République du Bénin
PROJET DE CREATION D’UN CYBERCAFE A BIRO
Responsable du projet :
Bio Adam KOUARO ;
Etudiant spécialisé en
Administration de Réseaux
(Télécommunication)
Téléphone : 95939906
WhatsApp : 95939906
Email : kbioadam@[Link]
I. TITRE :
Projet de création d’un cyber café à Biro, République du Bénin.
II. LOCALISATION DU PROJET
Le projet sera exécuté à Biro dans la commune de Nikki, à 25 km de N’dali et 30 km de
Nikki.
III. EXECUTION
Ce projet sera exécuté par Monsieur Bio Adam KOUARO, Technicien en Maintenance
Informatique et Administrateur de Réseaux.
IV. NATURE DU PROJET
Ce projet est à caractère économique et social pour permettre et faciliter l’accès aux servic
informatiques aux jeunes de Biro et des environs.
Il s’agit d’alléger les difficultés des populations, notamment des jeunes, en créant un «
Cyber Multi Services » qui propose divers services tels que :
- Cybercafé
- Traitement de texte
- Photocopie
- Reliure de documents
- Scanner
- Formation en informatique
- Sérigraphie - Réparation des ordinateurs et téléphones, etc.
V. OBJECTIFS
1. OBJECTIF GLOBAL
Implanter un cyber multi services à Biro.
2. OBJECTIFS SPECIFIQUES
- Connexion à l’internet pour tous
- Saisie, scan, impression et photocopie de documents
- Maintenance informatique et GSM
- Communication instantanée
- Confection et vente de documents et de T-shirts
- Réalisation des tâches administratives pour certains établissements présents dans les
environs de Biro
VI. ANALYSE DE MARCHE
Une étude de marché détaillée montre une forte demande pour les services informatiques
Biro et dans ses environs, en raison du manque d'infrastructures similaires et de la
nombreuse population scolaire. La concurrence est limitée, ce qui offre une opportunité
pour ce projet. Les besoins spécifiques identifiés comprennent l'accès à Internet, les servic
informatiques et la formation en informatique.
VII. PLAN DE FINANCEMENT
1. Sources de financement :
- Épargne personnelle
- Prêts bancaires
- Investisseurs privés
- Subventions gouvernementales
2. Plan de trésorerie :
- Prévisions des flux de trésorerie pour assurer que le projet puisse fonctionner sans
interruption pendant au moins un an après le lancement.
VIII. PLAN MARKETING
1. Stratégies pour attirer des clients :
- Publicité locale (affiches, flyers)
- Promotions de lancement (offres spéciales)
- Partenariats avec écoles et entreprises locales
- Utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir les services
2. Canaux de communication et de promotion :
- Médias locaux (radio)
- Réseaux sociaux - Bouches-à-oreille
IX. ANALYSE DES RISQUES
1. Principaux risques :
- Risques financiers (insuffisance de fonds)
- Risques opérationnels (pannes d'équipements)
- Risques techniques (cybersécurité)
2. Stratégies d’atténuation :
- Assurances
- Contrats de maintenance pour les équipements
- Formation continue du personnel
X. PLAN DE GESTION
1. Structure organisationnelle :
- Responsable du projet : Bio Adam KOUARO
- Ingénieur pour installation
- Coordonnateur du projet
- Superviseur
- Informaticien maintenancier
- Réceptionniste et caissier
- Sentinelle
2. Plan de formation et de développement du personnel :
- Formation initiale pour tous les employés
- Formation continue sur les nouvelles technologies et les meilleures pratiques
XI. OBJECTIFS MESURABLES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
1. Objectifs SMART :
- Augmenter le nombre de clients de 10% chaque mois pendant la première année.
- Atteindre un chiffre d'affaires mensuel de 500,000 CFA au bout de six mois.
- Former
au moins 50 jeunes par trimestre en compétences informatiques de base.
2. Indicateurs de performance :
- Nombre de clients mensuels
- Revenus mensuels
- Taux de satisfaction des clients - Nombre de participants aux formations
XII. PLAN DE MAINTENANCE ET DE MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS
1. Stratégie de maintenance :
- Maintenance régulière des équipements informatiques
- Mises à jour logicielles périodiques
- Contrats de maintenance avec des fournisseurs
XIII. PLAN D’EXPANSION FUTURE
1. Perspectives d’agrandissement :
- - Ouverture de nouvelles branches dans d'autres localités en fonction de la demande.
Ajout de nouveaux services tels que la vente de matériel informatique et la consultation en
cybersécurité.
XIV. PARTENARIATS STRATEGIQUES
1. Partenariats potentiels :
- Institutions éducatives pour des programmes de formation
- Entreprises locales pour des services de maintenance
- Fournisseurs de technologies pour des équipements à prix réduit
XV. ETUDE D'IMPACT SOCIAL ET ECONOMIQUE
1. Bénéfices attendus :
- Création d'emplois locaux
- Accès accru à l'éducation et à la formation informatiques
- Développement économique local
- Réduction de l'écart numérique entre le Nord et le Sud du Bénin
XVI. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
1. Étapes du projet :
- Préparation : 2 mois (étude de marché, recherche de financement)
- Acquisition des équipements : 1 mois
- Installation et aménagement : 1 mois
- Formation du personnel : 1 mois
- Lancement officiel : 1 mois après la formation
XVII. COUT DU PROJET
1. Coûts Initiaux
Item Description Quantité Coût Coût Total
Unitaire (CFA)
(CFA)
Équipements
Informatiques
Ordinateurs complets PC avec écran, clavier, souris 10 150,00 1,500,00
Imprimante Impression, scan, copie 1 0 0
Multifonction 150,00 150,000
Routeur Wi-Fi Pour la connexion internet 1
0
Onduleurs (UPS) ou Protection contre les coupures de 5 50,000
énergie solaire courant 50,000 400,000
1
Photocopieuse Pour ls photocopies et les impressions 80,000 110,000
en blanc noir 1 110,00
Plastifieuse
Machine de plastification de 50,000
documents
Prises, fils et fixer ampoules douilles 0
Accessoires pour l’installation au mur (et sous les 250 000
50,000 250 000
électriques tables)
Ventilateurs fixes Pour aerer la salle en vue du bien des
clients et des machines 4 30 000 120 000
au mur
Trousse de Pour la maintenace péventive ; curative
1 50 000 50 000
Maintenance ou évolutive du matériel
Extincteur (anti-
1 75 000 75 000
incendie)
Infrastructure
Meubles (tables, Pour les postes de travail 10 50,000 500,000
chaises)
Installation électrique Mise en place des prises et câblage - - 200,000
Consommables et
Divers
Consommables Papier, cartouches d'encre, etc. - - 100,000
informatiques
Frais Divers
Marketing et Publicité Flyers, publicité en ligne - - 50,000
Licence et Permis Autorisations nécessaires - - 50,000
Fonds de - - 500,00
Contingence 0
Total des Coûts 4,155,000
Initiaux
2. Coûts Récurrents Mensuels
Item Description Coût Mensuel (CFA)
Abonnement Internet Connexion haut débit 50,000 20,000
Électricité Consommation électrique
Salaires du Personnel 3 employés 200,00
Maintenance des Équipements Réparations et entretien 0
Fournitures et ConsommablesRenouvellement des stocks 50,000
Assurance 30,000
Assurance des équipements et locaux
Total des Coûts Mensuels 20,000
370,00
0
Total Général du projet : 4 525 000 F CFA soit 6 91O € environs ou7 390 USD
XVIII. Plan de remboursement souhaité
Voici une proposition de plan des paiements souhaité
Année 1 (avec période de latence de 3 mois)
Mois Principal (CFA) Intérêt (CFA) Total (CFA)
01 Latence
02 Latence
03 Latence
04 137 150
05 137 150
06 137 150
07 137 150
08 137 150
09 137 150
10 137 150
11 137 150
12 137 150
Année 2
Mois Principal (CFA) Intérêt (CFA) Total (CFA)
13 137 150
14 137 150
Mois Principal (CFA) Intérêt (CFA) Total (CFA)
15 137 150
16 137 150
17 137 150
18 137 150
19 137 150
20 137 150
21 137 150
22 137 150 137
23 150 137 150
24
Année 3
Mois Principal (CFA) Intérêt (CFA) Total (CFA)
25 137 150 137
26 150 137 150
27 137 150
28 137 150
29 137 150 137
30 150 137 150
31 137 150 137
32 150 137 150
33 137 150
34
35
36
Récapitulatif
• Montant total du prêt : 4 525 000 CFA
• Durée : 3 ans
• Période de latence : 3 mois
• Remboursement mensuel : 137 150 CFA
Ce plan vous permet de rembourser intégralement le prêt sur une période de 3 ans, en
commençant les paiements après une période de latence de 3 mois.
XIX. CONCLUSION
Ce projet est rentable dans la mesure où il va dégager un solde annuel positif.
En d’autres termes, le coût total du projet étantquatre
de million cinq cent vingt-cinq
mille (4 525 000) FCFA ; il pourra être retrouvé après 3 à 5 années d’activités.
Fait à Biro en Mai 2024
Le Responsable du Projet
Bio Adam KOUARO
TEL : 00229 95939906
Email : kbioadam@[Link]