPS D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DU 753 186 770 735 811 014 876 832 3 211 767
SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS ET DES 883 800 974 861 1 019 247 991 816 3 869 724
SERVICES
00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP 28 098 118 150 17 500 23 500 187 248
00-12-1-253-30101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS 95 010 98 650 98 145 116 009 407 814
TECHNIQUES N°2 FIANARANTSOA
00-12-1-254-20101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS 59 587 55 261 57 704 85 391 257 943
TECHNIQUES N°7 ANTSIRANANA
00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA 1 039 626 3 332 116 3 609 437 3 942 497 11 923 676
00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3 31 818 37 818 37 818 48 818 156 272
TOAMASINA
00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 31 818 36 818 37 818 21 818 128 272
MAHAJANGA
00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 31 818 37 818 37 818 22 818 130 272
TOLIARA
00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7 31 818 37 818 37 818 47 818 155 272
ANTSIRANANA
00-12-2-273-11001 ENSOA ANTSIRABE 528 150 1 890 738 2 053 910 2 286 261 6 759 059
00-12-2-594-10101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1 31 003 36 503 36 503 30 503 134 512
104 Armée de Terre 15 200 912 15 698 398 16 760 383 18 083 606 65 743 299
00 Budget Général 15 200 912 15 698 398 16 760 383 18 083 606 65 743 299
00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE 490 255 950 000 1 045 000 1 149 500 3 634 755
00-12-0-220-00000 COMMANDEMENT DES FORCES DE 756 544 1 452 540 1 611 222 1 796 434 5 616 740
DEVELOPPEMENT
00-12-0-240-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION 150 787 74 280 116 280 76 780 418 127
DE L'ARMEE
00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE 620 584 628 754 666 636 716 715 2 632 689
00-12-1-222-50101 2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA 534 636 593 394 625 165 671 582 2 424 777
00-12-1-223-11615 3EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA 407 560 435 767 467 394 504 437 1 815 158
00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN 816 460 846 298 893 220 958 903 3 514 881
00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIENNE 544 427 529 694 558 564 599 282 2 231 967
00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1 852 453 831 243 876 183 861 952 3 421 831
00-12-1-311-10101 REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO 104 366 71 400 81 400 64 400 321 566
00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 571 838 560 015 589 793 636 821 2 358 467
FIANARANTSOA
00-12-1-321-30101 REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA 104 366 71 400 83 400 64 400 323 566
00-12-1-330-50101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 584 949 566 294 598 420 643 223 2 392 886
TOAMASINA
00-12-1-331-50101 REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA 104 366 71 400 83 400 64 400 323 566
00-12-1-340-40101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 600 808 786 577 834 376 900 746 3 122 507
MAHAJANGA
00-12-1-342-40101 REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA 104 366 71 400 83 400 64 400 323 566
00-12-1-350-60101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 1 044 081 977 272 927 728 1 002 723 3 951 804
TOLIARY
00-12-1-353-60101 REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA 104 366 71 400 83 400 63 900 323 066
00-12-1-360-10518 1ER REGIMENT DES FORCES D' INTERVENTION 739 830 782 778 829 844 890 001 3 242 453
00-12-1-361-20101 2EME REGIMENT DES FORCES D' INTERVENTION 481 343 426 121 453 675 549 131 1 910 270
ANTSIRANANA
00-12-1-370-20101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7 469 859 417 640 445 473 540 356 1 873 328
ANTSIRANANA
00-12-1-371-20101 REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA 102 966 62 500 74 500 72 500 312 466
00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE 492 316 433 367 464 286 557 408 1 947 377
00-12-2-333-50302 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 661 500 588 252 632 903 655 139 2 537 794
ANDILAMENA
00-12-2-341-41312 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 484 058 433 707 464 716 462 407 1 844 888
MAINTIRANO
00-12-2-351-61401 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N° 548 034 548 381 581 315 686 918 2 364 648
TAOLAGNARO
00-12-2-352-61905 3EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 535 008 506 962 539 222 577 778 2 158 970
MORONDAVA
00-12-2-570-31623 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 516 766 502 301 535 125 638 888 2 193 080
MANAKARA
00-12-2-741-11917 DEUXIEME BATAILLON INTERARMES (2°B.I.A) 499 000 397 030 433 658 481 901 1 811 589
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
TSIROANOMANDIDY
00-12-2-742-31307 BATAILLON INTERARMES (B.I.I) IHOSY 501 000 376 930 413 733 457 984 1 749 647
00-12-2-790-10101 CORPS DE PROTECTION CIVILE 672 020 633 301 666 952 672 597 2 644 870
105 Armée de l'Air 2 705 776 2 042 006 2 227 632 2 473 469 9 448 883
00 Budget Général 2 705 776 2 042 006 2 227 632 2 473 469 9 448 883
00-12-0-230-00000 COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES 1 628 716 1 029 716 1 146 716 1 238 716 5 043 864
00-12-1-233-10518 BASE AERONAVALE IVATO 566 077 553 823 591 505 672 767 2 384 172
00-12-2-234-10101 BASE AERIENNE TACTIQUE 510 983 458 467 489 411 561 986 2 020 847
106 Marine Nationale 1 942 349 2 188 011 2 283 416 2 534 360 8 948 136
00 Budget Général 1 942 349 2 188 011 2 283 416 2 534 360 8 948 136
00-12-0-593-00000 COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES 1 081 875 1 415 000 1 570 415 1 685 911 5 753 201
00-12-1-236-20101 BANA ANTSIRANANA 860 474 773 011 713 001 848 449 3 194 935
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
11 MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 67 883 000 81 059 309 88 397 487 96 098 513 333 438 309
617 Coopération internationale et développement économique 80 450 76 000 82 000 87 000 325 450
110 AFFAIRES ETRANGERES 67 802 550 80 983 309 88 315 487 96 011 513 333 112 859
006 Administration et Coordination 56 472 901 69 674 321 75 944 032 82 284 485 284 375 739
00 Budget Général 56 472 901 69 674 321 75 944 032 82 284 485 284 375 739
00-11-0-000-00000 CABINET 57 928 54 500 58 000 64 600 235 028
00-11-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 8 028 12 200 25 200 25 200 70 628
PUBLICS
00-11-0-110-00000 DIRECTION DU PROTOCOLE (DP) 24 100 15 700 38 000 42 000 119 800
00-11-0-1E0-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) 18 800 18 600 29 600 34 600 101 600
00-11-9-110-00000 PERSONNEL AFFAIRES ETRANGÈRES CENTRAL 2 995 242 4 047 311 4 431 824 4 821 832 16 296 209
00-11-9-840-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE WASHINGTON 1 274 114 2 162 177 2 367 588 2 575 936 8 379 815
(USA)
00-11-9-841-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE OTTAWA 1 019 611 2 241 554 2 454 506 2 670 503 8 386 174
(CANADA)
00-11-9-850-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE PARIS 763 336 2 927 400 3 205 503 3 487 592 10 383 831
(FRANCE)
00-11-9-851-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE MOSCOU (CEI) 1 424 600 2 258 281 2 472 821 2 690 431 8 846 133
00-11-9-852-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BRUXELLES 1 859 519 2 971 182 3 253 449 3 539 752 11 623 902
(BELGIQUE)
00-11-9-853-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ROME (ITALIE) 321 698 2 092 230 2 290 995 2 492 604 7 197 527
00-11-9-854-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT MARSEILLE 809 505 1 848 281 2 023 873 2 201 973 6 883 632
(FRANCE)
00-11-9-856-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD GENEVE (OIT) 4 474 636 3 673 765 4 022 778 4 376 779 16 547 958
00-11-9-857-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD UNESCO PARIS 649 982 1 906 502 2 087 622 2 271 335 6 915 441
(FRANCE)
00-11-9-858-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE LONDRES 866 703 2 084 973 2 283 051 2 483 958 7 718 685
(ANGLETERRE)
00-11-9-859-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BERLIN 2 780 073 1 933 561 2 117 253 2 303 573 9 134 460
00-11-9-860-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ADDIS ABEBA 1 255 542 2 085 342 2 283 454 2 484 397 8 108 735
(ETHIOPIE)
00-11-9-861-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ILE MAURICE 1 239 485 1 969 969 2 157 121 2 346 947 7 713 522
00-11-9-862-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ALGER 586 377 1 872 183 2 050 045 2 230 448 6 739 053
(ALGERIE)
00-11-9-864-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE DAKAR 1 834 911 1 815 483 1 987 959 2 162 899 7 801 252
(SENEGAL)
00-11-9-865-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE PRETORIA 1 113 071 2 047 581 2 242 105 2 439 409 7 842 166
(AFRIQUE DU SUD)
00-11-9-866-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT ILE DE LA 1 328 269 1 928 641 2 111 869 2 297 710 7 666 489
REUNION
00-11-9-867-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE TRIPOLI (LYBIE) 2 2 4 4 12
00-11-9-868-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT CAPE TOWN 656 534 2 4 4 656 544
(AFRIQUE DU SUD)
00-11-9-880-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BEIJING 1 955 504 2 255 001 2 469 232 2 686 524 9 366 261
(CHINE)
00-11-9-881-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE TOKYO 1 915 663 2 389 482 2 616 488 2 846 738 9 768 371
(JAPON)
00-11-9-883-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE NEW DELHI 1 190 224 1 594 082 1 745 524 1 899 131 6 428 961
(INDE)
00-11-9-884-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE RIYAD (ARABIE 2 848 848 1 814 370 1 986 741 2 161 572 8 811 531
SAOUDITE)
00-11-9-890-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD NEW YORK 1 750 967 3 297 712 3 611 000 3 928 765 12 588 444
(O.N.U)
601 Diplomatie et Coopération 11 329 649 11 308 988 12 371 455 13 727 028 48 737 120
00 Budget Général 11 329 649 11 308 988 12 371 455 13 727 028 48 737 120
00-11-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 24 828 37 800 49 500 64 800 176 928
00-11-0-D30-00000 DIRECTION DES RELATIONS BILATERALES 27 400 27 400 27 200 27 200 109 200
00-11-4-300-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR PARIS (FRANCE ) 4 064 300 1 045 000 1 163 647 1 251 287 7 524 234
00-11-4-301-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR MOSCOU (CEI) 349 528 520 350 490 350 504 250 1 864 478
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-11-4-302-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BRUXELLES 255 328 537 500 582 500 583 000 1 958 328
(BELGIQUE)
00-11-4-303-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ROME (ITALIE) 255 128 453 000 453 000 507 500 1 668 628
00-11-4-304-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BERLIN (RFA) 329 128 508 500 517 000 518 000 1 872 628
00-11-4-305-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR LONDRES 323 328 303 500 305 500 306 000 1 238 328
(ANGLETERRE)
00-11-4-400-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR WASHINGTON 432 628 667 000 678 000 734 400 2 512 028
(USA)
00-11-4-401-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR OTTAWA 347 628 388 500 390 500 393 500 1 520 128
(CANADA)
00-11-4-500-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ADDIS ABEBA 257 528 414 500 445 500 505 500 1 623 028
(ETHIOPIE)
00-11-4-501-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ILE MAURICE 259 328 464 000 548 000 698 600 1 969 928
00-11-4-502-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ALGER (ALGERIE) 195 528 712 500 887 500 1 284 700 3 080 228
00-11-4-503-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR DAKAR 306 528 282 000 316 000 344 054 1 248 582
(SENEGAL)
00-11-4-504-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR PRETORIA 243 628 252 500 262 500 323 500 1 082 128
(AFRIQUE DU SUD)
00-11-4-600-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BEIJING (CHINE) 276 528 311 000 329 500 348 500 1 265 528
00-11-4-601-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR TOKYO (JAPON) 444 928 475 000 516 000 591 500 2 027 428
00-11-4-603-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR NEW DELHI (INDE) 176 328 162 500 167 000 177 000 682 828
00-11-4-604-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR RIYAD (ARABIE 180 400 258 500 268 500 280 000 987 400
SAOUDITE)
00-11-5-300-00000 CONSULAT DE MADAGASCAR MARSEILLE 382 761 317 000 337 500 375 500 1 412 761
(FRANCE)
00-11-5-500-00000 CONSUL ADJOINT AUPRES DU CONSULAT DE 167 528 0 0 0 167 528
MADAGASCAR CAPE TOWN (AFRIQUE DU SUD)
00-11-5-501-00000 CONSULAT DE MADAGASCAR ILE DE LA REUNION 216 028 259 437 259 437 308 937 1 043 839
(FRANCE)
00-11-6-111-00000 REPRESENTATION DE MADAGASCAR UNESCO 236 428 874 901 1 082 000 1 124 000 3 317 329
PARIS (FRANCE)
00-11-6-112-00000 REPRESENTATION PERMANENTE DE 255 628 528 000 573 500 624 000 1 981 128
MADAGASCAR GENEVE(OIT)
00-11-6-113-00000 SERVICE IMMEUBLE GENERAL FOY PARIS 16 000 19 000 21 000 29 000 85 000
(FRANCE)
00-11-6-114-00000 REPRESENTATION PERMANENTE DE 404 528 619 500 778 021 850 000 2 652 049
MADAGASCAR NEW YORK (ONU)
00-11-T-100-BE002 AMBASSADE DE MADAGASCAR BRUXELLES 22 000 27 000 27 000 28 900 104 900
(BELGIQUE)
00-11-T-100-CA613 AMBASSADE DE MADAGASCAR OTTAWA 12 000 12 000 17 000 17 000 58 000
(CANADA)
00-11-T-100-CN010 AMBASSADE DE MADAGASCAR BEIJING (CHINE) 38 000 36 000 39 000 40 500 153 500
00-11-T-100-DE030 AMBASSADE DE MADAGASCAR BERLIN 31 000 25 000 30 000 33 000 119 000
(ALLEMAGNE)
00-11-T-100-DZ021 AMBASSADE DE MADAGASCAR ALGER (ALGERIE) 23 000 23 000 26 000 26 000 98 000
00-11-T-100-ET100 AMBASSADE DE MADAGASCAR ADDIS ABEBA 34 000 38 000 38 000 42 000 152 000
(ETHIOPIE)
00-11-T-100-FR075 AMBASSADE DE MADAGASCAR PARIS (FRANCE) 60 000 52 000 52 000 52 000 216 000
00-11-T-100-GB020 AMBASSADE DE MADAGASCAR LONDRES 127 000 125 000 127 700 128 500 508 200
(ANGLETERRE)
00-11-T-100-IN011 AMBASSADE DE MADAGASCAR NEW DELHI (INDE) 11 000 15 000 16 000 25 100 67 100
00-11-T-100-IT187 AMBASSADE DE MADAGASCAR ROME (ITALIE) 15 000 17 000 33 000 39 000 104 000
00-11-T-100-JP003 AMBASSADE DE MADAGASCAR TOKYO (JAPON) 65 000 65 000 65 000 65 000 260 000
00-11-T-100-MU001 AMBASSADE DE MADAGASCAR ILE MAURICE 18 500 13 500 13 500 27 600 73 100
(MAURICE)
00-11-T-100-RU045 AMBASSADE DE MADAGASCAR MOSCOU (RUSSIE) 76 500 76 500 80 500 96 000 329 500
00-11-T-100-SA011 AMBASSADE DE MADAGASCAR RIYAD (ARABIE 8 000 9 500 9 800 10 200 37 500
SAOUDITE)
00-11-T-100-SN221 AMBASSADE DE MADAGASCAR DAKAR (SENEGAL) 33 000 29 000 33 200 24 900 120 100
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 161 769 688 182 175 446 199 583 123 216 723 843 760 252 100
160 JUSTICE 161 769 688 182 175 446 199 583 123 216 723 843 760 252 100
012 Administration et Coordination 118 028 353 139 512 828 154 583 960 167 790 958 579 916 099
00 Budget Général 118 028 353 139 512 828 154 583 960 167 790 958 579 916 099
00-16-0-000-00000 CABINET 552 492 344 100 371 628 401 358 1 669 578
00-16-0-020-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 117 200 123 820 133 726 144 424 519 170
PUBLICS
00-16-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 164 900 109 525 118 287 127 749 520 461
00-16-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES PROGRAMMES ET 4 533 800 6 364 425 9 334 159 10 020 250 30 252 634
DES RESSOURCES
00-16-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET 6 492 575 7 601 080 8 108 267 8 764 257 30 966 179
PATRIMONIALES
00-16-0-414-00000 SERVICE DE LA GESTION DU PATRIMOINE 17 000 30 910 33 383 36 054 117 347
IMMOBILIER
00-16-0-417-00000 SERVICE FINANCIER DES FRAIS DE JUSTICE 57 200 45 550 49 194 53 131 205 075
PENALE ET ASSIMILES
00-16-0-420-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI - 69 600 102 600 110 808 119 672 402 680
EVALUATION
00-16-0-450-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 4 876 550 5 470 215 5 669 265 5 967 944 21 983 974
00-16-0-470-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET 157 300 536 500 586 620 641 470 1 921 890
DE LA COMMUNICATION
00-16-9-110-00000 PERSONNEL JUSTICE CENTRAL 100 989 735 118 784 102 130 068 621 141 514 647 491 357 105
111 Administration judiciaire 15 737 209 12 949 054 12 790 312 13 997 776 55 474 351
00 Budget Général 15 689 209 12 880 254 12 718 912 13 923 176 55 211 551
00-16-0-030-00000 COUR SUPREME ANTANANARIVO 177 330 156 317 171 602 187 867 693 116
00-16-0-032-00000 CONSEIL DE L'ETAT ANTANANARIVO 105 420 97 217 104 617 113 435 420 689
00-16-0-033-00000 COUR DE CASSATION ANTANANARIVO 105 300 87 880 84 233 91 368 368 781
00-16-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 4 409 244 3 273 025 3 629 938 3 956 344 15 268 551
JUDICIAIRES, DES ETUDES ET DES REFORMES
00-16-0-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DES 3 577 700 5 171 400 5 541 470 6 095 518 20 386 088
JURIDICTIONS
00-16-0-370-00000 DIRECTION DES DROITS HUMAINS ET DES 61 100 71 435 40 675 44 686 217 896
RELATIONS INTERNATIONALES
00-16-0-380-00000 DIRECTION DES GREFFES JUDICIAIRES 74 000 78 065 78 865 85 746 316 676
00-16-0-390-00000 DIRECTION DES ÉTUDES ET DES RÉFORMES 3 515 170 278 500 259 700 285 580 4 338 950
LÉGISLATIVES
00-16-1-040-10101 COUR D'APPEL ANTANANARIVO 149 400 127 039 58 602 63 555 398 596
00-16-1-040-20101 COUR D'APPEL ANTSIRANANA 104 690 102 995 59 689 64 710 332 084
00-16-1-040-30101 COUR D'APPEL FIANARANTSOA 142 340 124 445 63 769 69 227 399 781
00-16-1-040-40101 COUR D'APPEL MAHAJANGA 135 010 98 845 106 769 115 904 456 528
00-16-1-040-50101 COUR D'APPEL TOAMASINA 102 650 94 999 55 519 60 911 314 079
00-16-1-040-60101 COUR D'APPEL TOLIARA 110 410 154 450 121 175 133 185 519 220
00-16-1-060-10101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTANANARIVO 57 455 59 045 64 140 70 391 251 031
00-16-1-060-20101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTSIRANANA 39 240 40 680 44 248 48 573 172 741
00-16-1-060-30101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FIANARANTSOA 43 350 44 391 48 421 53 182 189 344
00-16-1-060-40101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA 58 900 58 441 63 876 70 182 251 399
00-16-1-060-50101 TRIBUNAL ADMIINISTRATIF TOAMASINA 49 280 65 650 71 720 78 793 265 443
00-16-1-060-60101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF TOLIARA 49 400 49 741 54 166 59 350 212 657
00-16-3-050-10101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO 100 915 105 936 67 531 74 127 348 509
00-16-3-050-10402 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBATOLAMPY 76 640 67 772 38 087 41 831 224 330
00-16-3-050-10803 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOBE 62 730 60 842 30 464 33 445 187 481
00-16-3-050-11001 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRABE 94 250 88 890 57 224 62 865 303 229
00-16-3-050-11212 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ARIVONIMAMO 52 750 57 040 42 264 46 409 198 463
00-16-3-050-11707 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIARINARIVO 59 750 61 560 39 206 43 045 203 561
00-16-3-050-11917 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE 51 830 52 862 29 716 32 622 167 030
TSIROANOMANDIDY
00-16-3-050-20101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRANANA 91 710 86 160 52 318 57 410 287 598
00-16-3-050-20302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBANJA 51 645 55 120 40 152 44 086 191 003
00-16-3-050-20606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTALAHA 74 575 72 012 38 736 42 544 227 867
00-16-3-050-20705 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE NOSY BE 55 455 56 474 29 756 32 682 174 367
00-16-3-050-30101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FIANARANTSOA 89 860 88 260 56 450 61 998 296 568
00-16-3-050-30606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOSITRA 54 575 57 360 38 606 42 386 192 927
00-16-3-050-30914 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FARAFANGANA 64 575 64 432 38 172 41 357 208 536
00-16-3-050-31007 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IKONGO 46 535 49 872 53 760 58 237 208 404
00-16-3-050-31307 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IHOSY 63 855 64 490 38 254 41 768 208 367
00-16-3-050-31623 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANAKARA 54 575 57 910 62 442 67 681 242 608
00-16-3-050-31715 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANANJARY 70 755 67 292 41 406 45 011 224 464
00-16-3-050-32024 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE VANGAINDRANO 29 640 37 040 24 522 26 942 118 144
00-16-3-050-40101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA 114 070 103 320 112 096 121 625 451 111
00-16-3-050-40504 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANALALAVA 53 815 53 092 57 272 62 067 226 246
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-16-3-050-40711 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSOHIHY 47 690 46 362 30 594 33 297 157 943
00-16-3-050-41210 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAEVATANANA 63 475 65 159 67 191 72 707 268 532
00-16-3-050-41312 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAINTIRANO 61 455 56 840 30 044 32 976 181 315
00-16-3-050-41405 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAMPIKONY 64 715 56 442 65 526 71 100 257 783
00-16-3-050-41518 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANDRITSARA 46 465 49 892 53 804 58 309 208 470
00-16-3-050-41910 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BORIZINY 46 355 51 270 55 584 60 264 213 473
00-16-3-050-50101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOAMASINA 86 680 87 227 58 897 63 795 296 599
00-16-3-050-50302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE 61 375 60 422 37 820 41 019 200 636
AMBATONDRAZAKA
00-16-3-050-50905 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FENERIVE-EST 29 640 46 960 35 434 38 945 150 979
00-16-3-050-51206 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAROANTSETRA 50 085 53 192 57 724 62 645 223 646
00-16-3-050-51417 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORAMANGA 48 380 52 692 56 820 61 557 219 449
00-16-3-050-51716 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE VATOMANDRY 51 510 54 942 39 924 43 444 189 820
00-16-3-050-60101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLIARA 77 840 75 430 49 648 53 786 256 704
00-16-3-050-60406 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOVOMBE 61 655 60 162 29 716 32 622 184 155
00-16-3-050-60502 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMPANIHY 64 575 65 260 39 266 43 112 212 213
00-16-3-050-60602 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOABO 53 675 55 890 32 744 35 892 178 201
00-16-3-050-61308 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BETROKA 56 655 56 512 29 608 32 097 174 872
00-16-3-050-61424 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLAGNARO 59 575 60 782 38 248 41 523 200 128
00-16-3-050-61713 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIANDRIVAZO 46 655 57 290 62 220 67 578 233 743
00-16-3-050-61806 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MOROMBE 53 675 54 640 59 946 64 901 233 162
00-16-3-050-61905 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORONDAVA 75 185 70 592 76 526 82 962 305 265
02-16-3-050-10101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO 10 000 8 200 8 400 8 600 35 200
02-16-3-050-11001 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRABE 8 000 11 800 12 500 12 800 45 100
02-16-3-050-20101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRANANA 2 500 4 700 4 800 5 300 17 300
02-16-3-050-30101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FIANARANTSOA 2 500 4 400 4 400 4 800 16 100
02-16-4-401-40101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA 2 500 4 000 4 100 4 500 15 100
02-16-4-501-50101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOAMASINA 2 500 4 000 4 000 4 400 14 900
02-16-4-601-60101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLIARA 2 500 4 400 4 900 5 400 17 200
112 Administration pénitentiaire 22 147 475 22 185 715 24 021 372 26 131 882 94 486 444
00 Budget Général 22 147 475 22 185 715 24 021 372 26 131 882 94 486 444
00-16-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION 1 818 700 6 224 180 6 888 944 7 863 517 22 795 341
PENITENTIAIRE
00-16-0-510-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 2 170 000 1 865 175 2 001 541 2 168 731 8 205 447
00-16-0-518-00000 SERVICE FINANCIER ET LOGISTIQUE 641 600 735 021 808 483 826 424 3 011 528
PENITENTIAIRE
00-16-0-520-00000 DIRECTION DE L'HUMANISATION DE LA 8 214 100 3 458 380 3 699 496 3 979 179 19 351 155
DETENTION ET DE LA PREPARATION A LA
REINSERTION SOCIALE
00-16-0-530-00000 DIRECTION DE LA SECURITE DES 180 200 131 460 135 217 136 507 583 384
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
00-16-0-540-00000 DIRECTION DES REFORMES PENITENTIAIRES 227 000 1 090 300 1 317 735 1 593 701 4 228 736
00-16-0-550-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DES 838 775 2 166 020 2 428 931 2 430 948 7 864 674
RESSOURCES PENITENTIAIRES
00-16-2-550-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 1 538 080 1 231 204 1 343 944 1 505 361 5 618 589
PENITENTIAIRE ANALAMANGA
00-16-2-550-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 378 570 304 796 308 298 323 271 1 314 935
PENITENTIAIRE VAKINANKARATRA
00-16-2-550-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 381 860 290 628 293 819 308 535 1 274 842
PENITENTIAIRE ITASY
00-16-2-550-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 580 970 483 199 508 541 524 512 2 097 222
PENITENTIAIRE DIANA
00-16-2-550-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 484 570 419 440 435 154 451 450 1 790 614
PENITENTIAIRE SAVA
00-16-2-550-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 417 880 331 044 335 213 349 512 1 433 649
PENITENTIAIRE HAUTE MATSIATRA
00-16-2-550-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 173 780 143 344 145 215 156 758 619 097
PENITENTIAIRE AMORON'I MANIA
00-16-2-550-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 362 360 273 040 296 493 309 484 1 241 377
PENITENTIAIRE ATSIMO ATSINANANA
00-16-2-550-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 483 190 387 892 392 757 408 559 1 672 398
PENITENTIAIRE VATOVAVY FITOVINANY
00-16-2-550-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 525 280 416 964 421 992 437 157 1 801 393
PENITENTIAIRE BOENY
00-16-2-550-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 391 970 316 556 320 507 333 885 1 362 918
PENITENTIAIRE SOFIA
00-16-2-550-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 183 870 150 436 151 788 163 549 649 643
PENITENTIAIRE MELAKY
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-16-2-550-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 636 780 508 584 513 466 530 473 2 189 303
PENITENTIAIRE ATSINANANA
00-16-2-550-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 495 770 399 596 404 377 420 294 1 720 037
PENITENTIAIRE ALAOTRA-MANGORO
00-16-2-550-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 419 680 335 284 339 091 353 427 1 447 482
PENITENTIAIRE ATSIMO ANDREFANA
00-16-2-550-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 327 570 262 796 266 222 279 267 1 135 855
PENITENTIAIRE ANOSY
00-16-2-550-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 274 920 223 876 226 972 239 886 965 654
PENITENTIAIRE MENABE
127 Promotion de l'integrité 4 686 240 1 251 210 1 361 306 1 481 209 8 779 965
00 Budget Général 4 636 240 1 251 210 1 361 306 1 481 209 8 729 965
00-16-0-040-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION NATIONALE 3 925 440 0 0 0 3 925 440
DES POLES ANTI-CORRUPTION
00-16-0-050-00000 CHAÎNE SPECIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC 106 100 96 920 104 674 113 049 420 743
DE BOIS DE ROSE ET/OU DE BOIS D'EBENE
00-16-0-200-00000 BUREAU DE COORDINATION DU CONTRÔLE DES 260 700 315 400 340 632 367 882 1 284 614
JURIDICTIONS ET DES ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
00-16-0-210-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'INTEGRITE 159 000 664 930 728 124 797 373 2 349 427
00-16-0-220-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION DES JURIDICTIONS 93 500 86 930 93 884 101 394 375 708
00-16-0-230-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION PENITENTIAIRE 91 500 87 030 93 992 101 511 374 033
00 Budget Général 1 170 411 1 602 869 1 733 430 1 891 304 6 398 014
00-16-0-001-00000 COMMISSION DE CONTRÔLE DU FINANCEMENT 203 480 170 804 184 808 199 969 759 061
DE LA VIE POLITIQUE (CCFVP)
00-16-0-031-00000 COUR DES COMPTES ANTANANARIVO 564 827 662 690 710 060 777 287 2 714 864
00-16-1-070-10101 TRIBUNAL FINANCIER ANTANANARIVO 66 044 122 700 133 716 145 734 468 194
00-16-1-070-20101 TRIBUNAL FINANCIER ANTSIRANANA 65 569 116 256 126 557 137 783 446 165
00-16-1-070-30101 TRIBUNAL FINANCIER FIANARANTSOA 67 129 117 437 127 832 139 158 451 556
00-16-1-070-40101 TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA 64 082 124 232 135 607 148 034 471 955
00-16-1-070-50101 TRIBUNAL FINANCIER TOAMASINA 83 940 156 300 170 404 185 798 596 442
00-16-1-070-60101 TRIBUNAL FINANCIER TOLIARA 55 340 132 450 144 446 157 541 489 777
140 Répression des actes de corruption 0 4 673 770 5 092 743 5 430 714 15 197 227
00 Budget Général 0 4 599 920 5 015 543 5 350 314 14 965 777
00-16-0-900-00000 DIRECTION DE COORDINATION NATIONALE DES 0 3 922 200 4 321 405 4 663 071 12 906 676
POLES ANTI-CORRUPTION
00-16-0-910-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 0 516 320 557 626 539 810 1 613 756
00-16-0-920-00000 DIRECTION DU SYSTEM D'INFORMATION ET SUIVI- 0 161 400 136 512 147 433 445 345
EVALUATION
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 7 511 824 679 8 323 665 335 8 123 035 328 9 667 008 288 33 625 533 630
220 FINANCES ET BUDGET 7 494 853 471 8 292 375 931 8 089 435 069 9 630 500 385 33 507 164 856
013 Administration et Coordination 175 968 101 225 001 750 268 519 774 327 943 842 997 433 467
00 Budget Général 137 953 051 200 186 908 241 223 448 297 917 883 877 281 290
00-21-0-000-00000 CABINET DU MINISTRE 2 027 212 2 122 057 2 625 173 3 095 057 9 869 499
00-21-0-A01-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 44 761 43 200 49 514 51 772 189 247
PUBLICS
00-21-0-A10-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE 534 882 335 891 595 656 623 079 2 089 508
00-21-0-A11-00000 SERVICE DES ORGANISATIONS ET DES 12 222 12 000 16 000 16 000 56 222
METHODES
00-21-0-A12-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE 12 222 12 000 14 000 16 000 54 222
00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 42 008 697 44 643 951 110 001 810 75 772 707 272 427 165
00-21-0-B01-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 33 031 38 842 50 800 59 500 182 173
00-21-0-B03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 24 981 55 000 55 000 47 500 182 481
PUBLICS
00-21-0-B10-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 152 581 95 655 112 371 130 560 491 167
00-21-0-B11-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI 25 062 40 000 40 000 40 000 145 062
OPERATIONNEL
00-21-0-B12-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA 28 395 40 000 32 500 40 000 140 895
DOCUMENTATION
00-21-0-B13-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES 29 262 40 000 45 000 45 000 159 262
HUMAINES
00-21-0-B14-00000 SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS 29 557 40 000 44 000 39 675 153 232
00-21-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 8 586 402 12 635 844 7 510 363 10 756 210 39 488 819
FINANCIERES
00-21-0-B21-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER 115 205 271 100 278 588 289 915 954 808
00-21-0-B22-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT 47 289 149 600 173 448 187 323 557 660
00-21-0-B23-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU 34 840 98 200 102 816 111 042 346 898
CONTENTIEUX
00-21-0-B24-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL DU MINISTERE 48 654 139 335 142 992 154 432 485 413
00-21-0-B25-00000 SERVICE DE LOGISTIQUE 137 967 242 200 255 096 275 505 910 768
00-21-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION 2 468 313 3 480 383 2 982 400 3 306 010 12 237 106
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-21-0-B41-00000 SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS 9 016 10 900 10 900 10 900 41 716
INSTITUTIONNELLES
00-21-0-B42-00000 SERVICE DE PLANIFICATION, DU SUIVI ET 9 016 10 900 10 900 10 900 41 716
EVALUATION
00-21-0-B43-00000 SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 016 10 900 10 900 10 900 41 716
ADMINISTRATIVE
00-21-0-B44-00000 SERVICE DES REFORMES DES FINANCES 9 016 10 900 10 900 10 900 41 716
PUBLIQUES
00-21-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT 194 876 196 657 210 695 227 445 829 673
PUBLIC PRIVE
00-21-0-B60-00000 BUREAU D'APPUI A LA COOPERATION 30 597 626 91 921 669 68 633 017 151 194 911 342 347 223
EXTERIEURE
00-21-0-B61-00000 SERVICE DES OPERATIONS 13 574 15 000 16 500 13 000 58 074
00-21-0-B62-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES 13 574 15 000 16 500 18 000 63 074
00-21-0-J00-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHES 371 508 387 835 415 487 448 488 1 623 318
00-21-0-L00-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU CSC 147 810 147 804 155 065 163 184 613 863
00-21-0-L10-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS 38 368 37 200 39 800 44 100 159 468
PUBLIC ET SEMI-PUBLIC
00-21-0-L20-00000 DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE 37 911 35 200 38 350 41 950 153 411
00-21-0-L30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA 58 711 593 200 261 819 330 055 1 243 785
PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR
LES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTITES
00-21-2-J02-10101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 30 651 27 023 28 953 31 255 117 882
ANALAMANGA
00-21-2-J02-11001 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
VAKINANKARATRA
00-21-2-J02-11707 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ITASY 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
00-21-2-J02-11917 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
BONGOLAVA
00-21-2-J02-20101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES DIANA 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
00-21-2-J02-20824 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SAVA 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
00-21-2-J02-30101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES HAUTE 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
MATSIATRA
00-21-2-J02-30606 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
AMORON'I MANIA
00-21-2-J02-30914 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ATSIMO 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
ATSINANANA
00-21-2-J02-31307 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
IHOROMBE
00-21-2-J02-31623 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
VATOVAVY FITOVINANY
00-21-2-J02-40101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES BOENY 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
00-21-2-J02-40711 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SOFIA 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
00-21-2-J02-41210 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
BETSIBOKA
00-21-2-J02-41312 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES MELAKY 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
00-21-2-J02-50101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
ATSINANANA
00-21-2-J02-50302 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
ALAOTRA MANGORO
00-21-2-J02-50905 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
ANALANJIROFO
00-21-2-J02-60101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ATSIMO 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
ANDREFANA
00-21-2-J02-60401 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
ANDROY
00-21-2-J02-61424 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANOSY 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
00-21-2-J02-61905 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES MENABE 13 184 12 167 13 037 14 075 52 463
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 27 769 103 28 900 765 31 646 374 34 431 251 122 747 493
00-21-9-111-00000 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 930 198 930 198 1 018 567 1 108 201 3 987 164
CENTRAL
00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 546 333 546 333 598 235 650 880 2 341 781
ANALAMANGA
00-21-9-111-20101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 509 981 509 981 558 430 607 571 2 185 963
DIANA
00-21-9-111-30101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 859 981 859 981 941 680 1 024 547 3 686 189
HAUTE MATSIATRA
00-21-9-111-40101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 625 000 625 000 684 375 744 600 2 678 975
BOENI
00-21-9-111-50101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 674 333 674 333 738 395 803 374 2 890 435
ATSINANANA
00-21-9-111-60101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 854 174 854 174 935 321 1 017 629 3 661 298
ATSIMO-ANDREFANA
00-21-9-840-00000 PERSONNEL MFB WASHINGTON 197 402 278 718 305 197 332 054 1 113 371
00-21-9-841-00000 PERSONNEL MFB CANADA 251 071 276 012 302 234 328 830 1 158 147
00-21-9-850-00000 PERSONNEL MFB PARIS 1 157 003 839 400 919 143 1 000 028 3 915 574
00-21-9-851-00000 PERSONNEL MFB CEI 216 832 276 012 302 234 328 830 1 123 908
00-21-9-852-00000 PERSONNEL MFB BELGIQUE 937 047 633 204 693 359 754 374 3 017 984
00-21-9-853-00000 PERSONNEL MFB ITALIE 233 754 243 540 266 677 290 144 1 034 115
00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE 266 697 265 188 290 381 315 935 1 138 201
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MFB GENEVE 3 420 064 729 144 798 413 868 673 5 816 294
00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS 263 087 270 600 296 307 322 383 1 152 377
00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES 500 595 300 366 328 901 357 845 1 487 707
00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN 984 561 243 540 266 677 290 144 1 784 922
00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE 222 918 265 188 290 381 315 935 1 094 422
00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE 494 884 562 848 616 319 670 555 2 344 606
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE 137 240 251 658 275 566 299 816 964 280
00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR 243 515 243 540 266 677 290 144 1 043 876
00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA 136 237 251 658 275 566 299 816 963 277
00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION 311 913 265 188 290 381 315 935 1 183 417
00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN 298 377 251 658 275 566 299 816 1 125 417
00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE 250 908 297 660 325 938 354 621 1 229 127
00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON 534 606 238 128 260 751 283 697 1 317 182
00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE 291 005 243 540 266 677 290 144 1 091 366
00-21-9-884-00000 PERSONNEL MFB RIYAD 404 479 267 894 293 344 319 159 1 284 876
00-21-9-890-00000 PERSONNEL MFB ONU 231 241 316 602 346 680 377 187 1 271 710
01 Budget annexe 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 959 120 152 177
01-21-0-110-00000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 38 015 050 24 814 842 27 296 326 30 025 959 120 152 177
114 Gestion du Budget 1 287 847 758 1 403 291 413 1 739 106 917 2 857 974 969 7 288 221 057
00 Budget Général 1 287 847 758 1 403 291 413 1 739 106 917 2 857 974 969 7 288 221 057
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 70 670 997 72 437 987 79 319 631 128 199 755 350 628 370
00-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL 1 189 490 919 1 305 410 747 1 634 234 743 2 703 335 817 6 832 472 226
00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT 9 659 320 5 458 983 5 512 926 5 582 810 26 214 039
00-23-0-F04-00000 SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU 28 289 40 039 36 997 39 736 145 061
BUDGET
00-23-0-F05-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE 19 003 31 046 29 366 31 541 110 956
00-23-0-F08-00000 SERVICE DE COORDINATION GENERALE DES 29 862 131 046 201 187 216 089 578 184
ACTIVITES
00-23-0-F09-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 21 718 41 604 35 302 37 917 136 541
PUBLICS
00-23-0-F10-00000 DIRECTION DU BUDGET 1 350 167 953 234 992 814 1 052 796 4 349 011
00-23-0-F11-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE 282 093 31 046 32 930 35 369 381 438
00-23-0-F12-00000 SERVICE DE REFORMES ET FORMATION 106 150 31 046 36 493 39 197 212 886
00-23-0-F13-00000 SERVICE DU SECTEUR SOCIAL ET ADMINISTRATIF 56 579 31 046 36 493 39 197 163 315
00-23-0-F14-00000 SERVICE DU SECTEUR PRODUCTIF ET 39 092 31 046 32 930 35 369 138 437
INFRASTRUCTURES
00-23-0-F21-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES 6 516 30 649 32 930 35 369 105 464
VEHICULES ADMINISTRATIFS
00-23-0-F22-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES 6 516 30 649 32 930 35 369 105 464
TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-23-0-F23-00000 SERVICE DES LOGEMENTS ET BATIMENTS 6 516 30 649 32 930 35 369 105 464
ADMINISTRATIFS
00-23-2-260-10101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET 14 727 0 0 0 14 727
ANALAMANGA
00-23-2-260-11001 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET 6 780 0 0 0 6 780
VAKINANKARATRA
00-23-2-260-20101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIANA 12 438 0 0 0 12 438
00-23-2-F15-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA 4 212 447 5 115 674 5 122 688 5 131 777 19 582 586
00-23-2-F15-11001 SERVICE REGIONAL DU BUDGET 141 040 220 662 221 323 240 079 823 104
VAKINANKARATRA
00-23-2-F15-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY 62 271 112 813 118 862 126 468 420 414
00-23-2-F15-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA 83 224 132 185 148 149 148 524 512 082
00-23-2-F15-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA 544 686 306 845 322 578 342 139 1 516 248
00-23-2-F15-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA 86 495 113 542 119 412 126 821 446 270
00-23-2-F15-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE 324 776 305 219 319 472 336 961 1 286 428
MATSIATRA
00-23-2-F15-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'I MANIA 137 565 155 983 147 184 156 769 597 501
00-23-2-F15-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO 133 214 160 391 167 218 175 831 636 654
ATSINANANA
00-23-2-F15-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE 182 016 191 150 200 167 211 537 784 870
00-23-2-F15-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY 99 899 115 459 122 650 131 673 469 681
FITOVINANY
00-23-2-F15-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY 219 140 226 692 240 000 256 405 942 237
00-23-2-F15-40711 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SOFIA 184 178 247 072 257 746 271 005 960 001
00-23-2-F15-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA 99 372 120 614 115 806 123 242 459 034
00-23-2-F15-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY 89 412 139 228 145 924 154 352 528 916
00-23-2-F15-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA 282 853 197 512 207 591 220 190 908 146
00-23-2-F15-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA 104 826 145 068 154 180 165 528 569 602
MANGORO
00-23-2-F15-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO 141 948 152 850 193 759 205 602 694 159
00-23-2-F15-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO 362 318 342 116 357 557 376 708 1 438 699
ANDREFANA
00-23-2-F15-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY 98 948 158 406 166 014 175 633 599 001
00-23-2-F15-61424 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY 140 399 190 791 213 153 224 247 768 590
00-23-2-F15-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE 149 393 193 667 182 228 192 196 717 484
00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE 81 674 103 920 108 972 115 413 409 979
HELL VILLE
115 Gestion Fiscale 80 571 823 86 520 946 92 629 279 100 037 066 359 759 114
00 Budget Général 78 796 823 78 970 946 85 079 279 92 487 066 335 334 114
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 69 882 481 70 898 653 77 634 056 84 465 849 302 881 039
00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS 53 662 62 000 82 000 82 000 279 662
00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU 111 831 71 000 96 000 96 000 374 831
CONTENTIEUX
00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE 89 061 76 000 111 000 111 000 387 061
FISCAL
00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES 4 992 988 3 828 923 3 603 686 4 168 598 16 594 195
RESSOURCES
00-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 75 000 30 000 45 000 45 000 195 000
00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION 70 746 60 000 119 000 119 000 368 746
PROFESSIONNELLE
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES 188 046 229 500 253 500 253 500 924 546
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS 481 129 526 000 718 500 453 500 2 179 129
ANALAMANGA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY 113 892 109 100 274 100 126 600 623 692
00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS 170 878 149 300 179 800 189 800 689 778
VAKINANKARATRA
00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA 197 896 420 500 163 000 173 000 954 396
00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA 293 324 172 000 179 000 189 000 833 324
00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE 186 731 248 900 153 700 335 956 925 287
MATSIATRA
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY 308 291 202 820 140 320 280 320 931 751
FITOVINANY
00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY 157 191 415 000 143 000 153 000 868 191
00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 208 411 330 800 150 700 160 700 850 611
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSINANANA 263 157 355 800 246 967 253 293 1 119 217
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOTRA 124 187 99 300 113 300 128 300 465 087
MANGORO
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO 196 482 179 500 170 000 180 000 725 982
ANDREFANA
00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE 221 931 176 150 140 750 150 750 689 581
00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY 337 876 266 700 270 900 280 900 1 156 376
02 Compte particulier du Trésor 1 775 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 24 425 000
02-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES 760 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 10 660 000
RESSOURCES
02-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 1 015 000 4 250 000 4 250 000 4 250 000 13 765 000
116 Douanes 65 589 843 68 383 205 71 597 759 75 993 491 281 564 298
00 Budget Général 46 233 843 47 274 590 50 489 144 54 884 876 198 882 453
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 38 001 624 42 135 855 46 138 787 50 198 996 176 475 262
00-23-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 6 493 988 3 718 399 2 816 388 3 021 220 16 049 995
00-23-0-305-00000 SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS 57 206 71 939 77 695 84 169 291 009
DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION
00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION 16 159 12 927 13 961 15 125 58 172
00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA 69 718 55 774 60 236 65 256 250 984
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
00-23-0-311-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU 10 859 8 687 9 382 10 164 39 092
CONTENTIEUX
00-23-0-312-00000 SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 16 289 13 031 14 074 15 246 58 640
00-23-0-323-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES 10 859 8 687 9 382 10 164 39 092
ECONOMIQUES
00-23-0-330-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA VALEUR 85 968 68 774 74 276 83 266 312 284
00-23-0-331-00000 SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES 10 859 8 687 9 382 10 164 39 092
00-23-0-340-00000 DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA 69 718 55 774 60 236 65 256 250 984
FORMATION
00-23-0-341-00000 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 10 859 8 687 9 382 10 164 39 092
00-23-0-342-00000 SERVICE DE LA FORMATION 138 574 110 859 119 728 129 076 498 237
00-23-0-343-00000 SERVICE DES EQUIPEMENTS 45 859 36 687 39 622 42 924 165 092
00-23-0-351-00000 SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS 10 859 8 687 9 382 10 164 39 092
COMMERCIALES
00-23-0-352-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE 10 859 8 687 9 382 10 164 39 092
CONTRE LA CONTREBANDE
00-23-0-353-00000 SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION 10 859 8 687 9 382 10 164 39 092
DES BUREAUX DES DOUANES
00-23-1-354-10101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE 14 845 11 876 12 827 13 895 53 443
ANTANANARIVO
00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE 19 845 13 476 14 555 15 767 63 643
TOAMASINA
00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO 36 359 29 087 31 414 34 032 130 892
00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT 36 789 29 431 31 786 34 434 132 440
00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO 21 259 17 007 18 368 19 898 76 532
00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE 22 345 17 876 19 307 20 915 80 443
00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES ANTSIRANANA 24 345 19 476 21 035 22 787 87 643
00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES ANTALAHA 16 130 12 904 13 936 15 097 58 067
00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - BE 24 845 19 876 21 467 23 255 89 443
00-23-5-208-20824 RECETTES DES DOUANES SAMBAVA 18 630 14 904 16 096 17 437 67 067
00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES VOHEMAR 16 130 12 904 13 936 15 097 58 067
00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA 17 130 13 704 14 800 16 033 61 667
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA 9 230 7 384 7 974 8 638 33 226
00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA 84 659 67 727 73 145 79 941 305 472
00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT 181 074 144 859 156 448 169 486 651 867
00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PETROLE 13 630 10 904 11 776 12 757 49 067
00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT 13 130 10 504 11 344 12 289 47 267
00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE 9 630 7 704 8 320 9 013 34 667
00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA 27 145 21 716 23 454 25 408 97 723
00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO 23 345 18 676 20 171 21 851 84 043
00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES MORONDAVA 16 630 13 304 14 368 15 565 59 867
02 Compte particulier du Trésor 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
02-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA 19 356 000 21 108 615 21 108 615 21 108 615 82 681 845
COMPTABILITE
117 Trésor 5 073 427 826 5 677 987 237 5 077 045 022 5 416 967 700 21 245 427 785
00 Budget Général 1 209 447 464 1 472 625 419 660 303 138 760 005 478 4 102 381 499
00-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER -D G T 4 803 816 5 375 508 4 564 016 4 846 133 19 589 473
00-21-0-202-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES 259 164 200 000 269 800 323 920 1 052 884
RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT
00-21-0-203-00000 SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU 449 701 293 701 442 919 364 500 1 550 821
DEVELOPPEMENT
00-21-0-210-00000 DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION 408 049 377 329 431 161 431 161 1 647 700
FINANCIERE ET DE L'AUDIT
00-21-0-220-00000 DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 0 3 933 515 4 020 026 4 075 580 12 029 121
00-21-0-221-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE 299 539 95 000 95 000 95 000 584 539
ET FINANCIERE
00-21-0-222-00000 SERVICE DU SUIVI ET D'ENCADREMENT DES 419 864 0 0 0 419 864
POSTES COMPTABLES
00-21-0-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES 779 822 0 0 0 779 822
00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET 30 149 36 738 36 738 36 738 140 363
DE LA DETTE PUBLIQUE
00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO 147 399 189 822 189 822 189 822 716 865
00-21-0-227-00000 RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO 139 662 134 425 134 425 134 425 542 937
00-21-0-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES 101 101 99 529 99 529 99 529 399 688
DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
00-21-0-22C-00000 SERVICE DE L’ORGANISATION INFORMATIQUE 2 088 960 0 0 0 2 088 960
00-21-0-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS 15 916 15 916 15 916 15 916 63 664
DE CONTRE-VALEUR
00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE 433 056 936 452 381 185 523 558 298 613 814 637 2 022 811 056
00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES 330 697 428 207 428 207 428 207 1 615 318
00-21-0-250-00000 DIRECTION DES OPERATIONS FINANCIERES 0 41 927 526 39 207 361 40 481 598 121 616 485
00-21-2-120-11917 TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA 83 007 63 481 62 986 65 746 275 220
00-21-2-140-11001 TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA 69 635 49 942 49 942 52 942 222 461
00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA 106 571 72 855 72 855 83 855 336 136
00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA 107 252 89 644 89 643 96 533 383 072
00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA 113 783 78 747 78 747 85 247 356 524
00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ATSINANANA 65 234 55 369 55 369 61 169 237 141
00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA 70 136 44 888 44 888 50 888 210 800
00-21-2-340-31307 TRESORERIE GENERALE IHOROMBE 60 708 40 964 40 964 47 364 190 000
00-21-2-350-31623 TRESORERIE GENERALE VATOVAVY FITOVINANY 95 174 82 702 82 701 89 175 349 752
00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY 110 225 73 575 73 575 73 575 330 950
00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA 65 566 43 102 43 102 50 502 202 272
00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY 81 336 59 289 59 288 67 063 266 976
00-21-2-440-40711 TRESORERIE GENERALE SOFIA 86 499 60 793 60 792 69 766 277 850
00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSINANANA 119 429 82 961 82 961 84 961 370 312
00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO 87 772 57 905 57 905 62 905 266 487
00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO 62 478 45 978 45 978 48 978 203 412
00-21-2-610-60101 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA 127 954 97 948 97 948 104 748 428 598
00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY 64 113 43 727 43 727 48 127 199 694
00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE 79 915 58 298 58 297 63 771 260 281
00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY 72 145 60 327 60 327 63 327 256 126
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-21-3-146-10909 PP ANTANIFOTSY 34 018 27 515 27 515 27 515 116 563
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA 4 200 4 200 4 200 4 200 16 800
00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE 31 556 29 433 29 432 30 864 121 285
BONGATSARA
00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO 73 284 37 182 37 182 44 582 192 230
00-21-4-206-20606 TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA 50 466 32 597 32 597 39 497 155 157
00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE 61 020 42 453 42 453 49 353 195 279
00-21-4-22G-10518 TRESORERIE PRINCIPALE INRECOMMUNALE D 91 465 88 961 88 960 90 875 360 261
IVATO
00-21-4-22H-51417 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE 69 249 60 393 60 393 63 752 253 787
MORAMANGA
00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY 49 303 34 654 34 654 41 554 160 165
00-21-6-275-00000 COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS 12 539 11 473 11 473 11 473 46 958
00-21-6-276-00000 COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE) 13 448 11 447 11 447 11 447 47 789
00-21-6-285-00000 COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN 11 936 11 593 11 593 11 593 46 715
00-21-6-289-00000 COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI 20 963 20 963 20 963 20 963 83 852
00-21-6-290-00000 COMPTABLE AMBAMAD RIYAD 32 094 28 291 28 291 28 291 116 967
00-21-8-232-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA 46 025 44 819 44 818 47 699 183 361
FONCTION PUBLIQUE
00-21-8-241-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE 18 458 17 708 17 708 17 708 71 582
L'AGRICULTURE
00-21-8-271-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA 17 774 13 103 13 103 13 103 57 083
SANTE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-21-8-281-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE 17 152 15 004 15 004 15 004 62 164
L'ENSEIGNEMENT
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 73 774 606 75 610 833 82 793 895 90 079 752 322 259 086
02 Compte particulier du Trésor 385 314 462 519 990 818 346 165 131 348 271 461 1 599 741 872
02-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGT 1 275 256 5 449 000 5 449 000 5 449 000 17 622 256
02-21-0-230-00000 DDP / C P T 148 020 000 219 428 000 144 046 000 121 576 778 633 070 778
02-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 203 600 016 263 055 907 195 670 131 220 245 683 882 571 737
L'ETAT
02-21-C-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000
L'ETAT/C-A-S OPERATIONS LIEES A LA
PRIVATISATION
02-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE (CPT)/ 30 000 000 0 0 0 30 000 000
OPERATION DE REGULARISATION
02-21-R-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 1 419 190 31 057 911 0 0 32 477 101
L'ETAT/ OPERATION DE REGULARISATION
06 Dette Publique 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
06-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE /OPERATION 3 478 665 900 3 683 991 000 4 070 576 753 4 308 690 761 15 541 924 414
DE FINANCEMENT
129 Contrôle Budgetaire et Financière 26 776 815 36 774 054 39 901 543 43 358 461 146 810 873
00 Budget Général 26 776 815 36 774 054 39 901 543 43 358 461 146 810 873
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 21 557 249 32 610 717 35 708 765 38 851 131 128 727 862
00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE FINANCIER 3 124 146 3 142 173 3 086 614 3 401 166 12 754 099
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-23-8-550-11001 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER VAKINANKARATRA
00-23-8-550-11707 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 42 550 13 170 14 170 14 170 84 060
FINANCIER ITASY
00-23-8-550-11917 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 43 950 13 170 14 170 14 170 85 460
FINANCIER BONGOLAVA
00-23-8-550-20101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 13 938 13 879 14 879 14 879 57 575
FINANCIER DIANA
00-23-8-550-20824 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 347 550 13 170 14 170 14 170 389 060
FINANCIER SAVA
00-23-8-550-30101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 13 938 13 879 14 879 14 879 57 575
FINANCIER HAUTE MATSIATRA
00-23-8-550-30606 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER AMORON'I MANIA
00-23-8-550-30914 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER ATSIMO ATSINANANA
00-23-8-550-31307 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER IHOROMBE
00-23-8-550-31623 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER VATOVAVY FITOVINANY
00-23-8-550-40101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 228 938 13 879 14 879 14 879 272 575
FINANCIER BOENY
00-23-8-550-40711 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 23 893 13 170 14 170 14 170 65 403
FINANCIER SOFIA
00-23-8-550-41210 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER BETSIBOKA
00-23-8-550-41312 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 9 080 13 170 14 170 14 170 50 590
FINANCIER MELAKY
00-23-8-550-50101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 175 938 13 879 14 879 14 879 219 575
FINANCIER ATSINANANA
00-23-8-550-50302 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 177 550 13 170 14 170 14 170 219 060
FINANCIER ALAOTRA MANGORO
00-23-8-550-50905 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER ANALANJIROFO
00-23-8-550-60101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 13 938 13 879 14 879 14 879 57 575
FINANCIER ATSIMO ANDREFANA
00-23-8-550-60406 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER ANDROY
00-23-8-550-61424 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 12 550 13 170 14 170 14 170 54 060
FINANCIER ANOSY
00-23-8-550-61905 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 212 550 93 170 94 170 94 170 494 060
FINANCIER MENABE
00-23-8-62A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER 17 945 14 000 16 000 16 000 63 945
/MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS
00 Budget Général 110 689 627 80 230 350 87 148 483 94 247 489 372 315 949
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 68 308 328 69 769 919 76 398 094 83 121 123 297 597 464
00-23-0-F30-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES 1 299 935 1 105 259 1 159 983 1 220 754 4 785 931
AGENTS DE L'ETAT
00-23-0-F31-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES SERVICES 5 430 30 000 29 366 31 541 96 337
DECONCENTRES
00-23-0-F32-00000 SERVICE DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES 5 430 36 000 32 930 35 369 109 729
AGENTS DE L'ETAT
00-23-0-F33-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES 5 430 33 000 36 493 39 197 114 120
00-23-0-F34-00000 SERVICE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES 5 430 33 000 32 930 35 369 106 729
AGENTS DE L'ETAT
00-23-0-F40-00000 DIRECTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS 881 182 1 900 455 1 849 728 1 957 197 6 588 562
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-23-0-F41-00000 SERVICE DE MANDATEMENT DE LA SOLDE 5 430 10 808 32 930 35 369 84 537
ANALAMANGA
00-23-0-F42-00000 SERVICE CENTRAL DE LA SOLDE 5 430 10 808 32 930 35 369 84 537
00-23-0-F43-00000 SERVICE DE LA VALIDATION DES SERVICES 5 430 10 808 32 930 35 369 84 537
PRECAIRES
00-23-0-F44-00000 SERVICE CENTRAL DE LA PREVOYANCE DES 5 430 10 808 32 930 35 369 84 537
AGENTS DE L'ETAT
00-23-0-F45-00000 SERVICE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS 5 430 10 808 29 366 31 541 77 145
02 Compte particulier du Trésor 665 000 000 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 784 800 000
02-23-0-400-00000 CRCM/CPR 254 865 334 0 0 0 254 865 334
02-23-0-F40-00000 CRCM/CPR 410 134 666 706 600 000 706 600 000 706 600 000 2 529 934 666
803 Action sociale et développement 8 981 678 7 586 976 6 886 292 7 377 367 30 832 313
00 Budget Général 8 981 678 7 586 976 6 886 292 7 377 367 30 832 313
00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 12 136 0 0 0 12 136
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE 16 971 208 31 289 404 33 600 259 36 507 903 118 368 774
014 Administration et Coordination 5 906 262 28 597 537 31 314 333 34 069 990 99 888 122
00 Budget Général 5 906 262 28 597 537 31 314 333 34 069 990 99 888 122
00-25-0-000-00000 CABINET 66 000 0 0 0 66 000
00-25-9-110-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION 5 006 771 28 597 535 31 314 329 34 069 986 98 988 621
CENTRAL
00-25-9-840-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION 311 777 1 2 2 311 782
WASHINGTON
00-25-9-856-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION 403 164 1 2 2 403 169
GENEVE
604 Economie 7 220 257 2 607 201 2 195 216 2 339 992 14 362 666
00 Budget Général 7 220 257 2 607 201 2 195 216 2 339 992 14 362 666
00-25-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DU 6 160 006 1 502 219 1 172 216 1 183 121 10 017 562
PLAN
00-25-0-C01-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 77 841 620 437 497 500 548 371 1 744 149
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-25-0-C03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 22 306 20 000 35 000 45 000 122 306
PUBLICS
00-25-0-C10-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA MODELISATION 19 934 24 000 28 000 35 000 106 934
ECONOMIQUES
00-25-0-C11-00000 SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES 3 629 3 629 4 500 4 500 16 258
00-25-0-C13-00000 SERVICE DE SUIVI DES INDICATEURS ET DE LA 3 629 3 629 4 500 4 500 16 258
CONJONCTURE
00-25-0-C14-00000 SERVICE DE L'ELABORATION ET DE SUIVI DE LA 3 629 3 629 4 500 4 500 16 258
POLITIQUE ECONOMIQUE
00-25-0-C15-00000 SERVICE DE LA PREVISION ET CADRAGE 3 629 3 629 4 500 4 500 16 258
MACROECONOMIQUE
00-25-0-C30-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI- 400 000 0 0 0 400 000
EVALUATION DES PROGRAMMES
00-25-2-C02-10101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 393 19 200 20 000 23 000 85 593
ANALAMANGA
00-25-2-C02-11001 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 099 19 200 20 000 23 000 85 299
VAKINANKARATRA
00-25-2-C02-11707 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 267 19 200 20 000 23 000 85 467
ITASY
00-25-2-C02-11917 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 099 19 200 20 000 23 000 85 299
BONGOLAVA
00-25-2-C02-20101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 141 19 200 20 000 23 000 85 341
DIANA
00-25-2-C02-20824 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 26 183 19 200 20 000 23 000 88 383
SAVA
00-25-2-C02-30101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 267 19 200 20 000 23 000 85 467
HAUTE MATSIATRA
00-25-2-C02-30606 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 099 19 200 20 000 23 000 85 299
AMORON'I MANIA
00-25-2-C02-30914 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 183 19 200 20 000 23 000 85 383
ATSIMO ATSINANANA
00-25-2-C02-31307 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 099 19 200 20 000 23 000 85 299
IHOROMBE
00-25-2-C02-31623 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 26 183 19 200 20 000 23 000 88 383
VATOVAVY FITOVINANY
00-25-2-C02-40101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 22 973 19 200 20 000 23 000 85 173
BOENY
00-25-2-C02-40711 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 22 763 19 200 20 000 23 000 84 963
SOFIA
00-25-2-C02-41210 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 26 309 19 200 20 000 23 000 88 509
BETSIBOKA
00-25-2-C02-41312 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 183 19 200 20 000 23 000 85 383
MELAKY
00-25-2-C02-50101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 267 19 200 20 000 23 000 85 467
ATSINANANA
00-25-2-C02-50302 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 183 19 200 20 000 23 000 85 383
ALAOTRA MANGORO
00-25-2-C02-50905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 183 19 200 20 000 23 000 85 383
ANALANJIROFO
00-25-2-C02-60101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 183 19 200 20 000 23 000 85 383
ATSIMO ANDREFANA
00-25-2-C02-60406 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 26 602 19 200 20 000 23 000 88 802
ANDROY
00-25-2-C02-61424 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 183 19 200 20 000 23 000 85 383
ANOSY
00-25-2-C02-61905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 23 183 19 200 20 000 23 000 85 383
MENABE
612 Planification 3 844 689 84 666 90 710 97 921 4 117 986
00-25-0-C21-00000 SERVICE DES METHODES DE PLANIFICATION 3 629 3 629 3 500 3 629 14 387
00-25-0-C30-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI- 23 256 24 917 29 710 31 631 109 514
EVALUATION DES PROGRAMMES
00-25-0-C31-00000 SERVICE DU SUIVI-EVALUATION DES 3 629 3 629 3 500 3 629 14 387
PROGRAMMES
00-25-0-C32-00000 SERVICE DU SUIVI DES INVESTISSMENTS 3 629 3 629 3 500 3 629 14 387
PUBLICS
00-25-0-C33-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES RELATIONS 3 629 3 629 3 500 3 629 14 387
EXTERIEURES
00-25-0-C34-00000 SERVICE DU SUIVI DES COOPERATIONS 3 629 3 629 3 500 3 629 14 387
ECONOMIQUES
00-25-0-C35-00000 SERVICE DE LA GESTION DES BASES DE 3 629 3 629 3 500 3 629 14 387
DONNEES DU SNISE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION 299 650 896 370 751 317 431 882 147 501 372 426 1 603 656 786
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION 299 650 896 370 751 317 431 882 147 501 372 426 1 603 656 786
063 Administration et Coordination 66 278 745 52 075 261 56 173 576 67 923 611 242 451 193
00 Budget Général 66 278 745 52 075 261 56 173 576 67 923 611 242 451 193
00-14-0-000-00000 CABINET 69 596 80 806 84 760 89 069 324 231
00-14-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 48 400 56 700 60 772 66 028 231 900
PUBLICS ( PRMP )
00-14-0-030-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 41 300 48 800 52 454 56 396 198 950
00-14-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE L'INTERIEUR 90 200 99 200 102 854 106 796 399 050
00-14-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 8 103 710 8 506 616 9 782 534 16 062 497 42 455 357
00-14-0-411-00000 SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE 24 652 432 6 327 300 5 638 936 7 541 564 44 160 232
L'INTERIEUR
00-14-0-412-00000 SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE LA 28 100 35 600 38 036 40 664 142 400
DECENTRALISATION
00-14-0-413-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE 75 668 80 668 83 104 85 732 325 172
00-14-0-414-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE 63 000 73 000 76 654 80 596 293 250
00-14-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 185 673 208 880 226 916 247 409 868 878
00-14-0-430-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS 237 608 90 517 97 061 104 130 529 316
00-14-9-110-00000 PERSONNEL INTERIEUR ET DE LA 32 595 785 36 364 101 39 818 726 43 322 764 152 101 376
DECENTRALISATION CENTRAL
133 Administration Territoriale 99 454 543 91 762 491 95 496 638 99 541 461 386 255 133
00 Budget Général 44 565 543 91 762 491 95 496 638 99 541 461 331 366 133
00-14-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU 80 300 10 488 140 11 531 583 14 134 985 36 235 008
TERRITOIRE
00-14-0-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU 1 384 580 1 392 880 1 396 960 1 402 209 5 576 629
TERRITOIRE
00-14-0-340-00000 DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET EMIGRATION 72 324 83 624 90 387 98 616 344 951
00-14-0-370-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GESTION DE L'ORDRE ET 41 150 49 450 52 913 57 512 201 025
DE LA SECURITE PUBLICS
00-14-0-380-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION ET DE CONTROLE 317 350 50 650 54 722 59 978 482 700
DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
00-14-0-390-00000 DIRECTION D'APPUI AUX SYSTEMES D'ETAT-CIVIL 3 764 375 69 173 71 884 77 247 3 982 679
00-14-1-137-10101 PREFET DE POLICE DE LA VILLE 58 734 68 327 76 274 85 739 289 074
D'ANTANANARIVO
00-14-2-180-10101 PREFECTURE D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA 132 712 133 698 139 653 144 473 550 536
00-14-2-180-20101 PREFECTURE D'ANTSIRANANA I 102 632 100 560 100 775 105 028 408 995
00-14-2-180-20705 PREFECTURE DE NOSY BE 304 069 314 192 322 223 331 770 1 272 254
00-14-2-180-30101 PREFECTURE DE FIANARANTSOA I 106 685 102 653 105 717 108 466 423 521
00-14-2-180-40101 PREFECTURE DE MAHAJANGA I 109 382 105 642 109 005 112 082 436 111
00-14-2-180-50101 PREFECTURE DE TOAMASINA I 107 856 104 008 107 263 110 219 429 346
00-14-2-180-50905 PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA 68 589 76 504 84 273 92 663 322 029
00-14-2-180-51501 PREFECTURE DE SAINTE MARIE 311 267 322 205 330 536 340 423 1 304 431
00-14-2-180-60101 PREFECTURE DE TOLIARA I 106 355 102 347 105 436 108 211 422 349
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-14-2-181-31307 PRMP IHOSY 22 600 30 900 35 581 41 494 130 575
00-14-2-181-50905 PRMP FENOARIVO ATSINANANA 22 600 30 900 35 581 41 494 130 575
00-14-3-101-10101 DISTRICT ANTANANARIVO I 336 725 345 625 348 097 353 353 1 383 800
00-14-3-102-10101 DISTRICT ANTANANARIVO II 338 125 348 025 350 497 355 753 1 392 400
00-14-3-103-10101 DISTRICT ANTANANARIVO III 336 080 345 980 347 843 352 442 1 382 345
00-14-3-104-10101 DISTRICT ANTANANARIVO IV 338 675 348 575 352 874 360 101 1 400 225
00-14-3-105-10101 DISTRICT ANTANANARIVO V 336 925 346 825 349 297 354 553 1 387 600
00-14-3-106-10101 DISTRICT ANTANANARIVO VI 336 780 346 680 349 152 354 408 1 387 020
00-14-6-102-10201 DISTRICT ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 343 238 353 547 357 082 363 494 1 417 361
00-14-6-103-10301 DISTRICT ANTANANARIVO AVARADRANO 342 628 352 937 355 254 360 352 1 411 171
00-14-6-104-10402 DISTRICT D' AMBATOLAMPY 293 528 302 437 308 981 316 050 1 220 996
00-14-6-105-10503 DISTRICT AMBOHIDRATRIMO 344 628 352 537 358 472 364 884 1 420 521
00-14-6-106-10605 DISTRICT D'ANDRAMASINA 292 803 300 712 306 038 311 793 1 211 346
00-14-6-107-10707 DISTRICT D'ANJOZOROBE 294 578 302 487 310 249 318 632 1 225 946
00-14-6-108-10803 DISTRICT D'ANKAZOBE 291 628 301 937 304 863 310 618 1 209 046
00-14-6-109-10909 DISTRICT D' ANTANIFOTSY 345 628 353 537 360 690 368 416 1 428 271
00-14-6-110-11001 DISTRICT ANTSIRABE I 278 178 285 087 290 413 296 168 1 149 846
00-14-6-111-11101 DISTRICT D' ANTSIRABE II 344 903 352 812 360 574 368 957 1 427 246
00-14-6-112-11212 DISTRICT D' ARIVONIMAMO 344 353 354 662 357 588 363 343 1 419 946
00-14-6-113-11310 DISTRICT DE BETAFO 294 253 302 662 309 815 317 541 1 224 271
00-14-6-113-12001 DISTRICT DE MANDOTO 289 325 296 825 302 915 309 485 1 198 550
00-14-6-114-11404 DISTRICT DE FARATSIHO 294 073 302 982 309 526 316 595 1 223 176
00-14-6-115-11503 DISTRICT FENOARIVO BE 298 021 306 297 312 031 318 235 1 234 584
00-14-6-116-11615 DISTRICT DE MANJAKANDRIANA 295 318 303 227 308 553 314 308 1 221 406
00-14-6-117-11707 DISTRICT MIARINARIVO 288 490 294 990 301 080 307 650 1 192 210
00-14-6-118-11813 DISTRICT DE SOAVINANDRIANA 296 678 306 987 310 522 316 934 1 231 121
00-14-6-119-11917 DISTRICT DE TSIROANOMANDIDY 335 900 342 400 347 272 352 528 1 378 100
00-14-6-201-20101 DISTRIC D' ANTSIRANANA I 335 333 344 642 348 786 355 855 1 384 616
00-14-6-202-20201 DISTRICT D'ANTSIRANANA II 297 258 307 567 312 929 321 312 1 239 066
00-14-6-203-20302 DISTRICT D' AMBANJA 296 913 304 822 312 584 320 967 1 235 286
00-14-6-204-20404 DISTRICT D' AMBILOBE 295 318 303 227 310 380 318 106 1 227 031
00-14-6-205-20504 DISTRICT D' ANDAPA 296 803 304 712 312 474 320 857 1 234 846
00-14-6-206-20606 DISTRICT D' ANTALAHA 294 628 304 937 309 690 317 416 1 226 671
00-14-6-208-20824 DISTRICT DE SAMBAVA 331 075 337 575 343 665 350 235 1 362 550
00-14-6-209-20919 DISTRICT DE VOHEMAR 298 903 306 812 314 574 322 957 1 243 246
00-14-6-301-30101 DISTRICT DE FIANARANTSOA I 336 760 345 660 349 350 355 920 1 387 690
00-14-6-302-30202 DISTRICT DE VOHIBATO 296 728 304 637 312 399 320 782 1 234 546
00-14-6-302-30218 DISTRICT D'ISANDRA 294 603 304 912 309 665 317 391 1 226 571
00-14-6-302-30226 DISTRICT DE LALANGINA 296 053 306 662 313 624 322 007 1 238 346
00-14-6-303-30301 DISTRICT D' AMBALAVAO 290 738 298 647 306 409 314 792 1 210 586
00-14-6-304-30401 DISTRICT D' AMBATOFINANDRAHANA 292 013 299 922 307 075 314 801 1 213 811
00-14-6-305-30503 DISTRICT D' AMBOHIMAHASOA 296 878 304 787 312 549 320 932 1 235 146
00-14-6-306-30606 DISTRICT D' AMBOSITRA 337 100 346 000 350 299 357 526 1 390 925
00-14-6-307-30703 DISTRICT DE BEFOTAKA SUD 294 175 301 675 308 983 316 867 1 221 700
00-14-6-308-30804 DISTRICT DE FANDRIANA 296 453 304 362 312 124 320 507 1 233 446
00-14-6-309-30914 DISTRICT DE FARAFANGANA 346 403 353 312 359 856 366 925 1 426 496
00-14-6-310-31007 DISTRICT D' IKONGO 296 303 304 212 311 974 320 357 1 232 846
00-14-6-311-31102 DISTRICT D' IAKORA 300 111 308 428 316 035 324 260 1 248 834
00-14-6-312-31208 DISTRICT D' IFANADIANA 297 128 305 037 312 799 321 182 1 236 146
00-14-6-313-31307 DISTRICT D' IHOSY 292 748 299 657 305 592 312 004 1 210 001
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-14-6-314-31403 DISTRICT D' IKALAMAVONY 292 025 299 525 305 615 312 185 1 209 350
00-14-6-315-31502 DISTRICT D ' IVOHIBE 298 471 309 888 315 095 323 320 1 246 774
00-14-6-316-31623 DISTRICT DE MANAKARA 342 028 351 837 357 199 365 582 1 416 646
00-14-6-317-31715 DISTRICT DE MANANJARY 347 608 358 017 363 379 371 762 1 440 766
00-14-6-318-31805 DISTRICT MIDONGY SUD 280 500 288 700 296 008 303 892 1 169 100
00-14-6-319-31907 DISTRICT DE NOSIVARIKA 296 988 304 897 311 441 318 510 1 231 836
00-14-6-320-32024 DISTRICT DE VANGAINDRANO 350 799 362 216 368 032 376 914 1 457 961
00-14-6-321-32115 DISTRICT DE VOHIPENO 296 278 304 187 311 949 320 332 1 232 746
00-14-6-322-32216 DISTRICT DE VONDROZO 298 663 306 572 313 725 321 451 1 240 411
00-14-6-323-32301 DISTRICT DE MANANDRIANA 295 903 303 812 310 356 317 425 1 227 496
00-14-6-401-40101 DISTRICT DE MAHAJANGA I 346 611 353 928 361 535 369 760 1 431 834
00-14-6-402-40202 DISTRICT DE MAHAJANGA II 290 425 297 925 305 233 313 117 1 206 700
00-14-6-403-40301 DISTRICT D' AMBATO-BOENI 295 338 303 247 310 400 318 126 1 227 111
00-14-6-404-40401 DISTRICT D' AMBATOMAINTY 292 863 300 772 305 489 310 587 1 209 711
00-14-6-405-40504 DISTRICT D' ANALALAVA 296 528 304 437 312 199 320 582 1 233 746
00-14-6-406-40601 DISTRICT D' ANTSALOVA 295 278 303 187 310 949 319 332 1 228 746
00-14-6-407-40711 DISTRICT D'ANTSOHIHY 287 200 296 100 298 572 303 828 1 185 700
00-14-6-408-40810 DISTRICT DE BEALANANA 297 228 305 137 312 899 321 282 1 236 546
00-14-6-409-40907 DISTRICT DE BEFANDRIANA NORD 295 478 303 387 311 149 319 532 1 229 546
00-14-6-410-41004 DISTRICT DE BESALAMPY 296 053 303 962 311 724 320 107 1 231 846
00-14-6-411-41104 DISTRICT DE KANDREHO 296 833 304 742 312 504 320 887 1 234 966
00-14-6-412-41210 DISTRICT DE MAEVATANANA 290 198 299 507 302 433 308 188 1 200 326
00-14-6-413-41312 DISTRICT DE MAINTIRANO 292 603 299 512 306 665 314 391 1 213 171
00-14-6-414-41405 DISTRICT DE MAMPIKONY 294 878 302 787 309 940 317 666 1 225 271
00-14-6-415-41518 DISTRICT DE MANDRITSARA 297 128 305 037 312 799 321 182 1 236 146
00-14-6-416-41610 DISTRICT DE MAROVOAY 294 918 302 827 309 371 316 440 1 223 556
00-14-6-417-41707 DISTRICT DE MITSINJO 298 386 306 703 313 092 320 003 1 238 184
00-14-6-418-41803 DISTRICT DE MORAFENOBE 296 146 304 055 308 772 313 870 1 222 843
00-14-6-419-41910 DISTRICT DE BORIZINY 296 413 304 322 311 475 319 201 1 231 411
00-14-6-420-42003 DISTRICT DE SOALALA 292 248 300 157 304 874 309 972 1 207 251
00-14-6-421-42112 DISTRICT DE TSARATANANA 295 428 305 737 308 663 314 418 1 224 246
00-14-6-501-50101 DISTRICT DE TOAMASINA I 339 250 345 750 352 449 359 676 1 397 125
00-14-6-502-50216 DISTRICT DE TOAMASINA II 295 050 302 550 309 858 317 742 1 225 200
00-14-6-503-50302 DISTRICT D'AMBATONDRAZAKA 342 778 348 187 355 949 364 333 1 411 247
00-14-6-504-50405 DISTRICT D' AMPARAFARAVOLA 347 738 355 647 363 409 371 792 1 438 586
00-14-6-505-50501 DISTRICT D' ANDILAMENA 295 178 303 087 309 631 316 700 1 224 596
00-14-6-506-50605 DISTRICT D' ANOSIBE AN'ALA 295 598 303 507 311 269 319 652 1 230 026
00-14-6-507-50701 DISTRICT D' ANTANAMBAO MANAMPOTSY 296 198 304 107 311 869 320 252 1 232 426
00-14-6-508-50815 DISTRICT DE BRICKAVILLE 297 678 305 587 313 349 321 732 1 238 346
00-14-6-509-50905 DISTRICT DE FENOARIVO EST 341 668 348 577 355 121 362 190 1 407 556
00-14-6-510-51008 DISTRICT DE MAHANORO 294 478 301 387 306 713 312 468 1 215 046
00-14-6-511-51107 DISTRICT DE MANANARA NORD 296 248 304 156 311 308 319 034 1 230 746
00-14-6-512-51206 DISTRICT DE MAROANTSETRA 292 418 302 818 307 726 315 610 1 218 572
00-14-6-513-51311 DISTRICT DE MAROLAMBO 301 426 309 743 317 350 325 575 1 254 094
00-14-6-514-51417 DISTRICT DE MORAMANGA 346 113 354 022 361 784 370 167 1 432 086
00-14-6-516-51609 DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO 295 983 303 892 311 654 320 037 1 231 566
00-14-6-517-51716 DISTRICT DE VATOMANDRY 296 238 304 147 311 909 320 292 1 232 586
00-14-6-518-51810 DISTRICT DE VAVATENINA 295 333 303 242 311 004 319 387 1 228 966
00-14-6-601-60101 DISTRICT DE TOLIARA I 343 881 351 198 358 805 367 030 1 420 914
00-14-6-602-60201 DISTRICT DE TOLIARA II. 344 110 351 610 357 700 364 270 1 417 690
00-14-6-603-60301 DISTRICT D' AMBOASARY SUD 297 203 305 112 312 874 321 257 1 236 446
00-14-6-604-60406 DISTRICT D' AMBOVOMBE ANDROY 338 125 344 625 350 715 357 285 1 390 750
00-14-6-605-60502 DISTRICT D' AMPANIHY 328 753 336 662 341 988 347 743 1 355 146
00-14-6-606-60602 DISTRICT D' AKANZOABO SUD 297 908 305 817 313 579 321 962 1 239 266
00-14-6-607-60714 DISTRICT DE BEKILY 296 728 304 637 311 790 319 516 1 232 671
00-14-6-608-60807 DISTRICT DE BELO-TSIRIBIHINA 292 875 300 375 307 074 314 301 1 214 625
00-14-6-609-60901 DISTRICT DE BELOHA 296 913 304 822 312 584 320 967 1 235 286
00-14-6-610-61001 DISTRICT DE BENENITRA 297 113 305 022 312 784 321 167 1 236 086
00-14-6-611-61102 DISTRICT DE BEROROHA 296 103 304 012 309 947 316 359 1 226 421
00-14-6-612-61205 DISTRICT DE BETIOKY 298 688 306 597 314 359 322 742 1 242 386
00-14-6-613-61308 DISTRICT DE BETROKA 294 525 302 025 309 333 317 217 1 223 100
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-14-6-614-61424 DISTRICT DE TAOLAGNARO 338 675 345 175 351 265 357 835 1 392 950
00-14-6-615-61507 DISTRICT DE MAHABO 298 520 306 429 312 973 320 042 1 237 964
00-14-6-616-61605 DISTRICT DE MANJA 294 353 302 262 308 806 315 875 1 221 296
00-14-6-617-61713 DISTRICT DE MIANDRIVAZO 296 693 304 602 312 364 320 747 1 234 406
00-14-6-618-61806 DISTRICT DE MOROMBE 299 561 307 878 316 094 324 976 1 248 509
00-14-6-619-61905 DISTRICT DE MORONDAVA 290 878 297 787 304 940 312 666 1 206 271
00-14-6-620-62010 DISTRICT DE SAKARAHA 294 378 302 287 309 440 317 166 1 223 271
00-14-6-621-62105 DISTRICT DE TSIHOMBE 294 463 302 372 308 916 315 985 1 221 736
00-14-C-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU 0 17 830 120 18 495 321 18 535 081 54 860 522
TERRITOIRE / CARTE GRISE SECURISEE
00-14-C-31A-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU 0 11 201 000 11 701 000 11 801 000 34 703 000
TERRITOIRE / PERMIS DE CONDUIRE
00-14-C-340-00000 DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET EMIGRATION / 0 10 404 359 10 904 359 11 004 359 32 313 077
MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME BIOMETRIQUE DE
CARTES DE RESIDENTS
02-14-0-340-00000 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME BIOMETRIQUE DE 13 518 000 0 0 0 13 518 000
CARTES DE RESIDENTS
134 Décentralisation et Développement Local 113 558 656 216 134 902 262 407 371 305 505 276 897 606 205
00 Budget Général 113 558 656 216 134 902 262 407 371 305 505 276 897 606 205
00-14-0-800-00000 UNITE DE COORDINATION GENERALE DES 9 086 066 101 339 110 287 119 988 9 417 680
PROJETS ET DES PARTENARIATS
00-17-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION 16 081 509 48 676 929 92 319 822 132 080 399 289 158 659
00-17-0-620-00000 DIRECTION DES CONCOURS FINANCIERS DE 87 844 956 167 230 709 169 843 611 173 162 040 598 081 316
L'ETAT ( DCFE )
00-17-0-650-00000 DIRECTION DE L’APPUI AUX COLLECTIVITES 463 200 76 500 80 572 85 828 706 100
TERRITORIALES DECENTRALISEES
00-17-0-660-00000 DIRECTION DE LA COOPERATION DES 82 925 49 425 53 079 57 021 242 450
COLLECTIVITES
135 Réformes Administratives 2 228 435 2 994 538 5 337 064 10 007 765 20 567 802
00 Budget Général 2 228 435 2 994 538 5 337 064 10 007 765 20 567 802
00-17-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES REFORMES 1 161 885 2 521 086 4 849 762 9 502 067 18 034 800
ADMINISTRATIVES
00-17-0-710-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET 282 600 62 900 65 754 69 696 480 950
DE LA DOCUMENTATION
00-17-0-720-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI 275 000 58 300 61 154 65 096 459 550
EVALUATION
00-17-0-730-00000 DIRECTION DE LA FORMATION ET DU 295 750 300 752 305 431 311 344 1 213 277
PARTENARIAT
00-17-0-750-00000 DIRECTION DES ETUDES DE PROJET 213 200 51 500 54 963 59 562 379 225
216 Gestion des Risques et des Catastrophes 18 130 517 7 784 125 12 467 498 18 394 313 56 776 453
00 Budget Général 18 130 517 7 784 125 12 467 498 18 394 313 56 776 453
00-14-0-200-00000 BUREAU NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET 18 100 517 7 726 625 12 407 562 18 331 749 56 566 453
DES CATASTROPHES ( BNGRC ) - SECRETARIAT
EXECUTIF
00-14-0-240-00000 DIRECTION DU CENTRE D'ETUDES, DE 7 500 15 500 16 109 16 766 55 875
REFLEXION, DE VEILLE ET DE L'ORIENTATION
00-14-0-2B0-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA GESTION DES 7 500 14 000 14 609 15 266 51 375
RISQUES
00-14-0-2C0-00000 DIRECTION DES OPERATIONS 7 500 14 000 14 609 15 266 51 375
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 170 015 158 188 834 804 205 889 003 223 550 484 788 289 449
150 SECURITE PUBLIQUE 170 015 158 188 834 804 205 889 003 223 550 484 788 289 449
036 Administration et Coordination 130 103 538 148 444 234 162 457 745 176 868 194 617 873 711
00 Budget Général 130 103 538 148 444 234 162 457 745 176 868 194 617 873 711
00-15-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 175 000 205 000 205 000 205 000 790 000
PUBLICS (PRMP)
00-15-0-200-00000 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE 42 283 42 283 42 283 42 283 169 132
NATIONALE
00-15-0-210-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION GENERALE DES 29 583 29 583 29 583 29 583 118 332
SERVICES
00-15-0-290-00000 DIRECTION DE L'ETHIQUE, DE LA DEONTOLOGIE 30 875 30 875 30 875 30 875 123 500
ET DE LA DISCIPLINE
00-15-0-3A0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 3 275 604 3 203 611 3 449 445 3 868 067 13 796 727
00-15-0-3A1-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET 9 035 242 10 189 858 11 182 635 12 216 687 42 624 422
00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA 42 500 42 500 42 500 42 500 170 000
LOGISTIQUE
00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET 45 000 45 000 45 000 45 000 180 000
00-15-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 32 142 32 142 32 142 32 142 128 568
00-15-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE 80 250 80 250 80 250 80 250 321 000
L'EVALUATION
00-15-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET 70 583 70 583 70 583 70 583 282 332
DES TRANSMISSIONS
00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE 117 244 475 134 472 548 147 247 447 160 205 222 559 169 692
CENTRAL
00-15-9-850-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS 1 1 2 2 6
120 Securité publique 24 120 071 27 285 547 30 005 547 32 691 547 114 102 712
00 Budget Général 24 120 071 27 285 547 30 005 547 32 691 547 114 102 712
00-15-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE 70 417 103 097 103 097 103 097 379 708
00-15-0-310-00000 DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 53 963 53 963 53 963 53 963 215 852
00-15-0-311-00000 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 230 000 230 000 230 000 230 000 920 000
DE LA VILLE D'ANTANANARIVO
00-15-0-320-00000 DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE LA 55 708 55 708 55 708 55 708 222 832
POLICE
00-15-0-330-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE 51 667 51 667 51 667 51 667 206 668
00-15-0-390-00000 DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE 34 376 34 376 34 376 34 376 137 504
00-15-0-3A0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 4 950 000 4 530 000 5 070 000 5 070 000 19 620 000
00-15-0-3A1-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET 0 150 000 150 000 150 000 450 000
00-15-0-3A2-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE 17 900 000 17 980 000 19 980 000 21 980 000 77 840 000
00-15-1-380-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 146 251 692 084 717 084 747 084 2 302 503
PUBLIQUE D'ANALAMANGA
00-15-1-380-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 13 333 27 000 27 000 61 000 128 333
PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA
00-15-1-380-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 0 21 000 21 000 55 000 97 000
PUBLIQUE D'ITASY
00-15-1-380-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 0 21 000 21 000 55 000 97 000
PUBLIQUE DE BONGOLAVA (TSIROANOMANDIDY)
00-15-1-380-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 62 959 560 959 575 959 605 959 1 805 836
PUBLIQUE DE DIANA
00-15-1-380-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 7 333 25 000 25 000 55 000 112 333
PUBLIQUE DE SAVA
00-15-1-380-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 49 000 548 167 563 167 593 167 1 753 501
PUBLIQUE DE HAUTE MATSIATRA
00-15-1-380-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 7 333 21 000 21 000 55 000 104 333
PUBLIQUE D'AMORON'I MANIA
00-15-1-380-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 9 017 23 500 23 500 57 500 113 517
PUBLIQUE D'ATSIMO ATSINANANA
00-15-1-380-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 14 733 23 500 23 500 57 500 119 233
PUBLIQUE D'IHOROMBE
00-15-1-380-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 0 21 000 21 000 55 000 97 000
PUBLIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY
(MANAKARA)
00-15-1-380-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 61 167 529 167 544 167 574 167 1 708 668
PUBLIQUE DE BOENY
00-15-1-380-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 6 438 20 250 20 250 54 250 101 188
PUBLIQUE DE SOFIA
00-15-1-380-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 5 542 19 500 19 500 53 500 98 042
PUBLIQUE DE BETSIBOKA
00-15-1-380-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 0 21 000 21 000 55 000 97 000
PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)
00-15-1-380-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 61 958 691 125 706 125 736 125 2 195 333
PUBLIQUE D'ANTSINANANA
00-15-1-380-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 10 917 24 000 24 000 58 000 116 917
PUBLIQUE D'ALAOTRA MANGORO
00-15-1-380-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 5 983 21 400 21 400 55 400 104 183
PUBLIQUE D'ANALANJIROFO
00-15-1-380-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 66 083 561 750 576 750 606 750 1 811 333
PUBLIQUE D'ATSIMO ANDREFANA
00-15-1-380-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 0 30 000 30 000 30 000 90 000
PUBLIQUE D'ANDROY (AMBOVOMBE)
00-15-1-380-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 16 042 30 000 30 000 64 000 140 042
PUBLIQUE D'ANOSY
00-15-1-380-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 9 017 23 500 23 500 57 500 113 517
PUBLIQUE DE MENABE
00-15-1-387-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 44 000 28 000 44 000 44 000 160 000
DE LA VILLE DE DIANA
00-15-1-387-30101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 44 000 28 000 44 000 44 000 160 000
DE LA VILLE DE HAUTE MATSIATRA
00-15-1-387-40101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 44 000 28 000 44 000 44 000 160 000
DE LA VILLE DE BOENY
00-15-1-387-50101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 44 000 28 000 44 000 44 000 160 000
DE LA VILLE D'ANTSINANANA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-15-1-387-60101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 44 834 28 834 44 834 44 834 163 336
DE LA VILLE D'ATSIMO ANDREFANA
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux 10 048 750 7 747 617 7 595 526 7 431 268 32 823 161
00 Budget Général 48 750 7 747 617 7 595 526 7 431 268 22 823 161
00-15-0-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU 48 750 48 750 48 750 48 750 195 000
CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE
L'EMIGRATION
00-15-C-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU 0 7 698 867 7 546 776 7 382 518 22 628 161
CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE
L'EMIGRATION / PASSEPORTS ELECTRONIQUES
00 Budget Général 5 742 799 5 357 406 5 830 185 6 559 475 23 489 865
00-15-0-000-00000 CABINET 132 252 132 252 132 252 132 252 529 008
00-15-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL ( SG ) 193 419 235 086 235 086 235 086 898 677
00-15-0-450-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 2 789 583 2 789 583 2 789 583 3 683 583 12 052 332
DE POLICE
00-15-0-460-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DES 2 429 128 2 042 068 2 514 847 2 350 137 9 336 180
INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE
00-15-0-470-00000 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE 198 417 158 417 158 417 158 417 673 668
LA RECHERCHE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
62 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES 1 003 373 409 1 201 649 975 1 951 156 594 1 920 863 077 6 077 043 055
TRAVAUX PUBLICS
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 19 853 530 24 200 230 22 421 549 21 677 784 88 153 093
018 Administration et Coordination 3 055 628 2 927 058 3 201 377 3 416 612 12 600 675
00 Budget Général 3 055 628 2 927 058 3 201 377 3 416 612 12 600 675
00-46-0-F00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES FONCIERS 80 564 75 566 77 105 86 691 319 926
(DGSF)
00-46-0-F10-00000 DIRECTION D’APPUI À LA GESTION FONCIÈRE 98 876 132 082 138 003 149 128 518 089
DÉCENTRALISÉE (DAGFD)
00-46-0-F20-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ 136 147 172 542 182 486 196 008 687 183
FONCIÈRE (DDPF)
00-46-0-F30-00000 DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX 195 126 171 148 179 556 194 539 740 369
TOPOGRAPHIQUES (DETT)
00-46-2-BA3-10101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES 159 119 157 279 169 791 180 651 666 840
D'ANALAMANGA
00-46-2-BA3-11001 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE 93 937 90 925 97 128 103 461 385 451
VAKINANKARATRA
00-46-2-BA3-11707 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ITASY 68 705 65 665 70 632 76 631 281 633
00-46-2-BA3-11917 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE 55 611 51 163 57 388 60 867 225 029
BONGOLAVA
00-46-2-BA3-20101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE DIANA 64 909 61 115 67 223 71 417 264 664
00-46-2-BA3-20824 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE SAVA 63 227 58 333 65 669 69 771 257 000
00-46-2-BA3-30101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE 68 836 67 059 73 319 78 357 287 571
MATSIATRA
00-46-2-BA3-30606 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'AMORON'I 77 102 74 590 81 024 86 116 318 832
MANIA
00-46-2-BA3-30914 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO 61 125 57 816 62 594 66 481 248 016
ATSINANANA
00-46-2-BA3-31307 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'IHOROMBE 52 507 47 932 52 504 55 738 208 681
00-46-2-BA3-31623 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE 73 511 70 417 76 570 81 372 301 870
VATOVAVY FITOVINANY
00-46-2-BA3-40101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE BOENY 61 124 54 192 62 492 66 379 244 187
00-46-2-BA3-40711 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA 52 456 46 827 53 125 56 389 208 797
00-46-2-BA3-41210 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE 46 831 43 467 48 233 51 108 189 639
BETSIBOKA
00-46-2-BA3-41312 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY 46 985 41 412 47 778 50 066 186 241
00-46-2-BA3-50101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES 85 568 83 744 90 671 96 389 356 372
D'ATSINANANA
00-46-2-BA3-50302 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ALAOTRA 63 924 60 761 66 611 70 764 262 060
MANGORO
00-46-2-BA3-50905 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES 64 011 61 095 67 367 71 579 264 052
D'ANALANJIROFO
00-46-2-BA3-60101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO 64 335 60 437 66 089 70 109 260 970
ANDREFANA
00-46-2-BA3-60406 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY 43 123 38 830 42 713 45 231 169 897
00-46-2-BA3-61424 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY 42 970 38 994 42 759 45 562 170 285
00-46-2-BA3-61905 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DU MENABE 61 376 57 101 62 481 66 774 247 732
00-46-2-BA4-10101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE 91 790 78 132 85 297 90 879 346 098
D'ANALAMANGA
00-46-2-BA4-11001 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE 59 264 53 166 59 337 63 316 235 083
VAKINANKARATRA
00-46-2-BA4-11707 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY 47 163 49 366 54 129 57 713 208 371
00-46-2-BA4-11917 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE 40 643 42 155 47 594 50 732 181 124
BONGOLAVA
00-46-2-BA4-20101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE DIANA 88 910 79 964 87 247 92 895 349 016
00-46-2-BA4-20824 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA 52 646 44 972 51 812 55 198 204 628
00-46-2-BA4-30101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE 37 752 32 920 36 301 38 719 145 692
MATSIATRA
00-46-2-BA4-30606 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE 52 017 49 523 54 233 57 692 213 465
D'AMORON'I MANIA
00-46-2-BA4-30914 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO 42 477 40 574 44 608 47 465 175 124
ATSINANANA
00-46-2-BA4-31307 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE 38 247 38 298 42 040 45 058 163 643
D'IHOROMBE
00-46-2-BA4-31623 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE 37 862 37 310 41 219 43 844 160 235
VATOVAVY FITOVINANY
00-46-2-BA4-40101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY 52 939 43 125 50 637 53 891 200 592
00-46-2-BA4-40711 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA 47 364 39 886 46 216 49 107 182 573
00-46-2-BA4-41210 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE 38 628 37 684 41 966 44 562 162 840
BETSIBOKA
00-46-2-BA4-41312 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE 24 353 23 195 28 272 30 043 105 863
MELAKY
00-46-2-BA4-50101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE 49 196 44 410 48 779 51 774 194 159
D'ATSINANANA
00-46-2-BA4-50302 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE 65 866 64 240 70 232 74 748 275 086
D'ALAOTRA MANGORO
00-46-2-BA4-50905 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE 40 129 34 000 38 725 40 982 153 836
D'ANALANJIROFO
00-46-2-BA4-60101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO 53 464 47 633 54 000 55 675 210 772
ANDREFANA
00-46-2-BA4-60406 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY 32 058 33 452 37 452 39 728 142 690
00-46-2-BA4-61424 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY 32 941 30 028 33 109 35 185 131 263
00-46-2-BA4-61905 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU 47 914 42 533 46 861 49 828 187 136
MENABE
409 Domaine et sécurisation foncière 16 797 902 21 273 172 19 220 172 18 261 172 75 552 418
00 Budget Général 16 797 902 21 273 172 19 220 172 18 261 172 75 552 418
00-46-0-F00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES FONCIERS 2 509 769 6 059 994 6 059 994 6 059 994 20 689 751
(DGSF)
00-46-0-F10-00000 DIRECTION D’APPUI À LA GESTION FONCIÈRE 10 915 500 6 218 197 4 165 197 3 206 197 24 505 091
DÉCENTRALISÉE (DAGFD)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-46-0-F20-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ 1 808 000 4 149 000 4 149 000 4 149 000 14 255 000
FONCIÈRE (DDPF)
00-46-0-F30-00000 DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX 1 564 633 4 845 981 4 845 981 4 845 981 16 102 576
TOPOGRAPHIQUES (DETT)
610 TRAVAUX PUBLICS 589 306 890 752 126 389 1 238 618 599 1 351 723 186 3 931 775 064
020 Administration et Coordination 8 743 917 9 607 092 10 401 429 11 217 874 39 970 312
00 Budget Général 8 743 917 9 607 092 10 401 429 11 217 874 39 970 312
00-61-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 750 000 0 0 0 750 000
00-61-0-E00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS 395 727 427 724 458 288 496 281 1 778 020
(DGTP)
00-61-0-E30-00000 DIRECTION D’APPUI AUX URGENCES (DAU) 32 333 0 0 0 32 333
00-61-0-E40-00000 DIRECTION DES ETUDES ET NORMES (DEN) 33 205 258 225 259 958 265 497 816 885
00-61-9-110-00000 PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL 7 466 652 8 021 143 8 783 183 9 556 096 33 827 074
00-62-0-B20-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS 64 000 900 000 900 000 900 000 2 764 000
(DSI)
206 Développement des infrastructures routières 574 214 032 736 758 835 1 222 451 504 1 334 729 480 3 868 153 851
00 Budget Général 574 214 032 736 758 835 1 222 451 504 1 334 729 480 3 868 153 851
00-61-0-E00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS 314 556 201 357 508 070 368 322 000 430 021 000 1 470 407 271
(DGTP)
00-61-0-E10-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) 259 657 831 376 809 374 851 685 995 902 260 098 2 390 413 298
00-61-0-E30-00000 DIRECTION D’APPUI AUX URGENCES (DAU) 0 2 441 391 2 443 509 2 448 382 7 333 282
218 Gestion du patrimoine routier 6 348 941 5 760 462 5 765 666 5 775 832 23 650 901
00 Budget Général 6 348 941 5 760 462 5 765 666 5 775 832 23 650 901
00-61-0-E20-00000 DIRECTION DE L’ENTRETIEN ROUTIER (DER) 2 056 441 1 360 462 1 365 666 1 375 832 6 158 401
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 232 817 015 282 568 847 342 448 807 301 420 683 1 159 255 352
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
021 Administration et Coordination 27 875 006 35 114 019 37 770 979 35 215 855 135 975 859
00 Budget Général 27 875 006 35 114 019 37 770 979 35 215 855 135 975 859
00-61-2-BA2-10101 Service Régional des Travaux Publics d'Analamanga 0 23 570 24 758 26 589 74 917
00-61-2-BA2-11001 Service Régional des Travaux Publics de 0 23 568 24 749 26 570 74 887
Vakinankaratra
00-61-2-BA2-11707 Service Régional des Travaux Publics d'Itasy 0 23 567 24 749 26 570 74 886
00-61-2-BA2-11917 Service Régional des Travaux Publics de Bongolava 0 23 567 24 749 26 570 74 886
00-61-2-BA2-20101 Service Régional des Travaux Publics de Diana 0 23 567 24 749 26 570 74 886
00-61-2-BA2-20824 Service Régional des Travaux Publics de Sava 0 23 567 24 749 26 570 74 886
00-61-2-BA2-30101 Service Régional des Travaux Publics de Haute 0 23 567 24 749 26 570 74 886
Matsiatra
00-61-2-BA2-30606 Service Régional des Travaux Publics d'Amoron'i Mania 0 23 565 24 748 26 567 74 880
00-61-2-BA2-30914 Service Régional des Travaux Publics d'Atsimo 0 23 565 24 748 26 567 74 880
Atsinanana
00-61-2-BA2-31307 Service Régional des Travaux Publics d'Ihorombe 0 23 565 24 748 26 567 74 880
00-61-2-BA2-31623 Service Régional des Travaux Publics de Vatovavy 0 23 565 24 748 26 567 74 880
Fitovinany
00-61-2-BA2-40101 Service Régional des Travaux Publics de Boeny 0 23 565 24 748 26 567 74 880
00-61-2-BA2-40711 Service Régional des Travaux Publics de Sofia 0 23 565 24 748 26 567 74 880
00-61-2-BA2-41210 Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka 0 23 567 24 749 26 570 74 886
00-61-2-BA2-41312 Service Régional des Travaux Publics de Melaky 0 23 565 24 748 26 567 74 880
00-61-2-BA2-50101 Service Régional des Travaux Publics d'Atsinanana 0 23 564 24 746 26 564 74 874
00-61-2-BA2-50302 Service Régional des Travaux Publics d'Alaotra 0 23 560 24 747 26 567 74 874
Mangoro
00-61-2-BA2-50905 Service Régional des Travaux Publics d'Analanjirofo 0 23 559 24 742 26 562 74 863
00-61-2-BA2-60101 Service Régional des Travaux Publics d'Atsimo 0 23 564 24 742 26 561 74 867
Andrefana
00-61-2-BA2-60406 Service Régional des Travaux Publics d'Androy 0 23 564 24 746 26 564 74 874
00-61-2-BA2-61424 Service Régional des Travaux Publics d'Anosy 0 23 564 24 746 26 564 74 874
00-61-2-BA2-61905 Service Régional des Travaux Publics du Menabe 0 23 564 24 746 26 564 74 874
00-62-0-A00-00000 CABINET 575 021 465 459 500 739 538 413 2 079 632
00-62-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS 43 982 86 411 91 105 99 409 320 907
PUBLICS (PRMP)
00-62-0-A20-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM) 51 443 64 580 69 273 74 540 259 836
00-62-0-A30-00000 UNITÉ PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ (UNITÉ PPP) 50 195 51 414 53 394 58 378 213 381
00-62-0-A40-00000 BUREAU DE TRAITEMENT DES DOLÉANCES (BTD) 18 647 12 858 13 423 14 922 59 850
00-62-0-B00-00000 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (SG) 9 398 066 8 705 985 9 340 512 10 143 499 37 588 062
00-62-0-B01-00000 CELLULE DES ETUDES ET DE L’EVALUATION 21 097 62 597 64 228 68 025 215 947
ENVIRONNEMENTALE (CEEE)
00-62-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 1 157 559 611 986 666 273 724 655 3 160 473
(DAF)
00-62-0-B20-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS 38 370 52 539 55 332 60 122 206 363
(DSI)
00-62-0-B30-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 784 108 525 506 592 733 636 369 2 538 716
00-62-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) 49 858 79 975 84 778 92 873 307 484
00-62-0-B50-00000 DIRECTION DE L’AUDIT ET L’INSPECTION (DAI) 40 527 86 799 91 373 99 504 318 203
00-62-0-B60-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI- 736 281 652 542 656 112 662 417 2 707 352
EVALUATION (DPSE)
00-62-0-B70-00000 DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES 49 673 55 295 57 837 62 458 225 263
(DAP)
00-62-0-B80-00000 UNITÉ DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA 143 411 5 290 699 5 475 953 204 857 11 114 920
RÉFORME FONCIÈRE (UCSRF)
00-62-0-B90-00000 OBSERVATOIRE DE L’AMÉNAGEMENT DU 37 194 44 162 46 171 49 677 177 204
TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)
00-62-0-C00-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP) 180 392 59 820 64 618 70 154 374 984
00-62-0-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 63 588 471 566 501 763 543 057 1 579 974
TERRITOIRE ET DE L’HABITAT (DGATH)
00-62-0-D10-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET 66 280 69 545 73 680 79 542 289 047
DE L’HABITAT (DDVH)
00-62-0-D20-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION, DE LA 43 482 46 816 48 733 52 760 191 791
PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU
TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)
00-62-0-D30-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE 55 015 46 964 47 049 49 027 198 055
(DPT)
00-62-0-D40-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DES LOGEMENTS 61 303 61 629 65 284 69 839 258 055
ET DES EQUIPEMENTS (DPLE)
00-62-2-BA0-10101 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 67 039 74 326 79 112 84 681 305 158
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ANALAMANGA
00-62-2-BA0-11001 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 0 28 707 30 528 32 938 92 173
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE VAKINANKARATRA
00-62-2-BA0-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 0 22 695 24 402 26 557 73 654
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ITASY
00-62-2-BA0-11917 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 0 23 175 24 402 26 827 74 404
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE BONGOLAVA
00-62-2-BA0-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 64 761 64 024 67 655 72 466 268 906
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE DIANA
00-62-2-BA0-20824 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 0 22 695 24 402 26 516 73 613
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE SAVA
00-62-2-BA0-30101 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 100 764 104 217 111 001 118 601 434 583
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA
00-62-2-BA0-30606 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 0 22 695 24 402 26 516 73 613
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'AMORON'I MANIA
00-62-2-BA0-30914 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 24 467 35 622 38 166 41 194 139 449
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ATSIMO ATSINANANA
00-62-2-BA0-31307 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 0 28 714 30 553 32 933 92 200
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'IHOROMBE
00-62-2-BA0-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 23 904 26 140 30 041 32 608 112 693
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY
00-62-2-BA0-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 118 835 114 473 122 687 131 090 487 085
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE BOENY
00-62-2-BA0-40711 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 24 704 34 607 37 509 40 417 137 237
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE SOFIA
00-62-2-BA0-41210 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 0 22 695 24 403 26 516 73 614
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE BETSIBOKA
00-62-2-BA0-41312 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 25 304 29 441 31 628 34 309 120 682
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE MELAKY
00-62-2-BA0-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 138 053 128 953 135 849 145 164 548 019
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ATSINANANA
00-62-2-BA0-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 23 909 33 422 36 995 39 674 134 000
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ALAOTRA MANGORO
00-62-2-BA0-50905 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 25 309 35 273 36 918 39 683 137 183
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ANALANJIROFO
00-62-2-BA0-60101 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 111 181 112 673 120 874 129 107 473 835
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA
00-62-2-BA0-60406 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 25 517 28 901 33 327 34 262 122 007
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ANDROY
00-62-2-BA0-61424 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 24 567 36 412 39 188 42 107 142 274
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS D'ANOSY
00-62-2-BA0-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 0 22 908 22 092 24 110 69 110
TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DU MENABE
00-62-2-BA1-10101 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 33 263 31 052 33 025 35 574 132 914
TERRITOIRE D'ANALAMANGA
00-62-2-BA1-11001 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 34 850 29 821 32 789 35 279 132 739
TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA
00-62-2-BA1-11707 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 27 966 10 601 11 369 11 461 61 397
TERRITOIRE D'ITASY
00-62-2-BA1-20101 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 45 031 43 255 45 599 48 956 182 841
TERRITOIRE DE DIANA
00-62-2-BA1-20824 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 24 471 19 382 21 246 22 733 87 832
TERRITOIRE DE SAVA
00-62-2-BA1-30101 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 36 311 31 858 36 156 38 888 143 213
TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA
00-62-2-BA1-30606 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 22 396 16 033 17 193 18 589 74 211
TERRITOIRE D'AMORON'I MANIA
00-62-2-BA1-30914 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 24 025 17 382 19 246 20 733 81 386
TERRITOIRE D'ATSIMO ATSINANANA
00-62-2-BA1-31623 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 46 886 44 871 48 376 51 759 191 892
TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY
00-62-2-BA1-40101 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 36 376 34 863 37 582 40 448 149 269
TERRITOIRE DE BOENY
00-62-2-BA1-40711 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 24 523 19 207 19 776 21 418 84 924
TERRITOIRE DE SOFIA
00-62-2-BA1-50101 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 30 875 28 274 29 435 31 707 120 291
TERRITOIRE D'ATSINANANA
00-62-2-BA1-50302 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 27 968 17 507 18 565 20 165 84 205
TERRITOIRE D'ALAOTRA MANGORO
00-62-2-BA1-50905 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 31 171 17 426 19 143 20 767 88 507
TERRITOIRE D'ANALANJIROFO
00-62-2-BA1-60101 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 30 937 27 173 28 860 31 130 118 100
TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA
00-62-2-BA1-61424 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 37 415 33 994 34 743 37 505 143 657
TERRITOIRE D'ANOSY
00-62-2-BA1-61905 SERVICE RÉGIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU 28 959 17 426 19 138 20 761 86 284
TERRITOIRE DU MENABE
00-62-3-B02-10201 DÉLÉGATION LOCALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 28 019 16 455 17 733 19 091 81 298
TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO
ATSIMONDRANO
00-62-3-B02-10301 DÉLÉGATION LOCALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 27 898 16 455 17 733 19 092 81 178
TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO
AVARADRANO
00-62-3-B02-10503 DÉLÉGATION LOCALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 27 894 16 455 17 692 19 091 81 132
TERRITOIRE (DLAT) D'AMBOHIDRATRIMO
00-62-3-B02-20302 DÉLÉGATION LOCALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 27 129 15 111 17 335 18 709 78 284
TERRITOIRE (DLAT) D'AMBANJA
00-62-3-B02-20705 DÉLÉGATION LOCALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 30 168 21 851 28 199 31 058 111 276
TERRITOIRE (DLAT) DE NOSY-BE
00-62-3-B02-51501 DÉLÉGATION LOCALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 26 221 27 300 23 662 25 859 103 042
TERRITOIRE (DLAT) DE SAINTE-MARIE
00-62-9-110-00000 PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 12 700 448 15 383 918 16 845 435 18 327 815 63 257 616
ET DES SERVICES FONCIERS
207 Aménagement et équipement des villes 204 942 009 247 454 828 304 677 828 266 204 828 1 023 279 493
00 Budget Général 204 942 009 247 454 828 304 677 828 266 204 828 1 023 279 493
00-62-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 47 520 594 4 925 000 1 000 000 1 000 000 54 445 594
(DAF)
00-62-0-B90-00000 OBSERVATOIRE DE L’AMÉNAGEMENT DU 120 000 250 000 250 000 250 000 870 000
TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)
00-62-0-C00-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP) 0 1 025 000 1 025 000 1 025 000 3 075 000
00-62-0-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT DU 1 475 000 1 270 000 1 580 000 1 000 000 5 325 000
TERRITOIRE ET DE L’HABITAT (DGATH)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-62-0-D10-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET 120 611 062 166 164 000 178 381 000 128 427 000 593 583 062
DE L’HABITAT (DDVH)
00-62-0-D20-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION, DE LA 262 500 2 049 700 2 049 700 2 049 700 6 411 600
PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU
TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)
00-62-0-D30-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE 399 998 734 498 734 498 734 498 2 603 492
(DPT)
00-62-0-D40-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DES LOGEMENTS 34 552 855 71 036 630 119 657 630 131 718 630 356 965 745
ET DES EQUIPEMENTS (DPLE)
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS 161 395 974 142 754 509 347 667 639 246 041 424 897 859 546
215 Développement des infrastructures 161 395 974 142 754 509 347 667 639 246 041 424 897 859 546
00 Budget Général 161 395 974 142 754 509 347 667 639 246 041 424 897 859 546
00-61-0-E10-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) 161 295 974 140 901 509 345 814 639 244 188 424 892 200 546
00-62-0-B70-00000 DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES 100 000 1 853 000 1 853 000 1 853 000 5 659 000
(DAP)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 1 252 795 428 1 345 372 950 1 397 181 057 1 498 000 267 5 493 349 702
PROFESSIONNEL
812 EDUCATION 1 182 830 322 1 274 201 101 1 318 903 879 1 406 512 404 5 182 447 706
067 Administration et coordination 803 792 057 861 651 101 946 641 096 1 029 592 810 3 641 677 064
00 Budget Général 803 792 057 861 651 101 946 641 096 1 029 592 810 3 641 677 064
00-81-0-000-00000 CABINET 1 111 042 995 638 1 044 468 1 097 662 4 248 810
00-81-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES 77 623 132 276 136 471 141 062 487 432
MARCHES PUBLICS ( UGPM )
00-81-0-020-00000 UNITE DE CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE 82 083 76 409 80 835 85 643 324 970
00-81-0-030-00000 SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE 88 750 76 406 80 717 85 776 331 649
00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL ( SG ) 1 199 242 985 094 1 047 481 1 115 224 4 347 041
00-81-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 3 738 446 2 711 770 3 538 192 3 893 830 13 882 238
FINANCIERES ( DAAF )
00-81-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET 111 291 79 466 82 604 86 029 359 390
00-81-0-116-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 43 583 64 184 66 132 68 267 242 166
00-81-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ( DRH ) 476 500 400 382 425 869 454 199 1 756 950
00-81-0-128-00000 SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT 87 041 80 038 84 198 88 722 339 999
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
00-81-0-130-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE 824 917 635 469 652 669 672 720 2 785 775
L'EDUCATION ( DPE)
00-81-0-140-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE 1 837 635 7 738 041 8 516 785 9 590 983 27 683 444
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (
DTIC )
00-81-0-145-00000 SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATINO 46 316 118 598 123 079 134 202 422 195
DU RESAU ET DU DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE
00-81-0-150-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES 285 416 267 430 281 244 296 272 1 130 362
INFRASTRUCTURES ( DPFI )
00-81-0-155-00000 SERVICE DES PATRIMOINES ET DE LA 33 200 35 301 36 586 37 990 143 077
LOGISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION 11 700 0 0 0 11 700
FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (
DGEFA )
00-81-0-204-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 7 974 0 0 0 7 974
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 244 883 181 428 170 230 186 210 1 782 751
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSINANANA
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 008 458 150 538 139 333 152 664 1 450 993
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO
00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 074 935 171 698 157 269 172 123 1 576 025
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 306 534 216 088 193 771 211 845 1 928 238
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 928 918 170 811 135 480 147 845 1 383 054
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANDROY
00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 672 145 167 158 128 591 139 968 1 107 862
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANOSY
00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 496 290 167 305 146 815 160 438 970 848
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL MENABE
00-81-2-165-10101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 126 942 96 993 103 572 110 706 438 213
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA
00-81-2-165-11001 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 66 275 50 640 53 482 56 569 226 966
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
VAKINANKARATRA
00-81-2-165-11707 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 58 217 44 482 46 702 49 116 198 517
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY
00-81-2-165-20101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 97 384 74 409 78 908 83 790 334 491
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA
00-81-2-165-20824 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 81 967 62 629 66 226 70 136 280 958
LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA
00-81-2-165-30101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 82 425 62 980 66 695 70 727 282 827
LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE
MATSIATRA
00-81-2-165-30606 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 83 134 63 521 67 278 71 359 285 292
LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I
MANIA AMORON'I MANIA
00-81-2-165-30914 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 70 592 53 937 56 877 60 069 241 475
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO-
ATSINANANA
00-81-2-165-31623 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 70 300 53 715 56 424 59 367 239 806
LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY-
FITOVINANY
00-81-2-165-40101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 108 425 82 847 88 142 93 891 373 305
LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY
00-81-2-165-40711 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 59 360 45 357 47 574 49 985 202 276
LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA
00-81-2-165-50101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 108 217 82 686 87 901 93 560 372 364
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSINANANA
00-81-2-165-50302 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 68 216 52 122 54 973 58 071 233 382
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA-
MANGORO
00-81-2-165-50905 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 66 341 50 690 53 217 55 962 226 210
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ANALANJIROFO
00-81-2-165-60101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 97 384 74 410 79 066 84 124 334 984
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO-
ANDREFANA
00-81-2-165-61424 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 74 883 57 217 60 463 63 992 256 555
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY
00-81-2-165-61905 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 91 758 70 110 74 309 78 869 315 046
LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE
00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA 68 326 55 137 58 957 63 107 245 527
00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 35 525 28 894 30 935 33 150 128 504
00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO 37 051 29 940 32 103 34 449 133 543
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA 38 652 31 454 33 662 36 057 139 825
00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD 28 040 22 830 24 435 26 176 101 481
00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA 36 277 29 406 31 502 33 775 130 960
00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI 31 414 25 620 27 415 29 365 113 814
00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD 40 283 32 775 35 074 37 567 145 699
00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE 35 295 28 666 30 700 32 905 127 566
00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA 32 374 26 292 28 157 30 178 117 001
00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY 29 282 23 771 25 453 27 282 105 788
00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST 34 668 28 207 30 191 32 348 125 414
00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD 33 536 27 249 29 177 31 273 121 235
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA 41 397 35 159 37 347 39 721 153 624
00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO 31 626 25 725 27 537 29 510 114 398
00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD 36 429 29 647 31 733 33 995 131 804
00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST 37 064 29 818 31 939 34 235 133 056
00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD 30 940 25 299 27 060 28 971 112 270
00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY 28 711 23 431 25 073 26 853 104 068
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA 19 104 16 138 17 256 18 466 70 964
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II 15 035 12 717 13 594 14 545 55 891
00-81-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE 274 422 095 332 387 187 367 462 549 399 319 348 1 373 591 179
CENTRAL
00-81-9-110-10101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE 104 342 883 103 246 984 113 055 466 123 004 357 443 649 690
ANALAMANGA
00-81-9-110-20101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE 43 141 170 45 222 230 49 518 356 53 875 976 191 757 732
DIANA
00-81-9-110-30101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE 96 361 435 100 619 143 110 177 978 119 873 648 427 032 204
HAUTE MATSIATRA
00-81-9-110-40101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI 82 522 881 86 281 134 94 477 860 102 791 916 366 073 791
00-81-9-110-50101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE 86 481 519 88 353 504 96 747 101 105 260 850 376 842 974
ATSINANANA
00-81-9-110-60101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE 77 614 689 79 661 494 87 229 353 94 905 548 339 411 084
ATSIMO ANDREFANA
00-81-9-857-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE 1 397 756 2 263 200 2 478 204 2 696 289 8 835 449
UNESCO PARIS
00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT 17 436 0 0 0 17 436
SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (
DGESFM )
00-82-0-310-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ( 6 400 0 0 0 6 400
DES )
313 Education préscolaire 3 995 514 3 800 114 3 132 158 2 145 497 13 073 283
00 Budget Général 3 995 514 3 800 114 3 132 158 2 145 497 13 073 283
00-81-0-223-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE 675 714 624 194 633 398 645 977 2 579 283
SCOLAIRE
00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 283 800 172 920 135 960 81 840 674 520
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA
00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 58 080 58 080 46 200 27 720 190 080
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA
00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 60 720 29 040 22 440 13 200 125 400
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ITASY
00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 30 360 21 120 17 160 10 560 79 200
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA
00-81-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 69 960 35 640 27 720 17 160 150 480
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL DIANA
00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 5 280 0 0 0 5 280
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL SAVA
00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 6 600 2 640 2 640 1 320 13 200
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA
00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 92 400 48 840 38 280 22 440 201 960
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL AMORON'I MANIA
00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 237 600 158 400 124 080 75 240 595 320
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ATSINANANA
00-81-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 19 800 13 200 10 560 6 600 50 160
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL IHOROMBE
00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 188 760 133 320 104 280 63 360 489 720
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-FITOVINANY
00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 31 680 19 800 15 840 9 240 76 560
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BOENY
00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 285 120 5 280 3 960 2 640 297 000
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL SOFIA
00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 125 400 117 480 92 400 55 440 390 720
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA
00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 14 520 3 960 2 640 1 320 22 440
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL MELAKY
00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 990 000 1 782 000 1 401 840 840 840 5 014 680
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
ET PROFESSIONNEL ATSINANANA
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 52 800 25 080 19 800 11 880 109 560
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO
00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 270 600 199 320 157 080 93 720 720 720
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 33 000 6 600 5 280 2 640 47 520
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 376 200 281 160 221 760 133 320 1 012 440
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANDROY
00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 59 400 48 840 38 280 22 440 168 960
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANOSY
00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 27 720 13 200 10 560 6 600 58 080
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL MENABE
314 Education fondamentale de 9 ans 365 936 516 400 075 392 359 372 895 363 210 826 1 488 595 629
00 Budget Général 365 936 516 400 075 392 359 372 895 363 210 826 1 488 595 629
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION 297 169 073 343 474 622 301 061 056 303 087 730 1 244 792 481
FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (
DGEFA )
00-81-0-204-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 0 9 277 9 340 9 570 28 187
00-81-0-210-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ( 0 242 437 251 773 280 770 774 980
DEF )
00-81-0-211-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE 1 660 953 1 273 460 1 275 093 1 276 864 5 486 370
SCOLAIRE
00-81-0-212-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES 6 315 291 5 539 449 5 897 844 6 265 451 24 018 035
00-81-0-213-00000 SERVICE DES EXAMENS 2 579 083 2 647 400 2 856 792 3 082 935 11 166 210
00-81-0-230-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS ( 0 78 701 80 569 86 498 245 768
DCI )
00-81-0-240-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE 0 76 409 78 090 83 451 237 950
L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'EDUCATION
FONDAMENTALE (DEIPEF)
00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 2 262 583 1 481 263 1 522 762 1 561 555 6 828 163
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA
00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 2 898 480 2 221 569 2 259 254 2 293 728 9 673 031
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA
00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 926 149 1 382 128 1 408 818 1 432 411 6 149 506
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ITASY
00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 361 678 1 031 428 1 050 640 1 066 450 4 510 196
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA
00-81-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 646 060 506 733 534 998 559 603 2 247 394
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL DIANA
00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 2 868 899 2 215 598 2 243 755 2 268 696 9 596 948
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL SAVA
00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 2 579 472 1 903 794 1 934 065 1 960 607 8 377 938
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA
00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 2 238 642 1 641 467 1 665 495 1 686 016 7 231 620
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL AMORON'I MANIA
00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 174 368 2 387 530 2 412 889 2 434 615 10 409 402
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ATSINANANA
00-81-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 411 758 313 278 334 299 351 829 1 411 164
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL IHOROMBE
00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 5 987 953 4 570 822 4 598 571 4 622 633 19 779 979
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-FITOVINANY
00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 217 172 163 906 191 368 215 124 787 570
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BOENY
00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 4 788 006 3 540 278 3 552 935 3 578 120 15 459 339
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL SOFIA
00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 469 606 348 241 359 883 375 347 1 553 077
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA
00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 92 168 46 772 62 672 82 322 283 934
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL MELAKY
00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 461 337 2 648 128 2 690 749 2 730 507 11 530 721
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSINANANA
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 2 974 684 2 264 978 2 270 039 2 288 415 9 798 116
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO
00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 462 128 2 565 360 2 593 358 2 617 688 11 238 534
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 595 794 2 856 416 2 863 145 2 892 054 12 207 409
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 016 976 2 295 920 2 313 459 2 331 977 9 958 332
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANDROY
00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 917 341 1 324 196 1 345 301 1 362 919 4 949 757
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANOSY
00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 420 360 304 292 330 638 353 421 1 408 711
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL MENABE
00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA 482 775 487 257 520 897 556 908 2 047 837
00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 267 630 272 471 291 322 311 516 1 142 939
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO 291 617 294 579 315 102 337 086 1 238 384
00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY 93 585 96 143 102 842 110 031 402 601
00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO 244 736 248 836 265 992 284 375 1 043 939
00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBE 101 674 104 354 111 612 119 401 437 041
00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY 103 789 106 599 114 019 121 983 446 390
00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II 107 223 111 773 119 516 127 823 466 335
00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO 94 300 97 151 103 879 111 103 406 433
00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA 231 889 234 692 251 087 268 659 986 327
00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY 142 169 145 060 155 067 165 797 608 093
00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA 88 362 90 999 97 312 104 090 380 763
00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA 128 816 131 877 141 070 150 936 552 699
00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO 118 098 120 794 129 138 138 088 506 118
00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA 121 808 124 880 133 583 142 925 523 196
00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA 96 038 98 919 105 840 113 276 414 073
00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA 86 839 89 910 96 350 103 274 376 373
00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA 121 300 124 292 133 063 142 481 521 136
00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD 23 782 26 494 28 305 30 254 108 835
00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA 63 216 66 011 70 665 75 668 275 560
00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO 84 748 87 605 93 833 100 531 366 717
00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI 46 763 49 093 52 473 56 110 204 439
00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD 81 723 84 545 90 382 96 649 353 299
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY 24 372 26 644 28 415 30 323 109 754
00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA 118 325 121 448 129 941 139 059 508 773
00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE 61 067 63 741 68 191 72 977 265 976
00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA 112 341 115 272 123 215 131 737 482 565
00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA 113 733 116 735 124 828 133 515 488 811
00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA 41 886 44 474 47 587 50 937 184 884
00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY 25 370 27 962 29 885 31 957 115 174
00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST 143 628 146 242 156 393 167 274 613 537
00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD 77 466 80 055 85 607 91 570 334 698
00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA 124 421 126 508 135 386 144 911 531 226
00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA 111 420 114 318 122 326 130 927 478 991
00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO 107 036 109 490 117 064 125 186 458 776
00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II 124 917 127 654 136 572 146 141 535 284
00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD 51 797 54 388 58 163 62 226 226 574
00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST 72 603 75 140 80 359 85 963 314 065
00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD 25 116 27 386 29 244 31 245 112 991
00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY 28 005 30 313 32 340 34 524 125 182
00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO 97 515 100 220 107 289 114 876 419 900
00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA 8 466 6 668 7 188 7 750 30 072
00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO 7 244 5 715 6 159 6 641 25 759
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-81-6-801-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - 7 244 5 715 6 159 6 641 25 759
MANGARIVOTRA SUD
00-81-6-801-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST 8 466 6 668 7 188 7 750 30 072
315 Education non formelle 923 608 545 727 568 283 593 851 2 631 469
00 Budget Général 923 608 545 727 568 283 593 851 2 631 469
00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE 923 608 545 727 568 283 593 851 2 631 469
L'ALPHABETISATION ( DEPA )
316 Enseignement secondaire générale 8 182 627 8 128 767 9 189 447 10 969 420 36 470 261
00 Budget Général 8 182 627 8 128 767 9 189 447 10 969 420 36 470 261
00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 16 200 7 200 7 200 7 200 37 800
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA
00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 600 0 0 0 3 600
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA
00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 800 0 0 0 1 800
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ITASY
00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 600 1 800 1 800 1 800 9 000
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA
00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 10 800 5 400 5 400 5 400 27 000
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL SAVA
00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 10 800 3 600 3 600 3 600 21 600
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA
00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 10 800 0 0 0 10 800
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL AMORON'I MANIA
00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 19 800 9 000 9 000 9 000 46 800
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ATSINANANA
00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 39 600 19 800 19 800 19 800 99 000
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-FITOVINANY
00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 12 600 5 400 5 400 5 400 28 800
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BOENY
00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 19 800 59 400 59 400 59 400 198 000
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL SOFIA
00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 9 000 5 400 5 400 5 400 25 200
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA
00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 800 0 0 0 1 800
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL MELAKY
00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 1 800 1 800 1 800 1 800 7 200
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSINANANA
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 37 800 12 600 12 600 12 600 75 600
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO
00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 12 600 3 600 3 600 3 600 23 400
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 600 3 600 3 600 3 600 14 400
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 23 400 12 600 12 600 12 600 61 200
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANDROY
00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 600 7 200 7 200 7 200 25 200
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL ANOSY
00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 3 600 1 800 1 800 1 800 9 000
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL MENABE
00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT 5 262 749 7 416 425 8 455 252 10 211 452 31 345 878
SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (
DGESFM )
00-82-0-303-00000 SERVICE DE LA COORDINATION ET DE 393 000 104 000 104 000 104 000 705 000
L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGESFM)
00-82-0-310-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ( 208 818 188 353 199 120 210 816 807 107
DES )
00-82-0-320-00000 DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM) 82 917 84 049 87 547 91 357 345 870
00-82-0-330-00000 DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE 81 667 84 049 87 545 91 358 344 619
PEDAGOGIQUE (DERP)
00-82-0-340-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE 93 396 91 691 95 783 100 237 381 107
L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)
00-82-4-701-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPEFILOHA 29 117 0 0 0 29 117
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-82-4-701-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRABE I 77 377 0 0 0 77 377
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-82-4-701-41312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAINTIRANO 6 537 0 0 0 6 537
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-82-4-702-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 4 494 0 0 0 4 494
MANDANIRESAKA
00-82-4-702-11118 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 5 006 0 0 0 5 006
SOANINDRARINY
00-82-4-702-11214 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 9 162 0 0 0 9 162
IMERINTSIATOSIKA
00-82-4-702-11322 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIARIVO 2 555 0 0 0 2 555
MANAPA BETAFO
00-82-4-702-11405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 2 648 0 0 0 2 648
MIANDRARIVO FARATSIHO
00-82-4-702-11615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 6 644 0 0 0 6 644
MANJAKANDRIANA
00-82-4-702-11702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAVORY 5 471 0 0 0 5 471
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-82-4-702-50903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA 2 996 0 0 0 2 996
MANINGORY
00-82-4-702-51002 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 2 637 0 0 0 2 637
AMBINANINDRANO
00-82-4-702-51105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBE 2 755 0 0 0 2 755
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-82-4-703-41211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHATSINJO 2 637 0 0 0 2 637
MAEVATANANA
00-82-4-703-41510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 3 508 0 0 0 3 508
ANDOHAJANGO MANDRITSARA
00-82-4-703-41602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 2 874 0 0 0 2 874
ANKAZOBORONA
00-82-4-703-50308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 3 709 0 0 0 3 709
ANDILANATOBY
00-82-4-703-50411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TANAMBE 6 772 0 0 0 6 772
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-82-4-705-30805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIADANANA 4 871 0 0 0 4 871
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE 69 965 106 71 171 849 78 277 178 91 487 863 310 901 996
049 Administration et Coordination 24 936 334 25 734 483 28 179 281 30 659 070 109 509 168
00 Budget Général 24 936 334 25 734 483 28 179 281 30 659 070 109 509 168
00-83-0-000-00000 CABINET 31 500 0 0 0 31 500
00 Budget Général 45 028 772 45 437 366 50 097 897 60 828 793 201 392 828
00-83-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT 43 207 018 43 486 924 48 027 832 58 629 101 193 350 875
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-83-0-F01-00000 SERVICE DE LA COORDINATION ET DE 22 833 24 451 25 257 26 139 98 680
L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGETP)
00-83-0-F10-00000 DIRECTION DES ETABLISSEMENTS 90 508 110 792 116 097 121 871 439 268
00-83-0-F11-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 11 250 11 461 11 868 12 307 46 886
00-83-0-F12-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PRIVES 11 250 11 461 11 868 12 307 46 886
00-83-0-F20-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE 81 218 84 024 88 128 92 598 345 968
QUALITE
00-83-0-F21-00000 SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES 10 416 11 461 11 835 12 244 45 956
PEDAGOGIQUES
00-83-0-F22-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE 10 416 11 461 11 835 12 244 45 956
00-83-0-F30-00000 DIRECTION DES EXAMENS 1 343 033 1 459 700 1 559 699 1 666 960 6 029 392
00-83-0-F31-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS 10 917 11 461 11 805 12 181 46 364
00-83-0-F32-00000 SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS 10 917 11 461 11 805 12 181 46 364
00-83-0-F40-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 124 583 99 560 103 957 109 731 437 831
PROFESSIONNELLE QUALIFIANT ET AUX METIERS
DE BASE
00-83-0-F41-00000 SERVICE D'ORIENTATION ET INSERTION 9 583 11 461 11 744 12 054 44 842
PROFESSIONNELLE
00-83-0-F42-00000 SERVICE DE LA FORMATION AUX METIERS DE 9 583 11 461 11 744 12 054 44 842
BASES
00-83-0-F43-00000 SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT 9 583 11 461 11 744 12 054 44 842
00-83-0-F44-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE L'INGENIERIE 9 791 11 461 11 744 12 054 45 050
00-83-0-F46-00000 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE ET PRE- 8 958 11 461 11 744 12 054 44 217
EMPLOI
00-83-0-F47-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DES ACQUIS DE 9 583 11 461 11 744 12 054 44 842
L'EXPERIENCE ET DE LA FORMATION
00-83-2-170-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT 2 208 0 0 0 2 208
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSINANANA
00-83-2-170-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT 3 150 0 0 0 3 150
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE SOFIA
00-83-2-171-40711 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE 450 0 0 0 450
L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SOFIA
00-83-2-173-40711 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SOFIA 450 0 0 0 450
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 546 751 781 680 779 772 826 424 378 830 120 730 2 884 076 661
710 SANTE 546 751 781 680 779 772 826 424 378 830 120 730 2 884 076 661
024 Administration et Coordination 212 997 269 242 031 612 262 195 517 285 947 784 1 003 172 182
00 Budget Général 212 997 269 242 031 612 262 195 517 285 947 784 1 003 172 182
00-71-0-000-00000 CABINET (CAB) 850 610 591 422 595 771 624 422 2 662 225
00-71-0-001-00000 SERVICE DES RELATIONS AVEC LES 51 284 36 519 36 519 36 519 160 841
INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ET DE
RECHERCHE (SRIUR)
00-71-0-002-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET 38 132 39 611 35 444 39 611 152 798
INTERNATIONALES (SRPI)
00-71-0-003-00000 SERVICE DU PARTENARIAT ET DE LA 48 680 35 117 30 950 35 117 149 864
CONTRACTUALISATION (SPC)
00-71-0-004-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIA 36 138 41 161 36 994 41 161 155 454
(SCM)
00-71-0-005-00000 OBSERVATOIRE DE LA MISE AUX NORMES DES 68 618 66 604 66 604 66 604 268 430
SOINS (OMNS)
00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 166 428 130 044 125 877 130 044 552 393
PUBLICS (PRMP)
00-71-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES 44 876 39 543 39 543 39 543 163 505
MARCHES
00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) 332 241 157 494 133 843 162 494 786 072
00-71-0-1A0-00000 CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ¿UVRE DE LA 291 498 8 093 336 8 089 169 8 093 336 24 567 339
COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE ( CACSU)
00-71-0-1A1-00000 SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT ( 42 960 35 236 35 236 35 236 148 668
SMF)
00-71-0-1A2-00000 SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA 24 338 21 698 21 698 21 698 89 432
COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE-CSU)
00-71-0-1A3-00000 SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE 24 338 29 800 29 800 29 800 113 738
(SPSS)
00-71-0-1A4-00000 SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE 56 741 51 035 51 035 51 035 209 846
SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU)
00-71-0-1A5-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA 66 321 70 121 70 121 70 121 276 684
COUVERTURE DES SERVICES DE SANTE ( SDCSS)
00-71-0-1C0-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE 58 769 47 663 43 496 47 663 197 591
(DPS)
00-71-0-1C1-00000 SERVICE DE LA SOLIDARITE POUR L'EQUITE AUX 32 762 33 234 33 234 33 234 132 464
SOINS DE SANTE (SSES)
00-71-0-1C3-00000 SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA 33 980 33 772 33 772 33 772 135 296
PROMOTION DE LA SANTE (SACPS)
00-71-0-D50-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE 48 016 51 602 51 602 51 602 202 822
PARAMEDICAUX ( DIFP)
00-71-0-D51-00000 SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS 11 997 15 000 15 000 15 000 56 997
(SCF)
00-71-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES(DGR) 130 443 119 881 97 230 125 881 473 435
00-71-0-E01-00000 SERVICE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 64 753 61 908 57 741 61 908 246 310
PERFORMANCES DE LA GESTION DES
RESSOURCES (SSEPGR)
00-71-0-E10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 946 132 3 720 344 3 648 180 3 676 831 11 991 487
FINANCIERES (DAAF)
00-71-0-E11-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES (SAF) 9 382 898 3 864 059 7 208 067 9 296 675 29 751 699
00-71-0-E12-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA 186 498 172 582 174 415 178 582 712 077
LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)
00-71-0-E13-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA 154 872 144 176 160 009 164 176 623 233
MAINTENANCE (SEM)
00-71-0-E14-00000 SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX 106 208 98 399 98 232 102 399 405 238
STRUCTURES DECENTRALISEES (SAASD)
00-71-0-E20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 185 048 157 945 129 294 157 945 630 232
00-71-0-E21-00000 SERVICE DU PERSONNEL MEDICAL(SPM) 60 570 53 172 53 172 53 172 220 086
00-71-0-E22-00000 SERVICE DU PERSONNEL PARAMEDICAL (SPP) 59 062 49 760 45 593 49 760 204 175
00-71-0-E23-00000 SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SPA) 61 980 77 849 77 849 77 849 295 527
00-71-0-E32-00000 SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET 141 050 128 554 124 387 128 554 522 545
DEMOGRAPHIQUES (SSSD)
00-71-0-E33-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATEGIQUE 85 609 73 698 69 531 73 698 302 536
(SProS)
00-71-0-E34-00000 SERVICE D'APPUI A LA RECHERCHE ET A LA 68 260 64 803 60 636 64 803 258 502
GESTION DES CONNAISSANCES (SARGeC)
00-71-0-E35-00000 SERVICE DU SUIVI DE L’EVALUATION(SSEv) 64 870 56 390 52 223 56 390 229 873
00-71-9-110-10101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA 41 280 895 44 734 093 48 983 863 53 294 441 188 293 292
00-71-9-110-20101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA 10 373 330 10 605 941 11 613 523 12 635 517 45 228 311
00-71-9-110-30101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA 13 748 049 15 914 787 17 426 722 18 960 271 66 049 829
00-71-9-110-40101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI 10 679 603 13 087 293 14 330 604 15 591 703 53 689 203
00-71-9-110-50101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSINANANA 19 738 392 21 967 436 24 054 369 26 171 153 91 931 350
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-9-110-60101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO- 13 002 791 14 975 066 16 397 721 17 840 720 62 216 298
ANDREFANA
505 Lutte contre les maladies 169 211 754 198 906 444 238 515 776 255 963 444 862 597 418
00 Budget Général 169 211 754 197 031 444 238 515 776 255 963 444 860 722 418
00-71-0-1C2-00000 SERVICE DE SANTE ET ENVIRONNEMENT (SSEnv) 636 479 189 587 98 587 98 587 1 023 240
00-71-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA MEDECINE 667 357 1 077 364 1 073 197 1 077 364 3 895 282
PREVENTIVE (DGMP)
00-71-0-C01-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) 61 500 53 285 53 285 53 285 221 355
00-71-0-C02-00000 SERVICE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 37 809 31 435 31 435 31 435 132 114
PERFORMANCES DE LA SANTE (SSEPS)
00-71-0-C10-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE, DE LA 54 662 50 211 50 211 50 211 205 295
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE
(DVSSER)
00-71-0-C11-00000 SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS) 40 987 39 345 39 345 39 345 159 022
00-71-0-C26-00000 SERVICE CONTRE LES MALADIES ENDEMO- 143 085 203 146 656 654 188 458 654 201 218 654 679 419 165
EPIDEMIQUES ET TROPICALES NEGLIGEES
(SMEETN)
00-71-0-C50-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES 3 103 552 6 481 936 6 699 936 7 879 936 24 165 360
NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)
00-71-0-C51-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIEES 31 892 32 528 32 528 32 528 129 476
AUX MODES DE VIE (SLMV)
00-71-0-C52-00000 SERVICE DE SANTE OCULAIRE, AUDITIVE ET 28 640 28 958 28 958 28 958 115 514
BUCCO-DENTAIRE (SSOABD)
00-71-0-C53-00000 SERVICE DE LA SANTE MENTALE (SSM) 27 027 27 731 27 731 27 731 110 220
00-71-0-C54-00000 SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES 41 366 41 410 41 410 41 410 165 596
VULNERABLES (SPPV)
00-71-0-C55-00000 SERVICE DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DES 27 182 30 099 30 099 30 099 117 479
ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)
00-71-2-167-10101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ANALAMANGA
00-71-2-167-11001 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) VAKINANKARATRA
00-71-2-167-11707 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ITASY
00-71-2-167-11917 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA
00-71-2-167-20101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) DIANA
00-71-2-167-20824 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) SAVA
00-71-2-167-30101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA
00-71-2-167-30606 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) AMORON'I MANIA
00-71-2-167-30914 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ATSINANANA
00-71-2-167-31307 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE
00-71-2-167-31623 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY FITOVINANY
00-71-2-167-40101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) BOENY
00-71-2-167-40711 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA
00-71-2-167-41210 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA
00-71-2-167-41312 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY
00-71-2-167-50101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ATSINANANA
00-71-2-167-50302 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO
00-71-2-167-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO
00-71-2-167-60101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA
00-71-2-167-60406 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY
00-71-2-167-61424 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY
00-71-2-167-61905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES 0 66 000 66 000 66 000 198 000
D'INTERVENTION (SEMI) MENABE
00 Budget Général 74 565 727 104 770 516 65 461 441 73 522 556 318 320 240
00-71-0-2A0-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE 2 768 656 0 0 0 2 768 656
VACCINATION (SSMV)
00-71-0-C30-00000 DIRECTION DE LA SANTE FAMILIALE (DSFa) 21 826 668 33 457 697 5 714 530 5 633 697 66 632 592
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-0-C31-00000 SERVICE DE LA MATERNITE SANS RISQUE (SMSR) 35 750 41 241 41 241 41 241 159 473
00-71-0-C32-00000 SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION 36 309 40 470 40 470 40 470 157 719
DES ADOLESCENTS (SSRA)
00-71-0-C33-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNut) 33 157 554 26 116 455 27 004 455 27 780 455 114 058 919
00-71-0-C34-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF) 480 994 82 876 82 876 82 876 729 622
00-71-0-C35-00000 SERVICE DE SANTE DE L'ENFANT (SSE) 37 567 28 546 28 546 28 546 123 205
00-71-0-C40-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE 16 113 625 44 894 661 32 440 753 39 806 701 133 255 740
VACCINATION (DPEV)
00-71-0-C41-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ( SL) 27 060 27 362 27 362 27 362 109 146
00-71-0-C42-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES 39 128 39 840 39 840 39 840 158 648
EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMEV)
00-71-0-C43-00000 SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION ( STV) 42 416 41 368 41 368 41 368 166 520
508 Fourniture des soins de santé de qualité 89 977 031 135 071 200 260 251 644 214 686 946 699 986 821
00 Budget Général 89 977 031 132 199 200 260 251 644 214 686 946 697 114 821
00-71-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE FOURNITURE DES 17 769 089 36 915 159 153 525 508 100 614 159 308 823 915
SOINS (DGFS)
00-71-0-D01-00000 SERVICE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 31 740 38 415 38 415 38 415 146 985
PERFORMANCES DES STRUCTURES SANITAIRES
(SSEPSS)
00-71-0-D02-00000 SERVICE DE MANAGEMENT QUALITE DES SOINS 51 700 31 232 31 232 31 232 145 396
HOSPITALIERS ET PROJETS D’ETABLISSEMENT
HOSPITALIERS (SMQSH)
00-71-0-D04-00000 SERVICE D’APPUI À LA RECHERCHE ET A LA 49 880 40 693 40 693 40 693 171 959
FORMATION CONTINUE (SARFC)
00-71-0-D10-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DES REGIONS ET DES 37 885 515 38 148 257 58 772 906 66 057 052 200 863 730
DISTRICTS(DHRD)
00-71-0-D11-00000 SERVICE D’HUMANISATION DES SOINS ET DES 41 966 40 189 40 189 40 189 162 533
PROJETS D’ETABLISSEMENT (SHSPE)
00-71-0-D12-00000 SERVICE D’APPUI AUX HÔPITAUX DES REGIONS 47 260 47 280 47 280 47 280 189 100
ET DES DISTRICTS (SAHRD)
00-71-0-D13-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVES (SHP) 23 409 24 881 24 881 24 881 98 052
00-71-0-D20-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES 1 483 077 4 048 010 4 047 843 4 052 010 13 630 940
LABORATOIRES ET DE LA MEDECINE
TRADITIONNELLE (DPLMT)
00-71-0-D21-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPEE ET DE LA 29 519 32 648 32 648 32 648 127 463
MEDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)
00-71-0-D22-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES 33 477 37 192 37 192 37 192 145 053
LABORATOIRES (SLab)
00-71-0-D23-00000 SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA 1 279 176 69 829 65 662 69 829 1 484 496
SANTE (SGIS)
00-71-0-D30-00000 DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE (DSSB) 2 910 502 13 163 511 1 167 344 1 171 511 18 412 868
00-71-0-D31-00000 SERVICE D’APPUI A LA GESTION DES DISTRICTS 38 116 41 692 41 692 41 692 163 192
(SAGD)
00-71-0-D32-00000 SERVICE DES SOINS DE SANTE DE BASE (SSSB) 34 939 38 383 38 383 38 383 150 088
00-71-0-D33-00000 SERVICE DE LA MEDECINE LIBERALE ET DES 44 772 48 287 48 287 48 287 189 633
DISPENSAIRES PRIVES (SMLDP)
00-71-0-D34-00000 SERVICE DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE (SSC) 34 960 38 840 38 840 38 840 151 480
00-71-0-D40-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS) 2 793 187 4 259 076 4 254 909 4 259 076 15 566 248
00-71-0-D42-00000 SERVICE LABORATOIRE (SL) 30 360 30 360 30 360 30 360 121 440
00-71-0-D43-00000 SERVICE LOGISTIQUE (SLog) 54 510 51 702 51 702 51 702 209 616
00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES 1 342 780 1 198 610 1 198 610 1 198 610 4 938 610
PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO
00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES 507 395 538 999 538 999 538 999 2 124 392
PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTSIRANANA
00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES 510 100 638 695 638 695 638 695 2 426 185
PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA
00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES 554 490 629 518 629 518 629 518 2 443 044
PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA
00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES 357 037 401 349 401 349 401 349 1 561 084
PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA
00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES 449 175 422 708 422 708 422 708 1 717 299
PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA
00-71-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 108 791 7 794 679 8 013 646 8 013 646 23 930 762
(DRSP) / ANALAMANGA
00-71-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 55 989 547 929 717 615 717 615 2 039 148
(DRSP) / VAKINANKARATRA
00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 69 659 326 399 409 947 409 947 1 215 952
(DRSP) / ITASY
00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 44 182 241 416 291 379 291 379 868 356
(DRSP) / BONGOLAVA
00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 360 239 807 860 928 274 928 274 3 024 647
(DRSP) / DIANA
00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 38 051 500 326 620 858 620 858 1 780 093
(DRSP) / SAVA
00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 460 973 1 090 897 1 242 921 1 242 921 4 037 712
(DRSP) / HAUTE MATSIATRA
00-71-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 39 061 416 577 528 729 528 729 1 513 096
(DRSP) / AMORON'I MANIA
00-71-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 46 809 442 850 575 070 575 070 1 639 799
(DRSP) / ATSIMO ATSINANANA
00-71-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 47 820 235 536 290 525 290 525 864 406
(DRSP) / IHOROMBE
00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 81 565 631 473 797 950 802 117 2 313 105
(DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY
00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 1 037 093 2 059 902 2 194 804 2 194 804 7 486 603
(DRSP) / BOENY
00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 47 431 614 703 798 957 803 124 2 264 215
(DRSP) / SOFIA
00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 60 063 337 865 408 323 408 323 1 214 574
(DRSP) / BETSIBOKA
00-71-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 51 345 302 760 394 348 398 515 1 146 968
(DRSP) / MELAKY
00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 519 266 1 136 831 1 316 559 1 320 726 4 293 382
(DRSP) / ATSINANANA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 48 961 502 211 649 928 649 928 1 851 028
(DRSP) / ALAOTRA MANGORO
00-71-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 47 376 460 255 609 055 609 055 1 725 741
(DRSP) / ANALANJIROFO
00-71-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 341 326 1 271 818 1 487 092 1 491 259 4 591 495
(DRSP) / ATSIMO ANDREFANA
00-71-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 51 579 325 159 411 040 415 207 1 202 985
(DRSP) / ANDROY
00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 48 432 427 088 514 169 518 336 1 508 025
(DRSP) / ANOSY
00-71-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 83 683 479 336 591 463 591 463 1 745 945
(DRSP) / MENABE
00-71-2-163-10101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) 18 921 0 0 0 18 921
ANALAMANGA
00-71-2-163-11001 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) 175 782 0 0 0 175 782
VAKINANKARATRA
00-71-2-163-11707 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY 10 648 0 0 0 10 648
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-2-164-60101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE 24 980 25 501 25 501 25 501 101 483
SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT
(SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA
00-71-2-164-60406 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE 13 609 13 251 13 251 13 251 53 362
SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT
(SMGSSE) ANDROY
00-71-2-164-61424 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE 14 355 15 712 15 712 15 712 61 491
SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT
(SMGSSE) ANOSY
00-71-2-164-61905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE 14 954 16 512 16 512 16 512 64 490
SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT
(SMGSSE) MENABE
00-71-2-165-11001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 218 287 161 933 161 933 161 933 704 086
(CHRR) VAKINANKARATRA
00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 127 414 105 657 105 657 105 657 444 385
(CHRR) ITASY
00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 118 671 108 853 108 853 108 853 445 230
(CHRR) BONGOLAVA
00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 149 430 116 751 116 751 116 751 499 683
(CHRR) SAVA
00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 111 986 118 071 118 071 118 071 466 199
(CHRR) AMORON'I MANIA
00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 130 210 111 391 111 391 111 391 464 383
(CHRR) ATSIMO ATSINANANA
00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 109 821 94 919 94 919 94 919 394 578
(CHRR) IHOROMBE
00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 86 763 78 568 78 568 78 568 322 467
(CHRR) VATOVAVY FITOVINANY
00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 164 006 129 830 129 830 129 830 553 496
(CHRR) SOFIA
00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 106 827 94 850 94 850 94 850 391 377
(CHRR) BETSIBOKA
00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 103 145 83 967 83 967 83 967 355 046
(CHRR) MELAKY
00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 143 537 106 154 106 154 106 154 461 999
(CHRR) ALAOTRA MANGORO
00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 186 421 116 614 116 614 116 614 536 263
(CHRR) ANALANJIROFO
00-71-2-165-60406 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 132 105 102 429 102 429 102 429 439 392
(CHRR) ANDROY
00-71-2-165-61424 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 126 807 110 301 110 301 110 301 457 710
(CHRR) ANOSY
00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL 141 074 111 906 111 906 111 906 476 792
(CHRR) MENABE
00-71-2-168-10101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 20 944 17 569 17 569 17 569 73 651
(SCP) ANALAMANGA
00-71-2-168-11001 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 15 894 12 455 12 455 12 455 53 259
(SCP) VAKINANKARATRA
00-71-2-168-11707 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 11 832 10 874 10 874 10 874 44 454
(SCP) ITASY
00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 12 503 11 824 11 824 11 824 47 975
(SCP) BONGOLAVA
00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 16 316 14 281 14 281 14 281 59 159
(SCP) DIANA
00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 17 259 13 956 13 956 13 956 59 127
(SCP) SAVA
00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 18 482 14 585 14 585 14 585 62 237
(SCP) HAUTE MATSIATRA
00-71-2-168-30606 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 14 658 12 764 12 764 12 764 52 950
(SCP) AMORON'I MANIA
00-71-2-168-30914 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 16 614 16 489 16 489 16 489 66 081
(SCP) ATSIMO ATSINANANA
00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 10 005 12 133 12 133 12 133 46 404
(SCP) IHOROMBE
00-71-2-168-31623 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 20 760 18 375 18 375 18 375 75 885
(SCP) VATOVAVY FITOVINANY
00-71-2-168-40101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 15 741 13 835 13 835 13 835 57 246
(SCP) BOENY
00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 24 099 18 702 18 702 18 702 80 205
(SCP) SOFIA
00-71-2-168-41210 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 12 017 13 381 13 381 13 381 52 160
(SCP) BETSIBOKA
00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 11 831 17 217 17 217 17 217 63 482
(SCP) MELAKY
00-71-2-168-50101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 21 859 22 839 22 839 22 839 90 376
(SCP) ATSINANANA
00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 18 105 17 694 17 694 17 694 71 187
(SCP) ALAOTRA MANGORO
00-71-2-168-50905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 16 864 19 574 19 574 19 574 75 586
(SCP) ANALANJIROFO
00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 23 943 25 740 25 740 25 740 101 163
(SCP) ATSIMO ANDREFANA
00-71-2-168-60406 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 12 536 15 196 15 196 15 196 58 124
(SCP) ANDROY
00-71-2-168-61424 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 13 800 14 187 14 187 14 187 56 361
(SCP) ANOSY
00-71-2-168-61905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE 14 804 16 614 16 614 16 614 64 646
(SCP) MENABE
00-71-2-169-10101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 978 18 614 18 614 18 614 87 820
PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA
00-71-2-169-11001 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 346 17 598 17 598 17 598 84 140
PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA
00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 30 467 17 158 17 158 17 158 81 941
PUBLICS (PRMP) ITASY
00-71-2-169-11917 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 30 302 19 325 19 325 19 325 88 277
PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA
00-71-2-169-20101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 22 658 20 460 20 460 20 460 84 038
PUBLICS (PRMP) DIANA
00-71-2-169-20824 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 855 17 852 17 852 17 852 85 411
PUBLICS (PRMP) SAVA
00-71-2-169-30101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 33 343 18 596 18 596 18 596 89 131
PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA
00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 810 17 830 17 830 17 830 85 300
PUBLICS (PRMP) AMORON'I MANIA
00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 516 17 683 17 683 17 683 84 565
PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSINANANA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 193 17 521 17 521 17 521 83 756
PUBLICS (PRMP) IHOROMBE
00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 30 975 20 172 20 172 20 172 91 491
PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY
00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 632 17 740 17 740 17 740 84 852
PUBLICS (PRMP) BOENY
00-71-2-169-40711 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 30 953 17 400 17 400 17 400 83 153
PUBLICS (PRMP) SOFIA
00-71-2-169-41210 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 206 23 425 23 425 23 425 101 481
PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA
00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 30 357 17 104 17 104 17 104 81 669
PUBLICS (PRMP) MELAKY
00-71-2-169-50101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 32 651 18 250 18 250 18 250 87 401
PUBLICS (PRMP) ATSINANANA
00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 30 268 17 050 17 050 17 050 81 418
PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO
00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 32 734 22 850 22 850 22 850 101 284
PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO
00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 099 18 415 18 415 18 415 86 344
PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA
00-71-2-169-60406 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 30 303 17 076 17 076 17 076 81 531
PUBLICS (PRMP) ANDROY
00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 29 519 17 750 17 750 17 750 82 769
PUBLICS (PRMP) ANOSY
00-71-2-169-61905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES 31 159 17 504 17 504 17 504 83 671
PUBLICS (PRMP) MENABE
00-71-2-16A-10101 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 16 093 7 199 7 199 7 199 37 690
PERFORMANCES (SEPRS) ANALAMANGA
00-71-2-16A-11001 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 15 797 7 448 7 448 7 448 38 141
PERFORMANCES (SEPRS) VAKINANKARATRA
00-71-2-16A-11707 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 10 432 6 496 6 496 6 496 29 920
PERFORMANCES (SEPRS) ITASY
00-71-2-16A-11917 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 10 475 7 796 7 796 7 796 33 863
PERFORMANCES (SEPRS) BONGOLAVA
00-71-2-16A-20101 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 12 954 8 215 8 215 8 215 37 599
PERFORMANCES (SEPRS) DIANA
00-71-2-16A-20824 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 11 925 7 302 7 302 7 302 33 831
PERFORMANCES (SEPRS) SAVA
00-71-2-16A-30101 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 15 635 7 663 7 663 7 663 38 624
PERFORMANCES (SEPRS) HAUTE MATSIATRA
00-71-2-16A-30606 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 12 042 6 821 6 821 6 821 32 505
PERFORMANCES (SEPRS) AMORON'I MANIA
00-71-2-16A-30914 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 12 786 8 505 8 505 8 505 38 301
PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ATSINANANA
00-71-2-16A-31307 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 10 727 7 942 7 942 7 942 34 553
PERFORMANCES (SEPRS) IHOROMBE
00-71-2-16A-31623 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 13 846 8 871 8 871 8 871 40 459
PERFORMANCES (SEPRS) VATOVAVY
FITOVINANY
00-71-2-16A-40101 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 16 728 8 870 8 870 8 870 43 338
PERFORMANCES (SEPRS) BOENY
00-71-2-16A-40711 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 15 020 9 966 9 966 9 966 44 918
PERFORMANCES (SEPRS) SOFIA
00-71-2-16A-41210 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 10 748 8 240 8 240 8 240 35 468
PERFORMANCES (SEPRS) BETSIBOKA
00-71-2-16A-41312 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 12 820 10 340 10 340 10 340 43 840
PERFORMANCES (SEPRS) MELAKY
00-71-2-16A-50101 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 12 608 11 642 11 642 11 642 47 534
PERFORMANCES (SEPRS) ATSINANANA
00-71-2-16A-50302 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 12 925 8 622 8 622 8 622 38 791
PERFORMANCES (SEPRS) ALAOTRA MANGORO
00-71-2-16A-50905 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 13 943 10 567 10 567 10 567 45 644
PERFORMANCES (SEPRS) ANALANJIROFO
00-71-2-16A-60101 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 19 028 14 700 14 700 14 700 63 128
PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ANDREFANA
00-71-2-16A-60406 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 13 609 8 810 8 810 8 810 40 039
PERFORMANCES (SEPRS) ANDROY
00-71-2-16A-61424 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 10 510 8 277 8 277 8 277 35 341
PERFORMANCES (SEPRS) ANOSY
00-71-2-16A-61905 CELLULE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 12 786 9 668 9 668 9 668 41 790
PERFORMANCES (SEPRS) MENABE
00-71-3-16A-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 18 585 22 910 22 910 22 910 87 315
(SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA
00-71-3-16A-10201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 47 512 24 509 24 509 24 509 121 039
(SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
00-71-3-16A-10301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 50 760 27 040 27 040 27 040 131 880
(SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO
00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 629 21 406 21 406 21 406 85 847
(SDSP) AMBATOLAMPY
00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 31 388 26 670 26 670 26 670 111 398
(SDSP) AMBOHIDRATRIMO
00-71-3-16A-10605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 33 932 28 580 28 580 28 580 119 672
(SDSP) ANDRAMASINA
00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 51 288 31 227 31 227 31 227 144 969
(SDSP) ANJOZOROBE
00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 26 741 30 175 30 175 30 175 117 266
(SDSP) ANKAZOBE
00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 22 507 25 801 25 801 25 801 99 910
(SDSP) ANTANIFOTSY
00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 15 747 22 550 22 550 22 550 83 397
(SDSP) ANTSIRABE I
00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 27 869 26 432 26 432 26 432 107 165
(SDSP) ANTSIRABE II
00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 24 803 28 032 28 032 28 032 108 899
(SDSP) ARIVONIMAMO
00-71-3-16A-11310 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 25 238 28 789 28 789 28 789 111 605
(SDSP) BETAFO
00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 22 609 27 430 27 430 27 430 104 899
(SDSP) FARATSIHO
00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 27 981 36 450 36 450 36 450 137 331
(SDSP) FENOARIVO BE
00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 38 097 34 620 34 620 34 620 141 957
(SDSP) MANJAKANDRIANA
00-71-3-16A-11707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 26 684 33 415 33 415 33 415 126 929
(SDSP) MIARINARIVO
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-3-16A-11813 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 24 021 31 016 31 016 31 016 117 069
(SDSP) SOAVINANDRIANA
00-71-3-16A-11917 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 36 100 42 129 42 129 42 129 162 487
(SDSP) TSIROANOMANDIDY
00-71-3-16A-12001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 19 503 23 646 23 646 23 646 90 441
(SDSP) MANDOTO
00-71-3-16A-20101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 49 635 23 828 23 828 23 828 121 119
(SDSP) ANTSIRANANA I
00-71-3-16A-20201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 37 410 37 755 37 755 37 755 150 675
(SDSP) ANTSIRANANA II
00-71-3-16A-20302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 35 321 36 281 36 281 36 281 144 164
(SDSP) AMBANJA
00-71-3-16A-20404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 35 685 31 469 27 302 31 469 125 925
(SDSP) AMBILOBE
00-71-3-16A-20504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 23 423 32 900 32 900 32 900 122 123
(SDSP) ANDAPA
00-71-3-16A-20606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 25 701 37 625 37 625 37 625 138 576
(SDSP) ANTALAHA
00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 30 936 34 705 30 538 34 705 130 884
(SDSP) NOSY-BE
00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 33 602 42 079 42 079 42 079 159 839
(SDSP) SAMBAVA
00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 33 010 46 299 46 299 46 299 171 907
(SDSP) VOHEMAR
00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 17 316 22 637 22 637 22 637 85 227
(SDSP) FIANARANTSOA I
00-71-3-16A-30202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 471 27 819 27 819 27 819 104 928
(SDSP) VOHIBATO
00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 19 849 23 147 23 147 23 147 89 290
(SDSP) ISANDRA
00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 18 532 25 134 25 134 25 134 93 934
(SDSP) LALANGINA
00-71-3-16A-30301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 27 490 27 010 27 010 27 010 108 520
(SDSP) AMBALAVAO
00-71-3-16A-30401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 27 526 34 571 34 571 34 571 131 239
(SDSP) AMBATOFINANDRAHANA
00-71-3-16A-30503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 173 22 632 22 632 22 632 89 069
(SDSP) AMBOHIMAHASOA
00-71-3-16A-30606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 30 409 33 665 33 665 33 665 131 404
(SDSP) AMBOSITRA
00-71-3-16A-30703 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 18 745 29 318 29 318 29 318 106 699
(SDSP) BEFOTAKA SUD
00-71-3-16A-30804 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 29 226 29 626 29 626 29 626 118 104
(SDSP) FANDRIANA
00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 34 804 40 475 36 308 40 475 152 062
(SDSP) FARAFANGANA
00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 26 414 32 337 32 337 32 337 123 425
(SDSP) IKONGO
00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 19 068 28 690 28 690 28 690 105 138
(SDSP) IAKORA
00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 23 982 32 173 32 173 32 173 120 501
(SDSP) IFANADIANA
00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 24 432 34 534 34 534 34 534 128 034
(SDSP) IHOSY
00-71-3-16A-31403 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 19 883 30 428 30 428 30 428 111 167
(SDSP) IKALAMAVONY
00-71-3-16A-31502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 17 197 24 180 24 180 24 180 89 737
(SDSP) IVOHIBE
00-71-3-16A-31623 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 40 289 41 146 41 146 41 146 163 727
(SDSP) MANAKARA
00-71-3-16A-31715 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 41 022 42 445 42 445 42 445 168 357
(SDSP) MANANJARY
00-71-3-16A-31805 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 19 676 26 734 26 734 26 734 99 878
(SDSP) MIDONGY SUD
00-71-3-16A-31907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 25 192 31 929 31 929 31 929 120 979
(SDSP) NOSIVARIKA
00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 33 398 44 240 44 240 44 240 166 118
(SDSP) VANGAINDRANO
00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 22 786 25 783 25 783 25 783 100 135
(SDSP) VOHIPENO
00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 24 067 30 279 30 279 30 279 114 904
(SDSP) VONDROZO
00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 18 365 26 984 26 984 26 984 99 317
(SDSP) MANANDRIANA
00-71-3-16A-40101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 43 497 22 833 22 833 22 833 111 996
(SDSP) MAHAJANGA I
00-71-3-16A-40202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 31 081 35 080 35 080 35 080 136 321
(SDSP) MAHAJANGA II
00-71-3-16A-40301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 30 288 30 895 30 895 30 895 122 973
(SDSP) AMBATO-BOENI
00-71-3-16A-40401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 17 181 27 019 27 019 27 019 98 238
(SDSP) AMBATOMAINTY
00-71-3-16A-40504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 30 463 44 490 44 490 44 490 163 933
(SDSP) ANALALAVA
00-71-3-16A-40601 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 566 20 946 20 946 20 946 84 404
(SDSP) ANTSALOVA
00-71-3-16A-40711 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 26 330 32 632 32 632 32 632 124 226
(SDSP) ANTSOHIHY
00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 28 209 27 758 27 758 27 758 111 483
(SDSP) BEALANANA
00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 37 831 46 454 46 454 46 454 177 193
(SDSP) BEFANDRIANA NORD
00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 18 489 22 406 22 406 22 406 85 707
(SDSP) BESALAMPY
00-71-3-16A-41104 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 16 849 28 455 28 455 28 455 102 214
(SDSP) KANDREHO
00-71-3-16A-41210 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 27 072 41 892 41 892 41 892 152 748
(SDSP) MAEVATANANA
00-71-3-16A-41312 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 25 392 22 224 22 224 22 224 92 064
(SDSP) MAINTIRANO
00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 30 248 32 425 32 425 32 425 127 523
(SDSP) MAMPIKONY
00-71-3-16A-41518 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 33 414 29 771 29 771 29 771 122 727
(SDSP) MANDRITSARA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-3-16A-41610 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 296 25 199 25 199 25 199 96 893
(SDSP) MAROVOAY
00-71-3-16A-41707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 35 196 27 338 27 338 27 338 117 210
(SDSP) MITSINJO
00-71-3-16A-41803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 19 054 22 246 22 246 22 246 85 792
(SDSP) MORAFENOBE
00-71-3-16A-41910 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 28 480 36 096 36 096 36 096 136 768
(SDSP) BORIZINY
00-71-3-16A-42003 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 26 704 26 526 26 526 26 526 106 282
(SDSP) SOALALA
00-71-3-16A-42112 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 32 050 35 486 35 486 35 486 138 508
(SDSP) TSARATANANA
00-71-3-16A-50101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 15 738 26 510 26 510 26 510 95 268
(SDSP) TOAMASINA I
00-71-3-16A-50216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 33 926 35 423 35 423 35 423 140 195
(SDSP) TOAMASINA II
00-71-3-16A-50302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 47 842 32 827 32 827 32 827 146 323
(SDSP) AMBATONDRAZAKA
00-71-3-16A-50405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 22 497 32 831 32 831 32 831 120 990
(SDSP) AMPARAFARAVOLA
00-71-3-16A-50501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 27 144 31 174 31 174 31 174 120 666
(SDSP) ANDILAMENA
00-71-3-16A-50605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 22 258 30 148 30 148 30 148 112 702
(SDSP) ANOSIBE AN'ALA
00-71-3-16A-50701 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 20 896 33 326 33 326 33 326 120 874
(SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY
00-71-3-16A-50815 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 29 413 35 678 35 678 35 678 136 447
(SDSP) BRICKAVILLE
00-71-3-16A-50905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 27 143 31 374 31 374 31 374 121 265
(SDSP) FENOARIVO EST
00-71-3-16A-51008 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 32 129 35 654 35 654 35 654 139 091
(SDSP) MAHANORO
00-71-3-16A-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 769 30 168 30 168 30 168 112 273
(SDSP) MANANARA NORD
00-71-3-16A-51206 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 31 629 44 953 44 953 44 953 166 488
(SDSP) MAROANTSETRA
00-71-3-16A-51311 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 36 642 35 608 35 608 35 608 143 466
(SDSP) MAROLAMBO
00-71-3-16A-51417 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 35 162 41 307 41 307 41 307 159 083
(SDSP) MORAMANGA
00-71-3-16A-51501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 28 464 25 491 25 491 25 491 104 937
(SDSP) SAINTE-MARIE
00-71-3-16A-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 25 729 36 398 36 398 36 398 134 923
(SDSP) SOANIERANA-IVONGO
00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 25 591 32 781 32 781 32 781 123 934
(SDSP) VATOMANDRY
00-71-3-16A-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 23 540 32 946 32 946 32 946 122 378
(SDSP) VAVATENINA
00-71-3-16A-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 14 655 23 012 23 012 23 012 83 691
(SDSP) TOLIARA I
00-71-3-16A-60201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 35 095 41 116 41 116 41 116 158 443
(SDSP) TOLIARA II
00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 26 180 39 584 39 584 39 584 144 932
(SDSP) AMBOASARY SUD
00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 34 980 38 721 38 721 38 721 151 143
(SDSP) AMBOVOMBE ANDROY
00-71-3-16A-60502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 26 932 29 627 29 627 29 627 115 813
(SDSP) AMPANIHY
00-71-3-16A-60602 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 402 31 110 31 110 31 110 114 732
(SDSP) ANKAZOABO SUD
00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 34 941 27 230 23 063 27 230 112 464
(SDSP) BEKILY
00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 23 288 32 609 32 609 32 609 121 115
(SDSP) BELO-TSIRIBIHINA
00-71-3-16A-60901 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 773 28 612 28 612 28 612 107 609
(SDSP) BELOHA
00-71-3-16A-61001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 17 789 29 629 29 629 29 629 106 676
(SDSP) BENENITRA
00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 22 369 32 099 32 099 32 099 118 666
(SDSP) BEROROHA
00-71-3-16A-61205 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 42 261 39 630 39 630 39 630 161 151
(SDSP) BETIOKY
00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 27 276 37 831 37 831 37 831 140 769
(SDSP) BETROKA
00-71-3-16A-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 33 147 42 514 42 514 42 514 160 689
(SDSP) TAOLAGNARO
00-71-3-16A-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 19 011 24 739 24 739 24 739 93 228
(SDSP) MAHABO
00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 21 382 27 925 27 925 27 925 105 157
(SDSP) MANJA
00-71-3-16A-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 31 877 36 044 36 044 36 044 140 009
(SDSP) MIANDRIVAZO
00-71-3-16A-61806 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 26 447 35 762 35 762 35 762 133 733
(SDSP) MOROMBE
00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 22 933 33 423 33 423 33 423 123 202
(SDSP) MORONDAVA
00-71-3-16A-62010 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 20 379 26 105 26 105 26 105 98 694
(SDSP) SAKARAHA
00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE 18 642 22 124 22 124 22 124 85 014
(SDSP) TSIHOMBE
00-71-3-16C-10101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 24 881 24 881 24 881 92 450
DISTRICT (CHRD) AMBOHIDROA
00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 80 592 59 762 59 762 59 762 259 878
DISTRICT (CHRD) ITAOSY
00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 69 531 46 196 46 196 46 196 208 119
DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA
AVARADRANO
00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 66 718 45 455 45 455 45 455 203 083
DISTRICT (CHRD) AMBATOLAMPY
00-71-3-16C-10503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 0 0 0 17 807
DISTRICT (CHRD) AMBOHIDRATRIMO
00-71-3-16C-10605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 27 245 27 245 27 245 99 542
DISTRICT (CHRD) ANDRAMASINA
00-71-3-16C-10707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 30 945 30 945 30 945 110 642
DISTRICT (CHRD) ANJOZOROBE
Page 8
Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-3-16C-10803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 82 129 40 757 40 757 40 757 204 400
DISTRICT (CHRD) ANKAZOBE
00-71-3-16C-10909 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 18 735 35 763 35 763 35 763 126 024
DISTRICT (CHRD) ANTANIFOTSY
00-71-3-16C-11212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 063 43 626 43 626 43 626 147 941
DISTRICT (CHRD) ARIVONIMAMO
00-71-3-16C-11310 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 34 687 34 687 34 687 121 868
DISTRICT (CHRD) BETAFO
00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 77 306 43 469 43 469 43 469 207 713
DISTRICT (CHRD) FARATSIHO
00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 50 208 38 679 38 679 38 679 166 245
DISTRICT (CHRD) FENOARIVO BE
00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 66 115 46 248 46 248 46 248 204 859
DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA
00-71-3-16C-11813 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 40 895 40 949 40 949 40 949 163 742
DISTRICT (CHRD) SOAVINANDRIANA
00-71-3-16C-12001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 535 17 535 17 535 17 535 70 140
DISTRICT (CHRD) MANDOTO
00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 60 677 42 814 42 814 42 814 189 119
DISTRICT (CHRD) AMBANJA
00-71-3-16C-20404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 82 039 42 211 42 211 42 211 208 672
DISTRICT (CHRD) AMBILOBE
00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 60 373 39 478 39 478 39 478 178 807
DISTRICT (CHRD) ANDAPA
00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 62 475 48 528 48 528 48 528 208 059
DISTRICT (CHRD) ANTALAHA
00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 51 870 40 304 40 304 40 304 172 782
DISTRICT (CHRD) NOSY-BE
00-71-3-16C-20919 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 12 202 44 198 44 198 44 198 144 796
DISTRICT (CHRD) VOHEMAR
00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 82 927 46 542 46 542 46 542 222 553
DISTRICT (CHRD) AMBALAVAO
00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 59 894 39 124 39 124 39 124 177 266
DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA
00-71-3-16C-30503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 36 171 36 171 36 171 126 320
DISTRICT (CHRD) AMBOHIMAHASOA
00-71-3-16C-30703 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 29 559 29 559 29 559 106 484
DISTRICT (CHRD) BEFOTAKA SUD
00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 59 917 41 303 41 303 41 303 183 826
DISTRICT (CHRD) FANDRIANA
00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 72 012 46 056 46 056 46 056 210 180
DISTRICT (CHRD) IKONGO
00-71-3-16C-31102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 31 972 31 972 31 972 113 723
DISTRICT (CHRD) IAKORA
00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 55 508 45 224 45 224 45 224 191 180
DISTRICT (CHRD) IFANADIANA
00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 54 851 46 535 46 535 46 535 194 456
DISTRICT (CHRD) RANOHIRA
00-71-3-16C-31403 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 30 477 30 477 30 477 109 238
DISTRICT (CHRD) IKALAMAVONY
00-71-3-16C-31502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 29 876 29 876 29 876 107 435
DISTRICT (CHRD) IVOHIBE
00-71-3-16C-31715 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 75 125 45 072 45 072 45 072 210 341
DISTRICT (CHRD) MANANJARY
00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 42 508 34 090 34 090 34 090 144 778
DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD
00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 69 769 44 713 44 713 44 713 203 908
DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA
00-71-3-16C-32024 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 39 400 46 394 46 394 46 394 178 582
DISTRICT (CHRD) VANGAINDRANO
00-71-3-16C-32115 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 18 681 28 804 28 804 28 804 105 093
DISTRICT (CHRD) VOHIPENO
00-71-3-16C-32216 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 33 732 33 732 33 732 119 003
DISTRICT (CHRD) VONDROZO
00-71-3-16C-32301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 307 32 883 32 883 32 883 115 956
DISTRICT (CHRD) MANANDRIANA
00-71-3-16C-40301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 36 692 39 279 39 279 39 279 154 529
DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI
00-71-3-16C-40401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 24 908 24 908 24 908 92 531
DISTRICT (CHRD) AMBATOMAINTY
00-71-3-16C-40504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 38 563 31 746 31 746 31 746 133 801
DISTRICT (CHRD) ANALALAVA
00-71-3-16C-40601 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 28 899 32 307 32 307 32 307 125 820
DISTRICT (CHRD) ANTSALOVA
00-71-3-16C-40810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 862 23 026 23 026 23 026 86 940
DISTRICT (CHRD) BEALANANA
00-71-3-16C-40907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 862 36 686 36 686 36 686 127 920
DISTRICT (CHRD) BEFANDRIANA NORD
00-71-3-16C-41004 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 30 330 26 446 26 446 26 446 109 668
DISTRICT (CHRD) BESALAMPY
00-71-3-16C-41104 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 15 256 29 926 29 926 29 926 105 034
DISTRICT (CHRD) KANDREHO
00-71-3-16C-41405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 18 107 28 951 28 951 28 951 104 960
DISTRICT (CHRD) MAMPIKONY
00-71-3-16C-41518 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 862 40 835 40 835 40 835 140 367
DISTRICT (CHRD) MANDRITSARA
00-71-3-16C-41610 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 80 409 38 267 38 267 38 267 195 210
DISTRICT (CHRD) MAROVOAY
00-71-3-16C-41707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 26 640 26 640 26 640 97 727
DISTRICT (CHRD) MITSINJO
00-71-3-16C-41803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 34 438 25 868 25 868 25 868 112 042
DISTRICT (CHRD) MORAFENOBE
00-71-3-16C-41910 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 862 35 311 35 311 35 311 123 795
DISTRICT (CHRD) BORIZINY
00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 38 130 34 271 34 271 34 271 140 943
DISTRICT (CHRD) SOALALA
00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 51 978 43 226 43 226 43 226 181 656
DISTRICT (CHRD) TSARATANANA
00-71-3-16C-50405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 42 889 41 923 41 923 41 923 168 658
DISTRICT (CHRD) AMPARAFARAVOLA
00-71-3-16C-50501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 49 738 38 003 38 003 38 003 163 747
DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA
00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 44 138 41 696 41 696 41 696 169 226
DISTRICT (CHRD) ANOSIBE AN'ALA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-3-16C-50701 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 19 101 28 441 28 441 28 441 104 424
DISTRICT (CHRD) ANTANAMBAO MANAMPOTSY
00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 48 934 43 276 43 276 43 276 178 762
DISTRICT (CHRD) BRICKAVILLE
00-71-3-16C-51008 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 44 514 51 256 51 256 51 256 198 282
DISTRICT (CHRD) MAHANORO
00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 49 281 43 244 43 244 43 244 179 013
DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD
00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 45 381 56 441 56 441 56 441 214 704
DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA
00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 33 632 39 117 39 117 39 117 150 983
DISTRICT (CHRD) MAROLAMBO
00-71-3-16C-51417 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 75 144 51 850 51 850 51 850 230 694
DISTRICT (CHRD) MORAMANGA
00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 33 815 39 052 39 052 39 052 150 971
DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE
00-71-3-16C-51609 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 227 36 950 36 950 36 950 128 077
DISTRICT (CHRD) SOANIERANA-IVONGO
00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 69 227 45 528 45 528 45 528 205 811
DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY
00-71-3-16C-51810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 704 38 952 38 952 38 952 134 560
DISTRICT (CHRD) VAVATENINA
00-71-3-16C-60301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 16 042 39 965 39 965 39 965 135 937
DISTRICT (CHRD) AMBOASARY SUD
00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 60 335 62 929 62 929 62 929 249 122
DISTRICT (CHRD) AMPANIHY
00-71-3-16C-60602 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 29 624 29 624 29 624 106 679
DISTRICT (CHRD) ANKAZOABO SUD
00-71-3-16C-60714 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 27 785 27 785 27 785 101 162
DISTRICT (CHRD) BEKILY
00-71-3-16C-60807 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 15 101 33 445 33 445 33 445 115 436
DISTRICT (CHRD) BELO-TSIRIBIHINA
00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 30 232 31 795 31 795 31 795 125 617
DISTRICT (CHRD) BELOHA
00-71-3-16C-61001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 28 878 28 878 28 878 104 441
DISTRICT (CHRD) BENENITRA
00-71-3-16C-61102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 29 436 29 436 29 436 106 115
DISTRICT (CHRD) BEROROHA
00-71-3-16C-61205 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 17 807 35 597 35 597 35 597 124 598
DISTRICT (CHRD) BETIOKY
00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 57 753 41 505 41 505 41 505 182 268
DISTRICT (CHRD) BETROKA
00-71-3-16C-61507 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 11 966 30 012 30 012 30 012 102 002
DISTRICT (CHRD) MAHABO
00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 44 076 40 225 40 225 40 225 164 751
DISTRICT (CHRD) MANJA
00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 64 538 40 225 40 225 40 225 185 213
DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO
00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 33 292 27 283 27 283 27 283 115 141
DISTRICT (CHRD) MOROMBE
00-71-3-16C-62010 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 49 038 31 662 31 662 31 662 144 024
DISTRICT (CHRD) SAKARAHA
00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 49 386 36 632 36 632 36 632 159 282
DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE
00-71-3-16D-10101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) 46 580 0 0 0 46 580
ANTANANARIVO RENIVOHITRA
00-71-3-16D-10201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) 59 729 0 0 0 59 729
ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
00-71-3-16D-10301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) 56 319 0 0 0 56 319
ANTANANARIVO AVARADRANO
00-71-3-16D-10402 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) 60 659 0 0 0 60 659
AMBATOLAMPY
00-71-3-16D-10503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) 96 359 0 0 0 96 359
AMBOHIDRATRIMO
00-71-3-16D-10605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDRAMASINA 59 043 0 0 0 59 043
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-3-16D-20824 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAMBAVA 92 695 0 0 0 92 695
00-71-3-16D-31623 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANAKARA 105 838 0 0 0 105 838
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-71-3-16D-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA 38 448 0 0 0 38 448
NORD
00-71-3-16D-51206 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) 68 696 0 0 0 68 696
MAROANTSETRA
00-71-3-16D-51311 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORALAMBO 70 579 0 0 0 70 579
00-71-3-16D-61424 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TAOLAGNARO 134 890 0 0 0 134 890
00-71-3-16E-10212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 55 980 38 288 38 288 38 288 170 844
DISTRICT (CHRD) BONGATSARA
00-71-3-16E-10305 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 56 817 35 943 35 943 35 943 164 646
DISTRICT (CHRD) AMBOHIMANGAKELY
00-71-3-16E-10522 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 75 319 44 229 44 229 44 229 208 006
DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY
00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 55 057 37 666 37 666 37 666 168 055
DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA
00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE 85 133 41 265 41 265 41 265 208 928
THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE
00-71-3-16E-11109 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 54 697 42 727 42 727 42 727 182 878
DISTRICT (CHRD) ANDRANOMANELATRA
00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 42 658 32 884 32 884 32 884 141 310
DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALY
00-71-3-16E-20802 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 25 965 42 820 42 820 42 820 154 425
DISTRICT (CHRD) AMBOAHANGIBE SAMBAVA
00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 60 533 40 613 40 613 40 613 182 372
DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA
00-71-3-16E-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE 29 900 29 993 29 993 29 993 119 879
DISTRICT (CHRD) ANDAVADOAKA
00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE 65 527 46 686 46 686 46 686 205 585
MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
41 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 571 594 137 706 779 752 744 813 721 885 224 612 2 908 412 222
430 PECHE 66 719 572 83 800 574 107 371 033 108 469 167 366 360 346
033 Administration et Coordination 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
00 Budget Général 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
00-43-9-110-00000 PERSONNEL RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE 6 806 043 7 401 501 8 104 666 8 817 871 31 130 081
LA PECHE CENTRAL
408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques 59 913 529 76 399 073 99 266 367 99 651 296 335 230 265
00 Budget Général 59 913 529 76 399 073 99 266 367 99 651 296 335 230 265
00-41-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) 453 889 56 000 59 920 64 114 633 923
00-41-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 95 332 200 000 100 000 500 000 895 332
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOENY
00-43-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PECHE ET DE 49 199 531 63 235 400 87 056 713 86 312 365 285 804 009
L'AQUACULTURE (DGPA)
00-43-0-E20-00000 DIRECTION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE 6 097 738 6 620 778 6 198 956 2 269 929 21 187 401
L'AQUACULTURE (DADA)
00-43-0-E30-00000 DIRECTION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT 3 154 107 4 777 751 4 177 287 8 556 819 20 665 964
DE LA PECHE (DGDP)
00-43-0-E40-00000 DIRECTION DE LA COLLECTE ET DE LA 740 432 1 331 838 1 482 819 1 743 013 5 298 102
VALORISATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES
(DCVPH)
00-43-0-E50-00000 DIRECTION DE LA GOUVERNANCE DE L'OCEAN 172 500 177 306 190 672 205 056 745 534
(DGO)
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE 504 874 565 622 979 178 637 442 688 776 755 445 2 542 051 876
061 Administration et Coordination 35 905 491 40 099 256 43 277 791 47 301 365 166 583 903
00 Budget Général 35 857 291 40 099 256 43 277 791 47 301 365 166 535 703
00-41-0-000-00000 CABINET 750 572 714 322 768 924 827 387 3 061 205
00-41-0-A10-00000 CELLULE DE COORDINATION ET D'APPUI AUX 188 800 177 142 190 968 205 862 762 772
PROJETS ET ORGANISMES RATTACHES (CPOR)
00-41-0-A20-00000 UNITE DE L'AUDIT INTERNE (UAI) 139 778 148 251 159 649 171 941 619 619
00-41-0-A30-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES 125 243 173 113 186 498 200 904 685 758
PUBLICS (UGPM)
00-41-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) 2 975 065 3 005 698 3 033 171 3 062 611 12 076 545
00-41-0-B02-00000 SERVICE DES STATISTIQUES AGRICOLES 72 483 73 569 79 335 85 609 310 996
(StatAgri)
00-41-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET 146 448 148 444 159 887 172 304 627 083
CONTENTIEUSES (DAJC)
00-41-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 420 294 406 775 436 269 467 924 1 731 262
00-41-0-B22-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) 458 682 402 343 431 118 462 027 1 754 170
00-41-0-B24-00000 SERVICE EXTERIEUR (SE) 49 491 51 822 55 897 60 353 217 563
00-41-0-B30-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 4 276 922 6 168 063 6 521 911 7 650 403 24 617 299
(DAF)
00-41-0-B31-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION, DE DE LA 350 627 308 250 331 645 356 746 1 347 268
LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SALP)
00-41-0-B32-00000 SERVICE PROGRAMMATION ET SUIVI 144 746 145 802 156 731 168 541 615 820
BUDGETAIRE (SPSB)
00-41-0-B33-00000 SERVICE FINANCIER (SF) 205 803 208 601 223 927 240 440 878 771
00-41-0-B40-00000 DIRECTION D'APPUI AUX FORMATIONS 2 324 265 2 628 610 2 813 739 3 011 918 10 778 532
AGRICOLES ET PROFESSIONNALISATION DES
PRODUCTEURS ET PECHEURS (DFAPP)
00-41-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI 141 189 148 478 159 911 172 288 621 866
EVALUATION (DPSE)
00-41-0-B51-00000 SERVICE PLANIFICATION ET SUIVI EVALUATION 68 882 71 725 77 372 83 562 301 541
(SPSE)
00-41-0-B52-00000 SERVICE D'APPUI ET DE SUIVI DES PROJETS ET 75 749 72 006 77 652 83 798 309 205
ORGANISMES RATTACHES (SASPO)
00-41-0-B53-00000 SERVICE D'APPUI ET DE SUIVI DES ACTIVITES 63 769 71 818 77 464 83 640 296 691
DES REGIONS (SASAR)
00-41-0-B60-00000 DIRECTION COMMUNICATION ET SYSTÈME 460 272 444 724 478 952 515 583 1 899 531
D'INFORMATIONS (DCSI)
00-41-0-B61-00000 SERVICE COMMUNICATION (Scom) 70 758 72 006 77 652 83 796 304 212
00-41-9-110-00000 PERSONNEL AGRICULTURE ET DU 21 964 964 24 147 770 26 441 852 28 768 726 101 323 312
DEVELOPPEMENT RURAL CENTRAL
00-41-9-853-00000 PERSONNEL AGRICULTURE ET DU 382 489 287 820 315 163 342 898 1 328 370
DEVELOPPEMENT RURAL Italie
00-41-C-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) / FONDS DE 0 22 104 22 104 22 104 66 312
CONTRÔLE : SEMENCES ET PLANTS
00 Budget Général 460 930 012 572 251 679 582 578 477 709 709 430 2 325 469 598
00-41-0-A10-00000 CELLULE DE COORDINATION ET D'APPUI AUX 80 544 000 80 108 000 111 874 000 119 793 000 392 319 000
PROJETS ET ORGANISMES RATTACHES (CPOR)
00-41-0-B01-00000 SERVICE ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET REPONSE 182 656 202 859 212 763 223 468 821 746
AUX URGENCES (SECRU)
00-41-0-B02-00000 SERVICE DES STATISTIQUES AGRICOLES 681 000 1 134 000 1 166 000 931 000 3 912 000
(StatAgri)
00-41-0-B30-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 8 696 000 425 000 425 000 425 000 9 971 000
(DAF)
00-41-0-B40-00000 DIRECTION D'APPUI AUX FORMATIONS 61 604 000 62 503 000 76 324 000 80 694 000 281 125 000
AGRICOLES ET PROFESSIONNALISATION DES
PRODUCTEURS ET PECHEURS (DFAPP)
00-41-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI 7 436 000 4 764 000 6 229 000 420 000 18 849 000
EVALUATION (DPSE)
00-41-0-B60-00000 DIRECTION COMMUNICATION ET SYSTÈME 72 000 20 000 20 000 20 000 132 000
D'INFORMATIONS (DCSI)
00-41-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE (DGA) 40 229 334 66 887 603 105 645 524 207 202 760 419 965 221
00-41-0-C01-00000 SERVICE OFFICIEL DE CONTRÔLE DES 128 799 125 435 135 470 146 337 536 041
SEMENCES ET MATERIEL VEGETAL (SOCSMV)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-41-0-C10-00000 DIRECTION D'APPUI A LA PRODUCTION VEGETALE 9 530 208 11 807 526 10 635 988 10 150 365 42 124 087
(DAPV)
00-41-0-C20-00000 DIRECTION D'APPUI A L'AGRO-BUISINESS (DAAB) 28 533 720 72 827 856 72 667 722 74 256 625 248 285 923
00-41-0-C30-00000 DIRECTION DE GENIE RURAL (DGR) 88 464 891 126 671 276 134 349 144 158 836 958 508 322 269
00-41-0-C40-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 996 492 1 047 568 1 062 454 1 078 506 4 185 020
(DPV)
00-41-2-B70-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 8 655 090 5 115 231 4 294 426 3 374 003 21 438 750
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANALAMANGA
00-41-2-B70-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 955 257 618 946 689 659 711 985 2 975 847
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DU
VAKINANKARATRA
00-41-2-B70-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 593 366 354 870 420 697 437 828 1 806 761
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE L'ITASY
00-41-2-B70-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 666 398 269 781 283 828 298 998 1 519 005
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BONGOLAVA
00-41-2-B70-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 782 597 884 416 973 136 993 326 3 633 475
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE DIANA
00-41-2-B70-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 376 833 550 009 617 581 636 542 2 180 965
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE SAVA
00-41-2-B70-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 720 119 344 344 363 106 383 361 1 810 930
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE LA HAUTE
MATSIATRA
00-41-2-B70-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 441 334 299 603 314 235 329 993 1 385 165
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'AMORON'I MANIA
00-41-2-B70-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 655 787 308 499 325 181 343 225 1 632 692
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ATSIMO
ATSINANANA
00-41-2-B70-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 418 162 291 085 305 120 320 334 1 334 701
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'IHOROMBE
00-41-2-B70-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 665 359 292 450 308 009 324 805 1 590 623
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE VATOVAVY
FITOVINANY
00-41-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 985 423 445 977 513 269 531 912 2 476 581
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOENY
00-41-2-B70-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 817 778 380 598 396 527 413 720 2 008 623
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE SOFIA
00-41-2-B70-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 544 880 310 627 326 059 342 793 1 524 359
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA
00-41-2-B70-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 577 150 310 502 326 010 342 789 1 556 451
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE MELAKY
00-41-2-B70-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 580 951 726 762 746 595 768 036 2 822 344
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ATSINANANA
00-41-2-B70-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 875 588 705 913 773 558 792 627 3 147 686
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ALAOTRA
MANGORO
00-41-2-B70-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 565 054 328 524 393 281 409 203 1 696 062
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANALANJIROFO
00-41-2-B70-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 97 698 374 90 097 933 9 040 134 9 058 749 205 895 190
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ATSIMO
ANDREFANA
00-41-2-B70-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 512 248 363 256 382 249 402 807 1 660 560
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANDROY
00-41-2-B70-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 472 325 313 216 330 107 348 339 1 463 987
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANOSY
00-41-2-B70-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE 15 270 839 40 068 477 39 362 108 33 619 499 128 320 923
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE MENABE
00-41-C-C30-00000 DIRECTION DE GENIE RURAL (DGR) / FONDS DE 0 308 734 308 734 308 734 926 202
MECANISATION AGRICOLE
00-41-C-C41-00000 SERVICE DE LA PHYTOPHARMACIE / CONTRÔLE 0 37 803 37 803 37 803 113 409
DES PESTICIDES ET PHYTOPHARMACIES
00 Budget Général 7 718 621 9 832 243 11 586 420 19 744 650 48 881 934
00-41-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ELEVAGE (DGE) 5 746 839 5 896 799 7 610 623 15 725 476 34 979 737
00-41-0-D10-00000 DIRECTION D'APPUI A LA PRODUCTION ANIMALE 434 466 726 898 740 235 754 587 2 656 186
(DAPA)
00-41-0-D20-00000 DIRECTION D'APPUI ET DE VALORISATION DES 170 400 535 757 546 215 557 487 1 809 859
PRODUITS D'ELEVAGE (DAVPE)
00-41-0-D30-00000 DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES (DSV) 1 366 916 2 672 789 2 689 347 2 707 100 9 436 152
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
51 MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES 294 386 852 355 730 934 473 879 780 833 837 222 1 957 834 788
510 ENERGIE 180 800 442 195 495 720 325 369 166 641 306 482 1 342 971 810
031 Administration et coordination 7 255 081 11 972 575 13 622 521 16 103 367 48 953 544
00 Budget Général 7 255 081 11 972 575 13 622 521 16 103 367 48 953 544
00-51-0-000-00000 CABINET 651 225 610 260 694 837 729 384 2 685 706
00-51-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 121 237 137 520 169 321 182 483 610 561
00-51-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU 2 514 253 6 443 062 7 559 223 9 568 690 26 085 228
PATRIMOINE (DAFP)
00-51-0-B11-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE 4 333 15 000 15 000 15 000 49 333
(SPB)
00-51-0-B12-00000 SERVICE FINANCIER (SF) 4 333 15 000 15 000 15 000 49 333
00-51-0-B13-00000 SERVICE APPUI AUX ACTEURS BUDGETAIRES 4 333 15 000 15 000 15 000 49 333
(SAAB)
00-51-0-B14-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(SLP)
00-51-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 26 773 26 693 28 754 30 979 113 199
00-51-0-B23-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET GESTION DES 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
COMPETENCES (SFGC)
00-51-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) 26 773 26 693 28 754 30 979 113 199
00-51-0-B31-00000 SERVICE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(STI)
00-51-0-B32-00000 SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(SRM)
00-51-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) 26 773 26 693 28 754 30 979 113 199
00-51-0-B50-00000 DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION 26 773 26 693 28 754 30 979 113 199
ENVIRONNEMENTALE (DIDE)
00-51-0-B51-00000 SERVICE DES EVALUATIONS 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
ENVIRONNEMENTALES (SEE)
00-51-0-B52-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DU SUIVI 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
DES CONVENTIONS (SRSC)
00-51-0-B60-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ( Dir Com) 26 773 26 693 28 754 30 979 113 199
00-51-0-B70-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE ET DU 26 773 26 693 28 754 30 979 113 199
SUIVI-EVALUATION (DCISE)
00-51-0-B71-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE DES ACTIVIT2S (SSA) 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
00-51-0-B72-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION (SSE) 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-51-2-B90-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 60 490 72 426 78 256 84 089 295 261
ET DES HYDROCARBURES (DREH) IHOROMBE
00-51-2-B90-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 64 110 71 246 76 959 82 664 294 979
ET DES HYDROCARBURES (DREH) VATOVAVY
FITOVINANY
00-51-2-B90-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 73 095 70 631 76 232 81 809 301 767
ET DES HYDROCARBURES (DREH) BOENY
00-51-2-B90-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 55 111 62 247 67 331 72 362 257 051
ET DES HYDROCARBURES (DREH) SOFIA
00-51-2-B90-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 60 871 68 007 73 493 78 956 281 327
ET DES HYDROCARBURES (DREH) BETSIBOKA
00-51-2-B90-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 63 733 70 869 76 556 82 233 293 391
ET DES HYDROCARBURES (DREH) MELAKY
00-51-2-B90-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 71 921 69 457 74 975 80 465 296 818
ET DES HYDROCARBURES (DREH) ATSINANANA
00-51-2-B90-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 88 622 103 758 111 805 120 013 424 198
ET DES HYDROCARBURES (DREH) ALAOTRA
MANGORO
00-51-2-B90-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 59 817 66 953 72 366 77 749 276 885
ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANALANJIROFO
00-51-2-B90-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 98 558 106 094 114 255 122 580 441 487
ET DES HYDROCARBURES (DREH) ATSIMO
ANDREFANA
00-51-2-B90-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 68 182 75 318 81 316 87 326 312 142
ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANDROY
00-51-2-B90-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 85 850 92 986 100 221 107 554 386 611
ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANOSY
00-51-2-B90-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU 59 422 66 558 71 943 77 296 275 219
ET DES HYDROCARBURES (DREH) MENABE
00-51-9-110-00000 PERSONNEL ENERGIE CENTRAL 1 962 952 2 686 751 2 942 018 3 200 912 10 792 633
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources 173 545 361 183 523 145 311 746 645 625 203 115 1 294 018 266
d'énergie locales
00 Budget Général 171 045 361 183 523 145 311 746 645 625 203 115 1 291 518 266
00-51-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE) 4 000 0 0 0 4 000
00-51-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE) 15 715 173 13 596 977 17 112 121 23 775 289 70 199 560
00-51-0-C10-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION 3 819 773 43 984 893 45 600 993 47 093 179 140 498 838
ENERGETIQUE (DEPE)
00-51-0-C11-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
PROGRAMMATION ENERGETIQUE (SEPE)
00-51-0-C12-00000 SERVICE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE ET 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
MAITRISE DE L'ENERGIE (SEEME)
00-51-0-C13-00000 OBSERVATOIRE DE L'ENERGIE (OE) 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
00-51-0-C20-00000 DIRECTION DE LA BIOENERGIE (DBIO) 2 925 773 694 493 870 068 1 201 498 5 691 832
00-51-0-C21-00000 SERVICE DE L'ENERGIE DOMESTIQUE (SED) 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
00-51-0-C22-00000 SERVICE DES RESSOURCES EN BIOENERGIES 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(SRB)
00-51-0-C23-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DES BIOENERGIES 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(SPB)
00-51-0-C30-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES 128 924 123 108 266 471 112 050 785 251 554 861 600 796 240
INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
00-51-0-C31-00000 SERVICE D'APPUI TECHNIQUE (SAT) 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
00-51-0-C32-00000 SERVICE DES AFFAIRES ELECTRIQUES 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
GENERALES (SAEG)
00-51-0-C33-00000 SERVICE DU CONTRÔLE ET DU SUVI (SCS) 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
00-51-0-C40-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 19 598 523 16 922 711 136 050 626 301 511 436 474 083 296
RENOUVELABLES (DDER)
00-51-0-C41-00000 SERVICE DES PROJETS HYDROELECTRIQUES 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(SPH)
00-51-0-C42-00000 SERVICE DES PROJETS SOLAIRES ET EOLIENS 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(SPSE)
00-51-0-C43-00000 SERVICE DES RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(SRD)
520 EAU ET ASSAINISSEMENT 113 434 293 145 628 651 133 779 606 177 575 086 570 417 636
032 Administration Et Coordination 5 104 451 5 252 022 5 750 989 6 257 070 22 364 532
00 Budget Général 5 104 451 5 252 022 5 750 989 6 257 070 22 364 532
00-52-0-000-00000 CABINET 10 000 0 0 0 10 000
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-52-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION ( DSI ) 2 000 0 0 0 2 000
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures 108 329 842 140 376 629 128 028 617 171 318 016 548 053 104
d'assainissement
00 Budget Général 108 329 842 140 376 629 128 028 617 171 318 016 548 053 104
00-51-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE 55 992 249 75 027 677 48 340 863 60 939 350 240 300 139
L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)
00-51-0-D10-00000 DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 49 031 292 62 584 431 78 840 650 109 681 912 300 138 285
(DAEP)
00-51-0-D11-00000 SERVICE D'APPUI A L'ALIMENTATION EN EAU 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
POTABLE (SAAEP)
00-51-0-D12-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
RESSOURCES EN EAU (SAGRE)
00-51-0-D13-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYDROLOGIE ET A 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
L'HYDROGEOLOGIE (SAHH)
00-51-0-D20-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMANT (DAS) 2 997 664 2 699 428 776 982 621 207 7 095 281
00-51-0-D21-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES EAUX 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
USEES (SAGEU)
00-51-0-D22-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
SOLIDES (SAGDS)
00-51-0-D23-00000 SERVICE D'ASSAINISSEMENT RURAL (SAR) 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
00-51-0-D30-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE 26 773 26 693 28 754 30 979 113 199
(DPH)
00-51-0-D31-00000 SERVICE D'APPUI A L'EDUCATION CITOYENNE 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
(SAEC)
00-51-0-D32-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYGIENE ET A LA QUALITE 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
DES EAUX (SAHQE)
00-52-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE 242 000 0 0 0 242 000
L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE ( DGEAH )
00-52-0-610-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN 2 000 0 0 0 2 000
EAU ( DGRE )
00-52-0-620-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ( DAS ) 2 000 0 0 0 2 000
540 HYDROCARBURES 152 117 14 606 563 14 731 008 14 955 654 44 445 342
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants 152 117 14 606 563 14 731 008 14 955 654 44 445 342
00 Budget Général 152 117 606 563 731 008 955 654 2 445 342
00-51-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES 60 173 96 977 104 463 112 547 374 160
(DGH)
00-51-0-E10-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP) 29 773 29 093 31 339 33 764 123 969
00-51-0-E23-00000 SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES (SEE) 4 333 4 800 5 171 5 571 19 875
02 Compte particulier du Trésor 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
02-51-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES 0 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000
(DGH)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
53 MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES 33 373 438 30 131 285 31 775 541 33 578 559 128 858 823
530 MINES 33 373 438 30 131 285 31 775 541 33 578 559 128 858 823
019 Administration et Coordination 16 696 288 25 781 285 27 430 541 28 695 721 98 603 835
00 Budget Général 11 606 568 25 781 285 27 430 541 28 695 721 93 514 115
00-53-0-A00-00000 CABINET 572 700 2 150 000 2 200 000 2 280 000 7 202 700
00-53-0-A10-00000 DIRECTION DE LA POLICE DES MINES (DPM) 46 500 680 000 680 000 680 000 2 086 500
00-53-0-A20-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS 43 750 360 000 360 000 360 000 1 123 750
PUBLICS
00-53-0-A30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES 29 750 515 000 550 000 550 000 1 644 750
RELATIONS INTERNATIONALES (DCRI)
00-53-0-A40-00000 COORDINATION GÉNÉRALE EN CHARGE DE SUIVI 35 000 1 450 000 1 550 000 1 550 000 4 585 000
ET D'EVALUATION (CGSE)
00-53-0-B00-00000 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 363 367 700 000 700 000 700 000 2 463 367
00-53-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 5 092 426 5 135 181 6 016 487 6 646 742 22 890 836
(DAF)
00-53-0-B11-00000 SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB) 32 200 140 000 140 000 140 000 452 200
00-53-0-B12-00000 SERVICE D'APPUI À L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 0 112 000 112 000 112 000 336 000
(SAEB)
00-53-0-B13-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE 0 118 000 118 000 118 000 354 000
(SLP)
00-53-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 58 700 250 000 290 000 320 000 918 700
00-53-0-B30-00000 DIRECTION DE LA LÉGISLATION ET DES AFFARES 34 000 200 000 200 000 220 000 654 000
JUIDIQUES (DLAJ)
00-53-0-B40-00000 DIRECTION DE LA RÈGLEMENTATION 31 500 400 000 400 000 400 000 1 231 500
ENVIRONNEMENTALE ET DE SÉCURITÉ (DRES)
00-53-0-B50-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE 221 500 520 000 540 000 550 000 1 831 500
LA GESTION DES DONNÉES (DSIGD)
00-53-1-1A0-10101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) 1 029 0 0 0 1 029
ANTANANARIVO
00-53-1-B60-10101 DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTANANARIVO 39 471 590 000 590 000 590 000 1 809 471
00-53-1-B60-20101 DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTSIRANANA 112 625 1 015 000 1 015 000 1 015 000 3 157 625
00-53-1-B60-30101 DIRECTION INTERRÉGIONALE FIANARANTSOA 97 125 835 000 835 000 835 000 2 602 125
00-53-1-B60-40101 DIRECTION INTERRÉGIONALE MAHAJANGA 99 725 892 000 892 000 892 000 2 775 725
00-53-1-B60-50101 DIRECTION INTERRÉGIONALE TOAMASINA 100 167 845 000 880 000 880 000 2 705 167
00-53-1-B60-60101 DIRECTION INTERRÉGIONALE TOLIARY 91 625 975 000 975 000 975 000 3 016 625
00-53-2-B60-11001 DIRECTION RÉGIONALE VAKINANKARATRA 74 515 337 000 337 000 337 000 1 085 515
00-53-2-B60-20824 DIRECTION RÉGIONALE SAVA 49 580 230 000 230 000 230 000 739 580
00-53-2-B60-31623 DIRECTION RÉGIONALE VATOVAVY FITOVINANY 49 580 295 000 295 000 295 000 934 580
00-53-2-B60-40711 DIRECTION RÉGIONALE SOFIA 0 123 000 123 000 123 000 369 000
00-53-2-B60-41312 DIRECTION RÉGIONALE MELAKY 0 123 000 123 000 123 000 369 000
00-53-2-B60-50302 DIRECTION RÉGIONALE ALAOTRA MANGORO 101 300 396 000 396 000 396 000 1 289 300
00-53-2-B60-50905 DIRECTION RÉGIONALE ANALANJIROFO 0 200 000 200 000 200 000 600 000
00-53-2-B60-61424 DIRECTION RÉGIONALE ANOSY 92 600 525 000 525 000 525 000 1 667 600
00-53-2-B60-61905 DIRECTION RÉGIONALE MENABE 103 000 474 000 474 000 474 000 1 525 000
00-53-9-110-00000 PERSONNEL AUPRES DE LA PRESIDENCE 4 032 833 5 136 104 5 624 054 6 118 979 20 911 970
CHARGE DES MINES ET DU PETROLE CENTRAL
217 Développement du secteur pétrolier 6 603 250 2 010 000 2 020 000 2 177 838 12 811 088
00 Budget Général 203 250 2 010 000 2 020 000 2 177 838 6 411 088
00-53-0-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES 123 500 900 000 900 000 900 000 2 823 500
STRATÉGIQUES (DGRS)
00-53-0-D10-00000 DIRECTION DE SUIVI ET DE LA RÈGLEMENTATION 39 750 570 000 580 000 737 838 1 927 588
DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DSRRS)
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-53-0-D20-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU 40 000 540 000 540 000 540 000 1 660 000
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
STRATÉGIQUES (DPDRS)
00 Budget Général 3 353 900 2 340 000 2 325 000 2 705 000 10 723 900
00-53-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES (DGM) 2 935 500 1 130 000 1 130 000 1 510 000 6 705 500
00-53-0-C10-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION 188 000 610 000 610 000 610 000 2 018 000
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (DEPGM)
00-53-0-C20-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITÉS 230 400 600 000 585 000 585 000 2 000 400
MINIÈRES (DGAM)
02-53-0-C10-00000 ETUDES ET PROMOTION DES DONNEES GEO- 700 000 0 0 0 700 000
SCIENTIFIQUES DU SECTEUR
EXTRACTIF/DIRECTION DES ETUDES ET DE LA
PROMOTION GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
(DEPGM)
02-53-0-C20-00000 ASSISTANCE ET SUIVI DES OPERATIONS 1 900 000 0 0 0 1 900 000
MINIERES/DIRECTION DE LA GESTION DES
ACTIVITÉS MINIÈRES (DGAM)
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
63 MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE 112 592 048 99 484 364 124 628 764 207 173 689 543 878 865
350 TOURISME 14 523 855 22 007 799 25 407 216 35 704 274 97 643 144
040 Administration et Coordination 8 984 832 10 887 805 13 186 057 15 123 449 48 182 143
00 Budget Général 8 984 832 10 887 805 13 186 057 15 123 449 48 182 143
00-35-0-000-00000 CABINET 23 108 0 0 0 23 108
00-35-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGTOUR) 4 588 914 6 228 159 8 197 724 9 801 747 28 816 544
00-35-9-110-00000 PERSONNEL TOURISME CENTRAL 3 039 718 3 459 646 3 788 333 4 121 702 14 409 399
00-63-0-B60-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 4 800 000
DE LA COMMUNICATION (DSIC)
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme 2 723 455 6 878 870 6 694 205 13 604 381 29 900 911
00 Budget Général 2 723 455 6 878 870 6 694 205 13 604 381 29 900 911
00-35-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU 3 900 0 0 0 3 900
TOURISME (DGAT)
00-35-0-810-00000 DIRECTION DES ETUDES ET EXPERTISES EN 2 700 0 0 0 2 700
TOURISME (DEET)
00-35-0-820-00000 DIRECTION DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE 2 800 0 0 0 2 800
(DAT)
00-35-0-830-00000 DIRECTION DE FORMATION AUX METIRES DU 2 700 0 0 0 2 700
TOURISME (DFMT)
00-35-0-D30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DES RECHERCHES ET 2 711 355 6 878 870 6 694 205 13 604 381 29 888 811
DE LA FORMATION (DERF)
619 Aménagement et développement du secteur tourisme 2 815 568 4 241 124 5 526 954 6 976 444 19 560 090
00 Budget Général 2 815 568 4 241 124 5 526 954 6 976 444 19 560 090
00-35-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU 3 900 0 0 0 3 900
TOURISME (DGDT)
00-35-0-410-00000 DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS 2 700 0 0 0 2 700
TOURISTIQUES (DAIT)
00-35-0-420-00000 DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME 104 269 0 0 0 104 269
DURABLE
00-35-0-470-00000 DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DU 2 700 0 0 0 2 700
CONTRÔLE (DNC)
00-35-0-D10-00000 DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS 1 659 045 2 307 000 3 411 944 4 280 985 11 658 974
TOURISTIQUES (DVPT)
00-35-0-D20-00000 DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS 288 217 982 000 1 076 410 1 488 762 3 835 389
TOURISTIQUE (DAIT)
00-35-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) 1 585 0 0 0 1 585
DIANA
00-35-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) 1 276 0 0 0 1 276
IHOROMBE
00-35-2-B82-10101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME ( STOUR ) 25 439 31 000 61 005 65 485 182 929
ANALAMANGA
00-35-2-B82-11001 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 41 205 53 864 61 036 71 555 227 660
VAKINANKARATRA
00-35-2-B82-11707 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 23 095 27 000 27 000 29 000 106 095
ITASY
00-35-2-B82-20101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 52 469 78 652 79 221 94 136 304 478
DIANA
00-35-2-B82-20824 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SAVA 34 873 45 143 47 971 55 142 183 129
00-35-2-B82-30101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 33 432 41 870 44 043 50 037 169 382
HAUTE MATSIATRA
00-35-2-B82-30606 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 34 595 45 492 48 390 55 687 184 164
AMORON'I MANIA
00-35-2-B82-30914 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)) 19 181 25 000 25 000 29 840 99 021
ATSIMO ATSINANANA
00-35-2-B82-31307 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 30 843 45 132 47 957 55 125 179 057
IHOROMBE
00-35-2-B82-31623 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 83 610 92 555 104 665 128 625 409 455
VATOVAVY FITOVINANY
00-35-2-B82-40101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 51 152 66 331 65 857 76 635 259 975
BOENY
00-35-2-B82-40711 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 26 043 32 207 33 847 38 322 130 419
SOFIA
00-35-2-B82-41210 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 23 508 21 000 21 000 25 520 91 028
BETSIBOKA
00-35-2-B82-50101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 41 625 53 084 57 100 66 570 218 379
ATSINANANA
00-35-2-B82-50302 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 34 787 45 273 47 826 54 624 182 510
ALAOTRA MANGORO
00-35-2-B82-50905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 55 032 76 493 82 791 97 329 311 645
ANALANJIROFO
00-35-2-B82-60101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 43 070 58 445 63 733 75 413 240 661
ATSIMO ANDREFANA
00-35-2-B82-60406 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 16 042 15 500 15 500 16 740 63 782
ANDROY
00-35-2-B82-61424 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 45 820 54 864 59 116 69 059 228 859
ANOSY
00-35-2-B82-61905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) 33 945 43 219 45 542 51 853 174 559
MENABE
00-35-3-164-20705 DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY-BE 2 110 0 0 0 2 110
630 TRANSPORT 94 978 866 74 288 755 95 956 089 168 134 053 433 357 763
022 Administration et Coordination 11 606 361 13 371 614 14 025 176 14 547 361 53 550 512
00 Budget Général 11 606 361 13 371 614 14 025 176 14 547 361 53 550 512
00-63-0-000-00000 CABINET 91 749 0 0 0 91 749
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
PUBLICS
00-63-0-A01-00000 CELLULE ANTI-CORRUPTION (CAC) 32 269 24 500 24 500 25 700 106 969
00-63-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 107 881 147 000 147 000 154 999 556 880
PUBLICS
00-63-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 306 827 319 250 347 043 371 132 1 344 252
00-63-0-B03-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP) 22 510 15 000 15 000 16 201 68 711
00-63-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) 104 239 335 800 335 800 143 336 919 175
00-63-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ( DAF ) 3 799 952 3 891 064 4 012 845 4 094 033 15 797 894
00-63-0-B30-00000 DIRECTION DES NORMES ET DE LA QUALITE 105 440 141 600 141 600 149 600 538 240
(DNQ)
00-63-0-B40-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 105 477 141 600 141 600 149 600 538 277
00-63-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET SUIVI- 103 943 141 600 148 600 157 159 551 302
EVALUATION (DPSE)
00-63-0-B51-00000 SERVICE PLANIFICATION (SP) 0 17 718 15 000 16 200 48 918
00-63-0-B60-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET 890 814 887 814 887 814 896 519 3 562 961
DE LA COMMUNICATION (DSIC)
00-63-0-B70-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET SURETE DES 1 054 573 1 572 000 1 532 000 1 540 000 5 698 573
SECTEURS TRANSPORT ET TOURISME (D3STT)
00-63-9-110-00000 PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA 4 015 334 4 881 437 5 345 198 5 815 569 20 057 538
METEOROLOGIE CENTRAL
208 Transports Routier et Ferroviaire 78 287 510 52 590 286 74 121 868 141 824 571 346 824 235
00 Budget Général 76 387 510 52 590 286 74 121 868 141 824 571 344 924 235
00-63-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS 609 234 0 0 0 609 234
TERRESTRES ( DGTT )
00-63-0-301-00000 CELLULE D'INTERVENTION ROUTIERE ( CIR ) 1 336 0 0 0 1 336
00-63-0-C10-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES 72 662 486 50 308 555 71 872 108 139 564 093 334 407 242
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-63-2-B81-31307 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 23 178 27 000 29 200 31 136 110 514
IHOROMBE
00-63-2-B81-41210 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 26 678 30 000 32 500 34 701 123 879
BETSIBOKA
00-63-2-B81-50302 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 26 678 30 000 32 500 34 709 123 887
ALAOTRA MANGORO
00-63-2-B81-60406 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 18 178 22 000 24 200 26 135 90 513
ANDROY
00-63-C-C10-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES 0 100 000 100 000 0 200 000
(DTT) / CIRCULATION ROUTIERE
00-63-C-C1A-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES 0 239 875 153 175 220 045 613 095
(DTT) / FONDS D'INVESTISSEMENTS ET DE
DEVELOPPEMENT FERROVIAIRES
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien 5 084 995 8 326 855 7 809 045 11 762 121 32 983 016
00 Budget Général 5 084 995 8 326 855 7 809 045 11 762 121 32 983 016
00-63-0-A20-00000 BUREAU DES ENQUETES ACCIDENT ET INCIDENT 100 752 142 000 172 000 182 400 597 152
DE L'AVIATION CIVILE (BEAC-BRAC)
00-63-0-C20-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET 816 843 2 447 000 1 859 000 5 740 160 10 863 003
FLUVIAUX (DTMF)
00-63-0-C30-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS (DTA) 3 452 605 4 927 800 4 927 800 4 935 800 18 244 005
00-63-2-B80-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 39 383 44 041 47 133 49 865 180 422
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
DIANA
00-63-2-B80-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 38 692 43 134 46 216 48 939 176 981
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
SAVA
00-63-2-B80-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 30 679 35 000 38 000 40 640 144 319
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
ATSIMO ATSINANANA
00-63-2-B80-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 31 383 35 000 38 000 40 640 145 023
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
VATOVAVY FITOVINANY
00-63-2-B80-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 43 471 57 441 50 670 53 439 205 021
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
BOENY
00-63-2-B80-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 41 061 43 853 46 943 49 674 181 531
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
SOFIA
00-63-2-B80-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 43 980 47 849 50 980 53 752 196 561
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
ATSINANANA
00-63-2-B80-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 30 762 35 000 38 000 40 640 144 402
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
ANALANJIROFO
00-63-2-B80-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 39 602 43 634 46 722 49 451 179 409
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
ATSIMO ANDREFANA
00-63-2-B80-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 43 796 47 661 50 789 53 560 195 806
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
ANOSY
00-63-2-B80-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU 38 899 43 134 46 216 48 939 177 188
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )
MENABE
00-63-2-B81-20101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 26 678 30 000 32 500 34 700 123 878
DIANA
00-63-2-B81-20824 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 27 303 30 000 32 500 34 700 124 503
SAVA
00-63-2-B81-30914 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 23 178 29 160 31 576 33 702 117 616
ATSIMO ATSINANANA
00-63-2-B81-31623 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 27 303 30 000 32 500 34 700 124 503
VATOVAVY FITOVINANY
00-63-2-B81-40101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 27 095 39 898 32 500 34 700 134 193
BOENY
00-63-2-B81-40711 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 26 678 28 250 30 500 32 540 117 968
SOFIA
00-63-2-B81-50101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 27 095 30 000 32 500 34 700 124 295
ATSINANANA
00-63-2-B81-50905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 26 887 30 000 32 500 34 700 124 087
ANALANJIROFO
00-63-2-B81-60101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 26 888 30 000 32 500 34 700 124 088
ATSIMO ANDREFANA
00-63-2-B81-61424 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 26 887 28 500 30 500 32 540 118 427
ANOSY
00-63-2-B81-61905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) 27 095 28 500 30 500 32 540 118 635
MENABE
680 METEOROLOGIE 3 089 327 3 187 810 3 265 459 3 335 362 12 877 958
211 Développement météorologique 3 089 327 3 187 810 3 265 459 3 335 362 12 877 958
00 Budget Général 2 673 577 3 187 810 3 265 459 3 335 362 12 462 208
00-68-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE ( 1 733 707 1 804 492 1 804 717 1 804 944 7 147 860
DGM )
00-68-0-E10-00000 DIRECTION DES EXPLOITATIONS 132 963 164 115 164 295 172 475 633 848
METEOROLOGIQUES ( DEM )
00-68-0-E20-00000 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE ( 119 720 154 739 154 829 162 920 592 208
DMA )
00-68-0-E30-00000 DIRECTION DES RECHERCHES ET 107 356 142 000 142 000 150 000 541 356
DEVELOPPEMENTS HYDROMETEOROLOGIQUES (
DRDH )
00-68-2-B83-10101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 48 000 50 047 54 725 57 265 210 037
) ANALAMANGA
00-68-2-B83-11001 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 22 882 26 000 30 500 32 860 112 242
) VAKINANKARATRA
00-68-2-B83-11707 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 22 882 23 000 26 960 29 036 101 878
) ITASY
00-68-2-B83-20101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 50 903 53 488 58 209 60 792 223 392
) DIANA
00-68-2-B83-20824 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 27 902 31 058 35 598 37 999 132 557
) SAVA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-68-2-B83-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 57 477 60 271 65 080 67 753 250 581
) HAUTE MATSIATRA
00-68-2-B83-30606 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 3 500 16 000 18 700 20 116 58 316
) AMORON'I MANIA
00-68-2-B83-30914 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 19 257 26 000 30 500 32 860 108 617
) ATSIMO ATSINANANA
00-68-2-B83-31307 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 19 382 26 000 30 500 32 860 108 742
) IHOROMBE
00-68-2-B83-31623 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 22 882 26 000 30 500 32 860 112 242
) VATOVAVY FITOVINANY
00-68-2-B83-40101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 45 196 57 508 52 243 54 738 209 685
) BOENY
00-68-2-B83-40711 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 20 387 27 000 31 500 33 860 112 747
) SOFIA
00-68-2-B83-41210 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 22 882 26 000 30 500 32 860 112 242
) BETSIBOKA
00-68-2-B83-50101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 48 930 52 224 56 951 59 540 217 645
) ATSINANANA
00-68-2-B83-50302 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 22 882 26 000 30 500 32 860 112 242
) ALAOTRA MANGORO
00-68-2-B83-50905 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 22 882 26 000 30 500 32 860 112 242
) ANALANJIROFO
00-68-2-B83-60101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 33 561 39 301 43 845 46 250 162 957
) ATSIMO ANDREFANA
00-68-2-B83-60406 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 15 382 16 000 18 700 20 116 70 198
) ANDROY
00-68-2-B83-61424 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 24 757 26 000 30 500 32 860 114 117
) ANOSY
00-68-2-B83-61905 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM 27 905 31 058 35 598 37 999 132 560
) MENABE
00-68-C-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE ( 0 257 509 257 509 256 679 771 697
DGM )
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
32 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS 27 036 906 30 040 742 32 793 526 35 711 154 125 582 328
SOCIALES
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 1 643 299 1 287 758 1 565 808 2 395 376 6 892 241
824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail 264 534 257 629 257 629 786 431 1 566 223
00 Budget Général 264 534 257 629 257 629 786 431 1 566 223
00-31-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DES LOIS 98 033 100 033 100 033 100 033 398 132
SOCIALES
00-31-0-C30-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION AU TRAVAIL 52 248 50 748 50 748 411 298 565 042
DECENT
00-31-0-C31-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU PARTENARIAT 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-31-0-C32-00000 SERVICE D'APPUI A LA PROMOTION SOCIALE DES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
TRAVAILLEURS
00-31-0-C33-00000 SERVICE D'APPUI A LA TRANSITION VERS 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
L'ECONOMIE FORMELLE
00-31-0-C40-00000 DIRECTION DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE 99 253 88 848 88 848 257 100 534 049
00-31-0-C41-00000 SERVICE DE LA MAIN D'ŒUVRE A L'ETRANGER 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-31-0-C42-00000 SERVICE DE LA GESTION DES EXPATRIES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-31-0-C43-00000 SERVICE D'AGREMENTS ET DU SUIVI DES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
TRAVAILLEURS MIGRANTS
826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail 1 378 765 1 030 129 1 308 179 1 608 945 5 326 018
00 Budget Général 1 378 765 1 030 129 1 308 179 1 608 945 5 326 018
00-31-0-312-00000 SERVICE DE LA PROMOTIONN DES DROITS 4 738 0 0 0 4 738
FONDAMENTAUX
00-31-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DES LOIS 1 052 285 534 655 812 705 1 114 151 3 513 796
SOCIALES
00-31-0-C01-00000 SERVICE D'APPUI AUX INSPECTIONS 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-31-0-C02-00000 SERVICES DES ETUDES TECHNIQUES ET DE LA 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
PROGRAMMATION
00-31-0-C03-00000 SERVICES DE LA CHANCELLERIE DE TRAVAIL 6 500 7 000 7 000 7 000 27 500
00-31-0-C10-00000 DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA PROMOTION 143 630 234 565 234 565 234 565 847 325
DES DROITS FONDAMENTAUX
00-31-0-C11-00000 SERVICE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-31-0-C12-00000 SERVICE DE LA PROMOTIONN DES DROITS 27 762 33 000 33 000 33 000 126 762
FONDAMENTAUX
00-31-0-C13-00000 SERVICE DES NORMES ET DES RELATIONS 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
EXTERIEURES
00-31-0-C20-00000 DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALES DES 27 000 96 009 96 009 96 009 315 027
TRAVAILLEURS
00-31-0-C21-00000 SERVICE DE PREVENTION SOCIALE ET DE 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
MEDECINE DU TRAVAIL
00-31-0-C22-00000 SERVICE DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
REPARATIONS ET DES PRESTATIONS SOCIALES
00-31-0-C23-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE LA SECURITE 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
SOCIALE DES TRAVAILLEURS
00-31-2-172-11707 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 100 0 0 0 100
SOCIALES ITASY
00-31-2-B61-10101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 735 6 000 6 000 6 000 22 735
SOCIALES ANALAMANGA
00-31-2-B61-11001 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 735 5 000 5 000 5 000 19 735
SOCIALES VAKINANKARATRA
00-31-2-B61-11707 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 785 5 000 5 000 5 000 19 785
SOCIALES ITASY
00-31-2-B61-11917 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 985 5 000 5 000 5 000 19 985
SOCIALES BONGOLAVA
00-31-2-B61-20101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 985 5 000 5 000 5 000 19 985
SOCIALES DIANA
00-31-2-B61-20824 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 985 5 000 5 000 5 000 19 985
SOCIALES SAVA
00-31-2-B61-30101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 735 5 000 5 000 5 000 19 735
SOCIALES HAUTE MATSIATRA
00-31-2-B61-30606 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 5 085 6 000 6 000 6 000 23 085
SOCIALES AMORON'I MANIA
00-31-2-B61-30914 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 5 285 5 300 5 300 5 300 21 185
SOCIALES ATSIMO ATSINANANA
00-31-2-B61-31307 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 5 285 5 300 5 300 5 300 21 185
SOCIALES IHOROMBE
00-31-2-B61-31623 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 5 485 5 500 5 500 5 500 21 985
SOCIALES VATOVAVY FITOVINANY
00-31-2-B61-40101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 985 5 000 5 000 5 000 19 985
SOCIALES BOENY
00-31-2-B61-40711 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 985 5 000 5 000 5 000 19 985
SOCIALES SOFIA
00-31-2-B61-41210 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 985 5 000 5 000 5 000 19 985
SOCIALES BETSIBOKA
00-31-2-B61-50101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 735 5 000 5 000 5 000 19 735
SOCIALES ATSINANANA
00-31-2-B61-50302 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 5 135 5 400 5 400 4 720 20 655
SOCIALES ALAOTRA MANGORO
00-31-2-B61-50905 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 5 135 5 400 5 400 5 400 21 335
SOCIALES ANALANJIROFO
00-31-2-B61-60101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 735 5 000 5 000 5 000 19 735
SOCIALES ATSIMO ANDREFANA
00-31-2-B61-61424 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 735 5 000 5 000 5 000 19 735
SOCIALES ANOSY
00-31-2-B61-61905 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS 4 735 5 000 5 000 5 000 19 735
SOCIALES MENABE
320 FONCTION PUBLIQUE 23 421 818 26 629 643 29 104 377 31 192 437 110 348 275
015 Administration et Coordination 22 427 182 24 513 513 26 274 660 29 982 807 103 198 162
00 Budget Général 22 427 182 24 513 513 26 274 660 29 982 807 103 198 162
00-32-0-000-00000 CABINET 652 430 622 929 622 929 622 929 2 521 217
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-32-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 10 120 0 0 0 10 120
00-32-0-B01-00000 SERVICE CENTRAL DES COURRIERS 4 200 5 005 5 005 5 005 19 215
00-32-0-B02-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES ACTIVITES 2 500 5 000 7 600 7 600 22 700
DES ORGANISMES RATTACHES/REGIONALES
00-32-0-B03-00000 SERVICE DES STATITIQUES ET DES AFFAIRES 2 500 5 000 7 600 7 600 22 700
GENERALES
00-32-0-B04-00000 SERVICE MEDICO-SANITAIRE 43 700 44 400 42 400 42 400 172 900
00-32-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA 5 120 715 6 680 620 6 929 449 9 291 391 28 022 175
GESTION DU PATRIMOINE
00-32-0-B11-00000 SERVICE FINANCIER 9 500 15 000 16 500 18 000 59 000
00-32-0-B41-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES RESEAUX, 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
DES SYSTEMES ET DE LA MAINTENANCE
00-32-0-B42-00000 SERVICE D'APPUI A L'INFORMATISATION DE 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
L'ADMINISTRATION
00-32-0-B43-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DES FICHIERS 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
ELECTRONIQUES
00-32-0-B44-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES DONNEES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-32-0-B50-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU 31 500 99 000 97 000 97 000 324 500
MINISTERE
00-32-0-B51-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL 2 000 4 000 3 000 3 000 12 000
CENTRAL
00-32-0-B52-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL 2 000 4 000 3 000 3 000 12 000
REGIONAL
00-32-0-B53-00000 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE DU 2 500 4 000 3 000 3 000 12 500
PERSONNEL DU MINISTERE
00-32-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION 700 0 0 0 700
PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS
SOCIALES ITASY
00-32-2-170-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION 600 0 0 0 600
PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS
SOCIALES ALAOTRA MANGORO
00-32-2-B60-10101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 24 750 22 000 28 000 21 000 95 750
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES ANALAMANGA
00-32-2-B60-11001 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 17 410 19 000 19 000 19 000 74 410
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES VAKINANKARATRA
00-32-2-B60-11707 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 15 850 18 200 17 700 17 700 69 450
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES ITASY
00-32-2-B60-11917 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 15 500 16 000 15 320 15 320 62 140
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES BONGOLAVA
00-32-2-B60-20101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 19 750 18 500 18 000 18 000 74 250
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES DIANA
00-32-2-B60-20824 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 17 650 16 400 15 900 15 900 65 850
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES SAVA
00-32-2-B60-30101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 17 000 16 000 15 500 15 500 64 000
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES HAUTE MATSIATRA
00-32-2-B60-30606 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 17 500 15 000 14 500 14 500 61 500
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES AMORON'I MANIA
00-32-2-B60-30914 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 27 100 16 700 16 200 16 200 76 200
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES ATSIMO ATSINANANA
00-32-2-B60-31307 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 19 500 18 000 17 500 17 500 72 500
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES IHOROMBE
00-32-2-B60-31623 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 27 750 25 200 24 700 24 700 102 350
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES VATOVAVY FITOVINANY
00-32-2-B60-40101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 16 950 16 200 15 700 15 700 64 550
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
LOIS SOCIALES BOENY
00-32-2-B60-40711 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE 21 300 21 700 21 200 21 200 85 400
L'EMPLOI,DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
LOIS SOCIALES SOFIA
128 Réforme de l'Administration 161 293 409 837 409 837 409 837 1 390 804
00 Budget Général 161 293 409 837 409 837 409 837 1 390 804
00-32-0-E40-00000 DIRECTION DE LA REFORME DE LA FONCTION 153 793 400 837 400 837 400 837 1 356 304
PUBLIQUE
00-32-0-E41-00000 SERVICE DE CONTRÔLE ADMNISTRATIF DES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
RECRUTEMENTS
00-32-0-E42-00000 SERVICE DE LA MODERNISATION DE LA 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
FONCTION PUBLIQUE
00-32-0-E43-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE LA GESTION 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS, DES EMPLOIS
ET DES COMPETENCES
131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intègre et 833 343 1 706 293 2 419 880 799 793 5 759 309
centrée sur le service public
00 Budget Général 833 343 1 706 293 2 419 880 799 793 5 759 309
00-32-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION 579 743 1 451 643 2 171 730 551 643 4 754 759
PUBLIQUE
00-32-0-E01-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT 2 900 5 800 5 800 5 800 20 300
00-32-0-E02-00000 SERVICE DES APPUIS TECHNIQUES ET 2 900 5 800 5 800 5 800 20 300
ADMINISTRATIFS
00-32-0-E10-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE 30 350 30 350 30 350 30 350 121 400
L'ETAT
00-32-0-E11-00000 SERVICE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
RECRUTEMENT
00-32-0-E12-00000 SERVICE DU PERSONNEL ENCADRE 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-32-0-E13-00000 SERVICE DU PERSONNEL NON ENCADRE 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-32-0-E14-00000 SERVICE DE LA GESTION DE FIN DE CARRIERE 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-32-0-E15-00000 SERVICE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
MALADIES PROFESSIONNELLES DES
FONCTIONNAIRES
00-32-0-E20-00000 DIRECTION DE L'EVALUATION ET DE LA 21 500 25 000 26 000 26 000 98 500
PROMOTION DE L'ETHIQUE ET DE LA
DEONTOLOGIE
00-32-0-E21-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE L'ETHIQUE ET 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
DE LA DEONTOLOGIE
00-32-0-E22-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE 2 000 3 000 3 000 3 000 11 000
DES AGENTS DE L'ETAT
00-32-0-E23-00000 SERVICE DES AFFAIRES DISCIPLINAIRES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-32-2-B63-40101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 6 000 5 500 5 500 5 500 22 500
BOENY
00-32-2-B63-40711 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000
SOFIA
00-32-2-B63-41210 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 16 900 5 000 5 000 5 000 31 900
BETSIBOKA
00-32-2-B63-50101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 5 500 5 000 5 000 5 000 20 500
ATSINANANA
00-32-2-B63-50302 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 5 500 5 000 5 000 5 000 20 500
ALAOTRA MANGORO
00-32-2-B63-50905 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 5 750 5 000 5 000 5 000 20 750
ANALANJIROFO
00-32-2-B63-60101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 5 750 5 000 5 000 5 000 20 750
ATSIMO ANDREFANA
00-32-2-B63-61424 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 5 750 5 000 5 000 5 000 20 750
ANOSY
00-32-2-B63-61905 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 0 5 000 5 000 5 000 15 000
MENABE
330 EMPLOI 1 971 789 2 123 341 2 123 341 2 123 341 8 341 812
607 Promouvoir la croissance economique par l'emploi décent 1 971 789 2 123 341 2 123 341 2 123 341 8 341 812
00 Budget Général 1 971 789 2 123 341 2 123 341 2 123 341 8 341 812
00-33-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE 1 642 984 1 503 486 1 503 486 1 503 486 6 153 442
L'EMPLOI
00-33-0-D01-00000 SERVICE DU PLACEMENT 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-33-0-D02-00000 SERVICE DE GESTION ET PLANIFICATION DES 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
ACTIVITES
00-33-0-D03-00000 SERVICE DE L'INFORMATION POUR L'EMPLOI 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-33-0-D10-00000 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DU 64 271 155 271 155 271 155 271 530 084
RENFORCEMENT DES CAPACITES
00-33-0-D11-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU PARTENARIAT 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
00-33-0-D33-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DES PETITS 2 500 3 000 3 000 3 000 11 500
METIERS URBAINS
00-33-2-B62-10101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ANALAMANGA 5 900 5 000 5 000 5 000 20 900
00-33-2-B62-11917 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI BONGOLAVA 8 050 5 000 5 000 5 000 23 050
00-33-2-B62-20101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI DIANA 4 100 5 000 5 000 5 000 19 100
00-33-2-B62-20824 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI SAVA 3 500 5 000 5 000 5 000 18 500
00-33-2-B62-30101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI HAUTE 4 350 5 000 5 000 5 000 19 350
MATSIATRA
00-33-2-B62-30606 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI AMORON'I 3 500 5 000 5 000 5 000 18 500
MANIA
00-33-2-B62-30914 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ATSIMO 4 600 5 500 5 500 5 500 21 100
ATSINANANA
00-33-2-B62-31307 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI IHOROMBE 3 500 5 000 5 000 5 000 18 500
00-33-2-B62-31623 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI VATOVAVY 4 000 5 500 5 500 5 500 20 500
FITOVINANY
00-33-2-B62-40101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI BOENY 4 100 5 000 5 000 5 000 19 100
00-33-2-B62-40711 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI SOFIA 3 500 5 000 5 000 5 000 18 500
00-33-2-B62-41210 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI BETSIBOKA 4 550 5 000 5 000 5 000 19 550
00-33-2-B62-41312 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI MELAKY 4 550 5 000 5 000 5 000 19 550
00-33-2-B62-50101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ATSINANANA 4 350 5 500 5 500 5 500 20 850
00-33-2-B62-50302 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ALAOTRA 4 600 5 500 5 500 5 500 21 100
MANGORO
00-33-2-B62-50905 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ANALANJIROFO 3 500 5 000 5 000 5 000 18 500
00-33-2-B62-60101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ATSIMO 3 850 5 000 5 000 5 000 18 850
ANDREFANA
00-33-2-B62-60406 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ANDROY 4 550 5 000 5 000 5 000 19 550
00-33-2-B62-61424 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ANOSY 3 850 5 000 5 000 5 000 18 850
00-33-2-B62-61905 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI MENABE 4 400 5 500 5 500 5 500 20 900
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
84 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 253 469 936 263 477 558 287 793 073 314 511 598 1 119 252 165
SCIENTIFIQUE
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 247 929 389 258 875 558 283 239 073 309 955 598 1 099 999 618
028 Administration et Coordination 229 469 502 236 566 918 256 985 049 279 175 643 1 002 197 112
00 Budget Général 229 469 502 236 566 918 256 985 049 279 175 643 1 002 197 112
00-84-0-000-00000 CABINET 798 182 1 057 720 984 720 987 220 3 827 842
00-84-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 102 000 100 000 102 000 102 000 406 000
PUBLICS
00-84-0-031-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES 56 000 55 000 55 000 55 000 221 000
MARCHES PUBLICS ( UGPM )
00-84-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 213 200 303 000 304 000 305 000 1 125 200
00-84-0-101-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 34 000 35 000 35 000 35 000 139 000
00-84-0-104-00000 SERVICE DU PATRIMOINE ET DES 25 000 49 000 30 000 31 000 135 000
INFRASTRUCTURES
00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 112 276 260 104 850 055 113 122 599 122 879 991 453 128 905
FINANCIERES
00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET 109 250 89 500 90 500 95 500 384 750
00-84-0-113-00000 SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES 122 000 106 000 111 000 112 000 451 000
FINANCIERES
00-84-0-118-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DE LA 855 300 125 200 134 000 135 000 1 249 500
MAINTENANCE
00-84-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 186 000 157 000 158 000 159 000 660 000
00-84-0-122-00000 SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET 22 000 35 000 33 000 33 000 123 000
TECHNIQUE
00-84-0-123-00000 SERVICE DES SOLDES 10 000 36 000 37 000 38 000 121 000
00-84-0-127-00000 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 41 000 45 000 42 000 43 000 171 000
LA RECHERCHE
00-84-0-140-00000 DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE 62 000 90 000 91 000 92 000 335 000
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE
00-84-0-141-00000 SERVICE D'ETUDE DE L'EVOLUTION DU MARCHE 5 000 23 000 23 000 23 000 74 000
DE TRAVAIL
00-84-0-142-00000 SERVICE DES REFORMES ET INNOVATIONS 5 000 23 000 23 000 23 000 74 000
00-84-0-143-00000 SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION DES 5 000 23 000 23 000 23 000 74 000
REFORMES
00-84-0-170-00000 DIRECTION DES TECHNIQUES DE L'INFORMATION 108 000 126 000 127 000 128 000 489 000
ET DE LA COMMUNICATION
00-84-0-171-00000 SERVICE DU SYSTÈME D'INFORMATION 26 000 31 000 32 000 33 000 122 000
00-84-0-172-00000 SERVICE DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 28 000 34 000 34 000 34 000 130 000
00-84-0-173-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION 113 000 109 000 100 000 101 000 423 000
00-84-0-180-00000 DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DE LA 53 000 4 706 010 4 706 010 4 707 010 14 172 030
PLANIFICATION ET DU SUIVI
00-84-0-181-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE 7 000 27 000 30 000 31 000 95 000
00-84-0-190-00000 DIRECTION DES BOURSES NATIONALES ET 65 000 909 100 1 445 764 2 033 125 4 452 989
EXTERIEURES
00-84-0-191-00000 SERVICE DE BOURSES D'ETUDES NATIONALES 0 26 000 26 000 26 000 78 000
00-84-0-1A0-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA 67 000 104 000 104 000 104 000 379 000
COORDINATION DU PARTENARIAT
00-84-0-1A1-00000 SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT ET A 25 000 29 000 32 000 32 000 118 000
L'EMPLOI
00-84-0-1A2-00000 SERVICE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE ET DU 0 28 000 32 000 32 000 92 000
PARTENARIAT
00-84-9-110-00000 PERSONNEL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 111 604 374 120 087 652 131 496 019 143 067 655 506 255 700
LA RECHERCHE SCINTIFIQUE CENTRAL
00-84-9-857-00000 PERSONNEL ET DE LA RECHERCHE SCINTIFIQUE 2 330 236 2 902 681 3 178 437 3 458 142 11 869 496
PARIS
310 Enseignement Supérieur 18 459 887 22 308 640 26 254 024 30 779 955 97 802 506
00 Budget Général 18 459 887 22 308 640 26 254 024 30 779 955 97 802 506
00-84-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 5 595 905 20 779 990 24 679 990 29 164 990 80 220 875
00-84-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT 188 236 149 000 149 000 149 000 635 236
SUPERIEUR
00-84-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 19 000 31 000 31 000 31 000 112 000
00-84-0-202-00000 SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION 32 000 32 000 32 000 32 000 128 000
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-84-0-211-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT 800 0 0 0 800
SUPERIEUR PUBLIQUES
00-84-0-212-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT 1 000 0 0 0 1 000
SUPERIEUR PRIVEES
00-84-0-220-00000 DIRECTION DE L'ACCREDITATION ET DE 107 618 110 000 110 000 110 000 437 618
L'ASSURANCE QUALITE
00-84-0-228-00000 SERVICE D'ACCREDITATION ET DES 49 000 30 000 30 000 30 000 139 000
EQUIVALENCES
00-84-0-229-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION 18 000 25 000 25 000 25 000 93 000
00-84-0-240-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 138 479 100 000 100 000 100 000 438 479
00-84-0-241-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT 24 200 25 000 25 000 26 000 100 200
SUPERIEUR PUBLIQUES
00-84-0-242-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT 12 000 28 000 28 000 28 000 96 000
SUPERIEUR PRIVEES
00-84-0-243-00000 SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT 838 500 946 650 984 034 1 023 965 3 793 149
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 5 540 547 4 602 000 4 554 000 4 556 000 19 252 547
050 Administration et Coordination 4 543 316 3 579 000 3 530 000 3 531 000 15 183 316
00 Budget Général 4 543 316 3 579 000 3 530 000 3 531 000 15 183 316
00-84-0-000-00000 CABINET 6 250 0 0 0 6 250
00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 4 510 316 3 560 000 3 510 000 3 510 000 15 090 316
FINANCIERES
00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET 3 750 0 0 0 3 750
00 Budget Général 997 231 1 023 000 1 024 000 1 025 000 4 069 231
00-84-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 72 945 0 0 0 72 945
00-85-0-402-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION 22 000 28 000 28 000 28 000 106 000
00-85-0-410-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE 107 695 728 000 728 000 728 000 2 291 695
L'INNOVATION
00-85-0-411-00000 SERVICE D'APPUI ET DE LA PROMOTION DE LA 23 000 31 000 31 000 31 000 116 000
RECHERCHE
00-85-0-412-00000 SERVICE DE VALORISATION DES RESULTATS 20 000 31 000 31 000 31 000 113 000
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 47 805 178 73 798 013 61 406 053 69 640 396 252 649 640
340 INDUSTRIE 13 723 168 24 087 691 28 502 910 30 638 964 96 952 733
051 Administration et Coordination 11 778 188 17 071 399 17 569 043 18 692 097 65 110 727
00 Budget Général 11 778 188 17 071 399 17 569 043 18 692 097 65 110 727
00-34-0-000-00000 CABINET 1 202 382 1 268 100 1 372 400 1 372 400 5 215 282
00-34-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 65 600 65 000 65 000 65 000 260 600
PUBLICS (PRMP)
00-34-0-A20-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET SUIVI- 58 600 65 000 65 000 65 000 253 600
EVALUATION (DPSE)
00-34-0-A30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 58 600 65 000 65 000 65 000 253 600
00-34-0-A40-00000 DIRECTION DES PARTENARIATS ET DES PROJETS 77 200 65 000 65 000 65 000 272 200
(DPP)
00-34-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 147 900 120 000 160 000 160 000 587 900
00-34-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 4 858 241 7 759 470 7 546 192 8 094 541 28 258 444
(DAF)
00-34-0-B11-00000 SERVICE FINANCIER ET DU BUDGET (SFB) 83 600 93 000 93 000 93 000 362 600
00-34-0-B12-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE 23 280 55 000 55 000 55 000 188 280
00-34-0-B13-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) 96 300 120 000 120 000 120 000 456 300
00-34-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 32 460 67 000 67 000 67 000 233 460
00-34-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI) 74 130 68 000 68 000 68 000 278 130
00-34-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) 59 600 65 000 65 000 65 000 254 600
00-34-2-B50-60101 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DU 42 000 56 000 56 000 56 000 210 000
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT D'ATSIMO
ANDREFANA
00-34-2-B50-60406 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DU 38 000 52 000 52 000 52 000 194 000
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT D'ANDROY
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-34-2-B50-61424 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DU 38 500 53 000 53 000 53 000 197 500
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT D'ANOSY
00-34-2-B50-61905 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DU 38 500 52 500 52 500 52 500 196 000
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DU MENABE
00-34-9-110-00000 PERSONNEL INDUSTRIE DEVELOPPEMENT DU 3 922 942 5 964 129 6 530 751 7 105 456 23 523 278
SECTEUR PRIVE ET DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES CENTRAL
605 Industrie 885 820 5 950 792 9 508 867 10 161 867 26 507 346
00 Budget Général 885 820 5 950 792 9 508 867 10 161 867 26 507 346
00-34-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT 1 540 0 0 0 1 540
INDUSTRIEL ( DGDI )
00-34-0-210-00000 DIRECTION DE L 'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ( 1 540 0 0 0 1 540
DAI )
00-34-0-220-00000 DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE, DE LA 1 540 0 0 0 1 540
TECHNOLOGIE, DE L'INNOVATION ET DE
L'ENVIRONNEMENT ( DITIE )
00-34-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L’INDUSTRIALISATION 56 600 5 820 792 9 378 867 10 031 867 25 288 126
(DGI)
00-34-0-C10-00000 DIRECTION DE L’EMERGENCE INDUSTRIELLE (DEI) 668 600 65 000 65 000 65 000 863 600
00-34-0-C30-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE 156 000 65 000 65 000 65 000 351 000
L’INNOVATION (DII)
621 Développement du Secteur Privé 1 059 160 1 065 500 1 425 000 1 785 000 5 334 660
00 Budget Général 1 059 160 1 065 500 1 425 000 1 785 000 5 334 660
00-34-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DU 1 540 0 0 0 1 540
SECTEUR PRIVE ( DGDSP )
00-34-0-310-00000 DIRECTION DE L'APPUI AUX ENTREPRISES ( DAE ) 1 540 0 0 0 1 540
360 COMMERCE 32 809 010 48 820 322 32 013 143 38 111 432 151 753 907
037 Administration et Coordination 20 771 344 38 365 114 22 211 935 24 255 963 105 604 356
00 Budget Général 20 771 344 38 365 114 22 211 935 24 255 963 105 604 356
00-34-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 621 000 120 000 140 000 140 000 1 021 000
00-34-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 11 022 226 28 453 905 11 350 536 12 451 083 63 277 750
(DAF)
00-36-0-000-00000 CABINET 97 862 0 0 0 97 862
00-36-9-110-00000 PERSONNEL COMMERCE ET DE LA 8 982 075 9 791 208 10 721 397 11 664 878 41 159 558
CONSOMMATION CENTRAL
00-36-9-859-00000 PERSONNEL COMMERCE ET DE LA 19 319 1 2 2 19 324
CONSOMMATION BERLIN
614 Commerce Intérieur 2 013 245 1 585 000 1 495 000 2 285 261 7 378 506
00 Budget Général 313 245 1 585 000 1 495 000 2 285 261 5 678 506
00-36-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA CONSOMMATION ET 1 830 0 0 0 1 830
DE LA CONCURRENCE (DGCC)
00-36-0-210-00000 DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DE LA 1 332 0 0 0 1 332
REGULATION DES MARCHES
00-36-0-220-00000 DIRECTION DE LA PREVENTION DES FRAUDES ET 2 610 0 0 0 2 610
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
00-36-0-D02-00000 SERVICE DE LA METROLOGIE LEGALE (SML) 13 250 35 000 35 000 35 000 118 250
00-36-0-D10-00000 DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR (DCI) 30 390 75 000 75 000 75 000 255 390
00-36-0-D12-00000 SERVICE DE SUIVI DE L’APPROVISIONNEMENT ET 126 000 600 000 510 000 1 300 261 2 536 261
REGULATION DES MARCHES (SSARM)
00-36-0-D20-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES 32 833 75 000 75 000 75 000 257 833
CONSOMMATEURS (DPC)
00-36-0-D22-00000 SERVICE DES LABORATOIRES (SL) 105 000 0 0 0 105 000
00-36-C-D20-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES 0 800 000 800 000 800 000 2 400 000
CONSOMMATEURS (DPC)
00 Budget Général 10 024 421 8 870 208 8 306 208 11 570 208 38 771 045
00-36-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 588 170 80 000 80 000 80 000 828 170
862 CULTURE ET ARTISANAT 1 273 000 890 000 890 000 890 000 3 943 000
616 Artisanat 1 273 000 890 000 890 000 890 000 3 943 000
00 Budget Général 1 273 000 890 000 890 000 890 000 3 943 000
00-86-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE L’ARTISANAT 213 000 760 000 760 000 760 000 2 493 000
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
00-86-0-E10-00000 DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DE 824 500 65 000 65 000 65 000 1 019 500
L’ARTISANAT (DPA)
00-86-0-E20-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DES FILIERES 235 500 65 000 65 000 65 000 430 500
(DPF)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 111 423 288 132 623 335 126 828 530 128 550 750 499 425 903
440 ENVIRONNEMENT 111 423 288 132 623 335 126 828 530 128 550 750 499 425 903
017 Administration et Coordination 26 261 899 26 620 004 29 697 956 31 490 031 114 069 890
00 Budget Général 16 333 777 26 620 004 29 697 956 31 490 031 104 141 768
00-44-0-000-00000 CABINET 58 084 90 000 90 000 90 000 328 084
00-44-0-B20-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 2 274 964 2 518 442 4 234 978 4 656 679 13 685 063
(DAF)
00-44-0-B30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU 15 580 28 000 28 300 28 300 100 180
SYSTEME D’INFORMATION (DCSI)
00-44-0-B40-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 47 583 58 000 65 900 66 000 237 483
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFR 2019 LFI 2020 Prév 2021 Prév 2022 Total
02-44-0-C20-00000 AFARB DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES 385 000 0 0 0 385 000
MENACES ENVIRONNEMENTALES ET DU
CONTENTIEUX FORESTIER (AFARB/DMECF)
02-44-1-B50-11707 DIRECTION INTER-REGIONALE DE 127 000 0 0 0 127 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ITASY / AFARB
02-44-1-B50-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DE 429 771 0 0 0 429 771
L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE BOENY / AFARB
02-44-1-B50-61424 DIRECTION INTER-REGIONALE DE 59 550 0 0 0 59 550
L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ANOSY / AFARB
02-44-2-150-11917 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, 102 000 0 0 0 102 000
DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF )
BONGOLAVA / AFARB
02-44-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, 927 0 0 0 927
DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) SOFIA
/ AFARB
02-44-2-B50-10101 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENTET 252 000 0 0 0 252 000
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ANALAMANGA /
AFARB
02-44-2-B50-11001 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENTET 50 000 0 0 0 50 000
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
VAKINANKARATRA / AFARB
02-44-2-B50-20101 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT 340 000 0 0 0 340 000
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DIANA /
AFARB
02-44-2-B50-20824 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT 1 280 000 0 0 0 1 280 000
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE SAVA / AFARB