CHEZ FALL - 01/03 : Avance reçue de Diop
Date Compte Libellé Débit (F)
01/03 512 Banque Avance de Diop 118 000
4191 Clients - Avances Avance reçue
4457 TVA collectée TVA sur avance
CHEZ FALL - 07/03 : Facture 107 émise à Diop
Date Compte Libellé Débit (F)
07/03 411 Client Diop Vente marchandises 1 096 800
707 Ventes marchandises Vente HT
7085 Transport facturé Transport facturé
709 Emballages consignés Emballages consignés
4457 TVA collectée TVA sur facture
CHEZ FALL - 07/03 : Imputation de l'avance
Date Compte Libellé Débit (F)
07/03 4191 Clients - Avances Imputation de l'avance 100 000
4457 TVA collectée Régularisation TVA 18 000
411 Client Diop Réduction de créance
CHEZ DIOP - 01/03 : Avance versée à Fall
Date Compte Libellé Débit (F)
01/03 4091 Fournisseurs - Avances Avance versée 100 000
4456 TVA déductible TVA sur avance 18 000
512 Banque Paiement avance
CHEZ DIOP - 07/03 : Facture 107 reçue de Fall
Date Compte Libellé Débit (F)
07/03 607 Achats marchandises Achat net marchandises 700 000
624 Transport sur achats Frais de transport 60 000
602 Emballages consignés Emballages consignés 200 000
4456 TVA déductible TVA sur facture 136 800
401 Fournisseur Fall Dette envers Fall
CHEZ DIOP - 07/03 : Imputation de l'avance
Date Compte Libellé Débit (F)
07/03 401 Fournisseur Fall Réduction dette 118 000
4091 Fournisseurs - Avances Annulation avance
4456 TVA déductible Annulation TVA avance