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Le document présente un relevé de compte bancaire pour M. Mounir El Bachiri, couvrant la période du 1er juillet au 31 juillet 2024. Il détaille les transactions, y compris les retraits, virements, paiements par carte et prélèvements, avec un solde final de 3 980,35 dirhams. Les opérations incluent des virements entrants et sortants, ainsi que des frais et commissions associés.

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Le document présente un relevé de compte bancaire pour M. Mounir El Bachiri, couvrant la période du 1er juillet au 31 juillet 2024. Il détaille les transactions, y compris les retraits, virements, paiements par carte et prélèvements, avec un solde final de 3 980,35 dirhams. Les opérations incluent des virements entrants et sortants, ainsi que des frais et commissions associés.

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1

011 794 0000302000009063 81

C794-30 R
DIRHAM COMPTES CHEQUES DE LA CLI M MOUNIR EL BACHIRI
ENTELE
HAY SALAMA 3
GROUPE 1 C N 20
BD AKID ALLAM CASABLANCA
BD AKID ALLAM HAY EL 20670 CASABLANCA
FALAH MAROC
05 22 69 92 71
*7940030200000906381*

1/2 01 07 2024 31 07 2024

30 06 SOLDE 2 978,31
30 06 RETRAIT GAB LE 30/06/2024 A 23:17 AGENCE 78005 HAY SALA 28 06 1 000,00
MA MCC 6011
01 07 PACKAGE JUILLET 2024 01 07 35,66
03 07 VIREMENT RECU DE: ECOLENATSUPDELECTRICITETDEM , MOTIF 04 07 8 400,00
: VRTECOLENATSUP, RIB :310780100302400412110133
04 07 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ CONFRERE, LIBELLE :BMCE 03 07 2 000,00
Direct vers Salwa
04 07 TVA SUR COMMISSION ET FPL DU VIREMENT LIBELLE :BMCE Dir 04 07 1,50
ect vers Salwa
04 07 COMMISSION SUR LE(S) VIREMENT VERS CONFRERE, LIBELLE :B 04 07 15,00
MCE Direct vers Salwa
05 07 VOTRE PRELEVEMENT ACRED_SA E 05 07 1 211,50
CHEANCE DU 05072024
05 07 RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 450716******700* LE 03/07/20 02 07 1 000,00
24 BAM CASA DERB GHALLEF NC MCC 6011
05 07 COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 03/07/2024 BAM CASA 02 07 6,60
DERB GHALLEF NC
06 07 RETRAIT GAB LE 06/07/2024 A 13:42 AGENCE 78005 HAY SALA 05 07 800,00
MA MCC 6011
06 07 PAIEMENT PAR CARTE 450716******700* LE 04/07/2024 BIM 1 03 07 148,10
948 MCC 5411

6 218,36 8 400,00
1
2/2 01 07 2024 31 07 2024 DIRHAM COMPTES CHEQUES DE LA CLI 011 794 00302000009063 81
ENTELE

REPORT 6 218,36 8 400,00


08 07 PAIEMENT PAR CARTE 450716******700* LE 05/07/2024 L N 04 07 100,00
E COM MCC 9406
08 07 PAIEMENT PAR CARTE 450716******700* LE 05/07/2024 BIM 1 04 07 48,90
948 MCC 5411
09 07 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ CONFRERE, LIBELLE :BMCE 08 07 200,00
Direct vers Salwa
09 07 TVA SUR COMMISSION ET FPL DU VIREMENT LIBELLE :BMCE Dir 09 07 1,50
ect vers Salwa
09 07 COMMISSION SUR LE(S) VIREMENT VERS CONFRERE, LIBELLE :B 09 07 15,00
MCE Direct vers Salwa
09 07 PAIEMENT INTERNATIONAL PAR CARTE 450716******700* LE 07 05 07 241,54
/07/2024 aliexpress MCC 5311
10 07 AGIOS 01 07 45,71
11 07 RETRAIT GAB LE 11/07/2024 A 16:21 AGENCE 78005 HAY SALA 10 07 200,00
MA MCC 6011
11 07 PAIEMENT PAR CARTE 450716******700* LE 09/07/2024 LYDEC 08 07 516,03
ECOM MCC 4900
11 07 PAIEMENT INTERNATIONAL PAR CARTE 450716******700* LE 10 09 07 152,31
/07/2024 aliexpress MCC 5311
14 07 RETRAIT GAB LE 14/07/2024 A 17:44 AGENCE 78005 HAY SALA 12 07 100,00
MA MCC 6011
15 07 VOTRE PRELEVEMENT ACRED E 15 07 1 212,00
CHEANCE DU 15072024
15 07 COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 12/07/2024 SGMB CASA 11 07 6,60
BLANCA
15 07 RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 450716******700* LE 12/07/20 11 07 300,00
24 SGMB CASABLANCA MCC 6011
17 07 RETRAIT GAB LE 17/07/2024 A 17:36 AGENCE 78005 HAY SALA 16 07 2 500,00
MA MCC 6011
17 07 PROVISION SAISIE ARRET DOSSIER.N0000061627 16 07 2 723,29
17 07 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ CONFRERE, LIBELLE :BMCE 16 07 800,00
Direct vers Salwa
17 07 VIRMENT DE MASSE RECU DE CMR 18 07 6 659,55
17 07 VIRMENT DE MASSE RECU DE CMR 18 07 6 659,55
17 07 VIRMENT DE MASSE RECU DE CMR 18 07 6 659,55
17 07 COMMISSION SUR LE(S) VIREMENT VERS CONFRERE, LIBELLE :B 17 07 15,00
MCE Direct vers Salwa
17 07 TVA SUR COMMISSION ET FPL DU VIREMENT LIBELLE :BMCE Dir 17 07 1,50
ect vers Salwa
19 07 PRELEVEMENT BANCASSURANCE SECURICARD 19 07 8,07
CONTRAT 79422S005973
19 07 PRELEVEMENT BANCASSURANCE PROTECTION 19 07 2,00
CONTRAT 79422P005956
19 07 PAIEMENT PAR CARTE 450716******700* LE 17/07/2024 INWI 16 07 149,00
FACTURE E COM MCC 4812
19 07 PAIEMENT PAR CARTE 450716******700* LE 17/07/2024 INWI 16 07 99,00
FACTURE E COM MCC 4812
19 07 PAIEMENT PAR CARTE 450716******700* LE 17/07/2024 LYDEC 16 07 405,78
ECOM MCC 4900

22 721,14 21 719,10

3 980,35

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