Document Budgetaire: Tome 2
Document Budgetaire: Tome 2
MADAGASIKARA
Fitiavana‐Tanindrazana‐Fandrosoana
TOME 2
DOCUMENT
BUDGETAIRE
A NNEXE
AU PROJET DE LOI N°004/2022
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2022
ANNEXES
TOME 2
Annexe 3 : Recettes
Annexe 4 : Dépenses
Annexe 5 : Recettes par Service
Annexe 6 : Dépenses par Service
Annexe 7 : Effectifs
Annexe 8 : Comptes Particuliers du Trésor
Annexe 9 : Programme d’Investissement Public
Annexe 10 : Dette Publique
Annexe 11 : Impacts budgétaires des nouvelles mesures
Annexe 12 : Prévision du Financement extérieur
Annexe 13 : Recettes non fiscales
Annexe 14 : Stratégie de la Dette a Moyen-Terme
Annexe 15 : Liste des sociétés à participation de l'état
Annexe 16 : Répartition des subventions allouées
aux communes
Annexe 17 : Dépenses fiscales
Annexe 18 : Risques Budgétaires
Annexe 3
Recettes
Synthèse Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Budget/Catégorie d'opérations LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total prévisions
00 Budget Général 8 781 188 961 9 208 411 361 10 794 172 500 13 641 373 239 42 425 146 061
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 543 188 961 7 457 954 361 9 751 572 500 12 660 073 239 37 412 789 061
Financement Intérieur 7 470 819 761 7 431 585 161 9 751 572 500 12 660 073 239 37 314 050 661
10 RPI 7 470 819 761 7 431 585 161 9 751 572 500 12 660 073 239 37 314 050 661
Recettes fiscales 7 282 020 000 7 242 785 400 9 565 872 500 12 445 573 239 36 536 251 139
Recettes non fiscales 188 799 761 188 799 761 185 700 000 214 500 000 777 799 522
Financement Extérieur 72 369 200 26 369 200 0 0 98 738 400
60 SUB 72 369 200 26 369 200 0 0 98 738 400
Recettes PIP 1 238 000 000 1 750 457 000 1 042 600 000 981 300 000 5 012 357 000
01 Budget annexe 33 769 300 36 399 510 37 621 230 40 212 195 148 002 235
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 26 194 300 28 824 510 29 288 730 31 500 945 115 808 485
Financement Intérieur 26 194 300 28 824 510 29 288 730 31 500 945 115 808 485
10 RPI 26 194 300 28 824 510 29 288 730 31 500 945 115 808 485
Bilan 2 000 000 2 000 000 2 200 000 2 300 000 8 500 000
Recettes non fiscales 24 194 300 26 824 510 27 088 730 29 200 945 107 308 485
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
Financement Intérieur 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
10 RPI 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
Recettes PIP 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
02 Compte particulier du Trésor 993 419 118 1 028 344 357 993 000 519 993 000 519 4 007 764 513
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 993 419 118 1 028 344 357 993 000 519 993 000 519 4 007 764 513
Financement Intérieur 993 419 118 1 028 344 357 993 000 519 993 000 519 4 007 764 513
10 RPI 993 419 118 1 028 344 357 993 000 519 993 000 519 4 007 764 513
Bilan 598 599 598 599 180 000 180 000 1 557 198
Recettes fiscales 33 491 140 35 809 400 33 491 140 33 491 140 136 282 820
Recettes non fiscales 959 329 379 991 936 358 959 329 379 959 329 379 3 869 924 495
05 Fonds de Contrevaleur 1 336 445 2 520 556 0 0 3 857 001
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 336 445 2 520 556 0 0 3 857 001
Financement Intérieur 1 336 445 2 520 556 0 0 3 857 001
10 RPI 1 336 445 2 520 556 0 0 3 857 001
7 OPERATIONS DE FINANCEMENT 9 658 255 838 9 064 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 949 839 348
Financement Intérieur 9 658 255 838 9 064 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 949 839 348
10 RPI 9 658 255 838 9 064 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 949 839 348
Bilan 9 658 255 838 9 064 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 949 839 348
Total général 19 467 969 662 19 340 419 879 20 435 203 637 23 291 015 980 82 534 609 158
Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 12 895 000 16 770 000 13 208 000 9 073 000 51 946 000
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 12 895 000 16 770 000 13 208 000 9 073 000 51 946 000
138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
00 Budget Général 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
Financement Extérieur 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
60 SUB 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
Recettes non fiscales 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
620 Appui au développement social et économique 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
00 Budget Général 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
Financement Extérieur 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
60 SUB 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
Recettes non fiscales 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
05 PRIMATURE 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
050 PRIMATURE 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
827 Appui au développement 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
00 Budget Général 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
Financement Extérieur 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
60 SUB 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
Recettes non fiscales 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 576 619 329 135 586 720 624 662 2 117 136
122 DEFENSE ET SECURITE 576 619 329 135 586 720 624 662 2 117 136
103 Pilotage de la politique de défense 576 619 329 135 586 720 624 662 2 117 136
00 Budget Général 329 135 329 135 339 236 377 178 1 374 684
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 329 135 329 135 339 236 377 178 1 374 684
Financement Intérieur 329 135 329 135 339 236 377 178 1 374 684
10 RPI 329 135 329 135 339 236 377 178 1 374 684
Recettes non fiscales 329 135 329 135 339 236 377 178 1 374 684
02 Compte particulier du Trésor 247 484 0 247 484 247 484 742 452
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 247 484 0 247 484 247 484 742 452
Financement Intérieur 247 484 0 247 484 247 484 742 452
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 13 121 160 13 124 035 13 921 160 4 374 160 44 540 515
160 JUSTICE 13 121 160 13 124 035 13 921 160 4 374 160 44 540 515
012 Administration et Coordination 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
00 Budget Général 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
Financement Extérieur 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
60 SUB 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
Recettes non fiscales 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
111 Administration judiciaire 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
02 Compte particulier du Trésor 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
Financement Intérieur 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
10 RPI 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
Recettes non fiscales 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
140 Répression des actes de corruption 14 560 14 560 14 560 14 560 58 240
02 Compte particulier du Trésor 14 560 14 560 14 560 14 560 58 240
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 14 560 14 560 14 560 14 560 58 240
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA 166 665 000 291 798 000 200 555 088 163 032 981 822 051 069
DÉCENTRALISATION
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET 166 665 000 291 798 000 200 555 088 163 032 981 822 051 069
DECENTRALISATION
063 Administration et Coordination 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
00 Budget Général 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
Financement Extérieur 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
60 SUB 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
Recettes non fiscales 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
133 Administration Territoriale 29 000 000 29 000 000 29 890 088 33 232 981 121 123 069
00 Budget Général 29 000 000 29 000 000 29 890 088 33 232 981 121 123 069
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 29 000 000 29 000 000 29 890 088 33 232 981 121 123 069
Financement Intérieur 29 000 000 29 000 000 29 890 088 33 232 981 121 123 069
10 RPI 29 000 000 29 000 000 29 890 088 33 232 981 121 123 069
Recettes non fiscales 29 000 000 29 000 000 29 890 088 33 232 981 121 123 069
134 Décentralisation et Développement Local 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
00 Budget Général 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
Financement Extérieur 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
60 SUB 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
Recettes non fiscales 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 18 204 181 177 17 549 962 685 19 288 612 559 22 186 233 135 77 228 989 556
220 FINANCES ET BUDGET 18 204 181 177 17 549 962 685 19 288 612 559 22 186 233 135 77 228 989 556
013 Administration et Coordination 129 307 300 138 050 300 63 807 230 64 510 195 395 675 025
00 Budget Général 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
Financement Extérieur 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
60 SUB 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
Recettes non fiscales 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
01 Budget annexe 29 019 300 29 019 300 31 921 230 33 372 195 123 332 025
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 21 444 300 21 444 300 23 588 730 24 660 945 91 138 275
Financement Intérieur 21 444 300 21 444 300 23 588 730 24 660 945 91 138 275
10 RPI 21 444 300 21 444 300 23 588 730 24 660 945 91 138 275
Bilan 2 000 000 2 000 000 2 200 000 2 300 000 8 500 000
Recettes non fiscales 19 444 300 19 444 300 21 388 730 22 360 945 82 638 275
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
Financement Intérieur 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
10 RPI 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
Bilan 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
114 Gestion du Budget 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
06 Dette Publique 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
7 OPERATIONS DE FINANCEMENT 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
Financement Intérieur 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
10 RPI 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
Bilan 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
115 Gestion Fiscale 4 231 050 000 3 860 635 400 5 374 350 000 6 930 750 000 20 396 785 400
00 Budget Général 4 219 000 000 3 848 585 400 5 362 300 000 6 918 700 000 20 348 585 400
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 219 000 000 3 848 585 400 5 362 300 000 6 918 700 000 20 348 585 400
Financement Intérieur 4 219 000 000 3 848 585 400 5 362 300 000 6 918 700 000 20 348 585 400
10 RPI 4 219 000 000 3 848 585 400 5 362 300 000 6 918 700 000 20 348 585 400
Recettes fiscales 4 219 000 000 3 848 585 400 5 362 300 000 6 918 700 000 20 348 585 400
02 Compte particulier du Trésor 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
Financement Intérieur 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
10 RPI 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
Recettes fiscales 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
116 Douanes 3 084 461 140 3 417 959 400 4 225 013 640 5 548 314 379 16 275 748 559
00 Budget Général 3 063 020 000 3 394 200 000 4 203 572 500 5 526 873 239 16 187 665 739
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 063 020 000 3 394 200 000 4 203 572 500 5 526 873 239 16 187 665 739
Financement Intérieur 3 063 020 000 3 394 200 000 4 203 572 500 5 526 873 239 16 187 665 739
10 RPI 3 063 020 000 3 394 200 000 4 203 572 500 5 526 873 239 16 187 665 739
Recettes fiscales 3 063 020 000 3 394 200 000 4 203 572 500 5 526 873 239 16 187 665 739
02 Compte particulier du Trésor 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
Financement Intérieur 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
10 RPI 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
Recettes fiscales 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
117 Trésor 9 660 762 737 9 022 117 585 8 726 841 689 8 744 058 561 36 153 780 572
00 Budget Général 184 429 461 140 042 461 100 109 907 111 306 140 535 887 969
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 183 729 961 137 729 961 100 109 907 111 306 140 532 875 969
Financement Intérieur 111 360 761 111 360 761 100 109 907 111 306 140 434 137 569
10 RPI 111 360 761 111 360 761 100 109 907 111 306 140 434 137 569
Recettes non fiscales 111 360 761 111 360 761 100 109 907 111 306 140 434 137 569
Financement Extérieur 72 369 200 26 369 200 0 0 98 738 400
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
02 Compte particulier du Trésor 16 740 993 14 810 473 16 322 394 16 322 394 64 196 254
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 16 740 993 14 810 473 16 322 394 16 322 394 64 196 254
Financement Intérieur 16 740 993 14 810 473 16 322 394 16 322 394 64 196 254
10 RPI 16 740 993 14 810 473 16 322 394 16 322 394 64 196 254
Bilan 598 599 598 599 180 000 180 000 1 557 198
Recettes non fiscales 16 142 394 14 211 874 16 142 394 16 142 394 62 639 056
06 Dette Publique 9 458 255 838 8 864 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 549 839 348
7 OPERATIONS DE FINANCEMENT 9 458 255 838 8 864 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 549 839 348
Financement Intérieur 9 458 255 838 8 864 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 549 839 348
10 RPI 9 458 255 838 8 864 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 549 839 348
Bilan 9 458 255 838 8 864 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 549 839 348
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
02 Compte particulier du Trésor 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
Financement Intérieur 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
10 RPI 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
Recettes non fiscales 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
150 SECURITE PUBLIQUE 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
00 Budget Général 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
Financement Intérieur 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
10 RPI 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
Recettes non fiscales 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
39 MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION, DU 60 767 937 63 779 937 86 888 699 69 328 210 280 764 783
COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
340 INDUSTRIE 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
605 Industrie 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
00 Budget Général 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
Financement Extérieur 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
60 SUB 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
Recettes non fiscales 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
360 COMMERCE 3 871 937 3 871 937 898 699 999 210 9 641 783
614 Commerce Intérieur 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
00 Budget Général 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
Financement Intérieur 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
10 RPI 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
Recettes non fiscales 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
68 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU 27 326 203 27 326 203 8 900 003 1 157 003 64 709 412
TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 7 056 203 7 056 203 2 000 003 3 16 112 412
018 Administration et Coordination 3 3 3 3 12
00 Budget Général 3 3 3 3 12
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 3 3 3 12
Financement Intérieur 3 3 3 3 12
10 RPI 3 3 3 3 12
Recettes non fiscales 3 3 3 3 12
409 Domaine et sécurisation foncière 7 056 200 7 056 200 2 000 000 0 16 112 400
00 Budget Général 7 056 200 7 056 200 2 000 000 0 16 112 400
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 056 200 7 056 200 2 000 000 0 16 112 400
Financement Extérieur 7 056 200 7 056 200 2 000 000 0 16 112 400
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
207 Aménagement et équipement des villes 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
00 Budget Général 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
Financement Extérieur 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
60 SUB 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
Recettes non fiscales 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
35 MINISTERE DU TOURISME 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
350 TOURISME 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
618 Administration, normalisation et formalisation du 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
secteur tourisme
00 Budget Général 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
Financement Extérieur 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
60 SUB 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
Recettes non fiscales 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
84 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 4 250 040 4 250 040 4 250 040 4 250 040 17 000 160
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 3 453 330 4 250 040 3 453 330 3 453 330 14 610 030
028 Administration et Coordination 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
02 Compte particulier du Trésor 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
Financement Intérieur 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
10 RPI 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
Recettes non fiscales 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
310 Enseignement Supérieur 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
02 Compte particulier du Trésor 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
Financement Intérieur 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
10 RPI 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
Recettes non fiscales 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
311 Recherche Scientifique 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
02 Compte particulier du Trésor 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
Financement Intérieur 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 68 611 261 68 611 261 64 816 182 50 799 715 252 838 419
DEVELOPPEMENT DURABLE
440 ENVIRONNEMENT 68 611 261 68 611 261 64 816 182 50 799 715 252 838 419
017 Administration et Coordination 6 155 261 6 155 261 6 344 182 7 053 715 25 708 419
00 Budget Général 6 155 261 6 155 261 6 344 182 7 053 715 25 708 419
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 155 261 6 155 261 6 344 182 7 053 715 25 708 419
Financement Intérieur 6 155 261 6 155 261 6 344 182 7 053 715 25 708 419
10 RPI 6 155 261 6 155 261 6 344 182 7 053 715 25 708 419
Recettes non fiscales 6 155 261 6 155 261 6 344 182 7 053 715 25 708 419
701 Gestion durable des ressources naturelles 62 456 000 62 456 000 58 472 000 43 746 000 227 130 000
00 Budget Général 54 656 000 54 656 000 50 672 000 35 946 000 195 930 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 54 656 000 54 656 000 50 672 000 35 946 000 195 930 000
Financement Extérieur 54 656 000 54 656 000 50 672 000 35 946 000 195 930 000
60 SUB 54 656 000 54 656 000 50 672 000 35 946 000 195 930 000
Recettes non fiscales 54 656 000 54 656 000 50 672 000 35 946 000 195 930 000
02 Compte particulier du Trésor 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
Financement Intérieur 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
10 RPI 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
Recettes non fiscales 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 203 344 909 205 098 594 142 871 109 119 761 409 671 076 021
812 EDUCATION 203 344 909 205 098 594 142 871 109 119 761 409 671 076 021
067 Administration et coordination 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
02 Compte particulier du Trésor 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
Financement Intérieur 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
10 RPI 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
Recettes non fiscales 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
314 Education fondamentale de 9 ans 198 790 191 187 479 697 138 316 391 115 206 691 639 792 970
00 Budget Général 188 870 000 172 484 000 128 396 200 105 286 500 595 036 700
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 188 870 000 172 484 000 128 396 200 105 286 500 595 036 700
Financement Extérieur 188 870 000 172 484 000 128 396 200 105 286 500 595 036 700
60 SUB 188 870 000 172 484 000 128 396 200 105 286 500 595 036 700
Recettes non fiscales 188 870 000 172 484 000 128 396 200 105 286 500 595 036 700
02 Compte particulier du Trésor 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
Financement Intérieur 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
10 RPI 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
Recettes non fiscales 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
316 Enseignement secondaire générale 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
02 Compte particulier du Trésor 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
Financement Intérieur 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
10 RPI 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
Recettes non fiscales 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
67 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 3 771 810 3 771 810 2 191 057 3 962 104 13 696 781
METEOROLOGIE
630 TRANSPORT 3 473 000 3 473 000 1 883 076 3 619 678 12 448 754
208 Transports Routier et Ferroviaire 3 473 000 3 473 000 1 883 076 3 619 678 12 448 754
00 Budget Général 3 473 000 3 473 000 1 883 076 3 619 678 12 448 754
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 827 000 1 827 000 1 883 076 2 093 678 7 630 754
Financement Intérieur 1 827 000 1 827 000 1 883 076 2 093 678 7 630 754
10 RPI 1 827 000 1 827 000 1 883 076 2 093 678 7 630 754
Recettes non fiscales 1 827 000 1 827 000 1 883 076 2 093 678 7 630 754
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 646 000 1 646 000 0 1 526 000 4 818 000
Financement Extérieur 1 646 000 1 646 000 0 1 526 000 4 818 000
680 METEOROLOGIE 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
211 Développement météorologique 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
00 Budget Général 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
Financement Intérieur 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
10 RPI 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
Recettes non fiscales 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 154 156 000 361 471 000 145 954 000 299 651 300 961 232 300
710 SANTE 154 156 000 361 471 000 145 954 000 299 651 300 961 232 300
024 Administration et Coordination 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
00 Budget Général 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
Financement Extérieur 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
505 Lutte contre les maladies 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
00 Budget Général 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
Financement Extérieur 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
60 SUB 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
Recettes non fiscales 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
00 Budget Général 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
Financement Extérieur 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
60 SUB 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
Recettes non fiscales 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
508 Fourniture des soins de santé de qualité 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
00 Budget Général 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
Financement Extérieur 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
60 SUB 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
Recettes non fiscales 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
65 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
610 TRAVAUX PUBLICS 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
206 Développement des infrastructures routières 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
00 Budget Général 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
Financement Extérieur 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
60 SUB 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
Recettes non fiscales 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
53 MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES 21 439 000 21 439 000 27 871 303 39 019 824 109 769 127
STRATEGIQUES
530 MINES 21 439 000 21 439 000 27 871 303 39 019 824 109 769 127
019 Administration et Coordination 14 844 000 8 444 000 20 550 803 30 894 204 74 733 007
00 Budget Général 14 844 000 8 444 000 20 550 803 30 894 204 74 733 007
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 14 844 000 8 444 000 20 550 803 30 894 204 74 733 007
Financement Intérieur 14 844 000 8 444 000 20 550 803 30 894 204 74 733 007
10 RPI 14 844 000 8 444 000 20 550 803 30 894 204 74 733 007
Recettes non fiscales 14 844 000 8 444 000 20 550 803 30 894 204 74 733 007
609 Développement du secteur Minier 6 595 000 7 295 000 7 320 500 8 125 620 29 336 120
00 Budget Général 6 595 000 7 295 000 7 320 500 8 125 620 29 336 120
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 595 000 7 295 000 7 320 500 8 125 620 29 336 120
Financement Intérieur 6 595 000 7 295 000 7 320 500 8 125 620 29 336 120
10 RPI 6 595 000 7 295 000 7 320 500 8 125 620 29 336 120
Recettes non fiscales 6 595 000 7 295 000 7 320 500 8 125 620 29 336 120
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
51 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 26 594 673 27 552 673 18 132 622 14 147 455 86 427 423
HYDROCARBURES
510 ENERGIE 12 594 673 13 552 673 4 132 622 147 455 30 427 423
203 Développement des infrastructures électriques et des 12 594 673 13 552 673 4 132 622 147 455 30 427 423
ressources d'énergie locales
00 Budget Général 12 594 673 13 552 673 4 132 622 147 455 30 427 423
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 128 673 128 673 132 622 147 455 537 423
Financement Intérieur 128 673 128 673 132 622 147 455 537 423
10 RPI 128 673 128 673 132 622 147 455 537 423
Recettes non fiscales 128 673 128 673 132 622 147 455 537 423
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 12 466 000 13 424 000 4 000 000 0 29 890 000
Financement Extérieur 12 466 000 13 424 000 4 000 000 0 29 890 000
540 HYDROCARBURES 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
204 Développement du secteur pétrolier et des 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
biocarburants
02 Compte particulier du Trésor 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
Financement Intérieur 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
10 RPI 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
Recettes non fiscales 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
52 MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
ET DE L'HYGIENE
520 EAU ET ASSAINISSEMENT 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
205 Développement de l'accès à l'eau et aux 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
infrastructures d'assainissement
00 Budget Général 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
Financement Extérieur 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
60 SUB 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
Recettes non fiscales 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
48 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE 153 310 054 260 316 054 87 171 687 85 878 028 586 675 823
L’ELEVAGE
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE 153 310 054 260 316 054 87 171 687 85 878 028 586 675 823
061 Administration et Coordination 15 887 15 887 16 375 18 206 66 355
00 Budget Général 15 887 15 887 16 375 18 206 66 355
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 15 887 15 887 16 375 18 206 66 355
411 Agriculture 153 294 167 260 300 167 87 155 312 85 859 822 586 609 468
00 Budget Général 153 294 167 260 300 167 87 155 312 85 859 822 586 609 468
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 249 067 249 067 256 712 285 422 1 040 268
Financement Intérieur 249 067 249 067 256 712 285 422 1 040 268
10 RPI 249 067 249 067 256 712 285 422 1 040 268
Recettes non fiscales 249 067 249 067 256 712 285 422 1 040 268
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 153 045 100 260 051 100 86 898 600 85 574 400 585 569 200
Financement Extérieur 153 045 100 260 051 100 86 898 600 85 574 400 585 569 200
60 SUB 153 045 100 260 051 100 86 898 600 85 574 400 585 569 200
Recettes non fiscales 153 045 100 260 051 100 86 898 600 85 574 400 585 569 200
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
49 MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE 14 429 000 14 429 000 10 306 927 11 459 648 50 624 575
BLEUE
430 PECHE 14 429 000 14 429 000 10 306 927 11 459 648 50 624 575
408 Développement de la pêche et des ressources 14 429 000 14 429 000 10 306 927 11 459 648 50 624 575
halieutiques
00 Budget Général 14 429 000 14 429 000 10 306 927 11 459 648 50 624 575
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 10 000 000 10 000 000 10 306 927 11 459 648 41 766 575
Financement Intérieur 10 000 000 10 000 000 10 306 927 11 459 648 41 766 575
10 RPI 10 000 000 10 000 000 10 306 927 11 459 648 41 766 575
Recettes non fiscales 10 000 000 10 000 000 10 306 927 11 459 648 41 766 575
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 429 000 4 429 000 0 0 8 858 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
83 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 15 222 500 19 300 369 15 222 500 10 622 500 60 367 869
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION 15 222 500 19 300 369 15 222 500 10 622 500 60 367 869
PROFESSIONNELLE
049 Administration et Coordination 7 938 780 8 549 024 7 938 780 7 938 780 32 365 364
00 Budget Général 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
Financement Extérieur 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
60 SUB 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
Recettes non fiscales 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
02 Compte particulier du Trésor 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
Financement Intérieur 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
10 RPI 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
Recettes non fiscales 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
317 Enseignement Technique et Professionnel 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
02 Compte particulier du Trésor 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
Financement Intérieur 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
10 RPI 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
Recettes non fiscales 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
318 Formation Professionnelle 5 000 000 6 744 671 5 000 000 400 000 17 144 671
00 Budget Général 4 600 000 4 600 000 4 600 000 0 13 800 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 600 000 4 600 000 4 600 000 0 13 800 000
Financement Extérieur 4 600 000 4 600 000 4 600 000 0 13 800 000
02 Compte particulier du Trésor 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
Financement Intérieur 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
10 RPI 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
Recettes non fiscales 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
60 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE, 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE, DES
POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
023 Administration et Coordination 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
01 Budget annexe 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
Financement Intérieur 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
10 RPI 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
Recettes non fiscales 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
76 MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA 54 528 000 54 528 000 56 061 000 20 000 000 185 117 000
PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION
DE LA FEMME
762 Développement social 54 528 000 54 528 000 56 061 000 20 000 000 185 117 000
828 Population et développement 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
00 Budget Général 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
Financement Extérieur 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
829 Genre et développement 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
00 Budget Général 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
Financement Extérieur 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
830 Protection sociale 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
00 Budget Général 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
Financement Extérieur 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
60 SUB 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
Recettes non fiscales 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 9 736 000 9 736 000 9 736 000 578 000 29 786 000
750 JEUNESSE 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
312 Jeunesse et Loisirs 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
00 Budget Général 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
Financement Extérieur 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
780 SPORTS 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
301 Sports 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
00 Budget Général 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
Financement Extérieur 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
60 SUB 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
Recettes non fiscales 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
64 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
NOUVELLES VILLES ET DE L'HABITAT AUPRES
DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
650 NOUVELLES VILLES ET HABITAT 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
219 Nouvelles Villes et Logements 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
00 Budget Général 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
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Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
13 SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE 70 892 35 446 70 892 70 892 248 122
DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
Total général 19 467 969 662 19 340 419 879 20 435 203 637 23 291 015 980 82 534 609 158
Annexe 4
Dépenses
Synthèse Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Budget/Catégorie d'opérations LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00 Budget Général 14 430 430 849 14 393 443 642 14 839 834 418 17 590 258 304 61 253 967 213
1 OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE 550 432 282 466 360 000 628 110 000 590 110 000 2 235 012 282
Financement Intérieur 550 432 282 466 360 000 628 110 000 590 110 000 2 235 012 282
10 RPI 550 432 282 466 360 000 628 110 000 590 110 000 2 235 012 282
Biens et Services 550 432 282 466 360 000 628 110 000 590 110 000 2 235 012 282
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 3 266 700 000 3 237 600 000 3 500 400 000 4 043 253 906 14 047 953 906
Financement Intérieur 3 266 700 000 3 237 600 000 3 500 400 000 4 043 253 906 14 047 953 906
10 RPI 3 266 700 000 3 237 600 000 3 500 400 000 4 043 253 906 14 047 953 906
Indemnités 3 266 700 000 3 237 600 000 3 500 400 000 4 043 253 906 14 047 953 906
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 355 749 684 5 238 945 986 2 663 174 500 3 071 536 800 16 329 406 970
Financement Intérieur 5 355 749 684 5 238 945 986 2 663 174 500 3 071 536 800 16 329 406 970
10 RPI 5 355 749 684 5 238 945 986 2 663 174 500 3 071 536 800 16 329 406 970
Biens et Services 3 442 370 940 3 445 841 105 537 413 500 620 757 318 8 046 382 863
Indemnités 244 216 994 254 695 700 257 892 000 297 887 293 1 054 691 987
Transferts 1 669 161 750 1 538 409 181 1 867 869 000 2 152 892 189 7 228 332 120
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 5 257 548 883 5 450 537 656 8 048 149 918 9 885 357 598 28 641 594 055
Financement Intérieur 1 749 105 960 1 464 982 685 3 360 987 776 4 264 608 787 10 839 685 208
10 RPI 1 749 105 960 1 464 982 685 3 360 987 776 4 264 608 787 10 839 685 208
Biens et Services 1 262 728 124 1 003 365 481 2 426 390 927 3 078 745 547 7 771 230 079
Transferts 486 377 836 461 617 204 934 596 849 1 185 863 240 3 068 455 129
Financement Intérieur 52 192 351 23 760 018 65 701 987 83 366 008 225 020 364
20 DTI 52 192 351 23 760 018 65 701 987 83 366 008 225 020 364
Biens et Services 52 182 351 23 760 018 65 682 772 83 341 627 224 966 768
Transferts 10 000 0 19 215 24 381 53 596
Financement Intérieur 133 185 869 54 136 159 290 510 237 368 613 978 846 446 243
30 TVA 133 185 869 54 136 159 290 510 237 368 613 978 846 446 243
Biens et Services 133 130 169 54 136 159 159 738 148 202 683 813 549 688 289
Transferts 55 700 0 130 772 089 165 930 165 296 757 954
Financement Extérieur 1 238 000 000 1 750 457 000 1 042 600 000 981 300 000 5 012 357 000
60 SUB 1 238 000 000 1 750 457 000 1 042 600 000 981 300 000 5 012 357 000
Biens et Services 1 140 704 620 1 648 331 620 949 161 700 889 438 800 4 627 636 740
Transferts 97 295 380 102 125 380 93 438 300 91 861 200 384 720 260
Financement Extérieur 2 085 064 703 2 157 201 794 3 288 349 918 4 187 468 825 11 718 085 240
70 EE 2 085 064 703 2 157 201 794 3 288 349 918 4 187 468 825 11 718 085 240
Biens et Services 2 050 388 208 2 127 204 580 3 267 441 163 4 176 004 418 11 621 038 369
Transferts 34 676 495 29 997 214 20 908 755 11 464 407 97 046 871
01 Budget annexe 33 769 300 36 399 510 37 621 230 40 212 195 148 002 235
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 26 194 300 26 802 510 29 288 730 31 500 945 113 786 485
Financement Intérieur 26 194 300 26 802 510 29 288 730 31 500 945 113 786 485
10 RPI 26 194 300 26 802 510 29 288 730 31 500 945 113 786 485
Biens et Services 13 108 069 13 641 069 14 567 584 15 505 531 56 822 253
Indemnités 12 765 431 12 765 431 14 353 186 15 582 762 55 466 810
Transferts 320 800 396 010 367 960 412 652 1 497 422
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 575 000 9 597 000 8 332 500 8 711 250 34 215 750
Financement Intérieur 7 575 000 9 597 000 8 332 500 8 711 250 34 215 750
10 RPI 7 575 000 9 597 000 8 332 500 8 711 250 34 215 750
Biens et Services 7 575 000 9 597 000 8 332 500 8 711 250 34 215 750
02 Compte particulier du Trésor 1 661 611 363 1 705 131 439 1 316 981 673 1 154 620 141 5 838 344 616
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 362 676 829 1 397 602 068 993 000 519 993 000 519 4 746 279 935
Financement Intérieur 1 362 676 829 1 397 602 068 993 000 519 993 000 519 4 746 279 935
10 RPI 1 362 676 829 1 397 602 068 993 000 519 993 000 519 4 746 279 935
Biens et Services 429 731 089 448 280 522 60 054 779 60 054 779 998 121 169
Indemnités 21 125 007 23 385 997 21 125 007 21 125 007 86 761 018
Transferts 911 820 733 925 935 549 911 820 733 911 820 733 3 661 397 748
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 298 934 534 307 529 371 323 981 154 161 619 622 1 092 064 681
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Synthèse Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Budget/Catégorie d'opérations LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
Financement Extérieur 298 934 534 307 529 371 323 981 154 161 619 622 1 092 064 681
70 EE 298 934 534 307 529 371 323 981 154 161 619 622 1 092 064 681
Bilan 298 934 534 307 529 371 323 981 154 161 619 622 1 092 064 681
05 Fonds de Contrevaleur 13 017 876 13 017 876 0 0 26 035 752
7 OPERATIONS DE FINANCEMENT 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
Financement Intérieur 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
10 RPI 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
Bilan 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
Total général 19 467 969 662 19 340 419 879 20 435 203 637 23 291 015 980 82 534 609 158
Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 219 288 714 218 785 316 388 964 584 442 990 900 1 270 029 514
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 219 288 714 218 785 316 388 964 584 442 990 900 1 270 029 514
001 Administration Et Coordination 126 785 524 120 891 549 182 457 189 223 160 047 653 294 309
00 Budget Général 126 785 524 120 891 549 182 457 189 223 160 047 653 294 309
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 13 552 174 12 827 027 14 544 230 16 848 822 57 772 253
Financement Intérieur 13 552 174 12 827 027 14 544 230 16 848 822 57 772 253
10 RPI 13 552 174 12 827 027 14 544 230 16 848 822 57 772 253
Indemnités 13 552 174 12 827 027 14 544 230 16 848 822 57 772 253
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 56 616 071 53 434 243 59 120 311 68 269 677 237 440 302
Financement Intérieur 56 616 071 53 434 243 59 120 311 68 269 677 237 440 302
10 RPI 56 616 071 53 434 243 59 120 311 68 269 677 237 440 302
Biens et Services 28 277 071 25 614 718 29 811 539 34 435 051 118 138 379
Indemnités 17 602 526 18 052 171 18 589 766 21 472 807 75 717 270
Transferts 10 736 474 9 767 354 10 719 006 12 361 819 43 584 653
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 56 617 279 54 630 279 108 792 648 138 041 548 358 081 754
Financement Intérieur 56 617 279 54 630 279 108 792 648 138 041 548 358 081 754
10 RPI 56 617 279 54 630 279 108 792 648 138 041 548 358 081 754
Transferts 53 272 279 53 272 279 102 365 081 129 885 932 338 795 571
Biens et Services 3 345 000 1 358 000 6 427 567 8 155 616 19 286 183
138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit 77 017 729 82 360 017 191 432 468 207 824 593 558 634 807
00 Budget Général 77 017 729 82 360 017 191 432 468 207 824 593 558 634 807
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 20 370 764 21 261 401 20 879 113 24 090 860 86 602 138
Financement Intérieur 20 370 764 21 261 401 20 879 113 24 090 860 86 602 138
10 RPI 20 370 764 21 261 401 20 879 113 24 090 860 86 602 138
Indemnités 6 041 065 6 242 735 6 379 296 7 368 631 26 031 727
Transferts 10 564 244 11 795 110 10 540 469 12 148 836 45 048 659
Biens et Services 3 765 455 3 223 556 3 959 348 4 573 393 15 521 752
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 56 646 965 61 098 616 170 553 355 183 733 733 472 032 669
Financement Intérieur 12 068 224 10 876 362 23 191 846 29 446 376 75 582 808
10 RPI 12 068 224 10 876 362 23 191 846 29 446 376 75 582 808
Transferts 4 850 000 4 850 000 9 319 493 11 825 038 30 844 531
Biens et Services 7 218 224 6 026 362 13 872 353 17 621 338 44 738 277
Financement Extérieur 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
60 SUB 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
Biens et Services 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
Financement Extérieur 41 581 741 43 350 254 144 288 509 151 214 357 380 434 861
70 EE 41 581 741 43 350 254 144 288 509 151 214 357 380 434 861
Biens et Services 41 581 741 43 350 254 144 288 509 151 214 357 380 434 861
620 Appui au développement social et économique 15 485 461 15 533 750 15 074 927 12 006 260 58 100 398
00 Budget Général 15 485 461 15 533 750 15 074 927 12 006 260 58 100 398
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 185 083 2 088 311 2 299 732 2 656 245 9 229 371
Financement Intérieur 2 185 083 2 088 311 2 299 732 2 656 245 9 229 371
10 RPI 2 185 083 2 088 311 2 299 732 2 656 245 9 229 371
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 13 300 378 13 445 439 12 775 195 9 350 015 48 871 027
Financement Intérieur 1 374 000 525 271 2 640 195 3 350 015 7 889 481
10 RPI 1 374 000 525 271 2 640 195 3 350 015 7 889 481
Biens et Services 1 374 000 525 271 2 640 195 3 350 015 7 889 481
Financement Extérieur 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
60 SUB 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
Biens et Services 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
02 SENAT 19 982 670 19 214 721 21 456 092 24 890 911 85 544 394
020 SENAT 19 982 670 19 214 721 21 456 092 24 890 911 85 544 394
002 Administration Et Coordination 12 652 670 12 241 202 13 771 056 16 015 413 54 680 341
00 Budget Général 12 652 670 12 241 202 13 771 056 16 015 413 54 680 341
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 12 152 670 11 741 202 12 810 286 14 796 339 51 500 497
Financement Intérieur 12 152 670 11 741 202 12 810 286 14 796 339 51 500 497
10 RPI 12 152 670 11 741 202 12 810 286 14 796 339 51 500 497
Indemnités 10 058 184 10 058 184 10 621 341 12 268 550 43 006 259
Transferts 250 000 150 000 249 437 287 499 936 936
Biens et Services 1 844 486 1 533 018 1 939 508 2 240 290 7 557 302
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 500 000 500 000 960 770 1 219 074 3 179 844
Financement Intérieur 500 000 500 000 960 770 1 219 074 3 179 844
10 RPI 500 000 500 000 960 770 1 219 074 3 179 844
Biens et Services 500 000 500 000 960 770 1 219 074 3 179 844
119 Gestion opérationnelle des missions des 7 330 000 6 973 519 7 685 036 8 875 498 30 864 053
parlementaires du Sénat
00 Budget Général 7 330 000 6 973 519 7 685 036 8 875 498 30 864 053
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 330 000 6 973 519 7 685 036 8 875 498 30 864 053
Financement Intérieur 7 330 000 6 973 519 7 685 036 8 875 498 30 864 053
10 RPI 7 330 000 6 973 519 7 685 036 8 875 498 30 864 053
Biens et Services 5 285 000 5 415 519 5 557 278 6 419 115 22 676 912
Transferts 545 000 58 000 543 773 626 747 1 773 520
Indemnités 1 500 000 1 500 000 1 583 985 1 829 636 6 413 621
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
03 ASSEMBLEE NATIONALE 79 505 006 79 422 506 84 199 843 97 364 883 340 492 238
030 ASSEMBLEE NATIONALE 79 505 006 79 422 506 84 199 843 97 364 883 340 492 238
003 Administration et Coordination 16 559 981 16 261 481 17 881 885 20 763 227 71 466 574
00 Budget Général 16 559 981 16 261 481 17 881 885 20 763 227 71 466 574
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 16 059 981 15 761 481 16 921 114 19 544 153 68 286 729
Financement Intérieur 16 059 981 15 761 481 16 921 114 19 544 153 68 286 729
10 RPI 16 059 981 15 761 481 16 921 114 19 544 153 68 286 729
Biens et Services 2 403 761 2 105 261 2 527 593 2 919 580 9 956 195
Indemnités 13 187 324 13 187 324 13 925 680 16 085 344 56 385 672
Transferts 468 896 468 896 467 841 539 229 1 944 862
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 500 000 500 000 960 771 1 219 074 3 179 845
Financement Intérieur 500 000 500 000 960 771 1 219 074 3 179 845
10 RPI 500 000 500 000 960 771 1 219 074 3 179 845
Biens et Services 500 000 500 000 960 771 1 219 074 3 179 845
101 Gouvernance Responsable 62 945 025 63 161 025 66 317 958 76 601 656 269 025 664
00 Budget Général 62 945 025 63 161 025 66 317 958 76 601 656 269 025 664
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 62 945 025 63 161 025 66 317 958 76 601 656 269 025 664
Financement Intérieur 62 945 025 63 161 025 66 317 958 76 601 656 269 025 664
10 RPI 62 945 025 63 161 025 66 317 958 76 601 656 269 025 664
Transferts 465 000 465 000 463 953 534 744 1 928 697
Indemnités 34 679 300 34 679 300 36 620 993 42 300 360 148 279 953
Biens et Services 27 800 725 28 016 725 29 233 012 33 766 552 118 817 014
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 9 741 361 9 360 896 10 523 981 12 221 420 41 847 658
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 9 741 361 9 360 896 10 523 981 12 221 420 41 847 658
004 Administration et Coordination 7 130 531 7 074 981 7 778 650 9 050 342 31 034 504
00 Budget Général 7 130 531 7 074 981 7 778 650 9 050 342 31 034 504
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 830 531 6 774 981 7 202 188 8 318 898 29 126 598
Financement Intérieur 6 830 531 6 774 981 7 202 188 8 318 898 29 126 598
10 RPI 6 830 531 6 774 981 7 202 188 8 318 898 29 126 598
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 300 000 300 000 576 462 731 444 1 907 906
Financement Intérieur 300 000 300 000 576 462 731 444 1 907 906
10 RPI 300 000 300 000 576 462 731 444 1 907 906
Biens et Services 300 000 300 000 576 462 731 444 1 907 906
102 Gouvernance responsable 2 610 830 2 285 915 2 745 331 3 171 078 10 813 154
00 Budget Général 2 610 830 2 285 915 2 745 331 3 171 078 10 813 154
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 610 830 2 285 915 2 745 331 3 171 078 10 813 154
Financement Intérieur 2 610 830 2 285 915 2 745 331 3 171 078 10 813 154
10 RPI 2 610 830 2 285 915 2 745 331 3 171 078 10 813 154
Biens et Services 2 610 830 2 285 915 2 745 331 3 171 078 10 813 154
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
05 PRIMATURE 162 635 886 164 922 352 178 411 671 167 547 387 673 517 296
050 PRIMATURE 162 635 886 164 922 352 178 411 671 167 547 387 673 517 296
005 Administration et Coordination 29 993 564 27 754 672 34 866 744 41 079 152 133 694 132
00 Budget Général 29 993 564 27 754 672 34 866 744 41 079 152 133 694 132
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 8 707 862 7 011 020 9 345 293 10 825 606 35 889 781
Financement Intérieur 8 707 862 7 011 020 9 345 293 10 825 606 35 889 781
10 RPI 8 707 862 7 011 020 9 345 293 10 825 606 35 889 781
Indemnités 8 707 862 7 011 020 9 345 293 10 825 606 35 889 781
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 17 741 553 17 571 181 18 711 213 21 612 374 75 636 321
Financement Intérieur 17 741 553 17 571 181 18 711 213 21 612 374 75 636 321
10 RPI 17 741 553 17 571 181 18 711 213 21 612 374 75 636 321
Biens et Services 1 697 550 1 527 178 1 784 961 2 061 797 7 071 486
Transferts 275 551 275 551 274 928 316 880 1 142 910
Indemnités 15 768 452 15 768 452 16 651 324 19 233 697 67 421 925
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 3 544 149 3 172 471 6 810 238 8 641 172 22 168 030
Financement Intérieur 3 544 149 3 172 471 6 810 238 8 641 172 22 168 030
10 RPI 3 544 149 3 172 471 6 810 238 8 641 172 22 168 030
Biens et Services 3 544 149 3 172 471 6 810 238 8 641 172 22 168 030
139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi 9 619 855 8 981 963 10 031 790 11 583 708 40 217 316
et contrôle des actions gouvernementales
00 Budget Général 9 619 855 8 981 963 10 031 790 11 583 708 40 217 316
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 619 855 8 981 963 10 031 790 11 583 708 40 217 316
Financement Intérieur 9 619 855 8 981 963 10 031 790 11 583 708 40 217 316
10 RPI 9 619 855 8 981 963 10 031 790 11 583 708 40 217 316
Biens et Services 8 065 141 7 427 249 8 480 583 9 795 801 33 768 774
Transferts 1 554 714 1 554 714 1 551 207 1 787 907 6 448 542
827 Appui au développement 123 022 467 128 185 717 133 513 137 114 884 527 499 605 848
00 Budget Général 123 022 467 128 185 717 133 513 137 114 884 527 499 605 848
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 535 072 26 698 761 5 534 979 6 380 167 44 148 979
Financement Intérieur 5 535 072 26 698 761 5 534 979 6 380 167 44 148 979
10 RPI 5 535 072 26 698 761 5 534 979 6 380 167 44 148 979
Biens et Services 230 236 39 207 242 079 279 623 791 145
Transferts 5 304 836 26 659 554 5 292 900 6 100 544 43 357 834
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 117 487 395 101 486 956 127 978 158 108 504 360 455 456 869
Financement Intérieur 13 876 839 6 795 400 26 664 964 33 833 841 81 171 044
10 RPI 13 876 839 6 795 400 26 664 964 33 833 841 81 171 044
Biens et Services 13 876 839 6 795 400 26 664 964 33 833 841 81 171 044
Financement Intérieur 4 207 912 200 000 8 085 688 10 259 526 22 753 126
20 DTI 4 207 912 200 000 8 085 688 10 259 526 22 753 126
Biens et Services 4 207 912 200 000 8 085 688 10 259 526 22 753 126
Financement Intérieur 1 625 000 200 000 3 122 506 3 961 993 8 909 499
30 TVA 1 625 000 200 000 3 122 506 3 961 993 8 909 499
Biens et Services 1 625 000 200 000 3 122 506 3 961 993 8 909 499
Financement Extérieur 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
60 SUB 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
Biens et Services 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
06 CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY 7 011 074 6 795 931 7 391 964 8 538 276 29 737 245
060 RECONCILIATION MALAGASY 7 011 074 6 795 931 7 391 964 8 538 276 29 737 245
057 Administration et Coordination 6 104 603 5 946 945 6 438 844 7 437 328 25 927 720
00 Budget Général 6 104 603 5 946 945 6 438 844 7 437 328 25 927 720
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 104 603 5 946 945 6 438 844 7 437 328 25 927 720
Financement Intérieur 6 104 603 5 946 945 6 438 844 7 437 328 25 927 720
10 RPI 6 104 603 5 946 945 6 438 844 7 437 328 25 927 720
Biens et Services 1 244 959 1 087 301 1 309 069 1 512 086 5 153 415
Indemnités 4 826 000 4 826 000 5 096 207 5 886 552 20 634 759
Transferts 33 644 33 644 33 568 38 690 139 546
823 Réconciliation Nationale 906 471 848 986 953 120 1 100 948 3 809 525
00 Budget Général 906 471 848 986 953 120 1 100 948 3 809 525
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 906 471 848 986 953 120 1 100 948 3 809 525
Financement Intérieur 906 471 848 986 953 120 1 100 948 3 809 525
10 RPI 906 471 848 986 953 120 1 100 948 3 809 525
Biens et Services 906 471 848 986 953 120 1 100 948 3 809 525
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
07 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE 12 228 605 43 515 288 12 886 084 14 883 975 83 513 952
INDEPENDANTE
070 ELECTIONS 12 228 605 43 515 288 12 886 084 14 883 975 83 513 952
060 Administration et Coordination 7 988 844 13 266 892 8 414 734 9 719 187 39 389 657
00 Budget Général 7 988 844 13 266 892 8 414 734 9 719 187 39 389 657
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 988 844 11 340 192 8 414 734 9 719 187 37 462 957
Financement Intérieur 7 988 844 11 340 192 8 414 734 9 719 187 37 462 957
10 RPI 7 988 844 11 340 192 8 414 734 9 719 187 37 462 957
Indemnités 6 459 201 8 953 524 6 820 849 7 878 661 30 112 235
Transferts 263 408 263 408 262 814 302 916 1 092 546
Biens et Services 1 266 235 2 123 260 1 331 071 1 537 610 6 258 176
126 Mise en Oeuvre du Processus Electoral 4 032 761 30 043 646 4 253 689 4 913 370 43 243 466
00 Budget Général 4 032 761 30 043 646 4 253 689 4 913 370 43 243 466
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 032 761 4 780 590 4 253 689 4 913 370 17 980 410
Financement Intérieur 4 032 761 4 780 590 4 253 689 4 913 370 17 980 410
10 RPI 4 032 761 4 780 590 4 253 689 4 913 370 17 980 410
Indemnités 2 944 860 3 904 033 3 109 742 3 592 017 13 550 652
Biens et Services 1 087 901 876 557 1 143 947 1 321 353 4 429 758
825 Education Electorale et Communication 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
00 Budget Général 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
Financement Intérieur 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
10 RPI 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
Biens et Services 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 421 452 328 405 590 618 468 382 247 546 686 418 1 842 111 611
122 DEFENSE ET SECURITE 378 184 737 363 881 343 422 765 258 493 995 117 1 658 826 455
007 Administration et Coordination 347 850 812 346 651 664 372 911 191 431 930 370 1 499 344 037
00 Budget Général 347 850 812 346 651 664 372 911 191 431 930 370 1 499 344 037
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 328 180 643 328 180 643 352 204 198 408 012 514 1 416 577 998
Financement Intérieur 328 180 643 328 180 643 352 204 198 408 012 514 1 416 577 998
10 RPI 328 180 643 328 180 643 352 204 198 408 012 514 1 416 577 998
Indemnités 328 180 643 328 180 643 352 204 198 408 012 514 1 416 577 998
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 19 670 169 18 471 021 20 706 993 23 917 856 82 766 039
Financement Intérieur 19 670 169 18 471 021 20 706 993 23 917 856 82 766 039
10 RPI 19 670 169 18 471 021 20 706 993 23 917 856 82 766 039
Transferts 186 420 186 420 186 000 214 381 773 221
Indemnités 7 492 285 7 492 285 7 911 772 9 138 772 32 035 114
Biens et Services 11 991 464 10 792 316 12 609 221 14 564 703 49 957 704
103 Pilotage de la politique de défense 30 333 925 17 229 679 49 854 067 62 064 747 159 482 418
00 Budget Général 30 086 441 17 229 679 49 606 583 61 817 263 158 739 966
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 413 405 9 017 335 9 882 419 11 413 257 39 726 416
Financement Intérieur 9 413 405 9 017 335 9 882 419 11 413 257 39 726 416
10 RPI 9 413 405 9 017 335 9 882 419 11 413 257 39 726 416
Transferts 707 785 687 038 706 192 813 947 2 914 962
Biens et Services 3 753 211 3 377 888 3 946 538 4 558 574 15 636 211
Indemnités 4 952 409 4 952 409 5 229 689 6 040 736 21 175 243
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 20 673 036 8 212 344 39 724 164 50 404 006 119 013 550
Financement Intérieur 20 673 036 8 011 568 39 724 164 50 404 006 118 812 774
10 RPI 20 673 036 8 011 568 39 724 164 50 404 006 118 812 774
Biens et Services 20 673 036 8 011 568 39 724 164 50 404 006 118 812 774
02 Compte particulier du Trésor 247 484 0 247 484 247 484 742 452
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 247 484 0 247 484 247 484 742 452
Financement Intérieur 247 484 0 247 484 247 484 742 452
Biens et Services 247 484 0 247 484 247 484 742 452
123 ARMEE MALAGASY 43 267 591 41 709 275 45 616 989 52 691 301 183 285 156
008 Administration et Coordination 12 572 392 11 710 153 13 234 403 15 286 669 52 803 617
00 Budget Général 12 572 392 11 710 153 13 234 403 15 286 669 52 803 617
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 12 572 392 11 710 153 13 234 403 15 286 669 52 803 617
Financement Intérieur 12 572 392 11 710 153 13 234 403 15 286 669 52 803 617
10 RPI 12 572 392 11 710 153 13 234 403 15 286 669 52 803 617
Biens et Services 8 622 389 7 760 150 9 066 441 10 472 454 35 921 434
Indemnités 3 895 162 3 895 162 4 113 246 4 751 150 16 654 720
Transferts 54 841 54 841 54 716 63 065 227 463
104 Armée de Terre 26 266 116 25 876 867 27 711 981 32 009 698 111 864 662
00 Budget Général 26 266 116 25 876 867 27 711 981 32 009 698 111 864 662
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 26 266 116 25 876 867 27 711 981 32 009 698 111 864 662
Financement Intérieur 26 266 116 25 876 867 27 711 981 32 009 698 111 864 662
10 RPI 26 266 116 25 876 867 27 711 981 32 009 698 111 864 662
Indemnités 20 747 395 20 910 018 21 909 004 25 306 772 88 873 189
Biens et Services 5 518 721 4 966 849 5 802 977 6 702 926 22 991 473
105 Armée de l'Air 1 500 973 1 383 631 1 582 184 1 827 550 6 294 338
00 Budget Général 1 500 973 1 383 631 1 582 184 1 827 550 6 294 338
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 500 973 1 383 631 1 582 184 1 827 550 6 294 338
Financement Intérieur 1 500 973 1 383 631 1 582 184 1 827 550 6 294 338
10 RPI 1 500 973 1 383 631 1 582 184 1 827 550 6 294 338
Indemnités 869 578 815 376 918 264 1 060 671 3 663 889
Biens et Services 631 395 568 255 663 920 766 879 2 630 449
106 Marine Nationale 2 928 110 2 738 624 3 088 421 3 567 384 12 322 539
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00 Budget Général 2 928 110 2 738 624 3 088 421 3 567 384 12 322 539
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 928 110 2 738 624 3 088 421 3 567 384 12 322 539
Financement Intérieur 2 928 110 2 738 624 3 088 421 3 567 384 12 322 539
10 RPI 2 928 110 2 738 624 3 088 421 3 567 384 12 322 539
Biens et Services 810 693 729 628 852 454 984 653 3 377 428
Indemnités 2 117 417 2 008 996 2 235 967 2 582 731 8 945 111
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
11 MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 95 776 106 81 671 811 101 537 868 109 531 230 388 517 015
080 COOPERATION ET DEVELOPPEMENT 88 600 65 800 93 160 107 604 355 164
622 Diplomatie économique et partenariat au 88 600 65 800 93 160 107 604 355 164
Développement
00 Budget Général 88 600 65 800 93 160 107 604 355 164
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 88 600 65 800 93 160 107 604 355 164
110 AFFAIRES ETRANGERES 95 687 506 81 606 011 101 444 708 109 423 626 388 161 851
006 Administration et Coordination 81 150 258 70 489 087 81 799 284 85 638 547 319 077 176
00 Budget Général 81 150 258 70 489 087 81 799 284 85 638 547 319 077 176
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 62 729 767 52 611 564 63 152 090 64 133 427 242 626 848
Financement Intérieur 62 729 767 52 611 564 63 152 090 64 133 427 242 626 848
10 RPI 62 729 767 52 611 564 63 152 090 64 133 427 242 626 848
Indemnités 62 729 767 52 611 564 63 152 090 64 133 427 242 626 848
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 18 420 491 17 877 523 18 647 194 21 505 120 76 450 328
Financement Intérieur 18 420 491 17 877 523 18 647 194 21 505 120 76 450 328
10 RPI 18 420 491 17 877 523 18 647 194 21 505 120 76 450 328
Indemnités 2 533 000 2 533 000 2 674 820 3 089 647 10 830 467
Biens et Services 2 243 856 1 708 888 2 359 439 2 725 338 9 037 521
Transferts 13 643 635 13 635 635 13 612 935 15 690 135 56 582 340
623 Diplomatie politique et actions extérieures 14 537 248 11 116 924 19 645 424 23 785 079 69 084 675
00 Budget Général 14 537 248 11 116 924 19 645 424 23 785 079 69 084 675
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 537 248 9 116 924 10 037 699 11 594 318 40 286 189
Financement Intérieur 9 537 248 9 116 924 10 037 699 11 594 318 40 286 189
10 RPI 9 537 248 9 116 924 10 037 699 11 594 318 40 286 189
Indemnités 2 088 787 2 088 787 2 205 728 2 547 804 8 931 106
Biens et Services 7 448 461 7 028 137 7 831 971 9 046 514 31 355 083
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
Financement Intérieur 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
10 RPI 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
Biens et Services 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 178 353 764 169 891 745 199 786 555 221 920 769 769 952 833
160 JUSTICE 178 353 764 169 891 745 199 786 555 221 920 769 769 952 833
012 Administration et Coordination 139 533 501 133 828 224 150 412 476 162 729 312 586 503 513
00 Budget Général 139 533 501 133 828 224 150 412 476 162 729 312 586 503 513
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 115 986 526 111 810 667 124 477 002 144 200 928 496 475 123
Financement Intérieur 115 986 526 111 810 667 124 477 002 144 200 928 496 475 123
10 RPI 115 986 526 111 810 667 124 477 002 144 200 928 496 475 123
Indemnités 115 986 526 111 810 667 124 477 002 144 200 928 496 475 123
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 365 535 9 017 557 9 865 286 11 394 856 39 643 234
Financement Intérieur 9 365 535 9 017 557 9 865 286 11 394 856 39 643 234
10 RPI 9 365 535 9 017 557 9 865 286 11 394 856 39 643 234
Biens et Services 3 569 300 3 272 322 3 753 147 4 335 187 14 929 956
Indemnités 5 648 215 5 648 215 5 964 456 6 889 454 24 150 340
Transferts 148 020 97 020 147 683 170 215 562 938
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 14 181 440 13 000 000 16 070 188 7 133 528 50 385 156
Financement Intérieur 1 114 273 0 2 141 124 2 716 765 5 972 162
Biens et Services 1 114 273 0 2 141 124 2 716 765 5 972 162
Financement Extérieur 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
60 SUB 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
Biens et Services 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
111 Administration judiciaire 16 662 535 10 598 294 26 113 675 32 328 361 85 702 865
00 Budget Général 16 555 935 10 488 819 26 007 075 32 221 761 85 273 590
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 555 935 6 030 250 6 791 625 7 840 238 27 218 048
Financement Intérieur 6 555 935 6 030 250 6 791 625 7 840 238 27 218 048
10 RPI 6 555 935 6 030 250 6 791 625 7 840 238 27 218 048
Biens et Services 4 665 782 4 224 097 4 905 764 5 666 618 19 462 261
Transferts 1 890 153 1 806 153 1 885 861 2 173 620 7 755 787
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 10 000 000 4 458 569 19 215 450 24 381 523 58 055 542
Financement Intérieur 10 000 000 4 458 569 19 215 450 24 381 523 58 055 542
10 RPI 10 000 000 4 458 569 19 215 450 24 381 523 58 055 542
Biens et Services 10 000 000 4 458 569 19 215 450 24 381 523 58 055 542
02 Compte particulier du Trésor 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
Financement Intérieur 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
10 RPI 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
Biens et Services 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
112 Administration pénitentiaire 16 495 478 19 690 445 17 299 893 19 980 754 73 466 570
00 Budget Général 16 495 478 19 690 445 17 299 893 19 980 754 73 466 570
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 16 495 478 14 834 923 17 299 893 19 980 754 68 611 048
Financement Intérieur 16 495 478 14 834 923 17 299 893 19 980 754 68 611 048
10 RPI 16 495 478 14 834 923 17 299 893 19 980 754 68 611 048
Biens et Services 15 655 550 14 074 995 16 461 877 19 014 874 65 207 296
Transferts 839 928 759 928 838 016 965 880 3 403 752
127 Promotion de l'integrité 430 310 421 310 450 900 520 750 1 823 270
00 Budget Général 430 310 421 310 450 900 520 750 1 823 270
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 430 310 421 310 450 900 520 750 1 823 270
Financement Intérieur 430 310 421 310 450 900 520 750 1 823 270
10 RPI 430 310 421 310 450 900 520 750 1 823 270
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
132 Contrôle externe des Finances Publiques 793 171 626 171 832 218 961 197 3 212 757
00 Budget Général 793 171 626 171 832 218 961 197 3 212 757
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 793 171 626 171 832 218 961 197 3 212 757
Financement Intérieur 793 171 626 171 832 218 961 197 3 212 757
10 RPI 793 171 626 171 832 218 961 197 3 212 757
Biens et Services 760 171 593 171 799 298 923 255 3 075 895
Transferts 33 000 33 000 32 920 37 942 136 862
140 Répression des actes de corruption 4 438 769 4 727 301 4 677 393 5 400 395 19 243 858
00 Budget Général 4 424 209 4 712 741 4 662 833 5 385 835 19 185 618
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 424 209 4 276 832 4 662 833 5 385 835 18 749 709
Financement Intérieur 4 424 209 4 276 832 4 662 833 5 385 835 18 749 709
10 RPI 4 424 209 4 276 832 4 662 833 5 385 835 18 749 709
Biens et Services 1 373 800 1 226 423 1 444 568 1 668 591 5 713 382
Indemnités 3 000 000 3 000 000 3 167 970 3 659 274 12 827 244
Transferts 50 409 50 409 50 295 57 970 209 083
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA 463 426 576 567 221 939 618 941 550 675 350 595 2 324 940 660
DÉCENTRALISATION
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET 463 426 576 567 221 939 618 941 550 675 350 595 2 324 940 660
DECENTRALISATION
063 Administration et Coordination 79 596 108 48 562 167 110 218 888 131 167 511 369 544 674
00 Budget Général 79 596 108 48 562 167 110 218 888 131 167 511 369 544 674
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 42 539 087 36 808 466 45 653 047 52 886 969 177 887 569
Financement Intérieur 42 539 087 36 808 466 45 653 047 52 886 969 177 887 569
10 RPI 42 539 087 36 808 466 45 653 047 52 886 969 177 887 569
Indemnités 42 539 087 36 808 466 45 653 047 52 886 969 177 887 569
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 949 701 3 953 701 4 136 687 4 777 440 16 817 529
Financement Intérieur 3 949 701 3 953 701 4 136 687 4 777 440 16 817 529
10 RPI 3 949 701 3 953 701 4 136 687 4 777 440 16 817 529
Biens et Services 3 606 044 3 610 044 3 791 783 4 379 815 15 387 686
Indemnités 34 750 34 750 36 693 42 385 148 578
Transferts 308 907 308 907 308 211 355 240 1 281 265
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 33 107 320 7 800 000 60 429 154 73 503 102 174 839 576
Financement Intérieur 25 307 320 0 48 629 154 61 703 102 135 639 576
10 RPI 25 307 320 0 48 629 154 61 703 102 135 639 576
Biens et Services 25 307 320 0 48 629 154 61 703 102 135 639 576
Financement Extérieur 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
60 SUB 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
Biens et Services 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
133 Administration Territoriale 73 529 258 85 877 062 110 159 409 135 495 665 405 061 394
00 Budget Général 73 529 258 85 877 062 110 159 409 135 495 665 405 061 394
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 35 779 258 48 127 062 37 621 123 43 455 427 164 982 870
Financement Intérieur 35 779 258 48 127 062 37 621 123 43 455 427 164 982 870
10 RPI 35 779 258 48 127 062 37 621 123 43 455 427 164 982 870
Biens et Services 35 764 258 48 112 062 37 606 157 43 438 178 164 920 655
Transferts 15 000 15 000 14 966 17 249 62 215
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 37 750 000 37 750 000 72 538 286 92 040 238 240 078 524
Financement Intérieur 37 750 000 37 750 000 72 538 286 92 040 238 240 078 524
10 RPI 37 750 000 37 750 000 72 538 286 92 040 238 240 078 524
Transferts 37 750 000 37 750 000 72 538 286 92 040 238 240 078 524
134 Décentralisation et Développement Local 309 661 547 432 143 047 397 890 650 407 910 510 1 547 605 754
00 Budget Général 309 661 547 432 143 047 397 890 650 407 910 510 1 547 605 754
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 115 285 557 117 585 837 115 064 889 132 622 898 480 559 181
Financement Intérieur 115 285 557 117 585 837 115 064 889 132 622 898 480 559 181
10 RPI 115 285 557 117 585 837 115 064 889 132 622 898 480 559 181
Biens et Services 771 155 771 155 810 855 936 603 3 289 768
Transferts 114 514 402 116 814 682 114 254 034 131 686 295 477 269 413
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 194 375 990 314 557 210 282 825 761 275 287 612 1 067 046 573
Financement Intérieur 59 559 210 59 559 210 114 445 701 145 214 428 378 778 549
10 RPI 59 559 210 59 559 210 114 445 701 145 214 428 378 778 549
Transferts 59 559 210 59 559 210 114 445 701 145 214 428 378 778 549
Financement Intérieur 4 951 780 0 9 515 060 12 073 184 26 540 024
Biens et Services 4 951 780 0 9 515 060 12 073 184 26 540 024
Financement Extérieur 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
60 SUB 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
Transferts 66 300 000 66 300 000 70 300 000 68 700 000 271 600 000
Biens et Services 63 565 000 188 698 000 88 565 000 49 300 000 390 128 000
135 Réformes Administratives 639 663 639 663 672 603 776 909 2 728 838
00 Budget Général 639 663 639 663 672 603 776 909 2 728 838
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 639 663 639 663 672 603 776 909 2 728 838
Financement Intérieur 639 663 639 663 672 603 776 909 2 728 838
10 RPI 639 663 639 663 672 603 776 909 2 728 838
Biens et Services 639 663 639 663 672 603 776 909 2 728 838
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 10 931 961 237 10 590 963 964 9 073 231 017 9 698 049 298 40 294 205 516
FINANCES
220 FINANCES ET BUDGET 10 898 032 450 10 561 610 493 9 036 861 452 9 655 922 170 40 152 426 565
013 Administration et Coordination 379 556 130 357 119 506 325 227 469 410 983 715 1 472 886 820
00 Budget Général 350 536 830 328 100 206 293 306 239 377 611 520 1 349 554 795
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 63 810 721 56 733 336 67 436 160 75 858 254 263 838 471
Financement Intérieur 63 810 721 56 733 336 67 436 160 75 858 254 263 838 471
10 RPI 63 810 721 56 733 336 67 436 160 75 858 254 263 838 471
Indemnités 63 810 721 56 733 336 67 436 160 75 858 254 263 838 471
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 25 239 128 23 051 043 26 372 671 30 454 618 105 117 460
Financement Intérieur 25 239 128 23 051 043 26 372 671 30 454 618 105 117 460
10 RPI 25 239 128 23 051 043 26 372 671 30 454 618 105 117 460
Transferts 3 227 138 3 077 138 3 219 876 3 711 197 13 235 349
Biens et Services 20 430 840 18 392 755 21 483 122 24 814 805 85 121 522
Indemnités 1 581 150 1 581 150 1 669 673 1 928 616 6 760 589
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 261 486 981 248 315 827 199 497 408 271 298 648 980 598 864
Financement Intérieur 22 830 840 10 101 477 43 870 434 55 665 001 132 467 752
10 RPI 22 830 840 10 101 477 43 870 434 55 665 001 132 467 752
Biens et Services 21 180 840 10 101 477 40 699 885 51 642 051 123 624 253
Transferts 1 650 000 0 3 170 549 4 022 950 8 843 499
Financement Intérieur 894 311 0 1 718 450 2 180 458 4 793 219
Financement Intérieur 8 733 949 310 585 16 782 625 21 294 652 47 121 811
30 TVA 8 733 949 310 585 16 782 625 21 294 652 47 121 811
Biens et Services 8 723 949 310 585 16 763 410 21 270 271 47 068 215
Transferts 10 000 0 19 215 24 381 53 596
Financement Extérieur 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
60 SUB 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
Biens et Services 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
Financement Extérieur 128 739 881 128 872 765 105 239 899 161 020 537 523 873 082
70 EE 128 739 881 128 872 765 105 239 899 161 020 537 523 873 082
Biens et Services 128 349 881 128 482 765 105 235 499 161 016 137 523 084 282
Transferts 390 000 390 000 4 400 4 400 788 800
01 Budget annexe 29 019 300 29 019 300 31 921 230 33 372 195 123 332 025
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 21 444 300 21 444 300 23 588 730 24 660 945 91 138 275
Financement Intérieur 21 444 300 21 444 300 23 588 730 24 660 945 91 138 275
10 RPI 21 444 300 21 444 300 23 588 730 24 660 945 91 138 275
Biens et Services 11 621 000 11 621 000 12 783 100 13 364 150 49 389 250
Indemnités 9 653 300 9 653 300 10 618 630 11 101 295 41 026 525
Transferts 170 000 170 000 187 000 195 500 722 500
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
Financement Intérieur 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
10 RPI 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
Biens et Services 7 575 000 7 575 000 8 332 500 8 711 250 32 193 750
114 Gestion du Budget 1 732 801 779 1 715 336 732 2 046 327 403 2 434 353 667 7 928 819 581
00 Budget Général 1 732 801 779 1 715 336 732 2 046 327 403 2 434 353 667 7 928 819 581
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 90 165 774 78 678 262 96 766 102 112 099 130 377 709 268
Financement Intérieur 90 165 774 78 678 262 96 766 102 112 099 130 377 709 268
10 RPI 90 165 774 78 678 262 96 766 102 112 099 130 377 709 268
Indemnités 90 165 774 78 678 262 96 766 102 112 099 130 377 709 268
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 306 596 483 1 275 275 281 1 303 846 243 1 502 938 987 5 388 656 994
Financement Intérieur 1 306 596 483 1 275 275 281 1 303 846 243 1 502 938 987 5 388 656 994
10 RPI 1 306 596 483 1 275 275 281 1 303 846 243 1 502 938 987 5 388 656 994
Transferts 1 048 076 574 998 063 860 1 248 177 673 1 438 637 108 4 732 955 215
Biens et Services 246 139 909 258 107 122 42 595 418 49 201 276 596 043 725
Indemnités 12 380 000 19 104 299 13 073 152 15 100 603 59 658 054
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 336 039 522 361 383 189 645 715 058 819 315 550 2 162 453 319
Financement Intérieur 268 039 522 284 383 189 515 049 998 653 521 189 1 720 993 898
10 RPI 268 039 522 284 383 189 515 049 998 653 521 189 1 720 993 898
Biens et Services 96 946 663 63 900 000 186 287 372 236 370 732 583 504 767
Transferts 171 092 859 220 483 189 328 762 626 417 150 457 1 137 489 131
Financement Intérieur 50 000 000 53 500 000 130 665 060 165 794 361 399 959 421
30 TVA 50 000 000 53 500 000 130 665 060 165 794 361 399 959 421
115 Gestion Fiscale 118 241 579 97 807 414 125 860 874 143 871 651 485 781 518
00 Budget Général 106 191 579 85 757 414 113 810 874 131 821 651 437 581 518
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 99 917 118 80 076 759 107 231 278 124 222 540 411 447 695
Financement Intérieur 99 917 118 80 076 759 107 231 278 124 222 540 411 447 695
10 RPI 99 917 118 80 076 759 107 231 278 124 222 540 411 447 695
Indemnités 99 917 118 80 076 759 107 231 278 124 222 540 411 447 695
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 274 461 5 680 655 6 579 596 7 599 111 26 133 823
Financement Intérieur 6 274 461 5 680 655 6 579 596 7 599 111 26 133 823
10 RPI 6 274 461 5 680 655 6 579 596 7 599 111 26 133 823
Transferts 335 293 335 293 334 533 385 575 1 390 694
Indemnités 1 100 1 100 1 161 1 341 4 702
Biens et Services 5 938 068 5 344 262 6 243 902 7 212 195 24 738 427
02 Compte particulier du Trésor 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
Financement Intérieur 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
10 RPI 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
Biens et Services 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
116 Douanes 81 574 563 73 471 590 84 688 474 94 696 267 334 430 894
00 Budget Général 59 020 423 48 599 190 63 247 334 73 255 127 244 122 074
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 55 180 322 45 124 225 59 219 644 68 603 261 228 127 452
Financement Intérieur 55 180 322 45 124 225 59 219 644 68 603 261 228 127 452
10 RPI 55 180 322 45 124 225 59 219 644 68 603 261 228 127 452
Indemnités 55 180 322 45 124 225 59 219 644 68 603 261 228 127 452
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 840 101 3 474 965 4 027 690 4 651 866 15 994 622
Financement Intérieur 3 840 101 3 474 965 4 027 690 4 651 866 15 994 622
10 RPI 3 840 101 3 474 965 4 027 690 4 651 866 15 994 622
Biens et Services 3 651 366 3 286 230 3 839 380 4 434 822 15 211 798
Transferts 188 735 188 735 188 310 217 044 782 824
02 Compte particulier du Trésor 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
Financement Intérieur 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
10 RPI 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
Indemnités 21 012 317 23 284 212 21 012 317 21 012 317 86 321 163
Biens et Services 428 823 475 188 428 823 428 823 1 761 657
117 Trésor 7 521 701 424 7 266 472 517 5 376 076 510 5 464 872 330 25 629 122 781
00 Budget Général 3 503 733 612 3 378 553 250 795 006 646 781 004 974 8 458 298 482
1 OPERATIONS COURANTES - DETTE 550 432 282 466 360 000 628 110 000 590 110 000 2 235 012 282
PUBLIQUE
Financement Intérieur 550 432 282 466 360 000 628 110 000 590 110 000 2 235 012 282
10 RPI 550 432 282 466 360 000 628 110 000 590 110 000 2 235 012 282
Biens et Services 550 432 282 466 360 000 628 110 000 590 110 000 2 235 012 282
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 112 117 498 88 927 944 120 324 761 139 390 733 460 760 936
Financement Intérieur 112 117 498 88 927 944 120 324 761 139 390 733 460 760 936
10 RPI 112 117 498 88 927 944 120 324 761 139 390 733 460 760 936
Indemnités 112 117 498 88 927 944 120 324 761 139 390 733 460 760 936
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 770 324 470 2 752 247 282 43 051 147 49 681 257 5 615 304 156
Financement Intérieur 2 770 324 470 2 752 247 282 43 051 147 49 681 257 5 615 304 156
10 RPI 2 770 324 470 2 752 247 282 43 051 147 49 681 257 5 615 304 156
Indemnités 1 822 391 1 822 391 1 924 425 2 222 875 7 792 082
Transferts 18 678 141 1 626 561 18 636 095 21 479 740 60 420 537
Biens et Services 2 749 823 938 2 748 798 330 22 490 627 25 978 642 5 547 091 537
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 70 859 362 71 018 024 3 520 738 1 822 984 147 221 108
Financement Intérieur 747 692 0 1 436 722 1 822 984 4 007 398
Biens et Services 747 692 0 1 436 722 1 822 984 4 007 398
Financement Extérieur 69 412 170 68 705 524 2 084 016 0 140 201 710
Biens et Services 69 412 170 68 705 524 2 084 016 0 140 201 710
02 Compte particulier du Trésor 684 933 238 691 597 555 340 303 548 177 942 016 1 894 776 357
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 385 998 704 384 068 184 16 322 394 16 322 394 802 711 676
Financement Intérieur 385 998 704 384 068 184 16 322 394 16 322 394 802 711 676
10 RPI 385 998 704 384 068 184 16 322 394 16 322 394 802 711 676
Transferts 1 230 579 1 530 579 1 230 579 1 230 579 5 222 316
Indemnités 9 120 0 9 120 9 120 27 360
Biens et Services 384 759 005 382 537 605 15 082 695 15 082 695 797 462 000
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 298 934 534 307 529 371 323 981 154 161 619 622 1 092 064 681
Financement Extérieur 298 934 534 307 529 371 323 981 154 161 619 622 1 092 064 681
70 EE 298 934 534 307 529 371 323 981 154 161 619 622 1 092 064 681
Bilan 298 934 534 307 529 371 323 981 154 161 619 622 1 092 064 681
06 Dette Publique 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
7 OPERATIONS DE FINANCEMENT 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
Financement Intérieur 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
10 RPI 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
Bilan 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
129 Contrôle Budgetaire et Financière 31 951 431 26 171 113 34 242 204 39 659 990 132 024 738
00 Budget Général 31 951 431 26 171 113 34 242 204 39 659 990 132 024 738
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 29 676 590 24 077 639 31 848 977 36 895 589 122 498 795
Financement Intérieur 29 676 590 24 077 639 31 848 977 36 895 589 122 498 795
10 RPI 29 676 590 24 077 639 31 848 977 36 895 589 122 498 795
Indemnités 29 676 590 24 077 639 31 848 977 36 895 589 122 498 795
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 274 841 2 093 474 2 393 227 2 764 401 9 525 943
Financement Intérieur 2 274 841 2 093 474 2 393 227 2 764 401 9 525 943
10 RPI 2 274 841 2 093 474 2 393 227 2 764 401 9 525 943
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat 1 031 389 730 1 024 497 088 1 043 580 676 1 066 493 664 4 165 961 158
00 Budget Général 132 789 730 113 297 088 144 980 676 167 893 664 558 961 158
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 119 901 969 100 029 221 128 679 068 149 068 829 497 679 087
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
Financement Intérieur 119 901 969 100 029 221 128 679 068 149 068 829 497 679 087
10 RPI 119 901 969 100 029 221 128 679 068 149 068 829 497 679 087
Indemnités 119 901 969 100 029 221 128 679 068 149 068 829 497 679 087
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 12 887 761 13 267 867 16 301 608 18 824 835 61 282 071
Financement Intérieur 12 887 761 13 267 867 16 301 608 18 824 835 61 282 071
10 RPI 12 887 761 13 267 867 16 301 608 18 824 835 61 282 071
Biens et Services 10 921 275 11 301 381 14 339 564 16 563 408 53 125 628
Transferts 1 966 486 1 966 486 1 962 044 2 261 427 8 156 443
02 Compte particulier du Trésor 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
Financement Intérieur 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
10 RPI 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
Transferts 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
803 Action sociale et développement 815 814 734 533 857 842 990 886 3 399 075
00 Budget Général 815 814 734 533 857 842 990 886 3 399 075
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 815 814 734 533 857 842 990 886 3 399 075
Financement Intérieur 815 814 734 533 857 842 990 886 3 399 075
10 RPI 815 814 734 533 857 842 990 886 3 399 075
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE 33 928 787 29 353 471 36 369 565 42 127 128 141 778 951
014 Administration et Coordination 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
00 Budget Général 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
Financement Intérieur 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
10 RPI 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
Indemnités 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
604 Economie 1 108 858 1 024 337 1 152 267 1 330 324 4 615 786
00 Budget Général 1 108 858 1 024 337 1 152 267 1 330 324 4 615 786
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 108 858 1 024 337 1 152 267 1 330 324 4 615 786
Financement Intérieur 1 108 858 1 024 337 1 152 267 1 330 324 4 615 786
10 RPI 1 108 858 1 024 337 1 152 267 1 330 324 4 615 786
Transferts 253 669 253 669 253 089 291 696 1 052 123
Biens et Services 845 189 760 668 888 619 1 026 431 3 520 907
Indemnités 10 000 10 000 10 559 12 197 42 756
612 Planification 236 000 212 400 248 148 286 634 983 182
00 Budget Général 236 000 212 400 248 148 286 634 983 182
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 236 000 212 400 248 148 286 634 983 182
Financement Intérieur 236 000 212 400 248 148 286 634 983 182
10 RPI 236 000 212 400 248 148 286 634 983 182
Biens et Services 236 000 212 400 248 148 286 634 983 182
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 184 597 158 192 325 262 201 490 908 234 324 050 812 737 378
150 SECURITE PUBLIQUE 184 597 158 192 325 262 201 490 908 234 324 050 812 737 378
036 Administration et Coordination 166 083 161 175 459 494 180 776 104 210 071 612 732 390 371
00 Budget Général 166 083 161 175 459 494 180 776 104 210 071 612 732 390 371
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 157 143 142 166 944 819 168 646 372 195 369 134 688 103 467
Financement Intérieur 157 143 142 166 944 819 168 646 372 195 369 134 688 103 467
10 RPI 157 143 142 166 944 819 168 646 372 195 369 134 688 103 467
Indemnités 157 143 142 166 944 819 168 646 372 195 369 134 688 103 467
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 770 019 5 344 675 6 038 436 6 973 538 24 126 668
Financement Intérieur 5 770 019 5 344 675 6 038 436 6 973 538 24 126 668
10 RPI 5 770 019 5 344 675 6 038 436 6 973 538 24 126 668
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 3 170 000 3 170 000 6 091 296 7 728 940 20 160 236
Financement Intérieur 3 170 000 3 170 000 6 091 296 7 728 940 20 160 236
10 RPI 3 170 000 3 170 000 6 091 296 7 728 940 20 160 236
Biens et Services 3 170 000 3 170 000 6 091 296 7 728 940 20 160 236
120 Securité publique 4 893 294 4 719 834 6 450 355 7 778 579 23 842 062
00 Budget Général 4 893 294 4 719 834 6 450 355 7 778 579 23 842 062
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 393 294 3 219 834 3 568 038 4 121 351 14 302 517
Financement Intérieur 3 393 294 3 219 834 3 568 038 4 121 351 14 302 517
10 RPI 3 393 294 3 219 834 3 568 038 4 121 351 14 302 517
Biens et Services 3 393 294 3 219 834 3 568 038 4 121 351 14 302 517
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 500 000 1 500 000 2 882 317 3 657 228 9 539 545
Financement Intérieur 1 500 000 1 500 000 2 882 317 3 657 228 9 539 545
10 RPI 1 500 000 1 500 000 2 882 317 3 657 228 9 539 545
Biens et Services 1 500 000 1 500 000 2 882 317 3 657 228 9 539 545
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux 7 502 000 6 516 000 7 888 499 9 111 869 31 018 368
00 Budget Général 7 502 000 6 516 000 7 888 499 9 111 869 31 018 368
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 502 000 6 516 000 7 888 499 9 111 869 31 018 368
Financement Intérieur 7 502 000 6 516 000 7 888 499 9 111 869 31 018 368
10 RPI 7 502 000 6 516 000 7 888 499 9 111 869 31 018 368
Biens et Services 7 502 000 6 516 000 7 888 499 9 111 869 31 018 368
137 Formation et réforme 6 118 703 5 629 934 6 375 950 7 361 990 25 486 577
00 Budget Général 6 118 703 5 629 934 6 375 950 7 361 990 25 486 577
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 118 703 5 629 934 6 375 950 7 361 990 25 486 577
Financement Intérieur 6 118 703 5 629 934 6 375 950 7 361 990 25 486 577
10 RPI 6 118 703 5 629 934 6 375 950 7 361 990 25 486 577
Transferts 1 106 400 1 106 400 1 103 910 1 272 356 4 589 066
Indemnités 340 800 340 800 359 881 415 692 1 457 173
Biens et Services 4 671 503 4 182 734 4 912 159 5 673 942 19 440 338
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
39 MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION, DU 170 490 563 144 727 358 266 945 977 262 568 214 844 732 112
COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
340 INDUSTRIE 112 762 892 105 484 499 161 228 871 146 345 934 525 822 196
051 Administration et Coordination 9 495 580 9 754 860 10 095 356 11 679 425 41 025 221
00 Budget Général 9 495 580 9 754 860 10 095 356 11 679 425 41 025 221
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 5 257 624 5 747 309 5 642 500 6 536 572 23 184 005
Financement Intérieur 5 257 624 5 747 309 5 642 500 6 536 572 23 184 005
10 RPI 5 257 624 5 747 309 5 642 500 6 536 572 23 184 005
Indemnités 5 257 624 5 747 309 5 642 500 6 536 572 23 184 005
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 237 956 4 007 551 4 452 856 5 142 853 17 841 216
Financement Intérieur 4 237 956 4 007 551 4 452 856 5 142 853 17 841 216
10 RPI 4 237 956 4 007 551 4 452 856 5 142 853 17 841 216
Indemnités 1 730 840 1 730 840 1 827 748 2 111 205 7 400 633
Biens et Services 2 301 416 2 071 011 2 419 880 2 795 116 9 587 423
Transferts 205 700 205 700 205 228 236 532 853 160
605 Industrie 103 224 982 95 690 082 151 089 008 134 615 098 484 619 170
00 Budget Général 103 224 982 95 690 082 151 089 008 134 615 098 484 619 170
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 133 414 125 173 140 279 162 036 560 902
Financement Intérieur 133 414 125 173 140 279 162 036 560 902
10 RPI 133 414 125 173 140 279 162 036 560 902
Biens et Services 133 414 125 173 140 279 162 036 560 902
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 103 091 568 95 564 909 150 948 729 134 453 062 484 058 268
Financement Intérieur 4 025 000 1 525 000 7 734 218 9 813 563 23 097 781
10 RPI 4 025 000 1 525 000 7 734 218 9 813 563 23 097 781
Biens et Services 4 025 000 1 525 000 7 734 218 9 813 563 23 097 781
Financement Intérieur 548 000 0 1 052 997 1 336 097 2 937 094
Biens et Services 548 000 0 1 052 997 1 336 097 2 937 094
Financement Intérieur 7 140 148 0 13 720 104 17 408 760 38 269 012
Biens et Services 7 140 148 0 13 720 104 17 408 760 38 269 012
Financement Extérieur 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
60 SUB 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
Biens et Services 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
Financement Extérieur 34 482 420 34 131 909 42 451 410 37 565 642 148 631 381
70 EE 34 482 420 34 131 909 42 451 410 37 565 642 148 631 381
Biens et Services 34 482 420 34 131 909 42 451 410 37 565 642 148 631 381
621 Développement du Secteur Privé 42 330 39 557 44 507 51 411 177 805
00 Budget Général 42 330 39 557 44 507 51 411 177 805
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 42 330 39 557 44 507 51 411 177 805
360 COMMERCE 57 727 671 39 242 859 105 717 106 116 222 280 318 909 916
037 Administration et Coordination 42 982 338 32 614 042 43 614 112 50 329 325 169 539 817
00 Budget Général 42 982 338 32 614 042 43 614 112 50 329 325 169 539 817
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 9 424 594 9 649 716 10 114 501 11 717 180 40 905 991
Financement Intérieur 9 424 594 9 649 716 10 114 501 11 717 180 40 905 991
10 RPI 9 424 594 9 649 716 10 114 501 11 717 180 40 905 991
Indemnités 9 424 594 9 649 716 10 114 501 11 717 180 40 905 991
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 33 557 744 22 964 326 33 499 611 38 612 145 128 633 826
Financement Intérieur 33 557 744 22 964 326 33 499 611 38 612 145 128 633 826
10 RPI 33 557 744 22 964 326 33 499 611 38 612 145 128 633 826
Biens et Services 323 690 286 072 340 353 393 137 1 343 252
Transferts 33 234 054 22 678 254 33 159 258 38 219 008 127 290 574
614 Commerce Intérieur 780 872 773 073 824 225 952 048 3 330 218
00 Budget Général 780 872 773 073 824 225 952 048 3 330 218
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 780 872 773 073 824 225 952 048 3 330 218
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
Financement Intérieur 780 872 773 073 824 225 952 048 3 330 218
10 RPI 780 872 773 073 824 225 952 048 3 330 218
615 Commerce Extérieur 13 964 461 5 855 744 61 278 769 64 940 907 146 039 881
00 Budget Général 13 964 461 5 855 744 61 278 769 64 940 907 146 039 881
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 118 278 105 114 124 361 143 648 491 401
Financement Intérieur 118 278 105 114 124 361 143 648 491 401
10 RPI 118 278 105 114 124 361 143 648 491 401
Biens et Services 118 278 105 114 124 361 143 648 491 401
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 13 846 183 5 750 630 61 154 408 64 797 259 145 548 480
Financement Intérieur 175 306 0 336 848 427 411 939 565
Biens et Services 175 306 0 336 848 427 411 939 565
Financement Intérieur 1 543 178 0 2 965 271 3 762 490 8 270 939
Biens et Services 1 543 178 0 2 965 271 3 762 490 8 270 939
Financement Extérieur 9 127 699 2 750 630 57 852 289 60 607 358 130 337 976
70 EE 9 127 699 2 750 630 57 852 289 60 607 358 130 337 976
Biens et Services 9 127 699 2 750 630 57 852 289 60 607 358 130 337 976
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
68 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU 259 921 282 253 493 360 256 375 819 329 471 288 1 099 261 749
TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 24 486 471 11 856 195 34 953 006 41 738 817 113 034 489
018 Administration et Coordination 617 167 574 715 645 879 745 917 2 583 678
00 Budget Général 617 167 574 715 645 879 745 917 2 583 678
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 617 167 574 715 645 879 745 917 2 583 678
Financement Intérieur 617 167 574 715 645 879 745 917 2 583 678
10 RPI 617 167 574 715 645 879 745 917 2 583 678
409 Domaine et sécurisation foncière 23 869 304 11 281 480 34 307 127 40 992 900 110 450 811
00 Budget Général 23 869 304 11 281 480 34 307 127 40 992 900 110 450 811
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 23 869 304 11 281 480 34 307 127 40 992 900 110 450 811
Financement Intérieur 16 313 104 4 225 280 31 346 355 39 773 824 91 658 563
10 RPI 16 313 104 4 225 280 31 346 355 39 773 824 91 658 563
Biens et Services 16 313 104 4 225 280 31 346 355 39 773 824 91 658 563
Financement Intérieur 500 000 0 960 772 1 219 076 2 679 848
Biens et Services 500 000 0 960 772 1 219 076 2 679 848
Financement Extérieur 7 056 200 7 056 200 2 000 000 0 16 112 400
Biens et Services 7 056 200 7 056 200 2 000 000 0 16 112 400
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 235 434 811 241 637 165 221 422 813 287 732 471 986 227 260
021 Administration et Coordination 23 042 463 25 885 459 24 549 468 28 420 545 101 897 935
00 Budget Général 23 042 463 25 885 459 24 549 468 28 420 545 101 897 935
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 18 762 176 21 881 901 20 135 612 23 326 184 84 105 873
Financement Intérieur 18 762 176 21 881 901 20 135 612 23 326 184 84 105 873
10 RPI 18 762 176 21 881 901 20 135 612 23 326 184 84 105 873
Indemnités 18 762 176 21 881 901 20 135 612 23 326 184 84 105 873
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 280 287 4 003 558 4 413 856 5 094 361 17 792 062
Financement Intérieur 4 280 287 4 003 558 4 413 856 5 094 361 17 792 062
10 RPI 4 280 287 4 003 558 4 413 856 5 094 361 17 792 062
Biens et Services 2 629 646 2 352 917 2 764 962 3 193 786 10 941 311
Indemnités 34 000 34 000 35 903 41 471 145 374
Transferts 1 616 641 1 616 641 1 612 991 1 859 104 6 705 377
207 Aménagement et équipement des villes 212 392 348 215 751 706 196 873 345 259 311 926 884 329 325
00 Budget Général 212 392 348 215 751 706 196 873 345 259 311 926 884 329 325
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 212 392 348 215 751 706 196 873 345 259 311 926 884 329 325
Financement Intérieur 17 873 530 1 132 097 34 344 786 43 578 383 96 928 796
10 RPI 17 873 530 1 132 097 34 344 786 43 578 383 96 928 796
Biens et Services 3 555 916 1 132 097 6 832 848 8 669 859 20 190 720
Transferts 14 317 614 0 27 511 938 34 908 524 76 738 076
Financement Intérieur 500 000 0 960 772 1 219 076 2 679 848
Biens et Services 500 000 0 960 772 1 219 076 2 679 848
Financement Intérieur 750 000 0 1 441 158 1 828 614 4 019 772
Biens et Services 750 000 0 1 441 158 1 828 614 4 019 772
Financement Extérieur 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
60 SUB 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
Biens et Services 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
Financement Extérieur 172 998 818 194 349 609 153 226 629 211 528 853 732 103 909
70 EE 172 998 818 194 349 609 153 226 629 211 528 853 732 103 909
Biens et Services 164 473 223 183 824 014 143 848 474 202 665 846 694 811 557
Transferts 8 525 595 10 525 595 9 378 155 8 863 007 37 292 352
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
32 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA 29 202 482 28 095 264 35 360 812 42 001 602 134 660 160
FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS
SOCIALES
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 337 620 280 791 354 978 410 022 1 383 411
824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail 76 900 67 900 80 855 93 391 319 046
00 Budget Général 76 900 67 900 80 855 93 391 319 046
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 76 900 67 900 80 855 93 391 319 046
826 Promotion de l'inspection et de l'administration du 260 720 212 891 274 123 316 631 1 064 365
Travail
00 Budget Général 260 720 212 891 274 123 316 631 1 064 365
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 260 720 212 891 274 123 316 631 1 064 365
Financement Intérieur 260 720 212 891 274 123 316 631 1 064 365
10 RPI 260 720 212 891 274 123 316 631 1 064 365
Biens et Services 250 720 202 891 263 564 304 434 1 021 609
Indemnités 10 000 10 000 10 559 12 197 42 756
320 FONCTION PUBLIQUE 28 530 437 27 553 268 34 654 267 41 185 489 131 923 461
015 Administration et Coordination 28 134 557 27 204 621 34 237 691 40 704 311 130 281 180
00 Budget Général 28 134 557 27 204 621 34 237 691 40 704 311 130 281 180
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 19 075 144 20 286 317 20 471 490 23 715 282 83 548 233
Financement Intérieur 19 075 144 20 286 317 20 471 490 23 715 282 83 548 233
10 RPI 19 075 144 20 286 317 20 471 490 23 715 282 83 548 233
Indemnités 19 075 144 20 286 317 20 471 490 23 715 282 83 548 233
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 059 413 3 675 104 4 158 476 4 798 268 16 691 261
Financement Intérieur 4 059 413 3 675 104 4 158 476 4 798 268 16 691 261
10 RPI 4 059 413 3 675 104 4 158 476 4 798 268 16 691 261
Transferts 2 053 143 1 779 143 2 048 511 2 361 078 8 241 875
Biens et Services 1 902 980 1 792 671 2 000 895 2 311 205 8 007 751
Indemnités 103 290 103 290 109 070 125 985 441 635
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 5 000 000 3 243 200 9 607 725 12 190 761 30 041 686
Financement Intérieur 5 000 000 3 243 200 9 607 725 12 190 761 30 041 686
10 RPI 5 000 000 3 243 200 9 607 725 12 190 761 30 041 686
Biens et Services 5 000 000 3 243 200 9 607 725 12 190 761 30 041 686
131 Promouvoir une fonction publique professionnelle 360 080 315 847 378 936 437 702 1 492 565
moderne, intègre et centrée sur le service public
00 Budget Général 360 080 315 847 378 936 437 702 1 492 565
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 360 080 315 847 378 936 437 702 1 492 565
Financement Intérieur 360 080 315 847 378 936 437 702 1 492 565
10 RPI 360 080 315 847 378 936 437 702 1 492 565
Biens et Services 275 080 230 847 289 178 334 024 1 129 129
Indemnités 85 000 85 000 89 758 103 678 363 436
330 EMPLOI 334 425 261 205 351 567 406 091 1 353 288
607 Promouvoir la croissance economique par l'emploi 334 425 261 205 351 567 406 091 1 353 288
décent
00 Budget Général 334 425 261 205 351 567 406 091 1 353 288
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 334 425 261 205 351 567 406 091 1 353 288
Financement Intérieur 334 425 261 205 351 567 406 091 1 353 288
10 RPI 334 425 261 205 351 567 406 091 1 353 288
Biens et Services 334 425 261 205 351 567 406 091 1 353 288
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
35 MINISTERE DU TOURISME 11 843 832 10 233 400 14 518 500 17 014 127 53 609 859
350 TOURISME 11 843 832 10 233 400 14 518 500 17 014 127 53 609 859
040 Administration et Coordination 5 120 313 5 733 720 5 457 287 6 314 328 22 625 648
00 Budget Général 5 120 313 5 733 720 5 457 287 6 314 328 22 625 648
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 3 086 102 3 827 245 3 312 014 3 836 815 14 062 176
Financement Intérieur 3 086 102 3 827 245 3 312 014 3 836 815 14 062 176
10 RPI 3 086 102 3 827 245 3 312 014 3 836 815 14 062 176
Indemnités 3 086 102 3 827 245 3 312 014 3 836 815 14 062 176
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 034 211 1 906 475 2 145 273 2 477 513 8 563 472
Financement Intérieur 2 034 211 1 906 475 2 145 273 2 477 513 8 563 472
10 RPI 2 034 211 1 906 475 2 145 273 2 477 513 8 563 472
Biens et Services 1 846 538 1 749 306 1 941 643 2 242 748 7 780 235
Indemnités 24 319 24 319 25 679 29 663 103 980
Transferts 163 354 132 850 177 951 205 102 679 257
618 Administration, normalisation et formalisation du 6 723 519 4 499 680 9 061 213 10 699 799 30 984 211
secteur tourisme
00 Budget Général 6 723 519 4 499 680 9 061 213 10 699 799 30 984 211
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 223 519 1 981 680 2 257 352 2 604 420 9 066 971
Financement Intérieur 2 223 519 1 981 680 2 257 352 2 604 420 9 066 971
10 RPI 2 223 519 1 981 680 2 257 352 2 604 420 9 066 971
Biens et Services 1 002 175 814 536 1 053 733 1 217 148 4 087 592
Transferts 1 221 344 1 167 144 1 203 619 1 387 272 4 979 379
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 4 500 000 2 518 000 6 803 861 8 095 379 21 917 240
Financement Intérieur 2 318 240 518 000 4 454 602 5 652 222 12 943 064
10 RPI 2 318 240 518 000 4 454 602 5 652 222 12 943 064
Biens et Services 2 318 240 518 000 4 454 602 5 652 222 12 943 064
Financement Intérieur 131 760 0 253 182 321 250 706 192
Biens et Services 131 760 0 253 182 321 250 706 192
Financement Extérieur 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
60 SUB 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
Biens et Services 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
84 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 314 303 141 255 311 526 344 620 016 418 641 453 1 332 876 136
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 310 522 131 230 706 994 340 820 726 414 382 788 1 296 432 639
028 Administration et Coordination 279 978 634 215 317 981 290 418 669 335 211 056 1 120 926 340
00 Budget Général 279 084 861 213 531 800 289 524 896 334 317 283 1 116 458 840
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 145 715 829 134 299 652 156 237 927 180 681 454 616 934 862
Financement Intérieur 145 715 829 134 299 652 156 237 927 180 681 454 616 934 862
10 RPI 145 715 829 134 299 652 156 237 927 180 681 454 616 934 862
Indemnités 145 715 829 134 299 652 156 237 927 180 681 454 616 934 862
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 133 369 032 79 232 148 133 286 969 153 635 829 499 523 978
Financement Intérieur 133 369 032 79 232 148 133 286 969 153 635 829 499 523 978
10 RPI 133 369 032 79 232 148 133 286 969 153 635 829 499 523 978
Biens et Services 4 015 990 3 497 537 4 222 788 4 877 648 16 613 963
Transferts 129 316 322 75 697 891 129 025 406 148 713 393 482 753 012
Indemnités 36 720 36 720 38 775 44 788 157 003
02 Compte particulier du Trésor 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
Financement Intérieur 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
10 RPI 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
Biens et Services 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
310 Enseignement Supérieur 30 543 497 15 389 013 50 402 057 79 171 732 175 506 299
00 Budget Général 27 983 940 12 925 154 47 842 500 76 612 175 165 363 769
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 480 602 1 437 395 1 557 969 1 799 576 6 275 542
Financement Intérieur 1 480 602 1 437 395 1 557 969 1 799 576 6 275 542
10 RPI 1 480 602 1 437 395 1 557 969 1 799 576 6 275 542
Biens et Services 1 230 410 1 187 203 1 293 769 1 494 403 5 205 785
Indemnités 250 192 250 192 264 200 305 173 1 069 757
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 26 503 338 11 487 759 46 284 531 74 812 599 159 088 227
Financement Intérieur 20 838 783 9 480 000 40 042 659 50 808 128 121 169 570
10 RPI 20 838 783 9 480 000 40 042 659 50 808 128 121 169 570
Biens et Services 20 838 783 9 480 000 40 042 659 50 808 128 121 169 570
Financement Intérieur 100 000 0 192 154 243 815 535 969
Biens et Services 100 000 0 192 154 243 815 535 969
Financement Intérieur 371 908 0 714 637 906 768 1 993 313
Biens et Services 371 908 0 714 637 906 768 1 993 313
Financement Extérieur 5 192 647 2 007 759 5 335 081 22 853 888 35 389 375
70 EE 5 192 647 2 007 759 5 335 081 22 853 888 35 389 375
Biens et Services 5 192 647 2 007 759 5 335 081 22 853 888 35 389 375
02 Compte particulier du Trésor 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
Financement Intérieur 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
10 RPI 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
Biens et Services 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 3 781 010 24 604 532 3 799 290 4 258 665 36 443 497
050 Administration et Coordination 2 665 500 24 333 242 2 667 373 3 074 767 32 740 882
00 Budget Général 2 665 500 24 333 242 2 667 373 3 074 767 32 740 882
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 0 21 629 742 0 0 21 629 742
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 665 500 2 703 500 2 667 373 3 074 767 11 111 140
Financement Intérieur 2 665 500 2 703 500 2 667 373 3 074 767 11 111 140
10 RPI 2 665 500 2 703 500 2 667 373 3 074 767 11 111 140
Transferts 2 519 000 2 519 000 2 513 330 2 896 834 10 448 164
Biens et Services 146 500 184 500 154 043 177 933 662 976
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
311 Recherche Scientifique 1 115 510 271 290 1 131 917 1 183 898 3 702 615
00 Budget Général 318 800 271 290 335 207 387 188 1 312 485
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 318 800 271 290 335 207 387 188 1 312 485
Financement Intérieur 318 800 271 290 335 207 387 188 1 312 485
10 RPI 318 800 271 290 335 207 387 188 1 312 485
Biens et Services 318 800 271 290 335 207 387 188 1 312 485
02 Compte particulier du Trésor 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
Financement Intérieur 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
Biens et Services 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 199 437 156 99 166 977 307 942 506 366 327 476 972 874 115
DEVELOPPEMENT DURABLE
440 ENVIRONNEMENT 199 437 156 99 166 977 307 942 506 366 327 476 972 874 115
017 Administration et Coordination 23 720 176 24 801 049 25 061 800 28 995 567 102 578 592
00 Budget Général 23 720 176 24 801 049 25 061 800 28 995 567 102 578 592
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 15 958 801 17 532 516 17 127 023 19 840 881 70 459 221
Financement Intérieur 15 958 801 17 532 516 17 127 023 19 840 881 70 459 221
10 RPI 15 958 801 17 532 516 17 127 023 19 840 881 70 459 221
Indemnités 15 958 801 17 532 516 17 127 023 19 840 881 70 459 221
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 761 375 7 268 533 7 934 777 9 154 686 32 119 371
Financement Intérieur 7 761 375 7 268 533 7 934 777 9 154 686 32 119 371
10 RPI 7 761 375 7 268 533 7 934 777 9 154 686 32 119 371
Biens et Services 2 748 982 2 387 000 2 890 560 3 338 816 11 365 358
Indemnités 740 386 740 386 781 825 903 080 3 165 677
Transferts 4 272 007 4 141 147 4 262 392 4 912 790 17 588 336
701 Gestion durable des ressources naturelles 175 447 980 70 361 928 282 597 855 337 005 199 865 412 962
00 Budget Général 167 647 980 62 561 928 274 797 855 329 205 199 834 212 962
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 897 318 5 376 450 6 191 982 7 151 765 24 617 515
Financement Intérieur 5 897 318 5 376 450 6 191 982 7 151 765 24 617 515
10 RPI 5 897 318 5 376 450 6 191 982 7 151 765 24 617 515
Transferts 167 800 144 700 167 414 192 943 672 857
Biens et Services 5 729 518 5 231 750 6 024 568 6 958 822 23 944 658
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 161 750 662 57 185 478 268 605 873 322 053 434 809 595 447
Financement Intérieur 100 204 000 538 999 192 546 493 244 312 616 537 602 108
10 RPI 100 204 000 538 999 192 546 493 244 312 616 537 602 108
Biens et Services 100 204 000 538 999 192 546 493 244 312 616 537 602 108
Financement Intérieur 2 574 513 60 018 4 947 016 6 277 041 13 858 588
20 DTI 2 574 513 60 018 4 947 016 6 277 041 13 858 588
Biens et Services 2 574 513 60 018 4 947 016 6 277 041 13 858 588
Financement Intérieur 2 365 864 0 4 546 094 5 768 300 12 680 258
Biens et Services 2 365 864 0 4 546 094 5 768 300 12 680 258
Financement Extérieur 54 656 000 54 656 000 50 672 000 35 946 000 195 930 000
60 SUB 54 656 000 54 656 000 50 672 000 35 946 000 195 930 000
Financement Extérieur 1 950 285 1 930 461 15 894 270 29 749 477 49 524 493
70 EE 1 950 285 1 930 461 15 894 270 29 749 477 49 524 493
Biens et Services 1 950 285 1 930 461 15 894 270 29 749 477 49 524 493
02 Compte particulier du Trésor 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
Financement Intérieur 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
10 RPI 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
Indemnités 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000
Biens et Services 1 460 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000 5 840 000
Transferts 6 240 000 6 240 000 6 240 000 6 240 000 24 960 000
704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes 269 000 4 004 000 282 851 326 710 4 882 561
malagasy
00 Budget Général 269 000 4 004 000 282 851 326 710 4 882 561
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 269 000 254 000 282 851 326 710 1 132 561
Financement Intérieur 269 000 254 000 282 851 326 710 1 132 561
10 RPI 269 000 254 000 282 851 326 710 1 132 561
Biens et Services 269 000 254 000 282 851 326 710 1 132 561
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 1 550 491 476 1 598 702 476 1 693 728 575 1 845 344 499 6 688 267 026
812 EDUCATION 1 550 491 476 1 598 702 476 1 693 728 575 1 845 344 499 6 688 267 026
067 Administration et coordination 1 008 621 039 1 118 827 900 1 081 743 743 1 252 468 525 4 461 661 207
00 Budget Général 1 005 626 246 1 103 285 454 1 078 748 950 1 249 473 732 4 437 134 382
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 990 965 596 1 091 113 439 1 063 458 288 1 231 817 528 4 377 354 851
Financement Intérieur 990 965 596 1 091 113 439 1 063 458 288 1 231 817 528 4 377 354 851
10 RPI 990 965 596 1 091 113 439 1 063 458 288 1 231 817 528 4 377 354 851
Indemnités 990 965 596 1 091 113 439 1 063 458 288 1 231 817 528 4 377 354 851
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 14 660 650 12 172 015 15 290 662 17 656 204 59 779 531
Financement Intérieur 14 660 650 12 172 015 15 290 662 17 656 204 59 779 531
10 RPI 14 660 650 12 172 015 15 290 662 17 656 204 59 779 531
Biens et Services 12 277 418 10 467 445 12 909 158 14 911 151 50 565 172
Transferts 2 320 612 1 641 950 2 315 380 2 668 673 8 946 615
Indemnités 62 620 62 620 66 124 76 380 267 744
02 Compte particulier du Trésor 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
Financement Intérieur 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
10 RPI 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
Biens et Services 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
313 Education préscolaire 8 530 380 5 735 738 8 511 463 9 810 234 32 587 815
00 Budget Général 8 530 380 5 735 738 8 511 463 9 810 234 32 587 815
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 530 380 5 735 738 8 511 463 9 810 234 32 587 815
Financement Intérieur 8 530 380 5 735 738 8 511 463 9 810 234 32 587 815
10 RPI 8 530 380 5 735 738 8 511 463 9 810 234 32 587 815
314 Education fondamentale de 9 ans 522 329 138 463 016 696 592 461 569 570 610 614 2 148 418 017
00 Budget Général 512 408 947 448 020 999 582 541 378 560 690 423 2 103 661 747
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 196 455 763 173 754 971 199 667 265 230 305 265 800 183 264
Financement Intérieur 196 455 763 173 754 971 199 667 265 230 305 265 800 183 264
10 RPI 196 455 763 173 754 971 199 667 265 230 305 265 800 183 264
Indemnités 35 926 877 35 926 877 37 938 293 43 821 975 153 614 022
Transferts 131 487 244 108 380 906 131 191 433 151 209 935 522 269 518
Biens et Services 29 041 642 29 447 188 30 537 539 35 273 355 124 299 724
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 315 953 184 274 266 028 382 874 113 330 385 158 1 303 478 483
Financement Intérieur 72 000 000 67 369 033 138 351 240 175 546 970 453 267 243
10 RPI 72 000 000 67 369 033 138 351 240 175 546 970 453 267 243
Biens et Services 72 000 000 67 369 033 138 351 240 175 546 970 453 267 243
Financement Intérieur 9 107 449 0 17 500 369 22 205 344 48 813 162
Biens et Services 9 107 449 0 17 500 369 22 205 344 48 813 162
Financement Intérieur 11 216 012 0 21 552 069 27 346 344 60 114 425
Biens et Services 11 216 012 0 21 552 069 27 346 344 60 114 425
Financement Extérieur 188 870 000 172 484 000 128 396 200 105 286 500 595 036 700
60 SUB 188 870 000 172 484 000 128 396 200 105 286 500 595 036 700
Biens et Services 188 870 000 172 484 000 128 396 200 105 286 500 595 036 700
Financement Extérieur 34 759 723 34 412 995 77 074 235 0 146 246 953
02 Compte particulier du Trésor 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
Financement Intérieur 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
10 RPI 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
Biens et Services 4 228 037 8 030 727 4 228 037 4 228 037 20 714 838
Transferts 5 692 154 6 964 970 5 692 154 5 692 154 24 041 432
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
315 Education non formelle 488 433 342 854 492 083 567 398 1 890 768
00 Budget Général 488 433 342 854 492 083 567 398 1 890 768
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 488 433 342 854 492 083 567 398 1 890 768
Financement Intérieur 488 433 342 854 492 083 567 398 1 890 768
10 RPI 488 433 342 854 492 083 567 398 1 890 768
Transferts 400 000 268 000 399 100 459 998 1 527 098
Biens et Services 88 433 74 854 92 983 107 400 363 670
316 Enseignement secondaire générale 10 522 486 10 779 288 10 519 717 11 887 728 43 709 219
00 Budget Général 8 962 561 8 702 837 8 959 792 10 327 803 36 952 993
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 962 561 8 702 837 8 959 792 10 327 803 36 952 993
Financement Intérieur 8 962 561 8 702 837 8 959 792 10 327 803 36 952 993
10 RPI 8 962 561 8 702 837 8 959 792 10 327 803 36 952 993
Transferts 8 638 750 8 431 700 8 619 311 9 934 524 35 624 285
Biens et Services 323 811 271 137 340 481 393 279 1 328 708
02 Compte particulier du Trésor 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
Financement Intérieur 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
10 RPI 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
Biens et Services 1 559 925 2 076 451 1 559 925 1 559 925 6 756 226
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
67 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 70 691 589 48 303 613 178 826 821 405 707 313 703 529 336
METEOROLOGIE
630 TRANSPORT 70 055 489 47 779 613 178 168 870 404 947 860 700 951 832
022 Administration et Coordination 7 628 227 7 054 420 8 136 700 9 418 130 32 237 477
00 Budget Général 7 628 227 7 054 420 8 136 700 9 418 130 32 237 477
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 5 481 365 4 942 558 5 882 614 6 814 727 23 121 264
Financement Intérieur 5 481 365 4 942 558 5 882 614 6 814 727 23 121 264
10 RPI 5 481 365 4 942 558 5 882 614 6 814 727 23 121 264
Indemnités 5 481 365 4 942 558 5 882 614 6 814 727 23 121 264
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 146 862 2 111 862 2 254 086 2 603 403 9 116 213
Financement Intérieur 2 146 862 2 111 862 2 254 086 2 603 403 9 116 213
10 RPI 2 146 862 2 111 862 2 254 086 2 603 403 9 116 213
208 Transports Routier et Ferroviaire 52 937 724 37 857 001 104 706 234 221 113 273 416 614 232
00 Budget Général 52 937 724 37 857 001 104 706 234 221 113 273 416 614 232
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 183 724 2 011 001 2 215 340 2 555 108 8 965 173
Financement Intérieur 2 183 724 2 011 001 2 215 340 2 555 108 8 965 173
10 RPI 2 183 724 2 011 001 2 215 340 2 555 108 8 965 173
Indemnités 152 198 152 198 160 719 185 644 650 759
Biens et Services 515 700 460 300 542 211 626 287 2 144 498
Transferts 1 515 826 1 398 503 1 512 410 1 743 177 6 169 916
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 50 754 000 35 846 000 102 490 894 218 558 165 407 649 059
Financement Intérieur 48 600 000 34 200 000 93 387 087 118 494 205 294 681 292
10 RPI 48 600 000 34 200 000 93 387 087 118 494 205 294 681 292
Transferts 48 600 000 34 200 000 93 387 087 118 494 205 294 681 292
Financement Intérieur 290 000 0 557 248 707 063 1 554 311
Biens et Services 290 000 0 557 248 707 063 1 554 311
Financement Intérieur 218 000 0 418 896 531 516 1 168 412
Biens et Services 218 000 0 418 896 531 516 1 168 412
Financement Extérieur 1 646 000 1 646 000 0 1 526 000 4 818 000
Biens et Services 1 646 000 1 646 000 0 1 526 000 4 818 000
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien 9 489 538 2 868 192 65 325 936 174 416 457 252 100 123
00 Budget Général 9 489 538 2 868 192 65 325 936 174 416 457 252 100 123
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 253 907 860 433 2 278 489 2 627 586 8 020 415
Financement Intérieur 2 253 907 860 433 2 278 489 2 627 586 8 020 415
10 RPI 2 253 907 860 433 2 278 489 2 627 586 8 020 415
Transferts 1 701 407 457 000 1 697 573 1 956 592 5 812 572
Biens et Services 549 500 400 433 577 749 667 335 2 195 017
Indemnités 3 000 3 000 3 167 3 659 12 826
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 7 235 631 2 007 759 63 047 447 171 788 871 244 079 708
Financement Intérieur 274 239 0 526 962 668 636 1 469 837
Biens et Services 274 239 0 526 962 668 636 1 469 837
Financement Extérieur 6 961 392 2 007 759 62 520 485 171 120 235 242 609 871
70 EE 6 961 392 2 007 759 62 520 485 171 120 235 242 609 871
Biens et Services 6 961 392 2 007 759 62 520 485 171 120 235 242 609 871
680 METEOROLOGIE 636 100 524 000 657 951 759 453 2 577 504
211 Développement météorologique 636 100 524 000 657 951 759 453 2 577 504
00 Budget Général 636 100 524 000 657 951 759 453 2 577 504
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 636 100 524 000 657 951 759 453 2 577 504
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
Financement Intérieur 636 100 524 000 657 951 759 453 2 577 504
10 RPI 636 100 524 000 657 951 759 453 2 577 504
Transferts 203 000 203 000 202 538 233 431 841 969
Indemnités 12 000 12 000 12 668 14 636 51 304
Biens et Services 421 100 309 000 442 745 511 386 1 684 231
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 745 247 110 861 654 103 861 005 151 1 141 500 808 3 609 407 172
710 SANTE 745 247 110 861 654 103 861 005 151 1 141 500 808 3 609 407 172
024 Administration et Coordination 279 714 460 232 126 115 307 340 323 356 142 227 1 175 323 125
00 Budget Général 279 714 460 232 126 115 307 340 323 356 142 227 1 175 323 125
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 263 381 593 221 565 589 282 661 718 327 450 716 1 095 059 616
Financement Intérieur 263 381 593 221 565 589 282 661 718 327 450 716 1 095 059 616
10 RPI 263 381 593 221 565 589 282 661 718 327 450 716 1 095 059 616
Indemnités 263 381 593 221 565 589 282 661 718 327 450 716 1 095 059 616
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 044 117 5 567 026 6 290 630 7 263 201 25 164 974
Financement Intérieur 6 044 117 5 567 026 6 290 630 7 263 201 25 164 974
10 RPI 6 044 117 5 567 026 6 290 630 7 263 201 25 164 974
Transferts 1 203 309 1 123 309 1 200 601 1 383 799 4 911 018
Indemnités 7 800 7 800 8 236 9 514 33 350
Biens et Services 4 833 008 4 435 917 5 081 793 5 869 888 20 220 606
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 10 288 750 4 993 500 18 387 975 21 428 310 55 098 535
Financement Intérieur 8 733 750 3 493 500 16 782 293 21 294 213 50 303 756
10 RPI 8 733 750 3 493 500 16 782 293 21 294 213 50 303 756
Biens et Services 8 733 750 3 493 500 16 782 293 21 294 213 50 303 756
Financement Extérieur 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
Biens et Services 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
505 Lutte contre les maladies 128 480 826 125 612 373 99 064 754 262 209 776 615 367 729
00 Budget Général 124 136 570 121 268 117 99 064 754 262 209 776 606 679 217
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 807 682 741 746 849 214 980 912 3 379 554
Financement Intérieur 807 682 741 746 849 214 980 912 3 379 554
10 RPI 807 682 741 746 849 214 980 912 3 379 554
Biens et Services 807 682 741 746 849 214 980 912 3 379 554
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 123 328 888 120 526 371 98 215 540 261 228 864 603 299 663
Financement Intérieur 6 600 000 6 600 000 12 682 195 16 091 804 41 973 999
10 RPI 6 600 000 6 600 000 12 682 195 16 091 804 41 973 999
Biens et Services 2 700 000 2 700 000 5 188 170 6 583 010 17 171 180
Transferts 3 900 000 3 900 000 7 494 025 9 508 794 24 802 819
Financement Intérieur 495 000 0 951 146 1 206 867 2 653 013
Biens et Services 495 000 0 951 146 1 206 867 2 653 013
Financement Intérieur 2 330 000 125 574 4 477 199 5 680 893 12 613 666
30 TVA 2 330 000 125 574 4 477 199 5 680 893 12 613 666
Biens et Services 2 330 000 125 574 4 477 199 5 680 893 12 613 666
Financement Extérieur 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
60 SUB 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
Biens et Services 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant 150 875 156 223 989 826 160 813 341 148 500 113 684 178 436
00 Budget Général 150 875 156 223 989 826 160 813 341 148 500 113 684 178 436
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 636 641 6 613 468 6 642 464 7 657 051 27 549 624
Financement Intérieur 6 636 641 6 613 468 6 642 464 7 657 051 27 549 624
10 RPI 6 636 641 6 613 468 6 642 464 7 657 051 27 549 624
Biens et Services 386 641 363 468 406 525 469 570 1 626 204
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
Transferts 6 250 000 6 250 000 6 235 939 7 187 481 25 923 420
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 144 238 515 217 376 358 154 170 877 140 843 062 656 628 812
Financement Intérieur 8 769 900 8 646 217 16 851 757 21 382 351 55 650 225
10 RPI 8 769 900 8 646 217 16 851 757 21 382 351 55 650 225
Biens et Services 1 769 900 1 646 217 3 400 942 4 315 285 11 132 344
Transferts 7 000 000 7 000 000 13 450 815 17 067 066 44 517 881
Financement Intérieur 220 000 0 422 735 536 389 1 179 124
Biens et Services 220 000 0 422 735 536 389 1 179 124
Financement Extérieur 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
60 SUB 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
Biens et Services 46 000 000 115 542 000 61 455 000 59 955 000 282 952 000
Financement Extérieur 89 248 615 93 188 141 75 441 385 58 969 322 316 847 463
70 EE 89 248 615 93 188 141 75 441 385 58 969 322 316 847 463
Biens et Services 89 248 615 93 188 141 75 441 385 58 969 322 316 847 463
508 Fourniture des soins de santé de qualité 186 176 668 279 925 789 293 786 733 374 648 692 1 134 537 882
00 Budget Général 183 306 348 277 055 469 293 786 733 374 648 692 1 128 797 242
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 53 456 119 52 241 236 53 924 627 62 181 950 221 803 932
Financement Intérieur 53 456 119 52 241 236 53 924 627 62 181 950 221 803 932
10 RPI 53 456 119 52 241 236 53 924 627 62 181 950 221 803 932
Biens et Services 10 983 502 9 768 619 11 547 603 13 338 624 45 638 348
Transferts 42 472 617 42 472 617 42 377 024 48 843 326 176 165 584
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 129 850 229 224 814 233 239 862 106 312 466 742 906 993 310
Financement Intérieur 116 770 250 33 953 250 224 379 287 284 703 655 659 806 442
10 RPI 116 770 250 33 953 250 224 379 287 284 703 655 659 806 442
Biens et Services 116 770 250 33 953 250 224 379 287 284 703 655 659 806 442
Financement Extérieur 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
60 SUB 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
Biens et Services 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
Financement Extérieur 10 141 888 50 193 983 12 504 097 26 208 587 99 048 555
70 EE 10 141 888 50 193 983 12 504 097 26 208 587 99 048 555
Biens et Services 10 141 888 50 193 983 12 504 097 26 208 587 99 048 555
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE 23 207 543 27 135 356 26 591 437 31 297 793 108 232 129
LA CULTURE
370 COMMUNICATION 21 000 103 23 067 852 24 226 606 28 558 631 96 853 192
030 Administration et Coordination 18 351 379 18 850 852 19 381 108 22 412 815 78 996 154
00 Budget Général 18 351 379 18 850 852 19 381 108 22 412 815 78 996 154
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 8 478 141 10 060 414 9 098 764 10 540 495 38 177 814
Financement Intérieur 8 478 141 10 060 414 9 098 764 10 540 495 38 177 814
10 RPI 8 478 141 10 060 414 9 098 764 10 540 495 38 177 814
Indemnités 8 478 141 10 060 414 9 098 764 10 540 495 38 177 814
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 873 238 8 790 438 10 282 344 11 872 320 40 818 340
Financement Intérieur 9 873 238 8 790 438 10 282 344 11 872 320 40 818 340
10 RPI 9 873 238 8 790 438 10 282 344 11 872 320 40 818 340
Biens et Services 7 978 000 7 175 200 8 388 952 9 689 910 33 232 062
Transferts 1 853 500 1 573 500 1 849 318 2 131 501 7 407 819
Indemnités 41 738 41 738 44 074 50 909 178 459
212 Média 148 724 1 717 000 41 636 50 436 1 957 796
00 Budget Général 148 724 1 717 000 41 636 50 436 1 957 796
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 20 000 20 000 21 030 24 290 85 320
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 128 724 1 697 000 20 606 26 146 1 872 476
213 Développement des infrastructures Radio et 2 500 000 2 500 000 4 803 862 6 095 380 15 899 242
Télévision
00 Budget Général 2 500 000 2 500 000 4 803 862 6 095 380 15 899 242
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 2 500 000 2 500 000 4 803 862 6 095 380 15 899 242
Financement Intérieur 2 500 000 2 500 000 4 803 862 6 095 380 15 899 242
10 RPI 2 500 000 2 500 000 4 803 862 6 095 380 15 899 242
Biens et Services 2 500 000 2 500 000 4 803 862 6 095 380 15 899 242
860 CULTURE 2 207 440 4 067 504 2 364 831 2 739 162 11 378 937
073 Administration et Coordination 2 130 440 2 790 504 2 286 394 2 648 680 9 856 018
00 Budget Général 2 130 440 2 790 504 2 286 394 2 648 680 9 856 018
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 2 130 440 2 790 504 2 286 394 2 648 680 9 856 018
Financement Intérieur 2 130 440 2 790 504 2 286 394 2 648 680 9 856 018
10 RPI 2 130 440 2 790 504 2 286 394 2 648 680 9 856 018
Indemnités 2 130 440 2 790 504 2 286 394 2 648 680 9 856 018
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
65 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 1 268 087 450 1 391 111 099 2 243 392 392 2 169 271 117 7 071 862 058
610 TRAVAUX PUBLICS 1 145 361 733 1 193 139 561 2 165 500 134 1 904 575 891 6 408 577 319
020 Administration et Coordination 14 962 151 16 086 477 15 603 232 18 034 631 64 686 491
00 Budget Général 14 962 151 16 086 477 15 603 232 18 034 631 64 686 491
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 6 740 589 8 289 378 7 234 017 8 380 272 30 644 256
Financement Intérieur 6 740 589 8 289 378 7 234 017 8 380 272 30 644 256
10 RPI 6 740 589 8 289 378 7 234 017 8 380 272 30 644 256
Indemnités 6 740 589 8 289 378 7 234 017 8 380 272 30 644 256
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 8 221 562 7 797 099 8 369 215 9 654 359 34 042 235
Financement Intérieur 8 221 562 7 797 099 8 369 215 9 654 359 34 042 235
10 RPI 8 221 562 7 797 099 8 369 215 9 654 359 34 042 235
Biens et Services 3 031 629 2 607 166 3 187 801 3 682 168 12 508 764
Indemnités 54 290 54 290 57 328 66 219 232 127
Transferts 5 135 643 5 135 643 5 124 086 5 905 972 21 301 344
206 Développement des infrastructures routières 1 129 270 582 1 175 924 084 2 148 717 222 1 885 179 022 6 339 090 910
00 Budget Général 1 129 270 582 1 175 924 084 2 148 717 222 1 885 179 022 6 339 090 910
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 251 000 251 000 262 368 302 983 1 067 351
Financement Intérieur 251 000 251 000 262 368 302 983 1 067 351
10 RPI 251 000 251 000 262 368 302 983 1 067 351
Biens et Services 222 000 222 000 233 434 269 634 947 068
Transferts 29 000 29 000 28 934 33 349 120 283
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 1 129 019 582 1 175 673 084 2 148 454 854 1 884 876 039 6 338 023 559
Financement Intérieur 414 119 902 411 176 259 795 750 018 1 009 687 408 2 630 733 587
10 RPI 414 119 902 411 176 259 795 750 018 1 009 687 408 2 630 733 587
Transferts 54 539 526 36 534 526 104 800 150 132 975 668 328 849 870
Biens et Services 359 580 376 374 641 733 690 949 868 876 711 740 2 301 883 717
Financement Intérieur 170 000 0 326 642 414 464 911 106
Biens et Services 170 000 0 326 642 414 464 911 106
Financement Extérieur 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
60 SUB 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
Biens et Services 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
Financement Extérieur 637 258 480 626 793 625 1 303 757 794 839 343 167 3 407 153 066
70 EE 637 258 480 626 793 625 1 303 757 794 839 343 167 3 407 153 066
Biens et Services 637 258 480 626 793 625 1 303 757 794 839 343 167 3 407 153 066
218 Gestion du patrimoine routier 1 129 000 1 129 000 1 179 680 1 362 238 4 799 918
00 Budget Général 1 129 000 1 129 000 1 179 680 1 362 238 4 799 918
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 129 000 1 129 000 1 179 680 1 362 238 4 799 918
Financement Intérieur 1 129 000 1 129 000 1 179 680 1 362 238 4 799 918
10 RPI 1 129 000 1 129 000 1 179 680 1 362 238 4 799 918
Biens et Services 991 000 991 000 1 042 002 1 203 561 4 227 563
Transferts 138 000 138 000 137 678 158 677 572 355
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET 122 725 717 197 971 538 77 892 258 264 695 226 663 284 739
EQUIPEMENTS
215 Développement des infrastructures 122 725 717 197 971 538 77 892 258 264 695 226 663 284 739
00 Budget Général 122 725 717 197 971 538 77 892 258 264 695 226 663 284 739
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 122 725 717 197 971 538 77 892 258 264 695 226 663 284 739
Financement Intérieur 19 564 714 15 416 479 37 594 478 47 701 752 120 277 423
10 RPI 19 564 714 15 416 479 37 594 478 47 701 752 120 277 423
Transferts 5 148 235 1 000 000 9 892 565 12 552 180 28 592 980
Biens et Services 14 416 479 14 416 479 27 701 913 35 149 572 91 684 443
Financement Extérieur 103 143 003 182 555 059 40 263 193 216 949 590 542 910 845
70 EE 103 143 003 182 555 059 40 263 193 216 949 590 542 910 845
Biens et Services 103 143 003 182 555 059 40 263 193 216 949 590 542 910 845
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
53 MINISTERE DES MINES ET DES 21 882 225 18 608 652 27 402 533 32 758 506 100 651 916
RESSOURCES STRATEGIQUES
530 MINES 21 882 225 18 608 652 27 402 533 32 758 506 100 651 916
019 Administration et Coordination 15 165 225 16 998 152 15 989 371 18 482 334 66 635 082
00 Budget Général 15 165 225 16 998 152 15 989 371 18 482 334 66 635 082
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 4 364 911 4 768 346 4 684 432 5 426 702 19 244 391
Financement Intérieur 4 364 911 4 768 346 4 684 432 5 426 702 19 244 391
10 RPI 4 364 911 4 768 346 4 684 432 5 426 702 19 244 391
Indemnités 4 364 911 4 768 346 4 684 432 5 426 702 19 244 391
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 10 800 314 9 324 606 11 304 939 13 055 632 44 485 491
Financement Intérieur 10 800 314 9 324 606 11 304 939 13 055 632 44 485 491
10 RPI 10 800 314 9 324 606 11 304 939 13 055 632 44 485 491
Transferts 965 177 532 677 962 997 1 109 926 3 570 777
Biens et Services 9 780 084 8 736 876 10 283 808 11 878 556 40 679 324
Indemnités 55 053 55 053 58 134 67 150 235 390
217 Développement du secteur pétrolier 783 500 732 000 823 855 951 612 3 290 967
00 Budget Général 783 500 732 000 823 855 951 612 3 290 967
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 783 500 732 000 823 855 951 612 3 290 967
Financement Intérieur 783 500 732 000 823 855 951 612 3 290 967
10 RPI 783 500 732 000 823 855 951 612 3 290 967
Biens et Services 783 500 732 000 823 855 951 612 3 290 967
609 Développement du secteur Minier 5 933 500 878 500 10 589 307 13 324 560 30 725 867
00 Budget Général 5 933 500 878 500 10 589 307 13 324 560 30 725 867
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 933 500 878 500 981 582 1 133 799 3 927 381
Financement Intérieur 933 500 878 500 981 582 1 133 799 3 927 381
10 RPI 933 500 878 500 981 582 1 133 799 3 927 381
Biens et Services 933 500 878 500 981 582 1 133 799 3 927 381
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 5 000 000 0 9 607 725 12 190 761 26 798 486
Financement Intérieur 5 000 000 0 9 607 725 12 190 761 26 798 486
Biens et Services 5 000 000 0 9 607 725 12 190 761 26 798 486
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
51 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 341 435 319 376 128 375 552 528 274 993 948 057 2 264 040 025
HYDROCARBURES
510 ENERGIE 327 395 944 362 089 000 538 486 873 979 900 235 2 207 872 052
031 Administration et coordination 5 208 533 5 343 880 5 535 135 6 404 775 22 492 323
00 Budget Général 5 208 533 5 343 880 5 535 135 6 404 775 22 492 323
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 3 273 045 3 411 041 3 512 636 4 069 228 14 265 950
Financement Intérieur 3 273 045 3 411 041 3 512 636 4 069 228 14 265 950
10 RPI 3 273 045 3 411 041 3 512 636 4 069 228 14 265 950
Indemnités 3 273 045 3 411 041 3 512 636 4 069 228 14 265 950
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 935 488 1 732 839 2 022 499 2 335 547 8 026 373
Financement Intérieur 1 935 488 1 732 839 2 022 499 2 335 547 8 026 373
10 RPI 1 935 488 1 732 839 2 022 499 2 335 547 8 026 373
Transferts 240 000 230 000 239 457 275 992 985 449
Indemnités 54 000 54 000 57 022 65 866 230 888
Biens et Services 1 641 488 1 448 839 1 726 020 1 993 689 6 810 036
203 Développement des infrastructures électriques et des 322 187 411 356 745 120 532 951 738 973 495 460 2 185 379 729
ressources d'énergie locales
00 Budget Général 322 187 411 356 745 120 532 951 738 973 495 460 2 185 379 729
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 295 625 290 625 310 838 359 046 1 256 134
Financement Intérieur 295 625 290 625 310 838 359 046 1 256 134
10 RPI 295 625 290 625 310 838 359 046 1 256 134
Biens et Services 295 625 290 625 310 838 359 046 1 256 134
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 321 891 786 356 454 495 532 640 900 973 136 414 2 184 123 595
Financement Intérieur 32 150 113 100 387 966 61 777 888 78 386 873 272 702 840
10 RPI 32 150 113 100 387 966 61 777 888 78 386 873 272 702 840
Financement Intérieur 3 006 000 0 5 776 159 7 329 081 16 111 240
Biens et Services 3 006 000 0 5 776 159 7 329 081 16 111 240
Financement Intérieur 4 494 000 0 8 635 418 10 957 051 24 086 469
Biens et Services 4 494 000 0 8 635 418 10 957 051 24 086 469
Financement Extérieur 12 466 000 13 424 000 4 000 000 0 29 890 000
Biens et Services 12 466 000 13 424 000 4 000 000 0 29 890 000
Financement Extérieur 269 775 673 242 642 529 452 451 435 876 463 409 1 841 333 046
70 EE 269 775 673 242 642 529 452 451 435 876 463 409 1 841 333 046
Biens et Services 269 775 673 242 642 529 452 451 435 876 463 409 1 841 333 046
540 HYDROCARBURES 14 039 375 14 039 375 14 041 401 14 047 822 56 167 973
204 Développement du secteur pétrolier et des 14 039 375 14 039 375 14 041 401 14 047 822 56 167 973
biocarburants
00 Budget Général 39 375 39 375 41 401 47 822 167 973
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 39 375 39 375 41 401 47 822 167 973
02 Compte particulier du Trésor 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
Financement Intérieur 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
10 RPI 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
Biens et Services 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
52 MINISTERE DE L'EAU, DE 293 950 110 277 088 108 575 038 256 900 740 849 2 046 817 323
L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE
520 EAU ET ASSAINISSEMENT 293 950 110 277 088 108 575 038 256 900 740 849 2 046 817 323
032 Administration Et Coordination 8 031 017 9 965 621 8 518 105 9 855 281 36 370 024
00 Budget Général 8 031 017 9 965 621 8 518 105 9 855 281 36 370 024
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 4 892 639 5 309 891 5 250 795 6 082 801 21 536 126
Financement Intérieur 4 892 639 5 309 891 5 250 795 6 082 801 21 536 126
10 RPI 4 892 639 5 309 891 5 250 795 6 082 801 21 536 126
Indemnités 4 892 639 5 309 891 5 250 795 6 082 801 21 536 126
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 138 378 4 655 730 3 267 310 3 772 480 14 833 898
Financement Intérieur 3 138 378 4 655 730 3 267 310 3 772 480 14 833 898
10 RPI 3 138 378 4 655 730 3 267 310 3 772 480 14 833 898
Transferts 612 000 2 397 000 610 614 703 775 4 323 389
Biens et Services 2 472 378 2 204 730 2 599 674 3 002 839 10 279 621
Indemnités 54 000 54 000 57 022 65 866 230 888
205 Développement de l'accès à l'eau et aux 285 919 093 267 122 487 566 520 151 890 885 568 2 010 447 299
infrastructures d'assainissement
00 Budget Général 285 919 093 267 122 487 566 520 151 890 885 568 2 010 447 299
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 989 100 204 100 1 995 591 2 300 636 6 489 427
Financement Intérieur 1 989 100 204 100 1 995 591 2 300 636 6 489 427
10 RPI 1 989 100 204 100 1 995 591 2 300 636 6 489 427
Biens et Services 204 100 204 100 214 608 247 893 870 701
Transferts 1 785 000 0 1 780 983 2 052 743 5 618 726
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 283 929 993 266 918 387 564 524 560 888 584 932 2 003 957 872
Financement Intérieur 168 525 242 144 221 909 323 828 831 410 890 210 1 047 466 192
10 RPI 168 525 242 144 221 909 323 828 831 410 890 210 1 047 466 192
Biens et Services 168 525 242 144 221 909 323 828 831 410 890 210 1 047 466 192
Financement Intérieur 7 114 733 0 13 671 270 17 346 796 38 132 799
Biens et Services 7 114 733 0 13 671 270 17 346 796 38 132 799
Financement Extérieur 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
60 SUB 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
Biens et Services 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
Financement Extérieur 31 358 718 35 055 478 142 914 163 376 236 962 585 565 321
70 EE 31 358 718 35 055 478 142 914 163 376 236 962 585 565 321
Biens et Services 31 358 718 35 055 478 142 914 163 376 236 962 585 565 321
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
48 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE 585 619 633 611 464 414 629 748 899 707 780 573 2 534 613 519
L’ELEVAGE
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE 585 619 633 611 464 414 629 748 899 707 780 573 2 534 613 519
061 Administration et Coordination 35 950 707 35 853 396 37 969 956 43 888 856 153 662 915
00 Budget Général 35 950 707 35 853 396 37 969 956 43 888 856 153 662 915
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 26 281 456 26 592 746 28 183 620 32 602 453 113 660 275
Financement Intérieur 26 281 456 26 592 746 28 183 620 32 602 453 113 660 275
10 RPI 26 281 456 26 592 746 28 183 620 32 602 453 113 660 275
Indemnités 26 281 456 26 592 746 28 183 620 32 602 453 113 660 275
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 669 251 9 260 650 9 786 336 11 286 403 40 002 640
Financement Intérieur 9 669 251 9 260 650 9 786 336 11 286 403 40 002 640
10 RPI 9 669 251 9 260 650 9 786 336 11 286 403 40 002 640
411 Agriculture 537 461 640 571 036 469 568 606 855 634 528 967 2 311 633 931
00 Budget Général 536 665 640 570 240 469 568 606 855 634 528 967 2 310 041 931
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 800 393 3 599 750 3 899 233 4 499 491 15 798 867
Financement Intérieur 3 800 393 3 599 750 3 899 233 4 499 491 15 798 867
10 RPI 3 800 393 3 599 750 3 899 233 4 499 491 15 798 867
Biens et Services 2 000 393 1 799 750 2 103 283 2 429 497 8 332 923
Transferts 1 800 000 1 800 000 1 795 950 2 069 994 7 465 944
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 532 865 247 566 640 719 564 707 622 630 029 476 2 294 243 064
Financement Intérieur 49 155 000 25 572 000 94 453 479 119 847 322 289 027 801
10 RPI 49 155 000 25 572 000 94 453 479 119 847 322 289 027 801
Transferts 5 748 000 3 068 000 11 045 039 14 014 499 33 875 538
Biens et Services 43 407 000 22 504 000 83 408 440 105 832 823 255 152 263
Financement Intérieur 1 030 000 0 1 979 177 2 511 279 5 520 456
Biens et Services 1 030 000 0 1 979 177 2 511 279 5 520 456
Financement Intérieur 26 108 247 0 50 168 098 63 655 821 139 932 166
30 TVA 26 108 247 0 50 168 098 63 655 821 139 932 166
Financement Extérieur 153 045 100 260 051 100 86 898 600 85 574 400 585 569 200
60 SUB 153 045 100 260 051 100 86 898 600 85 574 400 585 569 200
Biens et Services 122 049 720 229 035 720 63 760 300 62 413 200 477 258 940
Transferts 30 995 380 31 015 380 23 138 300 23 161 200 108 310 260
Financement Extérieur 303 526 900 281 017 619 331 208 268 358 440 654 1 274 193 441
70 EE 303 526 900 281 017 619 331 208 268 358 440 654 1 274 193 441
Transferts 25 479 900 18 800 619 10 906 200 2 597 000 57 783 719
Biens et Services 278 047 000 262 217 000 320 302 068 355 843 654 1 216 409 722
412 Elevage 12 207 286 4 574 549 23 172 088 29 362 750 69 316 673
00 Budget Général 12 207 286 4 574 549 23 172 088 29 362 750 69 316 673
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 327 286 294 549 344 136 397 505 1 363 476
Financement Intérieur 327 286 294 549 344 136 397 505 1 363 476
10 RPI 327 286 294 549 344 136 397 505 1 363 476
Biens et Services 327 286 294 549 344 136 397 505 1 363 476
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 11 880 000 4 280 000 22 827 952 28 965 245 67 953 197
Financement Intérieur 11 880 000 4 280 000 22 827 952 28 965 245 67 953 197
10 RPI 11 880 000 4 280 000 22 827 952 28 965 245 67 953 197
Biens et Services 11 880 000 4 280 000 22 827 952 28 965 245 67 953 197
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
49 MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE 45 559 202 46 639 277 158 918 030 67 664 968 318 781 477
BLEUE
430 PECHE 45 559 202 46 639 277 158 918 030 67 664 968 318 781 477
033 Administration et Coordination 14 852 159 18 316 325 15 391 077 17 781 381 66 340 942
00 Budget Général 14 852 159 18 316 325 15 391 077 17 781 381 66 340 942
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 5 297 995 4 721 679 5 685 818 6 586 760 22 292 252
Financement Intérieur 5 297 995 4 721 679 5 685 818 6 586 760 22 292 252
10 RPI 5 297 995 4 721 679 5 685 818 6 586 760 22 292 252
Indemnités 5 297 995 4 721 679 5 685 818 6 586 760 22 292 252
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 554 164 13 594 646 9 705 259 11 194 621 44 048 690
Financement Intérieur 9 554 164 13 594 646 9 705 259 11 194 621 44 048 690
10 RPI 9 554 164 13 594 646 9 705 259 11 194 621 44 048 690
Biens et Services 3 176 582 2 866 309 3 340 087 3 858 101 13 241 079
Indemnités 33 758 33 758 35 646 41 175 144 337
Transferts 6 343 824 10 694 579 6 329 526 7 295 345 30 663 274
408 Développement de la pêche et des ressources 30 707 043 28 322 952 143 526 953 49 883 587 252 440 535
halieutiques
00 Budget Général 30 707 043 28 322 952 143 526 953 49 883 587 252 440 535
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 476 000 421 014 500 504 578 118 1 975 636
Financement Intérieur 476 000 421 014 500 504 578 118 1 975 636
10 RPI 476 000 421 014 500 504 578 118 1 975 636
Biens et Services 476 000 421 014 500 504 578 118 1 975 636
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 30 231 043 27 901 938 143 026 449 49 305 469 250 464 899
Financement Intérieur 5 100 000 4 600 000 9 799 879 12 434 576 31 934 455
10 RPI 5 100 000 4 600 000 9 799 879 12 434 576 31 934 455
Biens et Services 5 100 000 4 600 000 9 799 879 12 434 576 31 934 455
Financement Intérieur 356 703 0 685 420 869 696 1 911 819
Biens et Services 356 703 0 685 420 869 696 1 911 819
Financement Intérieur 1 278 590 0 2 456 861 3 117 392 6 852 843
Biens et Services 1 278 590 0 2 456 861 3 117 392 6 852 843
Financement Extérieur 19 066 750 18 872 938 130 084 289 32 883 805 200 907 782
70 EE 19 066 750 18 872 938 130 084 289 32 883 805 200 907 782
Biens et Services 19 066 750 18 872 938 130 084 289 32 883 805 200 907 782
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
83 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 80 431 297 94 045 411 88 999 991 97 085 666 360 562 365
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION 80 431 297 94 045 411 88 999 991 97 085 666 360 562 365
PROFESSIONNELLE
049 Administration et Coordination 61 445 566 72 994 063 69 044 577 79 676 622 283 160 828
00 Budget Général 60 506 786 71 445 039 68 105 797 78 737 842 278 795 464
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 42 770 299 49 750 537 45 901 176 53 174 418 191 596 430
Financement Intérieur 42 770 299 49 750 537 45 901 176 53 174 418 191 596 430
10 RPI 42 770 299 49 750 537 45 901 176 53 174 418 191 596 430
Indemnités 42 770 299 49 750 537 45 901 176 53 174 418 191 596 430
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 6 140 695 5 694 502 6 373 602 7 358 184 25 566 983
Financement Intérieur 6 140 695 5 694 502 6 373 602 7 358 184 25 566 983
10 RPI 6 140 695 5 694 502 6 373 602 7 358 184 25 566 983
Transferts 1 550 614 1 328 258 1 547 121 1 783 194 6 209 187
Indemnités 10 000 10 000 10 558 12 196 42 754
Biens et Services 4 580 081 4 356 244 4 815 923 5 562 794 19 315 042
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 11 595 792 16 000 000 15 831 019 18 205 240 61 632 051
Financement Intérieur 3 945 792 9 000 000 7 582 016 9 620 442 30 148 250
10 RPI 3 945 792 9 000 000 7 582 016 9 620 442 30 148 250
Biens et Services 3 945 792 9 000 000 7 582 016 9 620 442 30 148 250
Financement Intérieur 640 000 0 1 229 788 1 560 417 3 430 205
Biens et Services 640 000 0 1 229 788 1 560 417 3 430 205
Financement Extérieur 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
60 SUB 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
Biens et Services 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
02 Compte particulier du Trésor 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
Financement Intérieur 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
10 RPI 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
Biens et Services 880 780 1 549 024 880 780 880 780 4 191 364
Transferts 58 000 0 58 000 58 000 174 000
317 Enseignement Technique et Professionnel 13 031 523 13 829 795 13 600 386 15 355 525 55 817 229
00 Budget Général 10 747 803 9 823 121 11 316 666 13 071 805 44 959 395
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 10 747 803 9 823 121 11 316 666 13 071 805 44 959 395
Financement Intérieur 10 747 803 9 823 121 11 316 666 13 071 805 44 959 395
10 RPI 10 747 803 9 823 121 11 316 666 13 071 805 44 959 395
Biens et Services 7 086 291 6 161 609 7 450 198 8 605 710 29 303 808
Indemnités 3 661 512 3 661 512 3 866 468 4 466 095 15 655 587
02 Compte particulier du Trésor 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
Financement Intérieur 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
10 RPI 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
Biens et Services 2 283 720 4 006 674 2 283 720 2 283 720 10 857 834
318 Formation Professionnelle 5 954 208 7 221 553 6 355 028 2 053 519 21 584 308
00 Budget Général 5 554 208 5 076 882 5 955 028 1 653 519 18 239 637
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 550 000 476 882 578 325 667 999 2 273 206
Financement Intérieur 550 000 476 882 578 325 667 999 2 273 206
10 RPI 550 000 476 882 578 325 667 999 2 273 206
Biens et Services 550 000 476 882 578 325 667 999 2 273 206
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 5 004 208 4 600 000 5 376 703 985 520 15 966 431
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
Financement Intérieur 394 208 0 757 488 961 139 2 112 835
Biens et Services 394 208 0 757 488 961 139 2 112 835
Financement Extérieur 4 600 000 4 600 000 4 600 000 0 13 800 000
Biens et Services 4 600 000 4 600 000 4 600 000 0 13 800 000
02 Compte particulier du Trésor 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
Financement Intérieur 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
10 RPI 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
Biens et Services 400 000 2 144 671 400 000 400 000 3 344 671
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
38 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DES 10 543 697 5 398 620 15 434 383 18 925 672 50 302 372
METIERS
342 ARTISANAT 10 543 697 5 398 620 15 434 383 18 925 672 50 302 372
071 Administration et Coordination 5 208 497 3 080 120 5 474 202 6 327 797 20 090 616
00 Budget Général 5 208 497 3 080 120 5 474 202 6 327 797 20 090 616
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 1 828 701 430 172 1 962 566 2 273 541 6 494 980
Financement Intérieur 1 828 701 430 172 1 962 566 2 273 541 6 494 980
10 RPI 1 828 701 430 172 1 962 566 2 273 541 6 494 980
Indemnités 1 828 701 430 172 1 962 566 2 273 541 6 494 980
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 3 379 796 2 649 948 3 511 636 4 054 256 13 595 636
Financement Intérieur 3 379 796 2 649 948 3 511 636 4 054 256 13 595 636
10 RPI 3 379 796 2 649 948 3 511 636 4 054 256 13 595 636
Biens et Services 2 570 277 2 296 429 2 702 570 3 121 676 10 690 952
Indemnités 23 519 23 519 24 835 28 687 100 560
Transferts 786 000 330 000 784 231 903 893 2 804 124
616 Artisanat 5 335 200 2 318 500 9 960 181 12 597 875 30 211 756
00 Budget Général 5 335 200 2 318 500 9 960 181 12 597 875 30 211 756
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 335 200 318 500 352 456 407 114 1 413 270
Financement Intérieur 335 200 318 500 352 456 407 114 1 413 270
10 RPI 335 200 318 500 352 456 407 114 1 413 270
Biens et Services 335 200 318 500 352 456 407 114 1 413 270
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
Financement Intérieur 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
10 RPI 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
Biens et Services 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
60 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 54 207 990 55 323 991 80 692 656 267 896 311 458 120 948
NUMÉRIQUE, DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE, DES POSTES ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION 8 623 886 13 911 821 9 800 305 11 581 524 43 917 536
023 Administration et Coordination 8 492 911 13 780 846 9 652 713 11 407 468 43 333 938
00 Budget Général 3 809 386 6 467 111 4 032 485 4 663 191 18 972 173
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 1 576 982 988 281 1 692 423 1 960 592 6 218 278
Financement Intérieur 1 576 982 988 281 1 692 423 1 960 592 6 218 278
10 RPI 1 576 982 988 281 1 692 423 1 960 592 6 218 278
Indemnités 1 576 982 988 281 1 692 423 1 960 592 6 218 278
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 232 404 1 963 830 2 340 062 2 702 599 9 238 895
Financement Intérieur 2 232 404 1 963 830 2 340 062 2 702 599 9 238 895
10 RPI 2 232 404 1 963 830 2 340 062 2 702 599 9 238 895
Transferts 138 100 136 100 137 785 158 807 570 792
Biens et Services 2 057 304 1 790 730 2 163 207 2 498 662 8 509 903
Indemnités 37 000 37 000 39 070 45 130 158 200
01 Budget annexe 4 683 525 7 313 735 5 620 228 6 744 277 24 361 765
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 683 525 5 291 735 5 620 228 6 744 277 22 339 765
Financement Intérieur 4 683 525 5 291 735 5 620 228 6 744 277 22 339 765
10 RPI 4 683 525 5 291 735 5 620 228 6 744 277 22 339 765
Biens et Services 1 420 594 1 953 594 1 704 712 2 045 658 7 124 558
Indemnités 3 112 131 3 112 131 3 734 556 4 481 467 14 440 285
Transferts 150 800 226 010 180 960 217 152 774 922
214 Appui à l'extension de la couverture postale 130 975 130 975 147 592 174 056 583 598
00 Budget Général 64 500 64 500 67 820 78 333 275 153
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 64 500 64 500 67 820 78 333 275 153
670 TIC 45 584 104 41 412 170 70 892 351 256 314 787 414 203 412
043 Administration et Coordination 543 932 543 932 571 921 660 604 2 320 389
00 Budget Général 543 932 543 932 571 921 660 604 2 320 389
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 543 932 543 932 571 921 660 604 2 320 389
Financement Intérieur 543 932 543 932 571 921 660 604 2 320 389
10 RPI 543 932 543 932 571 921 660 604 2 320 389
Biens et Services 543 932 543 932 571 921 660 604 2 320 389
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les 45 040 172 40 868 238 70 320 430 255 654 183 411 883 023
zones rurales
00 Budget Général 45 040 172 40 868 238 70 320 430 255 654 183 411 883 023
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 45 040 172 40 868 238 70 320 430 255 654 183 411 883 023
Financement Intérieur 3 752 245 0 7 210 107 9 148 545 20 110 897
Biens et Services 3 752 245 0 7 210 107 9 148 545 20 110 897
Financement Extérieur 41 287 927 40 868 238 63 110 323 246 505 638 391 772 126
70 EE 41 287 927 40 868 238 63 110 323 246 505 638 391 772 126
Biens et Services 41 287 927 40 868 238 63 110 323 246 505 638 391 772 126
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
76 MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA 98 361 484 89 874 238 119 442 857 97 605 466 405 284 045
PROTECTION SOCIALE ET DE LA
PROMOTION DE LA FEMME
762 Développement social 98 361 484 89 874 238 119 442 857 97 605 466 405 284 045
066 Administration et coordination 38 196 481 33 278 738 53 145 731 64 698 714 189 319 664
00 Budget Général 38 196 481 33 278 738 53 145 731 64 698 714 189 319 664
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 7 486 200 7 633 843 8 034 212 9 307 256 32 461 511
Financement Intérieur 7 486 200 7 633 843 8 034 212 9 307 256 32 461 511
10 RPI 7 486 200 7 633 843 8 034 212 9 307 256 32 461 511
Indemnités 7 486 200 7 633 843 8 034 212 9 307 256 32 461 511
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 15 623 132 22 960 175 16 120 884 18 606 690 73 310 881
Financement Intérieur 15 623 132 22 960 175 16 120 884 18 606 690 73 310 881
10 RPI 15 623 132 22 960 175 16 120 884 18 606 690 73 310 881
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 15 087 149 2 684 720 28 990 635 36 784 768 83 547 272
Financement Intérieur 15 087 149 2 684 720 28 990 635 36 784 768 83 547 272
10 RPI 15 087 149 2 684 720 28 990 635 36 784 768 83 547 272
Biens et Services 15 087 149 2 684 720 28 990 635 36 784 768 83 547 272
828 Population et développement 16 212 000 15 060 000 18 455 647 3 476 463 53 204 110
00 Budget Général 16 212 000 15 060 000 18 455 647 3 476 463 53 204 110
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 169 000 360 000 175 014 202 027 906 041
Financement Intérieur 169 000 360 000 175 014 202 027 906 041
10 RPI 169 000 360 000 175 014 202 027 906 041
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 16 043 000 14 700 000 18 280 633 3 274 436 52 298 069
Financement Intérieur 1 323 000 0 2 542 203 3 225 674 7 090 877
Biens et Services 1 323 000 0 2 542 203 3 225 674 7 090 877
Financement Extérieur 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
Biens et Services 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
829 Genre et développement 6 719 000 6 710 000 7 234 552 1 546 240 22 209 792
00 Budget Général 6 719 000 6 710 000 7 234 552 1 546 240 22 209 792
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 169 000 460 000 177 703 205 257 1 011 960
Financement Intérieur 169 000 460 000 177 703 205 257 1 011 960
10 RPI 169 000 460 000 177 703 205 257 1 011 960
Biens et Services 169 000 460 000 177 703 205 257 1 011 960
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 6 550 000 6 250 000 7 056 849 1 340 983 21 197 832
Financement Intérieur 540 000 0 1 037 634 1 316 602 2 894 236
Biens et Services 540 000 0 1 037 634 1 316 602 2 894 236
Financement Extérieur 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
Biens et Services 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
830 Protection sociale 37 234 003 34 825 500 40 606 927 27 884 049 140 550 479
00 Budget Général 37 234 003 34 825 500 40 606 927 27 884 049 140 550 479
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 343 500 397 500 361 192 417 202 1 519 394
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
Financement Intérieur 343 500 397 500 361 192 417 202 1 519 394
10 RPI 343 500 397 500 361 192 417 202 1 519 394
Biens et Services 343 500 397 500 361 192 417 202 1 519 394
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 36 890 503 34 428 000 40 245 735 27 466 847 139 031 085
Financement Intérieur 3 044 520 0 5 850 181 7 423 003 16 317 704
Biens et Services 3 044 520 0 5 850 181 7 423 003 16 317 704
Financement Extérieur 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
60 SUB 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
Biens et Services 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES 67 255 157 67 262 351 93 092 034 102 701 169 330 310 711
SPORTS
750 JEUNESSE 33 687 612 33 646 852 35 015 490 31 244 365 133 594 319
045 Administration et Coordination 19 933 112 20 120 952 21 249 795 24 597 711 85 901 570
00 Budget Général 19 933 112 20 120 952 21 249 795 24 597 711 85 901 570
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 14 953 456 15 250 184 16 048 094 18 590 968 64 842 702
Financement Intérieur 14 953 456 15 250 184 16 048 094 18 590 968 64 842 702
10 RPI 14 953 456 15 250 184 16 048 094 18 590 968 64 842 702
Indemnités 14 953 456 15 250 184 16 048 094 18 590 968 64 842 702
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 4 979 656 4 870 768 5 201 701 6 006 743 21 058 868
Financement Intérieur 4 979 656 4 870 768 5 201 701 6 006 743 21 058 868
10 RPI 4 979 656 4 870 768 5 201 701 6 006 743 21 058 868
312 Jeunesse et Loisirs 13 754 500 13 525 900 13 765 695 6 646 654 47 692 749
00 Budget Général 13 754 500 13 525 900 13 765 695 6 646 654 47 692 749
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 754 500 5 525 900 5 765 695 6 646 654 23 692 749
Financement Intérieur 5 754 500 5 525 900 5 765 695 6 646 654 23 692 749
10 RPI 5 754 500 5 525 900 5 765 695 6 646 654 23 692 749
Transferts 5 305 000 5 157 000 5 293 063 6 100 732 21 855 795
Biens et Services 449 500 368 900 472 632 545 922 1 836 954
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
Financement Extérieur 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
Biens et Services 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
780 SPORTS 33 567 545 33 615 499 58 076 544 71 456 804 196 716 392
301 Sports 33 567 545 33 615 499 58 076 544 71 456 804 196 716 392
00 Budget Général 33 567 545 33 615 499 58 076 544 71 456 804 196 716 392
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 240 071 12 039 499 5 243 832 6 044 740 28 568 142
Financement Intérieur 5 240 071 12 039 499 5 243 832 6 044 740 28 568 142
10 RPI 5 240 071 12 039 499 5 243 832 6 044 740 28 568 142
Biens et Services 289 500 296 500 304 401 351 602 1 242 003
Transferts 4 950 571 11 742 999 4 939 431 5 693 138 27 326 139
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 28 327 474 21 576 000 52 832 712 65 412 064 168 148 250
Financement Intérieur 25 706 667 19 840 000 49 396 516 62 676 770 157 619 953
10 RPI 25 706 667 19 840 000 49 396 516 62 676 770 157 619 953
Biens et Services 25 706 667 19 840 000 49 396 516 62 676 770 157 619 953
Financement Intérieur 884 807 0 1 700 196 2 157 294 4 742 297
Biens et Services 884 807 0 1 700 196 2 157 294 4 742 297
Financement Extérieur 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
60 SUB 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
Biens et Services 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
64 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES 74 326 902 69 172 870 101 875 834 261 358 987 506 734 593
NOUVELLES VILLES ET DE L'HABITAT
AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE
650 NOUVELLES VILLES ET HABITAT 74 326 902 69 172 870 101 875 834 261 358 987 506 734 593
072 Administration et Coordination 9 130 826 8 762 648 9 542 563 11 023 072 38 459 109
00 Budget Général 9 130 826 8 762 648 9 542 563 11 023 072 38 459 109
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 1 442 654 1 442 653 1 548 258 1 793 589 6 227 154
Financement Intérieur 1 442 654 1 442 653 1 548 258 1 793 589 6 227 154
10 RPI 1 442 654 1 442 653 1 548 258 1 793 589 6 227 154
Indemnités 1 442 654 1 442 653 1 548 258 1 793 589 6 227 154
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 7 688 172 7 319 995 7 994 305 9 229 483 32 231 955
Financement Intérieur 7 688 172 7 319 995 7 994 305 9 229 483 32 231 955
10 RPI 7 688 172 7 319 995 7 994 305 9 229 483 32 231 955
Transferts 1 851 801 1 851 801 1 847 634 2 129 565 7 680 801
Biens et Services 3 681 771 3 313 594 3 871 436 4 471 828 15 338 629
Indemnités 2 154 600 2 154 600 2 275 235 2 628 090 9 212 525
219 Nouvelles Villes et Logements 65 196 076 60 410 222 92 333 271 250 335 915 468 275 484
00 Budget Général 65 196 076 60 410 222 92 333 271 250 335 915 468 275 484
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 65 196 076 60 410 222 92 333 271 250 335 915 468 275 484
Financement Intérieur 14 966 713 11 224 000 28 759 209 36 491 119 91 441 041
10 RPI 14 966 713 11 224 000 28 759 209 36 491 119 91 441 041
Biens et Services 14 166 713 11 224 000 27 221 973 34 540 598 87 153 284
Transferts 800 000 0 1 537 236 1 950 521 4 287 757
Financement Intérieur 532 300 0 1 022 835 1 297 825 2 852 960
Biens et Services 532 300 0 1 022 835 1 297 825 2 852 960
Financement Extérieur 48 681 063 48 186 222 62 520 485 212 507 963 371 895 733
70 EE 48 681 063 48 186 222 62 520 485 212 507 963 371 895 733
Biens et Services 48 681 063 48 186 222 62 520 485 212 507 963 371 895 733
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
13 SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU 357 504 400 353 982 391 387 302 940 449 624 744 1 548 414 475
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE
130 GENDARMERIE NATIONALE 357 504 400 353 982 391 387 302 940 449 624 744 1 548 414 475
009 Administration et Coordination 340 011 123 338 515 335 368 916 879 428 399 391 1 475 842 728
00 Budget Général 340 011 123 338 515 335 368 916 879 428 399 391 1 475 842 728
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 325 556 097 325 556 097 349 387 536 404 749 533 1 405 249 263
Financement Intérieur 325 556 097 325 556 097 349 387 536 404 749 533 1 405 249 263
10 RPI 325 556 097 325 556 097 349 387 536 404 749 533 1 405 249 263
Indemnités 325 556 097 325 556 097 349 387 536 404 749 533 1 405 249 263
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 455 026 8 939 645 9 921 618 11 459 097 39 775 386
Financement Intérieur 9 455 026 8 939 645 9 921 618 11 459 097 39 775 386
10 RPI 9 455 026 8 939 645 9 921 618 11 459 097 39 775 386
Biens et Services 7 982 211 7 723 555 8 393 335 9 694 960 33 794 061
Transferts 463 450 206 725 462 406 532 958 1 665 539
Indemnités 1 009 365 1 009 365 1 065 877 1 231 179 4 315 786
5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT 5 000 000 4 019 593 9 607 725 12 190 761 30 818 079
Financement Intérieur 5 000 000 4 019 593 9 607 725 12 190 761 30 818 079
10 RPI 5 000 000 4 019 593 9 607 725 12 190 761 30 818 079
Biens et Services 5 000 000 4 019 593 9 607 725 12 190 761 30 818 079
108 Intervention spéciale et/ou mixte 5 698 800 4 683 300 5 993 729 6 923 186 23 299 015
00 Budget Général 5 698 800 4 683 300 5 993 729 6 923 186 23 299 015
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 5 698 800 4 683 300 5 993 729 6 923 186 23 299 015
Financement Intérieur 5 698 800 4 683 300 5 993 729 6 923 186 23 299 015
10 RPI 5 698 800 4 683 300 5 993 729 6 923 186 23 299 015
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS 9 869 517 8 960 594 10 366 511 11 962 359 41 158 981
00 Budget Général 9 798 625 8 925 148 10 295 619 11 891 467 40 910 859
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 9 798 625 8 925 148 10 295 619 11 891 467 40 910 859
Financement Intérieur 9 798 625 8 925 148 10 295 619 11 891 467 40 910 859
10 RPI 9 798 625 8 925 148 10 295 619 11 891 467 40 910 859
Biens et Services 7 571 900 6 785 425 7 961 827 9 196 505 31 515 657
Transferts 302 000 214 998 301 309 347 269 1 165 576
Indemnités 1 924 725 1 924 725 2 032 483 2 347 693 8 229 626
125 Formation 1 924 960 1 823 162 2 025 821 2 339 808 8 113 751
00 Budget Général 1 924 960 1 823 162 2 025 821 2 339 808 8 113 751
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 924 960 1 823 162 2 025 821 2 339 808 8 113 751
Financement Intérieur 1 924 960 1 823 162 2 025 821 2 339 808 8 113 751
10 RPI 1 924 960 1 823 162 2 025 821 2 339 808 8 113 751
Biens et Services 617 000 552 200 648 766 749 373 2 567 339
Indemnités 1 236 960 1 236 960 1 306 215 1 508 790 5 288 925
Transferts 71 000 34 002 70 840 81 645 257 487
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
91 HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA 2 105 290 2 105 290 2 100 553 2 421 076 8 732 209
DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT
910 Démocratie et Bonne Gouvernance 2 105 290 2 105 290 2 100 553 2 421 076 8 732 209
832 Démocratie 2 105 290 2 105 290 2 100 553 2 421 076 8 732 209
00 Budget Général 2 105 290 2 105 290 2 100 553 2 421 076 8 732 209
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 105 290 2 105 290 2 100 553 2 421 076 8 732 209
Financement Intérieur 2 105 290 2 105 290 2 100 553 2 421 076 8 732 209
10 RPI 2 105 290 2 105 290 2 100 553 2 421 076 8 732 209
Transferts 2 105 290 2 105 290 2 100 553 2 421 076 8 732 209
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
92 COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE 2 107 711 2 107 711 2 102 968 2 423 860 8 742 250
DES DROITS DE L'HOMME
920 Droits de l'Homme 2 107 711 2 107 711 2 102 968 2 423 860 8 742 250
069 Administration et Coordination 1 507 711 1 507 711 1 504 318 1 733 862 6 253 602
00 Budget Général 1 507 711 1 507 711 1 504 318 1 733 862 6 253 602
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 1 507 711 1 507 711 1 504 318 1 733 862 6 253 602
Financement Intérieur 1 507 711 1 507 711 1 504 318 1 733 862 6 253 602
10 RPI 1 507 711 1 507 711 1 504 318 1 733 862 6 253 602
Transferts 1 507 711 1 507 711 1 504 318 1 733 862 6 253 602
834 Promotion et protection des Droits de l'Homme 600 000 600 000 598 650 689 998 2 488 648
00 Budget Général 600 000 600 000 598 650 689 998 2 488 648
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 600 000 600 000 598 650 689 998 2 488 648
Financement Intérieur 600 000 600 000 598 650 689 998 2 488 648
10 RPI 600 000 600 000 598 650 689 998 2 488 648
Transferts 600 000 600 000 598 650 689 998 2 488 648
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Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
93 HAUTE COUR DE JUSTICE 3 795 136 3 601 299 4 011 059 4 634 274 16 041 768
930 Haute Cour de Justice 3 795 136 3 601 299 4 011 059 4 634 274 16 041 768
070 Administration et Coordination 829 336 664 851 879 819 1 017 426 3 391 432
00 Budget Général 829 336 664 851 879 819 1 017 426 3 391 432
2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES 324 449 169 924 348 200 403 373 1 245 946
Financement Intérieur 324 449 169 924 348 200 403 373 1 245 946
10 RPI 324 449 169 924 348 200 403 373 1 245 946
Indemnités 324 449 169 924 348 200 403 373 1 245 946
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 504 887 494 927 531 619 614 053 2 145 486
Financement Intérieur 504 887 494 927 531 619 614 053 2 145 486
10 RPI 504 887 494 927 531 619 614 053 2 145 486
Biens et Services 256 320 246 360 269 518 311 320 1 083 518
Indemnités 242 000 242 000 255 549 295 181 1 034 730
Transferts 6 567 6 567 6 552 7 552 27 238
835 Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes 2 965 800 2 936 448 3 131 240 3 616 848 12 650 336
Personnalités/Gouvernants
00 Budget Général 2 965 800 2 936 448 3 131 240 3 616 848 12 650 336
3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES 2 965 800 2 936 448 3 131 240 3 616 848 12 650 336
Financement Intérieur 2 965 800 2 936 448 3 131 240 3 616 848 12 650 336
10 RPI 2 965 800 2 936 448 3 131 240 3 616 848 12 650 336
Biens et Services 136 800 107 448 143 845 166 153 554 246
Indemnités 2 829 000 2 829 000 2 987 395 3 450 695 12 096 090
Total général 19 467 969 662 19 340 419 879 20 435 203 637 23 291 015 980 82 534 609 158
Annexe 5
Recettes
par Service
Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 12 895 000 16 770 000 13 208 000 9 073 000 51 946 000
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 12 895 000 16 770 000 13 208 000 9 073 000 51 946 000
138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
00 Budget Général 2 997 000 6 872 000 3 073 000 3 073 000 16 015 000
00-01-0-4C0-00000 CONSEIL NATIONAL DE LUTTE 9 898 000 9 898 000 10 135 000 6 000 000 35 931 000
CONTRE LE SIDA ( CNLS )
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
05 PRIMATURE 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
050 PRIMATURE 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
827 Appui au développement 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
00 Budget Général 83 579 000 82 245 000 90 105 000 60 449 000 316 378 000
00-05-0-402-00000 FONDS D'INTERVENTION POUR LE 20 028 000 20 028 000 21 561 000 20 000 000 81 617 000
DEVELOPPEMENT PHASE IV (FID
IV)
00-05-0-403-00000 OFFICE NATIONAL DE NUTRITION- 60 449 000 56 741 000 64 693 000 40 449 000 222 332 000
PROGRAMME DE NUTRITION
COMMUNAUTAIRE (EX.SEECALINE)
00-05-0-407-00000 CELLULE DE PREVENTION ET 3 102 000 5 476 000 3 851 000 0 12 429 000
GESTION DES URGENCES
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 576 619 329 135 586 720 624 662 2 117 136
122 DEFENSE ET SECURITE 576 619 329 135 586 720 624 662 2 117 136
103 Pilotage de la politique de défense 576 619 329 135 586 720 624 662 2 117 136
00 Budget Général 329 135 329 135 339 236 377 178 1 374 684
00-12-C-B43-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET 266 404 266 404 274 580 305 290 1 112 678
DES DOMAINES / PATRIMOINE
MILITAIRE
00-12-C-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / 62 731 62 731 64 656 71 888 262 006
SECURISATION MARITIME
02 Compte particulier du Trésor 247 484 0 247 484 247 484 742 452
02-12-0-B43-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET 146 984 0 146 984 146 984 440 952
DES DOMAINES / PATRIMOINE
MILITAIRE
02-12-0-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / 100 500 0 100 500 100 500 301 500
SECURISATION MARITIME
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 13 121 160 13 124 035 13 921 160 4 374 160 44 540 515
160 JUSTICE 13 121 160 13 124 035 13 921 160 4 374 160 44 540 515
012 Administration et Coordination 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
00 Budget Général 13 000 000 13 000 000 13 800 000 4 253 000 44 053 000
00-16-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 7 000 000 7 000 000 7 800 000 4 253 000 26 053 000
00-16-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
PROGRAMMES ET DES
RESSOURCES
111 Administration judiciaire 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
02 Compte particulier du Trésor 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA 166 665 000 291 798 000 200 555 088 163 032 981 822 051 069
DÉCENTRALISATION
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET 166 665 000 291 798 000 200 555 088 163 032 981 822 051 069
DECENTRALISATION
063 Administration et Coordination 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
00 Budget Général 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
00-14-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES 7 800 000 7 800 000 11 800 000 11 800 000 39 200 000
FINANCIERES
133 Administration Territoriale 29 000 000 29 000 000 29 890 088 33 232 981 121 123 069
00 Budget Général 29 000 000 29 000 000 29 890 088 33 232 981 121 123 069
00-14-C-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION 14 000 000 14 000 000 14 429 698 16 043 508 58 473 206
DU TERRITOIRE / CARTE GRISE
SECURISEE
00-14-C-31A-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION 9 000 000 9 000 000 9 276 234 10 313 684 37 589 918
DU TERRITOIRE / PERMIS DE
CONDUIRE
00-14-C-340-00000 DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET 6 000 000 6 000 000 6 184 156 6 875 789 25 059 945
EMIGRATION / MISE EN PLACE D'UN
SYSTÈME BIOMETRIQUE DE
CARTES DE RESIDENTS
134 Décentralisation et Développement Local 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
00 Budget Général 129 865 000 254 998 000 158 865 000 118 000 000 661 728 000
00-14-0-800-00000 UNITE DE COORDINATION 11 632 500 12 812 500 9 632 500 0 34 077 500
GENERALE DES PROJETS ET DES
PARTENARIATS
00-17-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 117 232 500 241 185 500 149 232 500 118 000 000 625 650 500
DECENTRALISATION
00-17-0-620-00000 DIRECTION DES CONCOURS 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
FINANCIERS DE L'ETAT ( DCFE )
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 18 204 181 177 17 549 962 685 19 288 612 559 22 186 233 135 77 228 989 556
220 FINANCES ET BUDGET 18 204 181 177 17 549 962 685 19 288 612 559 22 186 233 135 77 228 989 556
013 Administration et Coordination 129 307 300 138 050 300 63 807 230 64 510 195 395 675 025
00 Budget Général 100 288 000 109 031 000 31 886 000 31 138 000 272 343 000
00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 8 761 000 17 504 000 5 500 000 1 000 000 32 765 000
01-21-0-110-00000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE 29 019 300 29 019 300 31 921 230 33 372 195 123 332 025
NATIONALE
114 Gestion du Budget 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
06 Dette Publique 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
06-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL 200 000 000 200 000 000 0 0 400 000 000
/OPERATION DE FINANCEMENT
115 Gestion Fiscale 4 231 050 000 3 860 635 400 5 374 350 000 6 930 750 000 20 396 785 400
00 Budget Général 4 219 000 000 3 848 585 400 5 362 300 000 6 918 700 000 20 348 585 400
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES 3 649 800 100 3 341 026 400 4 638 854 420 5 985 275 310 17 614 956 230
ENTREPRISES
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES 388 876 000 352 513 200 494 256 830 637 714 190 1 873 360 220
IMPÔTS ANALAMANGA
00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES 4 096 600 4 088 800 5 206 700 6 717 940 20 110 040
IMPOTS ITASY
00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES 16 063 600 14 780 000 20 416 450 26 342 310 77 602 360
IMPÔTS VAKINANKARATRA
00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES 18 189 300 16 909 100 23 118 300 29 828 350 88 045 050
IMPÔTS DIANA
00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES 12 718 200 15 588 200 16 164 950 20 856 810 65 328 160
IMPÔTS SAVA
00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES 12 249 900 11 168 600 15 569 720 20 088 790 59 077 010
IMPÔTS HAUTE MATSIATRA
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES 3 713 800 3 306 200 4 720 090 6 090 090 17 830 180
IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY
00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES 15 075 100 13 715 800 19 159 840 24 720 960 72 671 700
IMPÔTS BOENY
00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES 2 874 900 2 497 200 3 653 740 4 714 230 13 740 070
IMPÔTS SOFIA
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES 70 249 800 48 725 900 89 286 670 115 202 010 323 464 380
IMPÔTS ATSINANANA
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES 3 933 600 3 846 100 4 999 680 6 450 860 19 230 240
IMPOTS ALAOTRA MANGORO
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES 13 234 800 12 548 700 16 821 120 21 703 420 64 308 040
IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA
00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES 1 732 000 1 625 000 2 201 020 2 839 870 8 397 890
IMPOTS MENABE
00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES 6 192 300 6 246 200 7 870 470 10 154 860 30 463 830
IMPÔTS ANOSY
02 Compte particulier du Trésor 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
02-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA 6 325 000 6 325 000 6 325 000 6 325 000 25 300 000
PROGRAMMATION DES
RESSOURCES
02-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET 5 725 000 5 725 000 5 725 000 5 725 000 22 900 000
FINANCIER
116 Douanes 3 084 461 140 3 417 959 400 4 225 013 640 5 548 314 379 16 275 748 559
00 Budget Général 3 063 020 000 3 394 200 000 4 203 572 500 5 526 873 239 16 187 665 739
00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES 194 290 272 207 358 842 265 396 502 348 944 371 1 015 989 987
ANTANANARIVO
00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - 81 612 611 55 590 318 111 470 169 146 561 417 395 234 515
AEROPORT
00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES 47 619 492 51 622 208 65 040 883 85 516 010 249 798 593
MAMORY IVATO
00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES 92 130 22 169 125 834 165 447 405 580
ANTSIRABE
00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES 32 648 499 30 629 069 44 594 186 58 632 537 166 504 291
ANTSIRANANA
00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES 1 1 1 1 4
ANTALAHA
00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - 6 317 820 5 995 620 8 644 637 11 365 997 32 324 074
BE
00-23-5-208-20824 RECETTES DES DOUANES 54 300 16 435 74 164 97 510 242 409
SAMBAVA
00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES 6 688 019 626 643 9 134 712 12 010 339 28 459 713
VOHEMAR
00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES 1 135 450 339 508 1 552 341 2 041 027 5 068 326
FIANARANTSOA
00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES 1 1 1 1 4
MANAKARA
00-23-5-317-31715 RECETTES DES DOUANES 1 1 1 1 4
MANANJARY
00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES 88 724 244 63 514 107 121 789 914 160 129 402 434 157 667
MAHAJANGA
00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES 1 770 409 483 1 831 775 617 2 418 605 333 3 179 995 660 9 200 786 093
TAMATAVE - PORT
00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES 761 117 741 1 088 068 599 1 058 024 141 1 391 090 883 4 298 301 364
TAMATAVE - PETROLE
00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES 2 391 608 5 058 938 3 266 530 4 294 846 15 011 922
TAMATAVE SHERRIT
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES 24 810 047 23 508 429 34 240 739 45 019 719 127 578 934
TAOLAGNARO
00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES 1 1 1 2 5
MORONDAVA
02 Compte particulier du Trésor 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
02-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
DE LA COMPTABILITE
117 Trésor 9 660 762 737 9 022 117 585 8 726 841 689 8 744 058 561 36 153 780 572
00 Budget Général 184 429 461 140 042 461 100 109 907 111 306 140 535 887 969
00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE 52 166 009 6 166 009 6 332 070 7 040 245 71 704 333
PUBLIQUE
00-21-0-250-00000 DIRECTION DES OPERATIONS 677 000 2 290 000 0 0 2 967 000
FINANCIERES
00-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION 90 985 252 90 985 252 93 777 837 104 265 895 380 014 236
FINANCIERE DE L'ETAT
00-21-R-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION 40 601 200 40 601 200 0 0 81 202 400
FINANCIERE DE L'ETAT/
OPERATION DE REGULARISATION
02 Compte particulier du Trésor 16 740 993 14 810 473 16 322 394 16 322 394 64 196 254
02-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET 15 322 394 13 391 874 15 322 394 15 322 394 59 359 056
FINANCIER - DGT
02-21-0-230-00000 DDP / C P T 418 599 418 599 0 0 837 198
02-21-C-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000
FINANCIERE DE L'ETAT/C-A-S
OPERATIONS LIEES A LA
PRIVATISATION
05 Fonds de Contrevaleur 1 336 445 2 520 556 0 0 3 857 001
05-21-0-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES 1 336 445 2 520 556 0 0 3 857 001
ET DES FONDS DE CONTRE-
VALEUR
06 Dette Publique 9 458 255 838 8 864 744 095 8 610 409 388 8 616 430 027 35 549 839 348
06-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE 6 709 574 238 6 116 062 495 8 610 409 388 8 616 430 027 30 052 476 148
PUBLIQUE /OPERATION DE
FINANCEMENT
06-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE 2 748 681 600 2 748 681 600 0 0 5 497 363 200
PUBLIQUE (OPERATION DE
FINANCEMENT)/ OPERATION DE
REGULARISATION
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
02 Compte particulier du Trésor 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
02-23-0-F40-00000 CRCM/CPR 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
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15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
150 SECURITE PUBLIQUE 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
00 Budget Général 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
00-15-C-350-00000 DIRECTION DES 7 124 227 7 124 227 7 342 889 8 164 114 29 755 457
RENSEIGNEMENTS ET DU
CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET
DE L'EMIGRATION / PASSEPORTS
ELECTRONIQUES
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
39 MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION, DU 60 767 937 63 779 937 86 888 699 69 328 210 280 764 783
COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
340 INDUSTRIE 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
605 Industrie 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
00 Budget Général 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
00-39-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE 56 896 000 59 908 000 85 990 000 68 329 000 271 123 000
L'INDUSTRIALISATION (DGI)
360 COMMERCE 3 871 937 3 871 937 898 699 999 210 9 641 783
614 Commerce Intérieur 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
00 Budget Général 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
00-39-0-E20-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION 871 937 871 937 898 699 999 210 3 641 783
DES CONSOMMATEURS (DPC)
615 Commerce Extérieur 3 000 000 3 000 000 0 0 6 000 000
00 Budget Général 3 000 000 3 000 000 0 0 6 000 000
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68 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU 27 326 203 27 326 203 8 900 003 1 157 003 64 709 412
TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 7 056 203 7 056 203 2 000 003 3 16 112 412
018 Administration et Coordination 3 3 3 3 12
00 Budget Général 3 3 3 3 12
00-46-0-B90-00000 OBSERVATOIRE DU FONCIER (OF) 6 386 200 6 386 200 2 000 000 0 14 772 400
00-46-0-D20-00000 DIRECTION DES SERVICES 670 000 670 000 0 0 1 340 000
FONCIERS DECENTRALISES (DSFD)
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
207 Aménagement et équipement des villes 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
00 Budget Général 20 270 000 20 270 000 6 900 000 1 157 000 48 597 000
00-62-0-K00-00000 DIRECTION GENERALE DE 2 300 000 2 300 000 2 300 000 1 157 000 8 057 000
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE L’EQUIPEMENT (DGATE)
00-62-0-K10-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 17 970 000 17 970 000 4 600 000 0 40 540 000
URBAIN DURABLE (DDUD)
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35 MINISTERE DU TOURISME 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
350 TOURISME 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
00 Budget Général 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
00-35-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DU 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
TOURISME
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84 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 4 250 040 4 250 040 4 250 040 4 250 040 17 000 160
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 3 453 330 4 250 040 3 453 330 3 453 330 14 610 030
028 Administration et Coordination 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
02 Compte particulier du Trésor 893 773 1 786 181 893 773 893 773 4 467 500
02-84-0-140-00000 DIRECTION D'APPUI A LA REFORME 433 452 0 433 452 433 452 1 300 356
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE/CAS
02-84-0-180-00000 DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DE 460 321 65 000 460 321 460 321 1 445 963
LA PLANIFICATION ET DU
SUIVI/CAS
02-84-0-1D0-00000 DIRECTION DE LA STATISTIQUE, 0 1 721 181 0 0 1 721 181
DU SYSTEME D'INFORMATION ET
DE LA PLANIFICATION/CAS
310 Enseignement Supérieur 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
02 Compte particulier du Trésor 2 559 557 2 463 859 2 559 557 2 559 557 10 142 530
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
311 Recherche Scientifique 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
02 Compte particulier du Trésor 796 710 0 796 710 796 710 2 390 130
02-85-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 416 710 0 416 710 416 710 1 250 130
RECHERCHE SCIENTIFIQUE/CAS
02-85-0-410-00000 DIRECTION DE LA REHERCHE ET 380 000 0 380 000 380 000 1 140 000
DE L'INNOVATION/CAS
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 68 611 261 68 611 261 64 816 182 50 799 715 252 838 419
DEVELOPPEMENT DURABLE
440 ENVIRONNEMENT 68 611 261 68 611 261 64 816 182 50 799 715 252 838 419
017 Administration et Coordination 6 155 261 6 155 261 6 344 182 7 053 715 25 708 419
00 Budget Général 6 155 261 6 155 261 6 344 182 7 053 715 25 708 419
00-44-C-B10-00000 BUREAU NATIONAL DES 3 114 000 3 114 000 3 209 577 3 568 535 13 006 112
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DU
CARBONE ET DE LA REDUCTION
DES EMISSIONS DUES A LA
DEFORESTATION ET
DEGRADATION DES FORETS (BN-
CCCREDD+)
00-44-C-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE 306 747 306 747 316 162 351 521 1 281 177
L’ENVIRONNEMENT ET DES
FORETS (DGEF) / AFARB
00-44-C-C10-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES 479 620 479 620 494 341 549 628 2 003 209
RESSOURCES NATURELLES
RENOUVELABLES ET DES
ECOSYSTEMES (DGRNE) / AFARB
00-44-C-C20-00000 DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE 100 000 100 000 103 069 114 596 417 665
LES MENACES
ENVIRONNEMENTALES ET DU
CONTENTIEUX FORESTIER
(DMECF) / AFARB
00-44-D-B50-11917 DIRECTIONS INTER-REGIONALES 40 000 40 000 41 228 45 839 167 067
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DIREDD) BONGOLAVA / AFARB
00-44-D-B50-40101 DIRECTIONS INTER-REGIONALES 142 000 142 000 146 358 162 727 593 085
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DIREDD) BOENY / AFARB
00-44-D-B50-61424 DIRECTIONS INTER-REGIONALES 49 000 49 000 50 504 56 152 204 656
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DIREDD) ANOSY / AFARB
00-44-E-B50-10101 DIRECTION REGIONALE DE 64 000 64 000 65 964 73 342 267 306
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) ANALAMANGA / AFARB
00-44-E-B50-11001 DIRECTION REGIONALE DE 13 000 13 000 13 399 14 898 54 297
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) VAKINANKARATRA /
AFARB
00-44-E-B50-20101 DIRECTION REGIONALE DE 107 000 107 000 110 284 122 618 446 902
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) DIANA / AFARB
00-44-E-B50-20824 DIRECTION REGIONALE DE 1 083 113 1 083 113 1 116 357 1 241 210 4 523 793
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) SAVA / AFARB
00-44-E-B50-30101 DIRECTION REGIONALE DE 13 000 13 000 13 399 14 898 54 297
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) HAUTE MATSIATRA /
AFARB
00-44-E-B50-30606 DIRECTION REGIONALE DE 12 000 12 000 12 368 13 752 50 120
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) AMORON'I MANIA / AFARB
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00-44-0-B70-00000 BUREAU NATIONAL DES 937 000 937 000 0 0 1 874 000
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
DE LA REDUCTION DES EMISSION
DUE A LA DEGRADATION DES
FORETS (BNCCREDD+)
00-44-0-B80-00000 DIRECTION DE LA 9 000 9 000 0 0 18 000
PROGRAMMATION ET DU SUIVI-
EVALUATION (DPSE)
00-44-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 35 830 000 35 830 000 31 833 000 31 833 000 135 326 000
GOUVERNANCE
ENVIRONNEMENTALE (DGGE)
00-44-0-F10-00000 DIRECTION DES AIRES 6 880 000 6 880 000 7 162 000 4 113 000 25 035 000
PROTEGEES, DES RESSOURCES
NATURELLES RENOUVELABLES ET
DES ECOSYSTEMES (DAPRNE)
00-44-2-B50-20101 DIRECTION REGIONALE DE 11 000 000 11 000 000 11 677 000 0 33 677 000
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(DREDD) DIANA
02 Compte particulier du Trésor 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
02-44-0-B70-00000 BUREAU NATIONAL DES 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 31 200 000
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
DE LA REDUCTION DES EMISSION
DUE A LA DEGRADATION DES
FORETS (BNCCREDD+)/CAS
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81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 203 344 909 205 098 594 142 871 109 119 761 409 671 076 021
812 EDUCATION 203 344 909 205 098 594 142 871 109 119 761 409 671 076 021
067 Administration et coordination 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
02 Compte particulier du Trésor 2 994 793 15 542 446 2 994 793 2 994 793 24 526 825
02-81-0-080-00000 UNITE DE CONTROLE ET D'AUDIT 180 760 240 312 180 760 180 760 782 592
02-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL ( SG )/CAS 716 516 1 157 679 716 516 716 516 3 307 227
02-81-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES 134 704 1 689 885 134 704 134 704 2 093 997
ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES ( DAAF )
02-81-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES 820 846 1 049 446 820 846 820 846 3 511 984
HUMAINES ( DRH )
02-81-0-130-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION 312 960 715 111 312 960 312 960 1 653 991
DE L'EDUCATION ( DPE)
02-81-0-170-00000 DIRECTION DES SYSTEMES 436 947 436 947 436 947 436 947 1 747 788
D'INFORMATION
02-81-0-180-00000 DIRECTION DES AFFAIRES 77 940 77 940 77 940 77 940 311 760
JURIDIQUES/CAS
02-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 0 1 254 000 0 0 1 254 000
PEDAGOGIE (DGP)/CAS
02-81-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE 16 720 253 370 16 720 16 720 303 530
L'EDUCATION NATIONALE
ANALAMANGA
02-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 198 758 14 020 14 020 240 818
L'EDUCATION NATIONALE
VAKINANKARATRA
02-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 119 045 14 020 14 020 161 105
L'EDUCATION NATIONALE ITASY
02-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 105 920 14 020 14 020 147 980
L'EDUCATION NATIONALE
BONGOLAVA
02-81-2-1A0-20101 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 198 220 14 020 14 020 240 280
L'EDUCATION NATIONALE DIANA
02-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 106 458 14 020 14 020 148 518
L'EDUCATION NATIONALE SAVA
02-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 236 870 14 020 14 020 278 930
L'EDUCATION NATIONALE HAUTE
MATSIATRA
02-81-2-1A0-30606 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 151 858 14 020 14 020 193 918
L'EDUCATION NATIONALE
AMORON'I MANIA
02-81-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 171 520 14 020 14 020 213 580
L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-
ATSINANANA
02-81-2-1A0-31307 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 149 045 14 020 14 020 191 105
L'EDUCATION NATIONALE
IHOROMBE
02-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 149 420 14 020 14 020 191 480
L'EDUCATION NATIONALE
VATOVAVY-FITOVINANY
02-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 214 158 14 020 14 020 256 218
L'EDUCATION NATIONALE BOENY
02-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 220 133 14 020 14 020 262 193
L'EDUCATION NATIONALE SOFIA
02-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 150 920 14 020 14 020 192 980
L'EDUCATION NATIONALE
BETSIBOKA
02-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 275 870 14 020 14 020 317 930
L'EDUCATION NATIONALE MELAKY
02-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 213 620 14 020 14 020 255 680
L'EDUCATION NATIONALE
ATSINANANA
02-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE 14 000 172 650 14 000 14 000 214 650
L'EDUCATION NATIONALE
ALAOTRA-MANGORO
02-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 194 420 14 020 14 020 236 480
L'EDUCATION NATIONALE
ANALANJIROFO
02-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE 17 020 321 083 17 020 17 020 372 143
L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-
ANDREFANA
02-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 76 458 14 020 14 020 118 518
L'EDUCATION NATIONALE ANDROY
02-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 106 458 14 020 14 020 148 518
L'EDUCATION NATIONALE ANOSY
02-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE 14 020 257 370 14 020 14 020 299 430
L'EDUCATION NATIONALE MENABE
02-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO 0 7 742 0 0 7 742
RENIVOHITRA
02-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO 0 20 646 0 0 20 646
ATSIMONDRANO
02-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO 0 46 453 0 0 46 453
AVARADRANO
02-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY 0 18 065 0 0 18 065
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-81-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES 21 000 000 0 21 900 000 16 444 500 59 344 500
ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES ( DAAF )
00-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 167 870 000 172 484 000 106 496 200 88 842 000 535 692 200
PEDAGOGIE (DGP)
02 Compte particulier du Trésor 9 920 191 14 995 697 9 920 191 9 920 191 44 756 270
02-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 5 831 714 7 424 929 5 831 714 5 831 714 24 920 071
PEDAGOGIE (DGP)/CAS
02-81-0-D10-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET 883 395 1 081 689 883 395 883 395 3 731 874
DES RECHERCHES
PEDAGOGIQUES
02-81-0-D20-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT 468 176 468 176 468 176 468 176 1 872 704
SCOLAIRE ET DE L'INSPECTION
PEDAGOGIQUE
02-81-0-D30-00000 DIRECTION DE LA FORMATION 249 917 364 263 249 917 249 917 1 114 014
PEDAGOGIQUE
02-81-0-D40-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 0 492 785 0 0 492 785
DES INTRANTS SCOLAIRES / CAS
02-81-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES 0 153 197 0 0 153 197
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
(DGES)/CAS
02-81-0-E10-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION 0 1 986 201 0 0 1 986 201
FONDAMENTALE ET DE LA PETITE
ENFANCE
02-81-0-E40-00000 DIRECTION DES EXAMENS ET DE 258 744 796 212 258 744 258 744 1 572 444
LA CERTIFICATION
02-81-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE 15 664 15 664 15 664 15 664 62 656
L'EDUCATION NATIONALE
ANALAMANGA
02-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE 32 506 32 506 32 506 32 506 130 024
L'EDUCATION NATIONALE
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
VAKINANKARATRA
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
02-81-0-D10-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET 419 469 419 469 419 469 419 469 1 677 876
DES RECHERCHES
PEDAGOGIQUES
02-81-0-D20-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT 85 800 85 800 85 800 85 800 343 200
SCOLAIRE ET DE L'INSPECTION
PEDAGOGIQUE
02-81-0-D30-00000 DIRECTION DE LA FORMATION 14 307 14 307 14 307 14 307 57 228
PEDAGOGIQUE
02-81-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES 124 983 276 808 124 983 124 983 651 757
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
(DGES)/CAS
02-81-0-E10-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION 0 92 131 0 0 92 131
FONDAMENTALE ET DE LA PETITE
ENFANCE
02-81-0-E20-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT 224 046 496 616 224 046 224 046 1 168 754
SECONDAIRE
02-81-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE 49 662 49 662 49 662 49 662 198 648
L'EDUCATION NATIONALE
ANALAMANGA
02-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE 28 458 28 458 28 458 28 458 113 832
L'EDUCATION NATIONALE
VAKINANKARATRA
02-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE 18 642 18 642 18 642 18 642 74 568
L'EDUCATION NATIONALE ITASY
02-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE 438 438 438 438 1 752
L'EDUCATION NATIONALE
BONGOLAVA
02-81-2-1A0-20101 DIRECTION REGIONALE DE 1 050 1 050 1 050 1 050 4 200
L'EDUCATION NATIONALE DIANA
02-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE 11 346 11 346 11 346 11 346 45 384
L'EDUCATION NATIONALE SAVA
02-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE 56 958 56 958 56 958 56 958 227 832
L'EDUCATION NATIONALE HAUTE
MATSIATRA
02-81-2-1A0-30606 DIRECTION REGIONALE DE 846 846 846 846 3 384
L'EDUCATION NATIONALE
AMORON'I MANIA
02-81-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE 25 050 25 050 25 050 25 050 100 200
L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-
ATSINANANA
02-81-2-1A0-31307 DIRECTION REGIONALE DE 642 642 642 642 2 568
L'EDUCATION NATIONALE
IHOROMBE
02-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE 55 554 55 554 55 554 55 554 222 216
L'EDUCATION NATIONALE
VATOVAVY-FITOVINANY
02-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE 1 254 1 254 1 254 1 254 5 016
L'EDUCATION NATIONALE BOENY
02-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE 1 458 1 458 1 458 1 458 5 832
L'EDUCATION NATIONALE SOFIA
02-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE 642 642 642 642 2 568
L'EDUCATION NATIONALE
BETSIBOKA
02-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE 14 550 14 550 14 550 14 550 58 200
L'EDUCATION NATIONALE MELAKY
02-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE 20 958 20 958 20 958 20 958 83 832
L'EDUCATION NATIONALE
ATSINANANA
02-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE 19 050 19 050 19 050 19 050 76 200
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
L'EDUCATION NATIONALE
ALAOTRA-MANGORO
02-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE 11 754 11 754 11 754 11 754 47 016
L'EDUCATION NATIONALE
ANALANJIROFO
02-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE 36 366 36 366 36 366 36 366 145 464
L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-
ANDREFANA
02-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE 26 346 26 346 26 346 26 346 105 384
L'EDUCATION NATIONALE ANDROY
02-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE 642 642 642 642 2 568
L'EDUCATION NATIONALE ANOSY
02-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE 1 050 1 050 1 050 1 050 4 200
L'EDUCATION NATIONALE MENABE
02-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO 1 041 1 041 1 041 1 041 4 164
RENIVOHITRA
02-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO 3 398 3 398 3 398 3 398 13 592
ATSIMONDRANO
02-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO 3 735 3 735 3 735 3 735 14 940
AVARADRANO
02-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY 3 062 3 062 3 062 3 062 12 248
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
67 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 3 771 810 3 771 810 2 191 057 3 962 104 13 696 781
METEOROLOGIE
630 TRANSPORT 3 473 000 3 473 000 1 883 076 3 619 678 12 448 754
208 Transports Routier et Ferroviaire 3 473 000 3 473 000 1 883 076 3 619 678 12 448 754
00 Budget Général 3 473 000 3 473 000 1 883 076 3 619 678 12 448 754
00-63-0-D10-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS 1 576 000 1 576 000 1 624 372 1 806 041 6 582 413
ROUTIERS (DTR)
00-63-0-D20-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS 1 897 000 1 897 000 258 704 1 813 637 5 866 341
FERROVIAIRES (DTF)
680 METEOROLOGIE 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
211 Développement météorologique 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
00 Budget Général 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
00-68-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 298 810 298 810 307 981 342 426 1 248 027
METEOROLOGIE ( DGM )
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 154 156 000 361 471 000 145 954 000 299 651 300 961 232 300
710 SANTE 154 156 000 361 471 000 145 954 000 299 651 300 961 232 300
024 Administration et Coordination 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
00 Budget Général 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
00-71-0-E30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 4 500 000
PLANIFICATION ET DU SYSTEME
D’INFORMATION(DEPSI)
505 Lutte contre les maladies 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
00 Budget Général 103 762 000 103 762 000 80 105 000 238 249 300 525 878 300
00-71-0-C40-00000 DIRECTION DU PROGRAMME 1 500 000 67 334 000 1 500 000 0 70 334 000
ELARGI DE VACCINATION (DPEV)
508 Fourniture des soins de santé de qualité 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
00 Budget Général 2 894 000 140 667 000 2 894 000 1 447 000 147 902 000
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES 118 000 1 697 000 0 0 1 815 000
ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES (DAAF)
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
65 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
610 TRAVAUX PUBLICS 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
206 Développement des infrastructures routières 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
00 Budget Général 77 471 200 137 703 200 48 620 400 35 431 000 299 225 800
00-61-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES 64 194 000 64 194 000 45 692 700 33 905 000 207 985 700
TRAVAUX PUBLICS (DGTP)
00-61-0-D10-00000 DIRECTION DES 13 277 200 73 509 200 2 927 700 1 526 000 91 240 100
INFRASTRUCTURES (DINFRA)
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
53 MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES 21 439 000 21 439 000 27 871 303 39 019 824 109 769 127
STRATEGIQUES
530 MINES 21 439 000 21 439 000 27 871 303 39 019 824 109 769 127
019 Administration et Coordination 14 844 000 8 444 000 20 550 803 30 894 204 74 733 007
00 Budget Général 14 844 000 8 444 000 20 550 803 30 894 204 74 733 007
00-53-C-A10-00000 DIRECTION DE LA POLICE DES 1 470 000 1 070 000 1 470 000 1 470 000 5 480 000
MINES (DPM) / REPRESSION DES
INFRACTIONS MINIERES ET
HYDROCARBURES
00-53-C-B40-00000 DIRECTION DE LA 660 000 660 000 660 000 660 000 2 640 000
RÈGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE ET DE
SÉCURITÉ (DRES) / EVALUATION
ET SUIVI ENVIRONNEMENTAUX
DES PROJETS MINIERS ET
PETROLIERS
00-53-D-B60-10101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 0 100 000 0 0 100 000
ANTANANARIVO
00-53-D-B60-20101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 13 690 13 690 17 797 24 916 70 093
ANTSIRANANA
00-53-D-B60-30101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 69 593 69 593 90 471 126 659 356 316
FIANARANTSOA
00-53-D-B60-40101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 371 999 371 999 483 599 677 039 1 904 636
MAHAJANGA
00-53-D-B60-50101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 10 949 454 4 549 454 16 169 893 25 673 930 57 342 731
TOAMASINA
00-53-D-B60-60101 DIRECTION INTERRÉGIONALE 360 000 360 000 468 000 655 199 1 843 199
TOLIARY
00-53-E-B60-11001 DIRECTION RÉGIONALE 59 664 59 664 77 563 108 589 305 480
VAKINANKARATRA / ACTIVITES
MINIERES ET PETROLIERES
00-53-E-B60-20824 DIRECTION RÉGIONALE SAVA / 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000
ACTIVITES MINIERES ET
PETROLIERES
00-53-E-B60-31623 DIRECTION RÉGIONALE VATOVAVY 50 000 50 000 55 000 60 000 215 000
FITOVINANY / ACTIVITES MINIERES
ET PETROLIERES
00-53-E-B60-50302 DIRECTION RÉGIONALE ALAOTRA 9 600 9 600 12 480 17 472 49 152
MANGORO / ACTIVITES MINIERES
ET PETROLIERES
00-53-E-B60-61424 DIRECTION RÉGIONALE ANOSY / 720 000 720 000 936 000 1 310 400 3 686 400
ACTIVITES MINIERES ET
PETROLIERES
00-53-E-B60-61905 DIRECTION RÉGIONALE MENABE / 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000
ACTIVITES MINIERES ET
PETROLIERES
217 Développement du secteur pétrolier 0 5 700 000 0 0 5 700 000
00 Budget Général 0 5 700 000 0 0 5 700 000
00-53-C-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES 6 595 000 4 695 000 7 320 500 8 125 620 26 736 120
(DGM) / SUIVI ET CONTRÔLE
ACTIVITE MINIERE
00-53-C-C10-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA 0 700 000 0 0 700 000
PROMOTION GÉOLOGIQUES ET
MINIÈRES (DEPGM) / ETUDES ET
PROMOTION DES DONNEES GEO-
SCIENTIFIQUES DU SECTEUR
EXTRACTIF
00-53-C-C20-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES 0 1 900 000 0 0 1 900 000
ACTIVITÉS MINIÈRES (DGAM) /
ASSISTANCE ET SUIVI DES
OPERATIONS MINIERES
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
51 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 26 594 673 27 552 673 18 132 622 14 147 455 86 427 423
HYDROCARBURES
510 ENERGIE 12 594 673 13 552 673 4 132 622 147 455 30 427 423
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources 12 594 673 13 552 673 4 132 622 147 455 30 427 423
d'énergie locales
00 Budget Général 12 594 673 13 552 673 4 132 622 147 455 30 427 423
540 HYDROCARBURES 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
02 Compte particulier du Trésor 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
02-51-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000
HYDROCARBURES (DGH)
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
52 MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
DE L'HYGIENE
520 EAU ET ASSAINISSEMENT 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
d'assainissement
00 Budget Général 76 930 000 87 641 000 84 107 800 84 107 800 332 786 600
00-52-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE TECHNIQUE 76 367 000 0 84 107 800 84 107 800 244 582 600
(DGT)
00-52-0-C20-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT 563 000 0 0 0 563 000
ET DE L'HYGIENE (DAH)
00-52-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU 0 84 402 000 0 0 84 402 000
(DG EAU)
00-52-0-G00-00000 DIRECTION GENERALE DE 0 3 239 000 0 0 3 239 000
L'ASSAINISSEMENT ET DE
L'HYGIENE (DGAH)
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
48 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE 153 310 054 260 316 054 87 171 687 85 878 028 586 675 823
L’ELEVAGE
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE 153 310 054 260 316 054 87 171 687 85 878 028 586 675 823
061 Administration et Coordination 15 887 15 887 16 375 18 206 66 355
00 Budget Général 15 887 15 887 16 375 18 206 66 355
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
49 MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE 14 429 000 14 429 000 10 306 927 11 459 648 50 624 575
BLEUE
430 PECHE 14 429 000 14 429 000 10 306 927 11 459 648 50 624 575
408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques 14 429 000 14 429 000 10 306 927 11 459 648 50 624 575
00 Budget Général 14 429 000 14 429 000 10 306 927 11 459 648 50 624 575
00-43-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 12 000 000 12 000 000 10 306 927 11 459 648 45 766 575
PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE
(DGPA)
00-43-0-C20-00000 DIRECTION DE L’AQUACULTURE 2 429 000 2 429 000 0 0 4 858 000
(DA)
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
83 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 15 222 500 19 300 369 15 222 500 10 622 500 60 367 869
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION 15 222 500 19 300 369 15 222 500 10 622 500 60 367 869
PROFESSIONNELLE
049 Administration et Coordination 7 938 780 8 549 024 7 938 780 7 938 780 32 365 364
00 Budget Général 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
00-83-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 28 000 000
02 Compte particulier du Trésor 938 780 1 549 024 938 780 938 780 4 365 364
02-83-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL/CAS 648 980 0 648 980 648 980 1 946 940
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
ANALANJIROFO/CAS
02-83-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE 400 000 0 400 000 400 000 1 200 000
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNELLE/CAS
02-83-0-G00-00000 DIRECTION GENERALE DE 0 295 833 0 0 295 833
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA
FORMATION TECHNIQUES ET
PROFESSIONNELS/CAS
02-83-0-G10-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT 0 301 206 0 0 301 206
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
INITIALE/CAS
02-83-0-G20-00000 DIRECTION DE L'APPRENTISSAGE 0 1 357 279 0 0 1 357 279
ET DE LA FORMATION
QUALIFIANTE/CAS
02-83-0-G30-00000 DIRECTION DE L'EVALUATION DES 0 184 636 0 0 184 636
ACQUIS
02-83-4-B56-10101 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
AMPEFILOHA/CAS
02-83-4-B56-10225 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE SOAVINA/CAS
02-83-4-B56-10503 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
AMBOHIDRATRIMO/CAS
02-83-4-B56-10803 LYCÉE TECHNIQUE 12 520 12 520 12 520 12 520 50 080
PROFESSIONNELLE
ANKAZOBE/CAS
02-83-4-B56-11001 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
ANTSIRABE/CAS
02-83-4-B56-11109 LYCÉE TECHNIQUE 12 520 12 520 12 520 12 520 50 080
PROFESSIONNELLE
ANDRANOMANELATRA/CAS
02-83-4-B56-11404 LYCÉE TECHNIQUE 12 520 12 520 12 520 12 520 50 080
PROFESSIONNELLE
FARATSIHO/CAS
02-83-4-B56-11604 LYCÉE TECHNIQUE 12 520 12 520 12 520 12 520 50 080
PROFESSIONNELLE ALAROBIA
AMBATOMANGA/CAS
02-83-4-B56-11612 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
ANKAZONDANDY/CAS
02-83-4-B56-11615 LYCÉE TECHNIQUE 12 520 12 520 12 520 12 520 50 080
PROFESSIONNELLE
MANJAKANDRIANA/CAS
02-83-4-B56-11616 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
MANTASOA/CAS
02-83-4-B56-11707 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
MIARINARIVO/CAS
02-83-4-B56-11813 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
SOAVINANDRIANA/CAS
02-83-4-B56-11917 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
TSIROANOMANDIDY/CAS
02-83-4-B56-12001 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
MANDOTO/CAS
02-83-4-B56-20101 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 0 16 000 16 000 48 000
PROFESSIONNELLE ANTSIRANANA
/CAS
02-83-4-B56-20302 LYCÉE TECHNIQUE 12 520 12 520 12 520 12 520 50 080
PROFESSIONNELLE AMBANJA/CAS
02-83-4-B56-20504 LYCÉE TECHNIQUE 12 520 12 520 12 520 12 520 50 080
PROFESSIONNELLE ANDAPA/CAS
02-83-4-B56-20606 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
ANTALAHA/CAS
02-83-4-B56-20705 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE
DZAMANDZAR-NOSY BE/CAS
02-83-4-B56-20824 LYCÉE TECHNIQUE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000
PROFESSIONNELLE SAMBAVA
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
/CAS
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
MANANJARY/CAS
02-83-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 400 000 0 400 000 400 000 1 200 000
FORMATION
PROFESSIONNELLE/CAS
02-83-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE 0 477 072 0 0 477 072
L'INGENIERIE DE FORMATION/CAS
02-83-0-E10-00000 DIRECTION DE LA VEILLE ET DE 0 566 801 0 0 566 801
PROSPECTIVE DE
COMPETENCE/CAS
02-83-0-E20-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE 0 701 950 0 0 701 950
L'ASSURANCE QUALITE/ CAS
02-83-0-E30-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 0 341 103 0 0 341 103
DES RESSOURCES
PEDAGOGIQUES/CAS
02-83-0-E40-00000 DIRECTION DE LA FORMATION DU 0 57 745 0 0 57 745
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET
DES FORMATEURS/CAS
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
60 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE, 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE, DES
POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
023 Administration et Coordination 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
01 Budget annexe 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
01-60-0-B30-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 4 750 000 7 380 210 5 700 000 6 840 000 24 670 210
FINANCIERE (DAF)
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76 MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA 54 528 000 54 528 000 56 061 000 20 000 000 185 117 000
PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE
LA FEMME
762 Développement social 54 528 000 54 528 000 56 061 000 20 000 000 185 117 000
828 Population et développement 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
00 Budget Général 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
00-76-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 14 700 000 14 700 000 15 700 000 0 45 100 000
POPULATION
829 Genre et développement 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
00 Budget Général 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
00-77-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 18 000 000
PROMOTION DE LA FEMME
830 Protection sociale 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
00 Budget Général 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
00-77-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 33 828 000 33 828 000 34 361 000 20 000 000 122 017 000
PROTECTION SOCIALE
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 9 736 000 9 736 000 9 736 000 578 000 29 786 000
750 JEUNESSE 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
312 Jeunesse et Loisirs 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
00 Budget Général 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
00-75-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 24 000 000
JEUNESSE ( DGJ )
780 SPORTS 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
301 Sports 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
00 Budget Général 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
00-78-0-460-00000 DIRECTION D'APPUI AU SPORT DE 1 736 000 1 736 000 1 736 000 578 000 5 786 000
HAUT NIVEAU (DASH)
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
64 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
NOUVELLES VILLES ET DE L'HABITAT AUPRES
DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
650 NOUVELLES VILLES ET HABITAT 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
219 Nouvelles Villes et Logements 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
00 Budget Général 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000
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Prévision Recettes par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
13 SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE 70 892 35 446 70 892 70 892 248 122
DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
130 GENDARMERIE NATIONALE 70 892 35 446 70 892 70 892 248 122
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS 70 892 35 446 70 892 70 892 248 122
02 Compte particulier du Trésor 70 892 35 446 70 892 70 892 248 122
Total général 19 467 969 662 19 340 419 879 20 435 203 637 23 291 015 980 82 534 609 158
Annexe 6
Dépenses
par Service
Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 219 288 714 218 785 316 388 964 584 442 990 900 1 270 029 514
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 219 288 714 218 785 316 388 964 584 442 990 900 1 270 029 514
001 Administration Et Coordination 126 785 524 120 891 549 182 457 189 223 160 047 653 294 309
00 Budget Général 126 785 524 120 891 549 182 457 189 223 160 047 653 294 309
00-01-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET CIVIL 3 092 293 301 546 3 148 297 3 631 767 10 173 903
00-01-0-050-00000 DIRECTION GENERAL EN CHARGE DES PROJETS 190 500 43 423 200 312 231 376 665 611
PRESIDENTIELS
00-01-0-080-00000 DIRECTION DU CABINET 0 2 545 247 0 0 2 545 247
00-01-0-10A-00000 SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA 201 446 201 446 211 824 244 674 859 390
PRESIDENCE
00-01-0-210-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 2 952 536 2 853 036 2 988 234 3 453 149 12 246 955
00-01-0-280-00000 DIRECTION DE LA SECURITE PRESIDENTIELLE 7 077 219 6 972 679 7 642 149 8 871 032 30 563 079
00-01-0-281-00000 GARDE PRESIDENTIELLE 1 311 709 1 265 114 1 381 828 1 596 072 5 554 723
00-01-0-2B0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET 926 500 159 250 974 228 1 125 316 3 185 294
POLITIQUES
00-01-0-420-00000 GRANDE CHANCELLERIE ET CONSEIL DE L'ORDRE 207 053 215 451 217 521 251 234 891 259
NATIONAL
00-01-0-480-00000 CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE 1 894 935 1 761 099 2 106 782 2 464 409 8 227 225
00-01-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE EN CHARGE DES PROJETS 0 147 077 0 0 147 077
PRESIDENTIELS
00-01-9-110-00000 PERSONNEL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 13 552 174 12 827 027 14 544 230 16 848 822 57 772 253
CENTRAL
138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit 77 017 729 82 360 017 191 432 468 207 824 593 558 634 807
00 Budget Général 77 017 729 82 360 017 191 432 468 207 824 593 558 634 807
00-01-0-060-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PRESIDENCE EN 185 499 0 195 052 225 301 605 852
CHARGE DES AFFAIRES POLITIQUES DE LA
PRESIDENCE
00-01-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE 0 3 875 000 0 0 3 875 000
00-01-0-430-00000 MEDIATURE 983 336 1 093 561 1 034 566 1 194 912 4 306 375
00-01-0-440-00000 CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ( 2 703 285 2 603 452 3 109 406 3 657 193 12 073 336
CSM )
00-01-0-450-00000 INSPECTION GENERALE DE L'ARMEE MALAGASY ( 422 746 412 563 508 758 603 621 1 947 688
IGAM )
00-01-0-460-00000 INSPECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE 395 539 428 534 457 300 538 538 1 819 911
NATIONALE ( IGGN )
00-01-0-490-00000 DIRECTION GENERALE DE L'INSPECTION 3 390 765 3 298 334 3 703 194 4 310 153 14 702 446
GENERALE DE L'ETAT (D.G.I.G.E)
00-01-0-4A0-00000 COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTEGRITE ( 1 994 782 1 937 149 2 622 019 3 159 768 9 713 718
CSI )
00-01-0-4B0-00000 BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION 8 728 810 8 728 810 10 556 761 12 614 415 40 628 796
00-01-0-4D0-00000 SAMPANA MISAHANA NY FAMOTSIAM-BOLA 1 944 711 2 566 311 2 282 136 2 713 026 9 506 184
00-01-0-4H0-00000 COORDINATION GENERALE DU PROGRAMME DE 49 131 018 50 297 628 155 654 288 164 766 004 419 848 938
REFORMES POUR L'EFFICACITE DE
L'ADMINISTRATION (PREA)
00-01-0-4J0-00000 ORGANISME DE COORDINATION ET DE SUIVI DES 547 625 529 062 717 668 864 379 2 658 734
INVESTISSEMENTS ET DE LEURS FINANCEMENTS
(OCSIF)
00-01-0-4K0-00000 AGENCE NATIONALE ANTI-FRAUDE 4 954 139 4 954 139 7 575 807 9 368 486 26 852 571
00-01-0-4L0-00000 AGENCE DE RECOUVREMENT DES AVOIRS 1 489 548 1 489 548 2 862 231 3 631 743 9 473 070
ILLICITES
00-01-1-490-10101 DIR INTER - REG I.E / ANTANANARIVO 24 321 24 321 25 547 29 509 103 698
00-01-1-490-20101 DIR INTER - REG I.E / ANTSIRANANA 24 321 24 321 25 547 29 509 103 698
00-01-1-490-30101 DIR INTER - REG I.E / FIANARANTSOA 24 321 24 321 25 547 29 509 103 698
00-01-1-490-40101 DIR INTER - REG I.E / MAHAJANGA 24 321 24 321 25 547 29 509 103 698
00-01-1-490-50101 DIR INTER - REG I.E / TOAMASINA 24 321 24 321 25 547 29 509 103 698
00-01-1-490-60101 DIR INTER - REG I.E / TOLIARA 24 321 24 321 25 547 29 509 103 698
620 Appui au développement social et économique 15 485 461 15 533 750 15 074 927 12 006 260 58 100 398
00 Budget Général 15 485 461 15 533 750 15 074 927 12 006 260 58 100 398
00-01-0-0B0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET 0 59 0 0 59
POLITIQUES
00-01-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE 2 028 378 3 022 168 0 0 5 050 546
00-01-0-2B0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET 250 000 249 941 480 384 609 537 1 589 862
POLITIQUES
00-01-0-4C0-00000 CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ( 11 184 828 10 331 226 12 453 311 8 920 273 42 889 638
CNLS )
00-01-0-4F1-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 189 356 188 006 196 241 226 540 800 143
00-01-0-4F2-00000 DIRECTION DES AFFAIRES MILITAIRES 110 326 110 326 116 007 133 999 470 658
00-01-0-4F3-00000 DIRECTION DE LA DOCUMENTATION GÉNÉRALE 108 445 108 445 114 029 131 711 462 630
00-01-0-4FS-00000 SECRÉTARIAT PERMANENT À LA DÉFENSE ET À 1 614 128 1 523 579 1 714 955 1 984 200 6 836 862
LA SÉCURITÉ NATIONALE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
02 SENAT 19 982 670 19 214 721 21 456 092 24 890 911 85 544 394
020 SENAT 19 982 670 19 214 721 21 456 092 24 890 911 85 544 394
002 Administration Et Coordination 12 652 670 12 241 202 13 771 056 16 015 413 54 680 341
00 Budget Général 12 652 670 12 241 202 13 771 056 16 015 413 54 680 341
00-02-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT 12 652 670 12 241 202 13 771 056 16 015 413 54 680 341
119 Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat 7 330 000 6 973 519 7 685 036 8 875 498 30 864 053
00 Budget Général 7 330 000 6 973 519 7 685 036 8 875 498 30 864 053
00-02-0-060-00000 CABINET DU QUESTEUR I 7 330 000 6 973 519 7 685 036 8 875 498 30 864 053
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
03 ASSEMBLEE NATIONALE 79 505 006 79 422 506 84 199 843 97 364 883 340 492 238
030 ASSEMBLEE NATIONALE 79 505 006 79 422 506 84 199 843 97 364 883 340 492 238
003 Administration et Coordination 16 559 981 16 261 481 17 881 885 20 763 227 71 466 574
00 Budget Général 16 559 981 16 261 481 17 881 885 20 763 227 71 466 574
00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE 16 559 981 16 261 481 17 881 885 20 763 227 71 466 574
101 Gouvernance Responsable 62 945 025 63 161 025 66 317 958 76 601 656 269 025 664
00 Budget Général 62 945 025 63 161 025 66 317 958 76 601 656 269 025 664
00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE 62 945 025 62 681 025 66 317 958 76 601 656 268 545 664
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 9 741 361 9 360 896 10 523 981 12 221 420 41 847 658
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 9 741 361 9 360 896 10 523 981 12 221 420 41 847 658
004 Administration et Coordination 7 130 531 7 074 981 7 778 650 9 050 342 31 034 504
00 Budget Général 7 130 531 7 074 981 7 778 650 9 050 342 31 034 504
00-04-0-120-00000 DIRECTION FINANCIERE ET DE LA 7 130 531 7 074 981 7 778 650 9 050 342 31 034 504
PROGRAMMATION BUDGETAIRE
102 Gouvernance responsable 2 610 830 2 285 915 2 745 331 3 171 078 10 813 154
00 Budget Général 2 610 830 2 285 915 2 745 331 3 171 078 10 813 154
00-04-0-040-00000 GREFFE 2 144 500 1 883 921 2 254 979 2 604 683 8 888 083
00-04-0-103-00000 SERVICE DU SYSTÈME D'INFORMATION 466 330 401 994 490 352 566 395 1 925 071
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
05 PRIMATURE 162 635 886 164 922 352 178 411 671 167 547 387 673 517 296
050 PRIMATURE 162 635 886 164 922 352 178 411 671 167 547 387 673 517 296
005 Administration et Coordination 29 993 564 27 754 672 34 866 744 41 079 152 133 694 132
00 Budget Général 29 993 564 27 754 672 34 866 744 41 079 152 133 694 132
00-05-0-000-00000 CABINET DU PREMIER MINISTRE 9 569 020 9 569 020 10 104 788 11 671 890 40 914 718
00-05-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 122 060 111 363 127 930 147 753 509 106
PUBLICS (PRMP)
00-05-0-040-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 80 884 73 370 84 737 97 865 336 856
00-05-0-060-00000 DIRECTION DE LA SECURITE 88 814 79 933 93 385 107 868 370 000
00-05-0-061-00000 COMMANDEMENT DE BATAILLON DE LA SECURITE 6 714 932 6 664 484 7 087 597 8 186 735 28 653 748
00-05-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 4 402 905 3 945 981 7 700 386 9 668 780 25 718 052
00-05-0-113-00000 SERVICE FINANCIER ET COMPTABLE 164 306 170 506 172 767 199 562 707 141
00-05-0-11A-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 59 780 53 802 62 856 72 604 249 042
ADJOINTE
00-05-0-160-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 83 001 75 193 87 005 100 489 345 688
00-05-9-110-00000 PERSONNEL PRIMATURE CENTRAL 8 707 862 7 011 020 9 345 293 10 825 606 35 889 781
139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des 9 619 855 8 981 963 10 031 790 11 583 708 40 217 316
actions gouvernementales
00 Budget Général 9 619 855 8 981 963 10 031 790 11 583 708 40 217 316
00-05-0-000-00000 CABINET DU PREMIER MINISTRE 7 298 822 6 801 954 7 629 839 8 811 015 30 541 630
00-05-0-020-00000 COLLEGE DES CONSEILLERS 64 780 58 302 68 114 78 678 269 874
00-05-0-050-00000 DIRECTION DU CABINET MILITAIRE 107 838 98 121 112 813 130 286 449 058
00-05-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 1 107 130 1 063 246 1 128 225 1 301 535 4 600 136
00-05-0-101-00000 SERVICE DES CONSEILS 44 512 40 061 46 803 54 063 185 439
00-05-0-102-00000 SERVICE DU JOURNAL OFFICIEL 44 513 40 062 46 804 54 064 185 443
00-05-0-111-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE 195 217 195 000 205 274 237 109 832 600
LA LOGISTIQUE
00-05-0-120-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DU 101 292 91 614 106 262 122 734 421 902
CONTENTIEUX
00-05-0-130-00000 DIRECTION DES ETUDES 81 463 73 809 85 386 98 619 339 277
00-05-0-140-00000 DIRECTION CENTRE NATIONAL LEGIS 78 169 71 173 81 749 94 406 325 497
00-05-0-150-00000 DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES 65 124 59 433 68 031 78 562 271 150
00-05-0-1A0-00000 SECRETARIAT GENERAL ADJOINT 51 824 46 642 54 490 62 943 215 899
00-05-0-1A1-00000 SERVICE D'APPUI AU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL 72 248 65 515 75 702 87 430 300 895
00-05-0-1B0-00000 CONSEIL DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET 306 923 277 031 322 298 372 264 1 278 516
FINANCIER
827 Appui au développement 123 022 467 128 185 717 133 513 137 114 884 527 499 605 848
00 Budget Général 123 022 467 128 185 717 133 513 137 114 884 527 499 605 848
00-05-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 45 451 0 45 348 52 268 143 067
00-05-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 11 302 465 6 674 143 21 275 930 26 940 432 66 192 970
00-05-0-402-00000 FONDS D'INTERVENTION POUR LE 37 226 644 33 074 556 27 325 634 27 314 455 124 941 289
DEVELOPPEMENT PHASE IV (FID IV)
00-05-0-403-00000 OFFICE NATIONAL DE NUTRITION-PROGRAMME 68 809 349 61 513 437 76 349 029 54 685 159 261 356 974
DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE (EX.SEECALINE)
00-05-0-405-00000 SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT POUR LA 139 784 8 205 146 538 169 244 463 771
COORDINATION DE L'AIDE (STP-CA)
00-05-0-406-00000 COMITE NATIONAL DE GESTION INTEGREE DES 55 094 0 57 926 66 909 179 929
ZONES COTIERES ET MARINES ( CNGIZC )
00-05-0-407-00000 CELLULE DE PREVENTION ET GESTION DES 5 443 680 26 915 376 8 312 732 5 656 060 46 327 848
URGENCES
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
06 CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY 7 011 074 6 795 931 7 391 964 8 538 276 29 737 245
060 RECONCILIATION MALAGASY 7 011 074 6 795 931 7 391 964 8 538 276 29 737 245
057 Administration et Coordination 6 104 603 5 946 945 6 438 844 7 437 328 25 927 720
00 Budget Général 6 104 603 5 946 945 6 438 844 7 437 328 25 927 720
00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT 249 300 197 030 262 139 302 793 1 011 262
00-06-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 32 137 31 507 33 790 39 030 136 464
PUBLICS
00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF 64 809 62 819 68 145 78 712 274 485
00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 5 688 098 5 593 440 6 000 898 6 931 462 24 213 898
823 Réconciliation Nationale 906 471 848 986 953 120 1 100 948 3 809 525
00 Budget Général 906 471 848 986 953 120 1 100 948 3 809 525
00-06-0-120-00000 DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION 29 799 28 829 31 331 36 192 126 151
00-06-0-150-00000 DIRECTION D'APPUI A LA RECONCILIATION 29 790 28 820 31 322 36 182 126 114
00-06-0-310-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE 58 073 51 693 61 062 70 531 241 359
00-06-0-320-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT 53 557 47 177 56 313 65 046 222 093
00-06-0-410-00000 COMMISSION REFONDATION DE LA NATION DE LA 49 800 41 750 52 362 60 485 204 397
REPUBLIQUE
00-06-0-420-00000 COMMISSION VERITE ET PARDON 51 618 45 738 54 272 62 691 214 319
00-06-0-430-00000 COMMISSION INDEMNISATION ET REPARATION 52 500 45 810 55 200 63 763 217 273
00-06-0-510-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO 97 200 94 300 102 203 118 053 411 756
00-06-0-520-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA 97 200 92 360 102 204 118 055 409 819
00-06-0-530-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA 97 650 93 660 102 676 118 600 412 586
00-06-0-540-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA 94 959 91 279 99 848 115 333 401 419
00-06-0-550-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA 97 125 94 290 102 124 117 963 411 502
00-06-0-560-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA 97 200 93 280 102 203 118 054 410 737
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
07 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 12 228 605 43 515 288 12 886 084 14 883 975 83 513 952
070 ELECTIONS 12 228 605 43 515 288 12 886 084 14 883 975 83 513 952
060 Administration et Coordination 7 988 844 13 266 892 8 414 734 9 719 187 39 389 657
00 Budget Général 7 988 844 13 266 892 8 414 734 9 719 187 39 389 657
00-07-0-120-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 7 627 652 12 914 920 8 035 326 9 280 830 37 858 728
FINANCIERES (DAAF)
00-07-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME INFORMATIQUE (DSI) 47 205 42 485 49 636 57 334 196 660
00-07-0-140-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION 45 000 40 500 47 318 54 656 187 474
ET DU SUIVI-EVALUATION (DEPSE)
00-07-1-001-10101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 782 1 782 1 871 2 163 7 598
ANTANANARIVO
00-07-1-001-20101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 782 1 782 1 871 2 163 7 598
ANTSIRANANA
00-07-1-001-30101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 782 1 782 1 871 2 163 7 598
FIANARANTSOA
00-07-1-001-40101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 782 1 782 1 871 2 163 7 598
MAHAJANGA
00-07-1-001-50101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 4 815 4 815 5 060 5 847 20 537
TOAMASINA
00-07-1-001-60101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) 1 782 1 782 1 871 2 163 7 598
TOLIARA
00-07-2-001-10101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 782 1 782 1 871 2 163 7 598
ANALAMANGA
00-07-2-001-11001 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 818 1 818 1 910 2 207 7 753
VAKINANKARATRA
00-07-2-001-11707 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
ITASY
00-07-2-001-11917 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
BONGOLAVA
00-07-2-001-20101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
DIANA
00-07-2-001-20824 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 251 7 906
SAVA
00-07-2-001-30101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
HAUTE MATSIATRA
00-07-2-001-30606 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
AMORON'I MANIA
00-07-2-001-30914 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
ATSIMO ATSINANANA
00-07-2-001-31307 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
IHOROMBE
00-07-2-001-31623 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
VATOVAVY FITOVINANY
00-07-2-001-40101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
BOENY
00-07-2-001-40711 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 948 2 250 7 906
SOFIA
00-07-2-001-41210 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
BETSIBOKA
00-07-2-001-41312 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
MELAKY
00-07-2-001-50101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
ATSINANANA
00-07-2-001-50302 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
ALAOTRA MANGORO
00-07-2-001-50905 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
ANALANJIROFO
00-07-2-001-60101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
ATSIMO ANDREFANA
00-07-2-001-60406 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
ANDROY
00-07-2-001-61424 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
ANOSY
00-07-2-001-61905 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) 1 854 1 854 1 947 2 250 7 905
MENABE
00-07-3-001-101A1 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
RENIVOHITRA/PREMIER ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A2 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
RENIVOHITRA/DEUXIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A3 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
RENIVOHITRA/TROISIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A4 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
RENIVOHITRA/QUATRIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A5 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
RENIVOHITRA/CINQUIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-101A6 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
RENIVOHITRA/SIXIEME ARRONDISSEMENT
00-07-3-001-10201 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 2 113 2 113 2 219 2 564 9 009
00-07-3-001-10301 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO AVARADRANO 1 825 1 825 1 916 2 214 7 780
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-07-3-001-11615 ANTENNE (CED) MANJAKANDRIANA 2 005 2 005 2 106 2 433 8 549
00-07-3-001-30703 ANTENNE (CED) BEFOTAKA SUD 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
00-07-3-001-31805 ANTENNE (CED) MIDONGY SUD 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
00-07-3-001-40907 ANTENNE (CED) BEFANDRIANA NORD 1 789 1 789 1 878 2 171 7 627
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-07-3-001-50216 ANTENNE (CED) TOAMASINA II 1 861 1 861 1 954 2 258 7 934
00-07-3-001-50605 ANTENNE (CED) ANOSIBE AN'ALA 1 735 1 735 1 822 2 105 7 397
00-07-3-001-50701 ANTENNE (CED) ANTANAMBAO MANAMPOTSY 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
00-07-3-001-50905 ANTENNE (CED) FENOARIVO EST 1 789 1 789 1 878 2 171 7 627
00-07-3-001-51107 ANTENNE (CED) MANANARA NORD 1 825 1 825 1 916 2 214 7 780
00-07-3-001-60301 ANTENNE (CED) AMBOASARY SUD 1 861 1 861 1 954 2 258 7 934
00-07-3-001-60406 ANTENNE (CED) AMBOVOMBE ANDROY 1 915 1 915 2 011 2 324 8 165
00-07-3-001-60602 ANTENNE (CED) ANKAZOABO SUD 1 627 1 627 1 708 1 973 6 935
126 Mise en Oeuvre du Processus Electoral 4 032 761 30 043 646 4 253 689 4 913 370 43 243 466
00 Budget Général 4 032 761 30 043 646 4 253 689 4 913 370 43 243 466
00-07-0-110-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ELECTORALES 4 032 761 30 043 646 4 253 689 4 913 370 43 243 466
(DOE)
825 Education Electorale et Communication 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
00 Budget Général 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
00-07-0-150-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION ELECTORALE ET DE 207 000 204 750 217 661 251 418 880 829
LA COMMUNICATION (DEEC)
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Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 421 452 328 405 590 618 468 382 247 546 686 418 1 842 111 611
122 DEFENSE ET SECURITE 378 184 737 363 881 343 422 765 258 493 995 117 1 658 826 455
007 Administration et Coordination 347 850 812 346 651 664 372 911 191 431 930 370 1 499 344 037
00 Budget Général 347 850 812 346 651 664 372 911 191 431 930 370 1 499 344 037
00-12-0-A00-00000 CABINET 226 828 204 145 238 510 275 500 944 983
00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 79 197 71 577 83 288 96 205 330 267
PUBLICS
00-12-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 670 069 603 062 704 586 813 856 2 791 573
00-12-0-B10-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 145 163 130 647 152 640 176 310 604 760
00-12-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 114 128 102 715 120 005 138 617 475 465
00-12-0-B30-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 117 668 105 901 123 727 142 916 490 212
00-12-0-B40-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 14 559 301 13 633 983 15 322 600 17 698 437 61 214 321
00-12-0-B80-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA 103 458 93 112 108 785 125 657 431 012
CULTURE
00-12-0-C20-00000 DIRECTION DES REFORMES 103 444 93 099 108 770 125 638 430 951
00-12-0-E00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS 97 606 87 845 102 631 118 548 406 630
00-12-1-B09-30101 SEKOLY MIARAMILAM-PIRENENA 2 010 820 1 941 641 2 120 307 2 449 135 8 521 903
00-12-2-B09-11001 ECOLE NATIONALE DES SOUS OFFICIERS DE 1 442 487 1 403 294 1 521 144 1 757 037 6 123 962
L'ARMEE
00-12-9-110-00000 PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE 327 767 775 327 767 775 351 761 107 407 499 213 1 414 795 870
CENTRAL
00-12-9-111-00000 SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE 412 868 412 868 443 091 513 301 1 782 128
103 Pilotage de la politique de défense 30 333 925 17 229 679 49 854 067 62 064 747 159 482 418
00 Budget Général 30 086 441 17 229 679 49 606 583 61 817 263 158 739 966
00-12-0-B40-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 20 673 036 8 212 344 39 724 164 50 404 006 119 013 550
00-12-0-B50-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION 167 366 150 629 175 986 203 277 697 258
00-12-0-B60-00000 OFFICE NATIONAL MALAGASY DES ANCIENS 87 500 87 500 87 303 100 624 362 927
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
00-12-0-B70-00000 USINE MILITAIRE DE MORAMANGA 147 098 132 388 154 674 178 660 612 820
00-12-0-C00-00000 DIRECTION GENENRALE DE LA PLANIFICATION 105 568 95 011 111 004 128 220 439 803
STRATEGIQUE
00-12-0-C10-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE 102 776 92 498 108 069 124 828 428 171
L'ANTICIPATION STRATEGIQUE
00-12-0-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE 92 726 76 068 97 501 112 622 378 917
00-12-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE 137 697 123 927 144 789 167 243 573 656
DEFENSE
00-12-0-D10-00000 DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES 1 631 947 1 621 422 1 722 409 1 989 509 6 965 287
00-12-0-D20-00000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA 1 333 233 1 289 735 1 405 935 1 623 971 5 652 874
GESTION DES RESERVES
00-12-0-D30-00000 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE 1 136 574 1 062 698 1 163 016 1 341 894 4 704 182
MILITAIRE
00-12-1-D38-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA 220 462 200 935 231 928 267 895 921 220
00-12-2-B04-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE 3 932 153 3 790 664 4 145 103 4 787 905 16 655 825
00-12-C-B43-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES / 217 805 196 025 229 026 264 544 907 400
PATRIMOINE MILITAIRE
00-12-C-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION 100 500 97 835 105 676 122 065 426 076
MARITIME
02 Compte particulier du Trésor 247 484 0 247 484 247 484 742 452
02-12-0-B43-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES / 146 984 0 146 984 146 984 440 952
PATRIMOINE MILITAIRE
02-12-0-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION 100 500 0 100 500 100 500 301 500
MARITIME
123 ARMEE MALAGASY 43 267 591 41 709 275 45 616 989 52 691 301 183 285 156
008 Administration et Coordination 12 572 392 11 710 153 13 234 403 15 286 669 52 803 617
00 Budget Général 12 572 392 11 710 153 13 234 403 15 286 669 52 803 617
00-12-0-270-00000 ECOLE D'ETAT MAJOR 94 891 87 121 99 852 115 338 397 202
00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS 94 891 87 121 99 852 115 338 397 202
00-12-0-G00-00000 EMA/CABINET 2 657 799 2 474 025 2 797 805 3 231 672 11 161 301
00-12-0-G20-00000 DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DES 4 293 266 4 121 765 4 523 584 5 225 034 18 163 649
ARMÉES (DCCA)
00-12-0-G30-00000 DIRECTION INTERARMÉES DE LA LOGISTIQUE ET 1 116 500 997 850 1 174 018 1 356 084 4 644 452
DU SOUTIEN (DILS)
00-12-0-G40-00000 DIRECTION INTERARMÉES DU RENSEIGNEMENT 24 000 21 600 25 236 29 149 99 985
MILITAIRE (DIRM)
00-12-0-H00-00000 MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES 35 000 31 500 36 801 42 509 145 810
00-12-0-H10-00000 BUREAU CONTRÔLE ET AUDIT DES ARMÉES 24 000 20 600 25 236 29 149 98 985
(BCAA)
00-12-0-H20-00000 BUREAU COMMUNICATION ET ACTIONS CIVILO- 34 000 30 600 35 751 41 295 141 646
MILITAIRES (BCACM)
00-12-0-H30-00000 BUREAU TÉLÉCOMMUNICATION ET SYSTÈME 24 000 21 600 25 236 29 149 99 985
INFORMATIQUE DES ARMÉES (BTSIA)
00-12-0-J00-00000 SOUS-CHEF D’ETAT-MAJOR PLAN 40 000 36 000 42 059 48 582 166 641
00-12-0-J10-00000 BUREAU DES ETUDES ET PROJETS (BEP) 24 000 21 600 25 236 29 149 99 985
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-12-0-K10-00000 BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES (BRH) 32 500 29 250 34 173 39 472 135 395
00-12-0-K20-00000 BUREAU DES DOMAINES ET DES 82 000 73 800 86 224 99 596 341 620
INFRASTRUCTURES (BDI)
00-12-0-K30-00000 BUREAU SOUTIEN ET LOGISTIQUE (BSL) 22 000 19 800 23 133 26 720 91 653
00-12-0-K40-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU 1 466 845 1 355 391 1 543 787 1 783 178 6 149 201
BUDGET (BFB)
00-12-0-L00-00000 SOUS-CHEF D’ETAT-MAJOR OPS 43 000 38 700 45 214 52 225 179 139
00-12-0-L10-00000 CENTRE DES OPÉRATIONS INTERARMÉES (COIA) 35 000 31 500 36 801 42 509 145 810
00-12-0-L20-00000 BUREAU PLANIFICATION DES OPÉRATIONS (BPO) 22 000 19 800 23 133 26 720 91 653
00-12-0-L30-00000 BUREAU EMPLOI DES FORCES (BEF) 32 000 28 800 33 648 38 866 133 314
00-12-1-G01-11212 Groupement des Forces Spéciales d'Intervention 367 800 346 970 387 457 447 544 1 549 771
00-12-1-G50-10101 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE IKOPA (ZDS 106 800 96 120 112 298 129 712 444 930
CENTRE)
00-12-1-G50-11917 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 96 800 87 120 101 782 117 566 403 268
TSIAFAJAVONA (ZDS CENTRE OUEST)
00-12-1-G50-20101 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE ANKARANA 106 800 96 120 112 298 129 712 444 930
(ZDS NORD)
00-12-1-G50-30101 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 96 800 87 120 101 782 117 566 403 268
ANDRINGITRA (ZDS CENTRE EST)
00-12-1-G50-31623 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE MATITANANA 106 800 96 120 112 298 129 712 444 930
(ZDS SUD EST)
00-12-1-G50-40101 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 106 800 96 120 112 298 129 712 444 930
ANKARAFANTSIKA (ZDS NORD-EST)
00-12-1-G50-50101 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE PANGALANE 86 800 78 120 91 267 105 420 361 607
(ZDS EST)
00-12-1-G50-60101 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE FIHERENANA 96 800 87 120 101 782 117 566 403 268
(ZDS SUD OUEST)
00-12-1-G50-61424 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE MANDRARE 126 800 114 120 133 328 154 004 528 252
(ZDS SUD)
00-12-1-G50-61905 ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE TSIRIBIHINA 106 800 96 120 112 298 129 712 444 930
(ZDS OUEST)
00-12-2-G51-10101 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
ANALAMANGA
00-12-2-G51-11001 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 39 800 34 020 41 847 48 336 164 003
VAKINAKARATRA
00-12-2-G51-11707 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) ITASY 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
00-12-2-G51-11917 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
BONGOLAVA
00-12-2-G51-20101 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) DIANA 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
00-12-2-G51-20824 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) SAVA 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
00-12-2-G51-30101 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 35 800 34 020 37 641 43 478 150 939
MATSIATRA AMBONY
00-12-2-G51-30606 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
AMORON'I MANIA
00-12-2-G51-30914 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
ATSIMO ATSINANANA
00-12-2-G51-31307 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
IHOROMBE
00-12-2-G51-31623 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
VATOVAVY
00-12-2-G51-31715 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) FITO 32 300 34 020 33 962 39 228 139 510
VINANY
00-12-2-G51-40101 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) BOENY 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
00-12-2-G51-40711 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) SOFIA 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
00-12-2-G51-41210 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
BETSIBOKA
00-12-2-G51-41312 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
MELAKY
00-12-2-G51-50101 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 35 800 34 020 37 641 43 478 150 939
ATSINANANA
00-12-2-G51-50302 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
ALAOTRA MANGORO
00-12-2-G51-50905 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 35 800 34 020 37 641 43 478 150 939
ANALANJOROFO
00-12-2-G51-60101 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
ATSIMO ANDREFANA
00-12-2-G51-60406 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
ANDROY
00-12-2-G51-61424 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) ANOSY 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
00-12-2-G51-61905 DELEGATION MILITAIRE REGIONALE (DMR) 37 800 34 020 39 744 45 907 157 471
MENABE
104 Armée de Terre 26 266 116 25 876 867 27 711 981 32 009 698 111 864 662
00 Budget Général 26 266 116 25 876 867 27 711 981 32 009 698 111 864 662
00-12-0-M00-00000 CEMAT/CABINET 890 351 880 351 938 381 1 083 906 3 792 989
00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE 1 014 224 1 227 901 1 070 034 1 235 980 4 548 139
00-12-1-222-50101 2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA 964 443 886 347 1 017 540 1 175 346 4 043 676
00-12-1-223-11615 3EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA 764 463 398 684 806 407 931 468 2 901 022
00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN 1 359 329 1 993 106 1 434 284 1 656 719 6 443 438
00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIENNE 955 757 475 100 1 008 341 1 164 719 3 603 917
00-12-1-251-10101 CORPS D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DU 1 359 454 1 251 152 1 434 236 1 656 665 5 701 507
SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS ET DES 1 604 261 2 052 832 1 692 166 1 954 596 7 303 855
SERVICES
00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP 340 153 335 153 358 992 414 668 1 448 966
00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1 1 438 104 748 855 1 517 471 1 752 807 5 457 237
00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 1 261 808 1 183 742 1 331 563 1 538 070 5 315 183
FIANARANTSOA
00-12-1-330-50101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 1 065 464 988 140 1 124 257 1 298 614 4 476 475
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
TOAMASINA
00-12-1-340-40101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 1 223 196 1 426 552 1 290 740 1 490 915 5 431 403
MAHAJANGA
00-12-1-350-60101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 1 580 092 1 486 541 1 667 414 1 926 008 6 660 055
TOLIARY
00-12-1-370-20101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7 737 788 948 566 778 349 899 061 3 363 764
ANTSIRANANA
00-12-1-M01-10101 BRIGADE D'INFANTERIE (CENTRE) 0 75 225 0 0 75 225
00-12-1-M01-10518 1ER BATAILLON PARACHUTISTE IVATO 1 288 303 1 217 396 1 359 712 1 570 585 5 435 996
00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE 822 642 428 902 867 861 1 002 454 3 121 859
00-12-2-333-50302 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 905 683 825 087 955 501 1 103 685 3 789 956
ANDILAMENA
00-12-2-341-41312 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 1 072 475 1 016 437 1 131 749 1 307 268 4 527 929
MAINTIRANO
00-12-2-351-61401 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 1 063 467 988 115 1 122 205 1 296 243 4 470 030
TAOLAGNARO
00-12-2-352-61905 3EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 1 016 403 942 991 1 072 479 1 238 804 4 270 677
MORONDAVA
00-12-2-570-31623 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 958 087 880 545 1 010 920 1 167 696 4 017 248
MANAKARA
00-12-2-741-11917 DEUXIEME BATAILLON INTERARMES (2°B.I.A) 857 850 780 376 904 937 1 045 278 3 588 441
TSIROANOMANDIDY
00-12-2-742-31307 BATAILLON INTERARMES (B.I.I) IHOSY 836 296 756 594 882 159 1 018 968 3 494 017
00-12-2-790-10101 CORPS DE PROTECTION CIVILE 886 023 1 075 007 934 283 1 079 175 3 974 488
105 Armée de l'Air 1 500 973 1 383 631 1 582 184 1 827 550 6 294 338
00 Budget Général 1 500 973 1 383 631 1 582 184 1 827 550 6 294 338
00-12-0-P00-00000 CEMAA/CABINET 467 000 419 000 491 728 567 982 1 945 710
00-12-1-P40-11212 BASE AERIENNE 213 ARIVONIMAMO 953 973 884 631 1 006 335 1 162 402 4 007 341
00-12-1-P41-11212 ESCADRON DE TRANSPORT ARIVONIMAMO 50 000 50 000 52 576 60 729 213 305
00-12-1-P42-10518 ESCADRON D'HELICOPTERE IVATO 30 000 30 000 31 545 36 437 127 982
106 Marine Nationale 2 928 110 2 738 624 3 088 421 3 567 384 12 322 539
00 Budget Général 2 928 110 2 738 624 3 088 421 3 567 384 12 322 539
00-12-0-T00-00000 CEMMN/CABINET 446 760 420 008 470 510 543 476 1 880 754
00-12-1-236-20101 BANA ANTSIRANANA 1 462 686 1 372 775 1 543 030 1 782 331 6 160 822
00-12-1-T01-20101 2EME BATAILLON D'INFANTERIE DE MARINE 1 018 664 945 841 1 074 881 1 241 577 4 280 963
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
11 MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 95 776 106 81 671 811 101 537 868 109 531 230 388 517 015
080 COOPERATION ET DEVELOPPEMENT 88 600 65 800 93 160 107 604 355 164
622 Diplomatie économique et partenariat au Développement 88 600 65 800 93 160 107 604 355 164
00-11-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION DU 25 000 18 750 26 287 30 363 100 400
PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT
(DGCPD)
00-11-0-C10-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT 21 200 15 900 22 291 25 747 85 138
AU DEVELOPPEMENT (DPPD)
00-11-0-C20-00000 DIRECTION DE L’EXPANSION ECONOMIQUE (DEE) 21 200 15 250 22 291 25 747 84 488
110 AFFAIRES ETRANGERES 95 687 506 81 606 011 101 444 708 109 423 626 388 161 851
006 Administration et Coordination 81 150 258 70 489 087 81 799 284 85 638 547 319 077 176
00 Budget Général 81 150 258 70 489 087 81 799 284 85 638 547 319 077 176
00-11-0-000-00000 CABINET 40 000 30 000 42 060 48 582 160 642
00-11-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 13 200 9 900 13 879 16 031 53 010
PUBLICS
00-11-0-10A-00000 CENTRE D'ETUDES ET D'ANALYSES 13 200 9 250 13 879 16 031 52 360
STRATEGIQUES
00-11-0-110-00000 DIRECTION DU PROTOCOLE (DP) 21 200 15 900 22 291 25 747 85 138
00-11-0-1E0-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) 21 200 15 900 22 291 25 747 85 138
00-11-0-820-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 21 200 13 900 22 291 25 747 83 138
00-11-9-110-00000 PERSONNEL AFFAIRES ETRANGÈRES CENTRAL 5 770 274 4 531 286 6 192 597 7 173 934 23 668 091
00-11-9-840-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE WASHINGTON 2 538 544 2 389 450 2 538 544 2 538 544 10 005 082
(USA)
00-11-9-841-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE OTTAWA 3 122 151 2 447 124 3 122 151 3 122 151 11 813 577
(CANADA)
00-11-9-850-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE PARIS 3 420 632 3 692 553 3 420 632 3 420 632 13 954 449
(FRANCE)
00-11-9-851-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE MOSCOU (CEI) 2 050 831 1 462 701 2 050 831 2 050 831 7 615 194
00-11-9-852-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BRUXELLES 2 583 718 2 712 778 2 583 718 2 583 718 10 463 932
(BELGIQUE)
00-11-9-853-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ROME (ITALIE) 1 809 136 1 634 319 1 809 136 1 809 136 7 061 727
00-11-9-854-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT MARSEILLE 1 854 066 1 674 724 1 854 066 1 854 066 7 236 922
(FRANCE)
00-11-9-856-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD GENEVE (OIT) 4 534 361 4 152 230 4 534 361 4 534 361 17 755 313
00-11-9-857-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD UNESCO PARIS 2 356 436 2 387 224 2 356 436 2 356 436 9 456 532
(FRANCE)
00-11-9-858-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE LONDRES 2 364 098 1 797 808 2 364 098 2 364 098 8 890 102
(ANGLETERRE)
00-11-9-859-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BERLIN 1 991 570 1 676 563 1 991 570 1 991 570 7 651 273
00-11-9-860-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ADDIS ABEBA 2 493 086 1 960 859 2 493 086 2 493 086 9 440 117
(ETHIOPIE)
00-11-9-861-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ILE MAURICE 2 375 484 2 388 844 2 375 484 2 375 484 9 515 296
00-11-9-862-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ALGER 1 619 036 1 289 433 1 619 036 1 619 036 6 146 541
(ALGERIE)
00-11-9-864-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE DAKAR 1 812 064 1 405 286 1 812 064 1 812 064 6 841 478
(SENEGAL)
00-11-9-865-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE PRETORIA 2 435 087 1 931 730 2 435 087 2 435 087 9 236 991
(AFRIQUE DU SUD)
00-11-9-866-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT ILE DE LA 1 688 526 1 299 991 1 688 526 1 688 526 6 365 569
REUNION
00-11-9-868-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT CAPE TOWN 505 370 241 175 505 370 505 370 1 757 285
(AFRIQUE DU SUD)
00-11-9-880-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BEIJING 3 613 243 2 408 974 3 613 243 3 613 243 13 248 703
(CHINE)
00-11-9-881-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE TOKYO 2 953 635 2 618 570 2 953 635 2 953 635 11 479 475
(JAPON)
00-11-9-883-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE NEW DELHI 1 576 371 1 368 975 1 576 371 1 576 371 6 098 088
(INDE)
00-11-9-884-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE RIYAD (ARABIE 3 214 113 1 824 032 3 214 113 3 214 113 11 466 371
SAOUDITE)
00-11-9-890-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD NEW YORK 4 047 935 3 314 935 4 047 935 4 047 935 15 458 740
(O.N.U)
623 Diplomatie politique et actions extérieures 14 537 248 11 116 924 19 645 424 23 785 079 69 084 675
00 Budget Général 14 537 248 11 116 924 19 645 424 23 785 079 69 084 675
00-11-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 38 000 38 000 39 957 46 154 162 111
00-11-0-1D0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF) 5 000 000 2 000 000 9 607 725 12 190 761 28 798 486
00-11-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 25 600 19 200 26 918 31 092 102 810
POLITIQUES (DGAP)
00-11-0-D10-00000 DIRECTION DES RELATIONS MULTILATERALES 21 200 15 900 22 291 25 747 85 138
(DRM)
00-11-0-D20-00000 DIRECTION DE L'INTEGRATION REGIONALE (DIR) 21 200 15 900 22 291 25 747 85 138
00-11-0-D30-00000 DIRECTION DES RELATIONS BILATERALES 21 200 15 900 22 291 25 747 85 138
00-11-4-300-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR PARIS (FRANCE ) 660 142 648 369 696 296 804 280 2 809 087
00-11-4-301-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR MOSCOU (CEI) 450 058 431 344 474 866 548 510 1 904 778
00-11-4-302-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BRUXELLES 203 998 173 998 214 910 248 235 841 141
(BELGIQUE)
00-11-4-303-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ROME (ITALIE) 205 519 194 061 216 771 250 386 866 737
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-11-4-304-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BERLIN (RFA) 309 269 289 840 326 054 376 619 1 301 782
00-11-4-305-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR LONDRES 89 700 72 923 94 313 108 937 365 873
(ANGLETERRE)
00-11-4-400-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR WASHINGTON 216 087 199 153 227 790 263 115 906 145
(USA)
00-11-4-401-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR OTTAWA 117 292 100 591 123 425 142 563 483 871
(CANADA)
00-11-4-500-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ADDIS ABEBA 110 156 96 632 115 916 133 890 456 594
(ETHIOPIE)
00-11-4-501-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ILE MAURICE 171 980 158 481 181 104 209 185 720 750
00-11-4-502-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ALGER (ALGERIE) 89 750 81 427 94 397 109 035 374 609
00-11-4-503-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR DAKAR 151 351 126 855 159 335 184 042 621 583
(SENEGAL)
00-11-4-504-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR PRETORIA 133 744 115 434 140 902 162 753 552 833
(AFRIQUE DU SUD)
00-11-4-600-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BEIJING (CHINE) 189 507 170 973 199 621 230 574 790 675
00-11-4-601-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR TOKYO (JAPON) 227 000 210 560 239 307 276 417 953 284
00-11-4-603-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR NEW DELHI (INDE) 94 508 71 116 99 517 114 951 380 092
00-11-4-604-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR RIYAD (ARABIE 170 144 156 570 179 327 207 134 713 175
SAOUDITE)
00-11-5-300-00000 CONSULAT DE MADAGASCAR MARSEILLE 62 000 47 301 65 190 75 297 249 788
(FRANCE)
00-11-5-500-00000 CONSUL ADJOINT AUPRES DU CONSULAT DE 21 000 16 275 22 081 25 505 84 861
MADAGASCAR CAPE TOWN (AFRIQUE DU SUD)
00-11-5-501-00000 CONSULAT DE MADAGASCAR ILE DE LA REUNION 97 341 86 472 102 448 118 334 404 595
(FRANCE)
00-11-6-111-00000 REPRESENTATION DE MADAGASCAR UNESCO 185 747 160 638 195 739 226 094 768 218
PARIS (FRANCE)
00-11-6-112-00000 REPRESENTATION PERMANENTE DE 99 100 79 783 104 200 120 356 403 439
MADAGASCAR GENEVE(OIT)
00-11-6-114-00000 REPRESENTATION PERMANENTE DE 115 100 90 141 121 023 139 788 466 052
MADAGASCAR NEW YORK (ONU)
00-11-T-100-BE002 AMBASSADE DE MADAGASCAR BRUXELLES 126 646 126 352 133 167 153 818 539 983
(BELGIQUE)
00-11-T-100-CA613 AMBASSADE DE MADAGASCAR OTTAWA 179 492 179 198 188 736 218 006 765 432
(CANADA)
00-11-T-100-CN010 AMBASSADE DE MADAGASCAR BEIJING (CHINE) 598 341 598 047 629 163 726 735 2 552 286
00-11-T-100-DE030 AMBASSADE DE MADAGASCAR BERLIN 115 401 115 107 121 344 140 161 492 013
(ALLEMAGNE)
00-11-T-100-DZ021 AMBASSADE DE MADAGASCAR ALGER (ALGERIE) 63 585 63 291 66 857 77 226 270 959
00-11-T-100-ET100 AMBASSADE DE MADAGASCAR ADDIS ABEBA 117 635 117 341 123 691 142 873 501 540
(ETHIOPIE)
00-11-T-100-FR075 AMBASSADE DE MADAGASCAR PARIS (FRANCE) 375 889 375 595 395 252 456 546 1 603 282
00-11-T-100-GB020 AMBASSADE DE MADAGASCAR LONDRES 486 051 485 757 511 089 590 350 2 073 247
(ANGLETERRE)
00-11-T-100-IN011 AMBASSADE DE MADAGASCAR NEW DELHI (INDE) 149 021 148 727 156 696 180 996 635 440
00-11-T-100-IT187 AMBASSADE DE MADAGASCAR ROME (ITALIE) 127 739 127 445 134 316 155 147 544 647
00-11-T-100-JP003 AMBASSADE DE MADAGASCAR TOKYO (JAPON) 170 720 170 426 179 512 207 351 728 009
00-11-T-100-MU001 AMBASSADE DE MADAGASCAR ILE MAURICE 129 163 128 869 135 815 156 877 550 724
(MAURICE)
00-11-T-100-RU045 AMBASSADE DE MADAGASCAR MOSCOU (RUSSIE) 327 886 327 592 344 775 398 242 1 398 495
00-11-T-100-SA011 AMBASSADE DE MADAGASCAR RIYAD (ARABIE 126 219 125 925 132 720 153 303 538 167
SAOUDITE)
00-11-T-100-SN221 AMBASSADE DE MADAGASCAR DAKAR (SENEGAL) 158 203 157 909 166 348 192 147 674 607
00-11-T-100-US360 AMBASSADE DE MADAGASCAR WASHINGTON 379 520 379 226 399 070 460 958 1 618 774
(USA)
00-11-T-100-ZA012 AMBASSADE DE MADAGASCAR PRETORIA 138 959 138 665 146 115 168 776 592 515
(AFRIQUE DU SUD)
00-11-T-101-FR075 SERVICE IMMEUBLE GENERAL FOY PARIS 15 084 15 084 15 859 18 319 64 346
(AMBASSADE DE MADAGASCAR PARIS)
00-11-T-200-FR013 CONSULAT DE MADAGASCAR MARSEILLE 181 471 181 177 190 818 220 410 773 876
(FRANCE)
00-11-T-200-FR974 CONSULAT DE MADAGASCAR ILE DE LA REUNION 197 212 196 918 207 368 239 528 841 026
(FRANCE)
00-11-T-200-ZA021 CONSULAT DE MADAGASCAR CAPE TOWN 26 876 26 876 28 259 32 642 114 653
(AFRIQUE DU SUD)
00-11-T-300-CH022 REPRESENTATION PERMANENTE DE 382 943 382 649 402 671 465 118 1 633 381
MADAGASCAR GENEVE (OIT)
00-11-T-300-FR075 REPRESENTATION PERMANENTE DE 236 926 236 632 249 128 287 764 1 010 450
MADAGASCAR UNESCO PARIS (FRANCE)
00-11-T-300-US518 REPRESENTATION PERMANENTE DE 428 573 428 279 450 650 520 538 1 828 040
MADAGASCAR NEW YORK (ONU)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
16 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 178 353 764 169 891 745 199 786 555 221 920 769 769 952 833
160 JUSTICE 178 353 764 169 891 745 199 786 555 221 920 769 769 952 833
012 Administration et Coordination 139 533 501 133 828 224 150 412 476 162 729 312 586 503 513
00 Budget Général 139 533 501 133 828 224 150 412 476 162 729 312 586 503 513
00-16-0-000-00000 CABINET 343 900 277 740 361 305 417 322 1 400 267
00-16-0-020-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 399 730 399 730 420 233 485 399 1 705 092
PUBLICS
00-16-0-060-00000 CELLULE D'AUDIT INTERNE 0 12 160 0 0 12 160
00-16-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL 7 084 448 7 079 448 7 888 419 4 355 113 26 407 428
00-16-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES PROGRAMMES ET 7 380 740 6 139 300 8 479 375 3 122 138 25 121 553
DES RESSOURCES
00-16-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET 1 974 682 1 836 708 2 070 221 2 390 988 8 272 599
PATRIMONIALES
00-16-0-414-00000 SERVICE DE LA GESTION DU PATRIMOINE 35 910 29 910 37 758 43 613 147 191
IMMOBILIER
00-16-0-417-00000 SERVICE FINANCIER DES FRAIS DE JUSTICE 36 550 36 550 38 431 44 390 155 921
PENALE ET ASSIMILES
00-16-0-420-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI - 66 800 66 800 70 045 80 898 284 543
EVALUATION
00-16-0-450-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 5 784 015 5 792 011 6 107 054 7 054 157 24 737 237
00-16-0-470-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET 440 200 208 085 462 633 534 366 1 645 284
DE LA COMMUNICATION
00-16-0-480-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 0 132 815 0 0 132 815
00-16-9-110-00000 PERSONNEL JUSTICE CENTRAL 115 986 526 111 810 667 124 477 002 144 200 928 496 475 123
111 Administration judiciaire 16 662 535 10 598 294 26 113 675 32 328 361 85 702 865
00 Budget Général 16 555 935 10 488 819 26 007 075 32 221 761 85 273 590
00-16-0-030-00000 COUR SUPREME ANTANANARIVO 89 900 89 900 94 156 108 739 382 695
00-16-0-032-00000 CONSEIL DE L'ETAT ANTANANARIVO 79 300 79 300 83 010 95 866 337 476
00-16-0-033-00000 COUR DE CASSATION ANTANANARIVO 92 200 88 000 96 460 111 398 388 058
00-16-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 2 593 437 2 185 955 2 639 860 3 045 223 10 464 475
JUDICIAIRES, DES ETUDES ET DES REFORMES
00-16-0-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DES 10 097 750 4 556 319 19 317 967 24 499 924 58 471 960
JURIDICTIONS
00-16-0-370-00000 DIRECTION DES DROITS HUMAINS ET DES 56 535 56 535 59 292 68 481 240 843
RELATIONS INTERNATIONALES
00-16-0-380-00000 DIRECTION DES GREFFES JUDICIAIRES 60 665 60 665 63 600 73 456 258 386
00-16-0-390-00000 DIRECTION DES ÉTUDES ET DES RÉFORMES 82 400 82 400 86 399 99 787 350 986
LÉGISLATIVES
00-16-1-040-10101 COUR D'APPEL ANTANANARIVO 131 488 127 488 137 805 159 155 555 936
00-16-1-040-20101 COUR D'APPEL ANTSIRANANA 103 293 95 293 108 257 125 029 431 872
00-16-1-040-30101 COUR D'APPEL FIANARANTSOA 94 293 89 293 98 793 114 098 396 477
00-16-1-040-40101 COUR D'APPEL MAHAJANGA 108 801 98 801 114 048 131 719 453 369
00-16-1-040-50101 COUR D'APPEL TOAMASINA 93 548 87 548 98 061 113 255 392 412
00-16-1-040-60101 COUR D'APPEL TOLIARA 111 398 96 398 116 840 134 946 459 582
00-16-1-060-10101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTANANARIVO 49 800 49 800 52 054 60 111 211 765
00-16-1-060-20101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTSIRANANA 43 200 43 200 45 151 52 141 183 692
00-16-1-060-30101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FIANARANTSOA 42 791 42 791 44 769 51 702 182 053
00-16-1-060-40101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA 49 641 49 641 51 971 60 021 211 274
00-16-1-060-50101 TRIBUNAL ADMIINISTRATIF TOAMASINA 59 050 59 050 61 820 71 395 251 315
00-16-1-060-60101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF TOLIARA 43 641 43 641 45 663 52 735 185 680
00-16-3-050-10101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO 152 528 146 528 160 075 184 883 644 014
00-16-3-050-10301 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO 25 900 18 400 27 068 31 258 102 626
AVARADRANO
00-16-3-050-10402 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBATOLAMPY 56 572 56 572 59 303 68 493 240 940
00-16-3-050-10803 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOBE 53 292 53 292 55 855 64 510 226 949
00-16-3-050-11001 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRABE 89 818 83 818 94 220 108 823 376 679
00-16-3-050-11212 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ARIVONIMAMO 49 970 49 970 52 318 60 424 212 682
00-16-3-050-11707 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIARINARIVO 53 870 53 870 56 419 65 162 229 321
00-16-3-050-11917 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE 45 892 45 892 48 073 55 524 195 381
TSIROANOMANDIDY
00-16-3-050-20101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRANANA 91 148 91 148 95 573 110 384 388 253
00-16-3-050-20302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBANJA 50 570 48 570 52 949 61 153 213 242
00-16-3-050-20606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTALAHA 62 692 62 692 65 738 75 925 267 047
00-16-3-050-20705 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE NOSY BE 49 174 46 174 51 568 59 561 206 477
00-16-3-050-30101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FIANARANTSOA 90 608 90 608 95 008 109 730 385 954
00-16-3-050-30606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOSITRA 50 320 50 320 52 690 60 852 214 182
00-16-3-050-30914 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FARAFANGANA 57 092 57 092 59 849 69 125 243 158
00-16-3-050-31007 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IKONGO 42 992 42 992 45 023 51 999 183 006
00-16-3-050-31307 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IHOSY 57 870 57 870 60 625 70 020 246 385
00-16-3-050-31623 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANAKARA 50 870 50 870 53 264 61 518 216 522
00-16-3-050-31715 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANANJARY 59 392 59 392 62 267 71 918 252 969
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-16-3-050-32024 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE VANGAINDRANO 31 840 31 840 33 387 38 560 135 627
00-16-3-050-40101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA 95 568 95 568 100 180 115 702 407 018
00-16-3-050-40504 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANALALAVA 44 192 42 192 46 285 53 456 186 125
00-16-3-050-40711 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSOHIHY 44 492 42 492 46 602 53 820 187 406
00-16-3-050-41210 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAEVATANANA 55 109 53 109 57 676 66 611 232 505
00-16-3-050-41312 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAINTIRANO 56 920 53 920 59 651 68 894 239 385
00-16-3-050-41405 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAMPIKONY 42 292 40 292 44 288 51 148 178 020
00-16-3-050-41518 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANDRITSARA 42 392 40 392 44 393 51 270 178 447
00-16-3-050-41910 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BORIZINY 43 770 41 767 45 799 52 894 184 230
00-16-3-050-50101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOAMASINA 90 125 88 125 94 453 109 088 381 791
00-16-3-050-50302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE 54 272 52 272 56 884 65 701 229 129
AMBATONDRAZAKA
00-16-3-050-50905 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FENERIVE-EST 41 940 39 940 44 006 50 827 176 713
00-16-3-050-51206 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAROANTSETRA 45 592 43 592 47 756 55 157 192 097
00-16-3-050-51417 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORAMANGA 45 192 45 192 47 336 54 670 192 390
00-16-3-050-51716 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE VATOMANDRY 44 192 42 192 46 286 53 455 186 125
00-16-3-050-60101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLIARA 84 198 84 198 88 238 101 909 358 543
00-16-3-050-60406 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOVOMBE 52 892 52 892 55 434 64 023 225 241
00-16-3-050-60502 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMPANIHY 57 420 53 420 60 156 69 476 240 472
00-16-3-050-60602 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOABO 48 920 48 920 51 095 59 003 207 938
00-16-3-050-61308 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BETROKA 49 392 45 392 51 754 59 772 206 310
00-16-3-050-61424 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLAGNARO 53 092 51 092 55 645 64 266 224 095
00-16-3-050-61713 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIANDRIVAZO 50 470 50 470 52 844 61 032 214 816
00-16-3-050-61806 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MOROMBE 47 670 45 170 49 853 57 573 200 266
00-16-3-050-61905 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORONDAVA 60 292 56 292 63 213 73 011 252 808
02 Compte particulier du Trésor 106 600 109 475 106 600 106 600 429 275
02-16-1-040-10101 COUR D'APPEL ANTANANARIVO 7 350 7 350 7 350 7 350 29 400
02-16-3-050-10101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO 14 500 14 500 14 500 14 500 58 000
02-16-3-050-10301 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
AVARADRANO
02-16-3-050-10803 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOBE 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-3-050-11001 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRABE 11 600 11 600 11 600 11 600 46 400
02-16-3-050-11707 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIARINARIVO 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-3-050-20606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTALAHA 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-3-050-20705 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE NOSY BE 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-3-050-30101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FIANARANTSOA 3 640 3 640 3 640 3 640 14 560
02-16-3-050-30606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOSITRA 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-3-050-31623 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANAKARA 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-3-050-40711 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSOHIHY 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-3-050-41210 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAEVATANANA 2 625 5 500 2 625 2 625 13 375
02-16-3-050-61424 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLAGNARO 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-3-050-61905 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORONDAVA 2 625 2 625 2 625 2 625 10 500
02-16-4-401-40101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA 3 640 3 640 3 640 3 640 14 560
02-16-4-501-50101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOAMASINA 3 640 3 640 3 640 3 640 14 560
02-16-4-601-60101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLIARA 3 640 3 640 3 640 3 640 14 560
112 Administration pénitentiaire 16 495 478 19 690 445 17 299 893 19 980 754 73 466 570
00 Budget Général 16 495 478 19 690 445 17 299 893 19 980 754 73 466 570
00-16-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION 2 033 984 1 793 104 2 137 904 2 469 417 8 434 409
PENITENTIAIRE
00-16-0-510-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 764 188 682 588 764 579 881 348 3 092 703
00-16-0-517-00000 SERVICE DU PERSONNEL PENITENTIAIRE 28 580 26 580 29 920 34 553 119 633
00-16-0-518-00000 SERVICE FINANCIER ET LOGISTIQUE 266 042 263 362 279 204 322 479 1 131 087
PENITENTIAIRE
00-16-0-520-00000 DIRECTION DE L'HUMANISATION DE LA 491 504 5 327 166 516 641 596 762 6 932 073
DETENTION ET DE LA PREPARATION A LA
REINSERTION SOCIALE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-16-0-530-00000 DIRECTION DE LA SECURITE DES 102 004 90 324 107 080 123 680 423 088
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
00-16-0-540-00000 DIRECTION DES REFORMES PENITENTIAIRES 74 760 58 080 78 433 90 591 301 864
00-16-0-541-00000 SERVICE DE LA REFORME PENITENTIAIRE 95 084 93 644 99 868 115 349 403 945
00-16-0-550-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DES 1 430 024 1 330 444 1 502 722 1 735 725 5 998 915
RESSOURCES PENITENTIAIRES
00-16-0-560-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA 0 18 200 0 0 18 200
PRODUCTIVITE DES CAMPS PENAUX
00-16-2-550-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 1 541 864 1 375 064 1 621 103 1 872 500 6 410 531
PENITENTIAIRE ANALAMANGA
00-16-2-550-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 494 841 431 841 520 153 600 814 2 047 649
PENITENTIAIRE VAKINANKARATRA
00-16-2-550-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 353 384 313 384 371 430 429 027 1 467 225
PENITENTIAIRE ITASY
00-16-2-550-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 252 613 222 613 265 566 306 749 1 047 541
PENITENTIAIRE BONGOLAVA
00-16-2-550-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 650 080 560 280 683 387 789 365 2 683 112
PENITENTIAIRE DIANA
00-16-2-550-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 783 750 688 750 823 947 951 721 3 248 168
PENITENTIAIRE SAVA
00-16-2-550-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 382 224 338 024 401 732 464 030 1 586 010
PENITENTIAIRE HAUTE MATSIATRA
00-16-2-550-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 244 431 234 431 256 865 296 695 1 032 422
PENITENTIAIRE AMORON'I MANIA
00-16-2-550-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 342 246 304 246 359 719 415 500 1 421 711
PENITENTIAIRE ATSIMO ATSINANANA
00-16-2-550-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 247 132 234 032 259 804 300 093 1 041 061
PENITENTIAIRE IHOROMBE
00-16-2-550-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 602 018 543 018 632 875 731 015 2 508 926
PENITENTIAIRE VATOVAVY FITOVINANY
00-16-2-550-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 664 018 574 218 698 049 806 295 2 742 580
PENITENTIAIRE BOENY
00-16-2-550-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 621 426 536 426 653 281 754 587 2 565 720
PENITENTIAIRE SOFIA
00-16-2-550-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 236 419 221 419 248 537 287 080 993 455
PENITENTIAIRE BETSIBOKA
00-16-2-550-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 263 462 231 407 276 877 319 810 1 091 556
PENITENTIAIRE MELAKY
00-16-2-550-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 621 908 532 108 653 766 755 148 2 562 930
PENITENTIAIRE ATSINANANA
00-16-2-550-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 512 901 452 901 539 166 622 775 2 127 743
PENITENTIAIRE ALAOTRA-MANGORO
00-16-2-550-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 473 264 411 264 497 532 574 686 1 956 746
PENITENTIAIRE ANALANJIROFO
00-16-2-550-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 538 050 463 250 565 589 653 295 2 220 184
PENITENTIAIRE ATSIMO ANDREFANA
00-16-2-550-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 437 610 427 610 460 095 531 446 1 856 761
PENITENTIAIRE ANDROY
00-16-2-550-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 552 266 532 266 580 560 670 588 2 335 680
PENITENTIAIRE ANOSY
00-16-2-550-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION 393 401 378 401 413 509 477 631 1 662 942
PENITENTIAIRE MENABE
127 Promotion de l'integrité 430 310 421 310 450 900 520 750 1 823 270
00 Budget Général 430 310 421 310 450 900 520 750 1 823 270
00-16-0-050-00000 CHAÎNE SPECIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC 57 620 53 620 60 259 69 587 241 086
DE BOIS DE ROSE ET/OU DE BOIS D'EBENE
00-16-0-200-00000 BUREAU DE COORDINATION DU CONTRÔLE DES 201 900 196 900 211 995 244 857 855 652
JURIDICTIONS ET DES ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
00-16-0-210-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'INTEGRITE 64 930 64 930 67 602 78 054 275 516
00-16-0-220-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION DES JURIDICTIONS 52 930 52 930 55 522 64 126 225 508
00-16-0-230-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION PENITENTIAIRE 52 930 52 930 55 522 64 126 225 508
132 Contrôle externe des Finances Publiques 793 171 626 171 832 218 961 197 3 212 757
00 Budget Général 793 171 626 171 832 218 961 197 3 212 757
00-16-0-001-00000 COMMISSION DE CONTRÔLE DU FINANCEMENT 107 800 90 800 113 242 130 798 442 640
DE LA VIE POLITIQUE (CCFVP)
00-16-0-031-00000 COUR DES COMPTES ANTANANARIVO 362 238 212 238 380 517 439 513 1 394 506
00-16-1-070-10101 TRIBUNAL FINANCIER ANTANANARIVO 56 200 56 200 58 768 67 866 239 034
00-16-1-070-20101 TRIBUNAL FINANCIER ANTSIRANANA 57 074 57 074 59 815 69 082 243 045
00-16-1-070-30101 TRIBUNAL FINANCIER FIANARANTSOA 54 297 54 297 56 897 65 711 231 202
00-16-1-070-40101 TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA 50 562 50 562 52 968 61 172 215 264
00-16-1-070-50101 TRIBUNAL FINANCIER TOAMASINA 54 700 54 700 57 319 66 200 232 919
00-16-1-070-60101 TRIBUNAL FINANCIER TOLIARA 50 300 50 300 52 692 60 855 214 147
140 Répression des actes de corruption 4 438 769 4 727 301 4 677 393 5 400 395 19 243 858
00 Budget Général 4 424 209 4 712 741 4 662 833 5 385 835 19 185 618
00-16-0-900-00000 DIRECTION DE COORDINATION NATIONALE DES 3 697 000 4 083 080 3 900 876 4 505 840 16 186 796
POLES ANTI-CORRUPTION
00-16-0-910-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 545 209 452 885 570 583 658 943 2 227 620
00-16-0-920-00000 DIRECTION DU SYSTEM D'INFORMATION ET SUIVI- 182 000 176 776 191 374 221 052 771 202
EVALUATION
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION 463 426 576 567 221 939 618 941 550 675 350 595 2 324 940 660
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION 463 426 576 567 221 939 618 941 550 675 350 595 2 324 940 660
063 Administration et Coordination 79 596 108 48 562 167 110 218 888 131 167 511 369 544 674
00 Budget Général 79 596 108 48 562 167 110 218 888 131 167 511 369 544 674
00-14-0-000-00000 CABINET 71 829 71 829 75 570 87 289 306 517
00-14-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 61 010 61 010 64 167 74 117 260 304
PUBLICS ( PRMP )
00-14-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DE 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
MARCHE (UGPM)
00-14-0-030-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 55 594 55 594 58 455 67 520 237 163
00-14-0-081-00000 SERVICE DES ETUDES ET PROSPECTIVES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-14-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE L'INTERIEUR 103 020 103 020 108 326 125 125 439 491
00-14-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 10 627 523 10 627 523 14 773 278 15 234 382 51 262 706
00-14-0-411-00000 SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE 25 343 300 35 980 48 666 986 61 746 801 135 793 067
L'INTERIEUR
00-14-0-412-00000 SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE LA 34 360 34 360 36 128 41 732 146 580
DECENTRALISATION
00-14-0-413-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE 52 810 56 810 55 528 64 141 229 289
00-14-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 387 724 387 724 391 086 450 966 1 617 500
00-14-0-900-00000 CELLULE STRATEGIQUE DE L'ADMINISTRATION 67 000 67 000 70 449 81 374 285 823
DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION
00-14-9-110-00000 PERSONNEL INTERIEUR ET DE LA 42 539 087 36 808 466 45 653 047 52 886 969 177 887 569
DECENTRALISATION CENTRAL
133 Administration Territoriale 73 529 258 85 877 062 110 159 409 135 495 665 405 061 394
00 Budget Général 73 529 258 85 877 062 110 159 409 135 495 665 405 061 394
00-14-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU 90 480 16 520 396 95 139 109 894 16 815 909
TERRITOIRE
00-14-0-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU 1 258 256 1 258 256 1 323 077 1 528 265 5 367 854
TERRITOIRE
00-14-0-311-00000 SERVICE D'APPUI AUX CIRCONSCRIPTIONS 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
ADMINISTRATIVES
00-14-0-312-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-14-0-313-00000 SERVICE DES GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-14-0-31A-00000 SERVICE DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
AFFAIRES POLITIQUES
00-14-0-340-00000 DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET EMIGRATION 76 310 76 310 79 432 91 713 323 765
00-14-0-346-00000 SERVICE DES TITRES DE VOYAGE ET DE SEJOUR 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-14-0-348-00000 SERVICE DES ETUDES, DES APATRIDES ET DE LA 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
NATURALISATION
00-14-0-370-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GESTION DE L'ORDRE ET 54 525 54 525 57 331 66 222 232 603
DE LA SECURITE PUBLICS
00-14-0-371-00000 SERVICE DES ARMEMENTS ET DES SUBSTANCES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
EXPLOSIVES
00-14-0-373-00000 SERVICE D’APPUI A LA SECURITE PARTICIPATIVE 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-14-0-374-00000 SERVICE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-14-0-380-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION ET DE CONTROLE 59 695 59 695 62 767 72 500 254 657
DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
00-14-0-381-00000 SERVICE DE L’INSPECTION 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-14-0-390-00000 DIRECTION D'APPUI AUX SYSTEMES D'ETAT-CIVIL 59 150 59 150 62 194 71 840 252 334
00-14-0-391-00000 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIFS 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
D'INFORMATION DE L'ETAT CIVIL
00-14-0-396-00000 SERVICE D'APPUI A LA LOGISTIQUE DE L'ETAT 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
CIVIL
00-14-0-3A0-00000 DIRECTION D'APPUI ET DE COORDINATION DES 49 000 49 000 51 521 59 511 209 032
CENTRES IMMATRICULATEURS
00-14-0-3A1-00000 SERVICE CENTRAL D'APPUI ET DE 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
COORDINATION DES CENTRES
IMMATRICULATEURS
00-14-1-137-10101 PREFET DE POLICE DE LA VILLE 45 330 45 330 47 661 55 053 193 374
D'ANTANANARIVO
00-14-1-3A2-10101 CENTRE IMMATRICULATEUR ANTANANARIVO 37 400 37 400 39 325 45 423 159 548
00-14-2-180-10101 PREFECTURE D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA 63 900 88 900 67 187 77 607 297 594
00-14-2-180-20705 PREFECTURE DE NOSY BE 295 317 320 317 528 032 664 574 1 808 240
00-14-2-180-50905 PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA 62 503 87 503 65 718 75 910 291 634
00-14-2-180-51501 PREFECTURE DE SAINTE MARIE 294 110 319 110 526 765 663 109 1 803 094
00-14-2-181-31715 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 23 350 23 350 24 549 28 357 99 606
PUBLICS
00-14-2-181-40101 PRMP MAHAJANGA 28 865 28 865 30 349 35 056 123 135
00-14-2-181-50905 PRMP FENOARIVO ATSINANANA 28 865 28 865 30 349 35 056 123 135
00-14-3-101-10101 DISTRICT ANTANANARIVO I 540 292 565 292 1 003 137 1 268 010 3 376 731
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-14-3-102-10101 DISTRICT ANTANANARIVO II 540 076 565 076 1 002 909 1 267 748 3 375 809
00-14-3-103-10101 DISTRICT ANTANANARIVO III 538 861 563 861 1 001 632 1 266 273 3 370 627
00-14-3-104-10101 DISTRICT ANTANANARIVO IV 540 625 565 625 1 003 486 1 268 413 3 378 149
00-14-3-105-10101 DISTRICT ANTANANARIVO V 539 815 564 815 1 002 636 1 267 430 3 374 696
00-14-3-106-10101 DISTRICT ANTANANARIVO VI 539 631 564 631 1 002 441 1 267 207 3 373 910
00-14-6-102-10201 DISTRICT ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 537 628 562 628 1 000 336 1 264 775 3 365 367
00-14-6-103-10301 DISTRICT ANTANANARIVO AVARADRANO 536 890 561 890 999 561 1 263 880 3 362 221
00-14-6-104-10402 DISTRICT D' AMBATOLAMPY 301 935 311 935 534 992 672 613 1 821 475
00-14-6-105-10503 DISTRICT AMBOHIDRATRIMO 535 657 560 657 998 263 1 262 382 3 356 959
00-14-6-106-10605 DISTRICT D'ANDRAMASINA 283 983 308 983 516 118 650 810 1 759 894
00-14-6-107-10707 DISTRICT D'ANJOZOROBE 287 170 312 170 519 467 654 680 1 773 487
00-14-6-108-10803 DISTRICT D'ANKAZOBE 286 161 311 161 518 407 653 456 1 769 185
00-14-6-109-10909 DISTRICT D' ANTANIFOTSY 538 016 563 016 1 000 743 1 265 246 3 367 021
00-14-6-110-11001 DISTRICT ANTSIRABE I 269 228 269 228 500 601 632 888 1 671 945
00-14-6-111-11101 DISTRICT D' ANTSIRABE II 536 755 561 755 999 417 1 263 714 3 361 641
00-14-6-112-11212 DISTRICT D' ARIVONIMAMO 553 141 563 141 1 016 647 1 283 616 3 416 545
00-14-6-113-11310 DISTRICT DE BETAFO 300 893 310 893 533 896 671 346 1 817 028
00-14-6-113-12001 DISTRICT DE MANDOTO 302 270 312 270 535 345 673 020 1 822 905
00-14-6-114-11404 DISTRICT DE FARATSIHO 287 483 312 483 519 796 655 060 1 774 822
00-14-6-115-11503 DISTRICT FENOARIVO BE 300 945 310 945 533 951 671 411 1 817 252
00-14-6-116-11615 DISTRICT DE MANJAKANDRIANA 284 570 309 570 516 735 651 523 1 762 398
00-14-6-117-11707 DISTRICT MIARINARIVO 284 024 284 024 516 160 650 859 1 735 067
00-14-6-118-11813 DISTRICT DE SOAVINANDRIANA 290 670 315 670 523 148 658 931 1 788 419
00-14-6-119-11917 DISTRICT DE TSIROANOMANDIDY 531 648 531 648 994 047 1 257 513 3 314 856
00-14-6-201-20101 DISTRIC D' ANTSIRANANA I 532 608 532 608 995 056 1 258 676 3 318 948
00-14-6-202-20201 DISTRICT D'ANTSIRANANA II 305 303 315 303 538 532 676 701 1 835 839
00-14-6-203-20302 DISTRICT D' AMBANJA 302 846 312 846 535 951 673 719 1 825 362
00-14-6-204-20404 DISTRICT D' AMBILOBE 301 782 311 782 534 832 672 427 1 820 823
00-14-6-205-20504 DISTRICT D' ANDAPA 287 810 312 810 520 141 655 457 1 776 218
00-14-6-206-20606 DISTRICT D' ANTALAHA 287 873 312 873 520 207 655 533 1 776 486
00-14-6-208-20824 DISTRICT DE SAMBAVA 526 860 526 860 989 012 1 251 696 3 294 428
00-14-6-209-20919 DISTRICT DE VOHEMAR 303 753 313 753 536 904 674 820 1 829 230
00-14-6-301-30101 DISTRICT DE FIANARANTSOA I 534 789 534 789 997 350 1 261 326 3 328 254
00-14-6-302-30202 DISTRICT DE VOHIBATO 288 332 313 332 520 688 656 090 1 778 442
00-14-6-302-30218 DISTRICT D'ISANDRA 303 368 313 368 536 499 674 352 1 827 587
00-14-6-302-30226 DISTRICT DE LALANGINA 290 247 315 247 522 702 658 417 1 786 613
00-14-6-303-30301 DISTRICT D' AMBALAVAO 299 281 309 281 532 201 669 389 1 810 152
00-14-6-304-30401 DISTRICT D' AMBATOFINANDRAHANA 300 133 310 133 533 097 670 423 1 813 786
00-14-6-305-30503 DISTRICT D' AMBOHIMAHASOA 303 170 313 170 536 291 674 112 1 826 743
00-14-6-306-30606 DISTRICT D' AMBOSITRA 534 718 534 718 997 275 1 261 238 3 327 949
00-14-6-307-30703 DISTRICT DE BEFOTAKA SUD 289 285 314 285 521 692 657 249 1 782 511
00-14-6-308-30804 DISTRICT DE FANDRIANA 303 348 313 348 536 479 674 329 1 827 504
00-14-6-309-30914 DISTRICT DE FARAFANGANA 547 831 547 831 1 011 064 1 277 167 3 383 893
00-14-6-310-31007 DISTRICT D' IKONGO 302 503 312 503 535 590 673 303 1 823 899
00-14-6-311-31102 DISTRICT D' IAKORA 302 557 312 557 535 646 673 368 1 824 128
00-14-6-312-31208 DISTRICT D' IFANADIANA 288 718 313 718 521 096 656 559 1 780 091
00-14-6-313-31307 DISTRICT D' IHOSY 282 521 282 521 514 579 649 035 1 728 656
00-14-6-314-31403 DISTRICT D' IKALAMAVONY 288 258 313 258 520 612 656 002 1 778 130
00-14-6-315-31502 DISTRICT D ' IVOHIBE 303 979 313 979 537 143 675 095 1 830 196
00-14-6-316-31623 DISTRICT DE MANAKARA 535 798 535 798 998 411 1 262 550 3 332 557
00-14-6-317-31715 DISTRICT DE MANANJARY 535 375 535 375 997 966 1 262 037 3 330 753
00-14-6-318-31805 DISTRICT MIDONGY SUD 295 511 305 511 528 236 664 810 1 794 068
00-14-6-319-31907 DISTRICT DE NOSIVARIKA 304 140 314 140 537 311 675 292 1 830 883
00-14-6-320-32024 DISTRICT DE VANGAINDRANO 539 375 564 375 1 002 173 1 266 895 3 372 818
00-14-6-321-32115 DISTRICT DE VOHIPENO 287 088 312 088 519 382 654 580 1 773 138
00-14-6-322-32216 DISTRICT DE VONDROZO 303 546 313 546 536 687 674 569 1 828 348
00-14-6-323-32301 DISTRICT DE MANANDRIANA 301 575 311 575 534 615 672 177 1 819 942
00-14-6-401-40101 DISTRICT DE MAHAJANGA I 533 647 533 647 996 148 1 259 939 3 323 381
00-14-6-402-40202 DISTRICT DE MAHAJANGA II 286 845 311 845 519 125 654 284 1 772 099
00-14-6-403-40301 DISTRICT D' AMBATO-BOENI 301 575 311 575 534 614 672 176 1 819 940
00-14-6-404-40401 DISTRICT D' AMBATOMAINTY 299 775 309 775 532 723 669 991 1 812 264
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-14-6-405-40504 DISTRICT D' ANALALAVA 302 180 312 180 535 251 672 910 1 822 521
00-14-6-406-40601 DISTRICT D' ANTSALOVA 287 386 312 386 519 694 654 943 1 774 409
00-14-6-407-40711 DISTRICT D'ANTSOHIHY 285 482 285 482 517 693 652 631 1 741 288
00-14-6-408-40810 DISTRICT DE BEALANANA 303 115 313 115 536 233 674 046 1 826 509
00-14-6-409-40907 DISTRICT DE BEFANDRIANA NORD 301 810 311 810 534 862 672 461 1 820 943
00-14-6-410-41004 DISTRICT DE BESALAMPY 287 405 312 405 519 715 654 965 1 774 490
00-14-6-411-41104 DISTRICT DE KANDREHO 302 855 312 855 535 959 673 729 1 825 398
00-14-6-412-41210 DISTRICT DE MAEVATANANA 283 763 283 763 515 887 650 543 1 733 956
00-14-6-413-41312 DISTRICT DE MAINTIRANO 283 630 283 630 515 746 650 380 1 733 386
00-14-6-414-41405 DISTRICT DE MAMPIKONY 302 142 312 142 535 210 672 864 1 822 358
00-14-6-415-41518 DISTRICT DE MANDRITSARA 287 854 312 854 520 186 655 511 1 776 405
00-14-6-416-41610 DISTRICT DE MAROVOAY 285 586 310 586 517 803 652 757 1 766 732
00-14-6-417-41707 DISTRICT DE MITSINJO 300 900 310 900 533 906 671 357 1 817 063
00-14-6-418-41803 DISTRICT DE MORAFENOBE 301 611 311 611 534 653 672 221 1 820 096
00-14-6-419-41910 DISTRICT DE BORIZINY 301 990 311 990 535 052 672 680 1 821 712
00-14-6-420-42003 DISTRICT DE SOALALA 298 947 308 947 531 852 668 985 1 808 731
00-14-6-421-42112 DISTRICT DE TSARATANANA 302 385 312 385 535 467 673 160 1 823 397
00-14-6-501-50101 DISTRICT DE TOAMASINA I 535 205 535 205 997 787 1 261 832 3 330 029
00-14-6-502-50216 DISTRICT DE TOAMASINA II 288 969 313 969 521 359 656 864 1 781 161
00-14-6-503-50302 DISTRICT D'AMBATONDRAZAKA 532 585 532 585 995 033 1 258 649 3 318 852
00-14-6-504-50405 DISTRICT D' AMPARAFARAVOLA 552 035 562 035 1 015 485 1 282 272 3 411 827
00-14-6-505-50501 DISTRICT D' ANDILAMENA 300 765 310 765 533 764 671 192 1 816 486
00-14-6-506-50605 DISTRICT D' ANOSIBE AN'ALA 301 630 311 630 534 672 672 242 1 820 174
00-14-6-507-50701 DISTRICT D' ANTANAMBAO MANAMPOTSY 287 045 312 045 519 337 654 528 1 772 955
00-14-6-508-50815 DISTRICT DE BRICKAVILLE 287 414 312 414 519 725 654 976 1 774 529
00-14-6-509-50905 DISTRICT DE FENOARIVO EST 532 481 532 481 994 923 1 258 523 3 318 408
00-14-6-510-51008 DISTRICT DE MAHANORO 300 443 310 443 533 425 670 801 1 815 112
00-14-6-511-51107 DISTRICT DE MANANARA NORD 300 865 310 865 533 868 671 313 1 816 911
00-14-6-512-51206 DISTRICT DE MAROANTSETRA 305 058 315 058 538 275 676 404 1 834 795
00-14-6-513-51311 DISTRICT DE MAROLAMBO 302 657 312 657 535 752 673 490 1 824 556
00-14-6-514-51417 DISTRICT DE MORAMANGA 552 035 562 035 1 015 485 1 282 272 3 411 827
00-14-6-516-51609 DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO 301 964 311 964 535 023 672 647 1 821 598
00-14-6-517-51716 DISTRICT DE VATOMANDRY 301 675 311 675 534 719 672 297 1 820 366
00-14-6-518-51810 DISTRICT DE VAVATENINA 301 216 311 216 534 236 671 739 1 818 407
00-14-6-601-60101 DISTRICT DE TOLIARA I 532 171 532 171 994 597 1 258 146 3 317 085
00-14-6-602-60201 DISTRICT DE TOLIARA II. 538 114 563 114 1 000 847 1 265 365 3 367 440
00-14-6-603-60301 DISTRICT D' AMBOASARY SUD 287 332 312 332 519 637 654 876 1 774 177
00-14-6-604-60406 DISTRICT D' AMBOVOMBE ANDROY 533 385 533 385 995 874 1 259 621 3 322 265
00-14-6-605-60502 DISTRICT D' AMPANIHY 551 472 561 472 1 014 892 1 281 590 3 409 426
00-14-6-606-60602 DISTRICT D' AKANZOABO SUD 288 035 313 035 520 378 655 730 1 777 178
00-14-6-607-60714 DISTRICT DE BEKILY 286 316 311 316 518 569 653 643 1 769 844
00-14-6-608-60807 DISTRICT DE BELO-TSIRIBIHINA 302 484 312 484 535 570 673 280 1 823 818
00-14-6-609-60901 DISTRICT DE BELOHA 287 603 312 603 519 923 655 205 1 775 334
00-14-6-610-61001 DISTRICT DE BENENITRA 287 575 312 575 519 895 655 172 1 775 217
00-14-6-611-61102 DISTRICT DE BEROROHA 302 016 312 016 535 079 672 712 1 821 823
00-14-6-612-61205 DISTRICT DE BETIOKY 303 294 313 294 536 421 674 263 1 827 272
00-14-6-613-61308 DISTRICT DE BETROKA 303 620 313 620 536 764 674 658 1 828 662
00-14-6-614-61424 DISTRICT DE TAOLAGNARO 534 130 534 130 996 656 1 260 526 3 325 442
00-14-6-615-61507 DISTRICT DE MAHABO 301 917 311 917 534 974 672 591 1 821 399
00-14-6-616-61605 DISTRICT DE MANJA 300 693 310 693 533 687 671 104 1 816 177
00-14-6-617-61713 DISTRICT DE MIANDRIVAZO 286 540 311 540 518 805 653 915 1 770 800
00-14-6-618-61806 DISTRICT DE MOROMBE 301 449 311 449 534 479 672 021 1 819 398
00-14-6-619-61905 DISTRICT DE MORONDAVA 283 279 283 279 515 376 649 953 1 731 887
00-14-6-620-62010 DISTRICT DE SAKARAHA 285 740 310 740 517 965 652 943 1 767 388
00-14-6-621-62105 DISTRICT DE TSIHOMBE 302 126 312 126 535 194 672 845 1 822 291
00-14-C-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU 10 110 096 0 10 630 964 12 279 646 33 020 706
TERRITOIRE / CARTE GRISE SECURISEE
00-14-C-31A-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU 7 277 000 0 7 651 906 8 838 588 23 767 494
TERRITOIRE / PERMIS DE CONDUIRE
00-14-C-340-00000 DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET EMIGRATION / 9 234 095 9 234 095 9 709 830 11 215 662 39 393 682
MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME BIOMETRIQUE DE
CARTES DE RESIDENTS
00-14-C-3A0-00000 DIRECTION D'APPUI ET DE COORDINATION DES 0 5 777 000 0 0 5 777 000
CENTRES IMMATRICULATEURS / PERMIS DE
CONDUIRE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-14-D-3A0-00000 DIRECTION D'APPUI ET DE COORDINATION DES 0 5 322 984 0 0 5 322 984
CENTRES IMMATRICULATEURS / CARTE GRISE
SECURISE
134 Décentralisation et Développement Local 309 661 547 432 143 047 397 890 650 407 910 510 1 547 605 754
00 Budget Général 309 661 547 432 143 047 397 890 650 407 910 510 1 547 605 754
00-14-0-080-00000 OBSERVATOIRE DE LA DECENTRALISATION ET DU 60 060 60 060 63 150 72 943 256 213
DEVELOPPEMENT LOCAL
00-14-0-800-00000 UNITE DE COORDINATION GENERALE DES 12 873 065 12 878 465 11 958 904 2 943 967 40 654 401
PROJETS ET DES PARTENARIATS
00-14-0-810-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE SUIVI DES 40 750 40 750 42 847 49 493 173 840
PROJETS ET PARTENARIATS
00-14-0-811-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE CONCEPTION 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-14-0-812-00000 SERVICE DU SUIVI DES PROJETS ET 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
PARTENARIATS
00-14-0-820-00000 DIRECTION DES OPERATIONS 40 750 40 750 42 847 49 493 173 840
00-14-0-821-00000 SERVICE DES RELATIONS AVEC LES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
PARTENARIATS TECHNIQUES ET FINANCIERS
00-14-0-822-00000 SERVICE DES OPERATIONS 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-17-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION 134 777 394 254 953 214 182 764 388 160 521 994 733 016 990
00-17-0-601-00000 UNITE D'APPUI A LA PROTECTION CIVILE 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-17-0-620-00000 DIRECTION DES CONCOURS FINANCIERS DE 161 607 483 163 907 763 202 742 977 243 954 356 772 212 579
L'ETAT ( DCFE )
00-17-0-626-00000 SERVICE DE PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
TRANSFERTS
00-17-0-627-00000 SERVICE DE L'EXECUTION DES TRANSFERTS 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-17-0-628-00000 SERVICE D'APPUI A L'AMELIORATION DES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
FINANCES LOCALES
00-17-0-650-00000 DIRECTION DE L’APPUI AUX COLLECTIVITES 75 810 75 810 79 712 92 074 323 406
TERRITORIALES DECENTRALISEES
00-17-0-655-00000 SERVICE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT INCLUSIF 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-17-0-656-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL AUX 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
STRUCTURES LOCALES
00-17-0-657-00000 SERVICE DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
ECONOMIQUE LOCAL
00-17-0-660-00000 DIRECTION DE LA COOPERATION DES 134 235 134 235 141 147 163 036 572 653
COLLECTIVITES
00-17-0-661-00000 SERVICE DE L’ORIENTATION ET DE LA 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
PROMOTION DE LA COOPERATION
DECENTRALISEE
00-17-0-664-00000 SERVICE D'APPUI A L'INTERCOLLECTIVITE 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
135 Réformes Administratives 639 663 639 663 672 603 776 909 2 728 838
00 Budget Général 639 663 639 663 672 603 776 909 2 728 838
00-17-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES REFORMES 144 862 144 862 152 322 175 944 617 990
ADMINISTRATIVES
00-17-0-710-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET 76 582 76 582 80 523 93 012 326 699
DE LA DOCUMENTATION
00-17-0-711-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
REGLEMENTATION
00-17-0-712-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-17-0-713-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU CONTENTIEUX 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
ADMINISTRATIF
00-17-0-720-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI 63 020 63 020 66 264 76 540 268 844
EVALUATION
00-17-0-721-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DE LA 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
PLANIFICATION
00-17-0-722-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
00-17-0-723-00000 SERVICE DES ETUDES, DE L’EXPLOITATION ET 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
DES STATISTIQUES
00-17-0-760-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS 315 199 315 199 331 434 382 833 1 344 665
00-17-0-761-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES SYSTEMES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
INFORMATIQUES
00-17-0-762-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT D'APPLICATION ET 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
DE LA BASE DES DONNEES
00-17-0-763-00000 SERVICE DES RESEAUX ET DE LA GESTION DES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
MATERIELS INFORMATIQUES
00-17-0-764-00000 SERVICE DES ETUDES ET RECHERCHES 4 000 4 000 4 206 4 858 17 064
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 10 931 961 237 10 590 963 964 9 073 231 017 9 698 049 298 40 294 205 516
220 FINANCES ET BUDGET 10 898 032 450 10 561 610 493 9 036 861 452 9 655 922 170 40 152 426 565
013 Administration et Coordination 379 556 130 357 119 506 325 227 469 410 983 715 1 472 886 820
00 Budget Général 350 536 830 328 100 206 293 306 239 377 611 520 1 349 554 795
00-21-0-000-00000 CABINET DU MINISTRE 3 297 700 2 960 161 3 467 758 4 005 553 13 731 172
00-21-0-A01-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 76 359 66 759 80 302 92 757 316 177
PUBLICS
00-21-0-A10-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE 1 110 122 878 259 1 146 075 1 322 830 4 457 286
00-21-0-A11-00000 SERVICE DES ORGANISATIONS ET DES 55 000 53 000 57 833 66 801 232 634
METHODES
00-21-0-A12-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE 55 000 53 000 57 833 66 801 232 634
00-21-0-A13-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 55 000 53 000 57 833 66 801 232 634
00-21-0-A30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 381 600 343 295 401 253 463 479 1 589 627
00-21-0-A31-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION INTERNE 120 000 107 245 126 179 145 745 499 169
00-21-0-A32-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION EXTERNE ET 120 000 108 901 126 181 145 749 500 831
DES RELATION PUBLIQUES
00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 150 903 121 152 305 897 134 477 368 191 862 698 629 549 084
00-21-0-B01-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 101 826 198 396 107 069 123 675 530 966
00-21-0-B02-00000 SERVICE COMMUNICATION 110 047 110 047 115 714 133 659 469 467
00-21-0-B03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 422 882 422 882 444 664 513 625 1 804 053
PUBLICS
00-21-0-B10-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 593 950 534 054 624 544 721 402 2 473 950
00-21-0-B11-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI 55 684 50 116 58 550 67 628 231 978
OPERATIONNEL
00-21-0-B12-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA 60 002 54 502 63 091 72 874 250 469
DOCUMENTATION
00-21-0-B13-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES 63 478 57 130 66 745 77 095 264 448
HUMAINES
00-21-0-B14-00000 SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS 73 998 66 598 77 808 89 874 308 278
00-21-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 13 102 994 12 245 822 18 871 010 23 106 786 67 326 612
FINANCIERES
00-21-0-B21-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER 517 011 543 682 543 643 627 953 2 232 289
00-21-0-B22-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT 361 834 379 834 380 473 439 477 1 561 618
00-21-0-B23-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU 256 300 256 300 269 500 311 296 1 093 396
CONTENTIEUX
00-21-0-B24-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL DU MINISTERE 326 060 342 060 342 856 396 028 1 407 004
00-21-0-B25-00000 SERVICE DE LOGISTIQUE 296 348 302 348 311 611 359 939 1 270 246
00-21-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION 3 655 916 3 276 444 3 844 260 4 440 443 15 217 063
00-21-0-B31-00000 SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA 34 200 33 750 35 961 41 538 145 449
FORMATION ET DE L'ASSISTANCE
00-21-0-B32-00000 SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU 34 200 34 750 35 961 41 538 146 449
DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION
00-21-0-B33-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES 34 200 33 750 35 961 41 538 145 449
INFRASTRUCTURES
00-21-0-B34-00000 SERVICE DU RESEAU, DU SYSTÈME ET DE LA 34 200 34 750 35 961 41 538 146 449
BASE DE DONNEES
00-21-0-B40-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI 534 629 509 466 264 587 305 623 1 614 305
DES REFORMES
00-21-0-B41-00000 SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS 15 810 14 229 16 623 19 201 65 863
INSTITUTIONNELLES
00-21-0-B42-00000 SERVICE DE PLANIFICATION, DU SUIVI ET 15 810 14 229 16 623 19 201 65 863
EVALUATION
00-21-0-B43-00000 SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE 15 810 14 229 16 623 19 201 65 863
ADMINISTRATIVE
00-21-0-B44-00000 SERVICE DES REFORMES DES FINANCES 15 810 14 229 16 623 19 201 65 863
PUBLIQUES
00-21-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT 252 118 226 906 265 101 306 214 1 050 339
PUBLIC PRIVE
00-21-0-B60-00000 BUREAU D'APPUI A LA COOPERATION 106 923 743 92 281 824 56 230 539 67 967 111 323 403 217
EXTERIEURE
00-21-0-B61-00000 SERVICE DES OPERATIONS 30 000 30 000 31 545 36 437 127 982
00-21-0-B62-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES 30 000 30 000 31 545 36 437 127 982
00-21-0-J00-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHES 717 600 645 840 754 560 871 583 2 989 583
00-21-0-L00-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU CSC 148 945 147 504 156 614 180 902 633 965
00-21-0-L10-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS 57 223 48 823 60 167 69 500 235 713
PUBLIC ET SEMI-PUBLIC
00-21-0-L20-00000 DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE 66 823 54 823 70 262 81 160 273 068
00-21-2-J02-11917 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 794 61 914 72 332 83 549 286 589
BONGOLAVA
00-21-2-J02-20101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES DIANA 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
00-21-2-J02-20824 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SAVA 68 906 62 017 72 450 83 685 287 058
00-21-2-J02-30101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES HAUTE 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
MATSIATRA
00-21-2-J02-30606 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
AMORON'I MANIA
00-21-2-J02-30914 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ATSIMO 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
ATSINANANA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-21-2-J02-31307 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 794 61 916 72 332 83 549 286 591
IHOROMBE
00-21-2-J02-31623 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 794 61 916 72 332 83 549 286 591
VATOVAVY FITOVINANY
00-21-2-J02-40101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES BOENY 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
00-21-2-J02-40711 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SOFIA 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
00-21-2-J02-41210 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
BETSIBOKA
00-21-2-J02-41312 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES MELAKY 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
00-21-2-J02-50101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 794 61 916 72 332 83 549 286 591
ATSINANANA
00-21-2-J02-50302 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 794 61 916 72 332 83 549 286 591
ALAOTRA MANGORO
00-21-2-J02-50905 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
ANALANJIROFO
00-21-2-J02-60101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ATSIMO 68 794 61 916 72 332 83 549 286 591
ANDREFANA
00-21-2-J02-60401 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES 68 978 62 081 72 526 83 773 287 358
ANDROY
00-21-2-J02-61424 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANOSY 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
00-21-2-J02-61905 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES MENABE 68 794 61 915 72 332 83 549 286 590
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 49 526 190 43 202 042 53 151 629 61 573 723 207 453 584
00-21-9-111-00000 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 1 018 567 1 200 000 1 018 567 1 018 567 4 255 701
CENTRAL
00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 598 232 505 000 598 232 598 232 2 299 696
ANALAMANGA
00-21-9-111-11001 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 200 000 0 0 200 000
VAKINAKARATRA
00-21-9-111-11707 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 90 000 0 0 90 000
ITASY
00-21-9-111-11917 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 60 000 0 0 60 000
BONGOLAVA
00-21-9-111-20101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 558 430 200 000 558 430 558 430 1 875 290
DIANA
00-21-9-111-20824 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 100 000 0 0 100 000
SAVA
00-21-9-111-30101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 941 680 400 000 941 680 941 680 3 225 040
HAUTE MATSIATRA
00-21-9-111-30606 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 180 000 0 0 180 000
AMORON'I MANIA
00-21-9-111-30914 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 100 000 0 0 100 000
ATSIMO-ATSINANANA
00-21-9-111-31307 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 70 000 0 0 70 000
IHOROMBE
00-21-9-111-31623 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 100 000 0 0 100 000
FITOVINANY
00-21-9-111-31715 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 90 000 0 0 90 000
VATOVAVY
00-21-9-111-40101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 684 375 400 000 684 375 684 375 2 453 125
BOENI
00-21-9-111-40711 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 170 000 0 0 170 000
SOFIA
00-21-9-111-41210 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 80 000 0 0 80 000
BETSIBOKA
00-21-9-111-41312 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 50 000 0 0 50 000
MELAKY
00-21-9-111-50101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 738 395 400 000 738 395 738 395 2 615 185
ATSINANANA
00-21-9-111-50302 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 180 000 0 0 180 000
ALAOTRA MANGORO
00-21-9-111-50905 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 150 000 0 0 150 000
ANALANJIROFO
00-21-9-111-60101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 935 321 400 000 935 321 935 321 3 205 963
ATSIMO-ANDREFANA
00-21-9-111-60406 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 100 000 0 0 100 000
ANDROY
00-21-9-111-61424 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 150 000 0 0 150 000
ANOSY
00-21-9-111-61905 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES 0 100 000 0 0 100 000
MENABE
00-21-9-840-00000 PERSONNEL MEF WASHINGTON 335 369 304 962 335 369 335 369 1 311 069
00-21-9-841-00000 PERSONNEL MEF CANADA 355 956 303 024 355 956 355 956 1 370 892
00-21-9-850-00000 PERSONNEL MEF PARIS 861 492 752 647 861 492 861 492 3 337 123
00-21-9-851-00000 PERSONNEL MEF CEI 308 055 279 739 308 055 308 055 1 203 904
00-21-9-852-00000 PERSONNEL MEF BELGIQUE 652 200 548 524 652 200 652 200 2 505 124
00-21-9-853-00000 PERSONNEL MEF ITALIE 271 749 265 907 271 749 271 749 1 081 154
00-21-9-854-00000 PERSONNEL MEF MARSEILLE 295 905 323 015 295 905 295 905 1 210 730
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MEF GENEVE 930 095 876 742 930 095 930 095 3 667 027
00-21-9-857-00000 PERSONNEL MEF UNESCO PARIS 356 843 348 015 356 843 356 843 1 418 544
00-21-9-858-00000 PERSONNEL MEF LONDRES 421 447 469 369 421 447 421 447 1 733 710
00-21-9-859-00000 PERSONNEL MEF BERLIN 321 159 315 139 321 159 321 159 1 278 616
00-21-9-860-00000 PERSONNEL MEF ETHIOPIE 234 008 235 998 234 008 234 008 938 022
00-21-9-861-00000 PERSONNEL MEF MAURICE 499 699 463 346 499 699 499 699 1 962 443
00-21-9-862-00000 PERSONNEL MEF ALGERIE 217 271 204 091 217 271 217 271 855 904
00-21-9-864-00000 PERSONNEL MEF DAKAR 194 912 183 380 194 912 194 912 768 116
00-21-9-865-00000 PERSONNEL MEF PRETORIA 358 347 282 553 358 347 358 347 1 357 594
00-21-9-866-00000 PERSONNEL MEF LA REUNION 221 554 212 395 221 554 221 554 877 057
00-21-9-868-00000 PERSONNEL MEF CAPETOWN 238 898 207 739 238 898 238 898 924 433
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-21-9-880-00000 PERSONNEL MEF CHINE 434 934 300 882 434 934 434 934 1 605 684
00-21-9-881-00000 PERSONNEL MEF JAPON 429 806 451 577 429 806 429 806 1 740 995
00-21-9-883-00000 PERSONNEL MEF INDE 214 379 187 289 214 379 214 379 830 426
00-21-9-884-00000 PERSONNEL MEF RIYAD 295 469 217 878 295 469 295 469 1 104 285
00-21-9-890-00000 PERSONNEL MEF ONU 359 984 322 083 359 984 359 984 1 402 035
01 Budget annexe 29 019 300 29 019 300 31 921 230 33 372 195 123 332 025
01-21-0-110-00000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 29 019 300 29 019 300 31 921 230 33 372 195 123 332 025
114 Gestion du Budget 1 732 801 779 1 715 336 732 2 046 327 403 2 434 353 667 7 928 819 581
00 Budget Général 1 732 801 779 1 715 336 732 2 046 327 403 2 434 353 667 7 928 819 581
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 90 165 774 78 678 262 96 766 102 112 099 130 377 709 268
00-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL 1 616 017 170 1 612 775 950 1 924 764 343 2 293 630 268 7 447 187 731
00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT 1 304 157 1 224 678 1 320 010 1 524 720 5 373 565
00-23-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DES FINANCES ET DES 11 924 849 8 928 534 10 149 236 11 723 017 42 725 636
AFFAIRES GENERALES
00-23-0-F01-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 1 282 032 1 242 273 1 374 281 1 587 411 5 485 997
00-23-0-F02-00000 SERVICE DU PERSONNEL 240 624 213 200 41 665 48 127 543 616
00-23-0-F04-00000 SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU 64 218 71 794 59 071 68 233 263 316
BUDGET
00-23-0-F05-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE 55 224 62 800 49 614 57 309 224 947
00-23-0-F07-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION 200 224 207 800 115 271 133 148 656 443
00-23-0-F08-00000 SERVICE DE COORDINATION GENERALE DES 229 701 241 777 232 699 268 786 972 963
ACTIVITES
00-23-0-F09-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 83 400 90 976 47 317 54 656 276 349
PUBLICS
00-23-0-F10-00000 DIRECTION DU BUDGET 1 401 511 1 510 561 1 463 197 1 690 112 6 065 381
00-23-0-F11-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE 50 159 55 175 100 915 116 565 322 814
00-23-0-F12-00000 SERVICE DE REFORMES ET FORMATION 50 159 55 175 44 283 51 151 200 768
00-23-0-F13-00000 SERVICE DU SECTEUR SOCIAL ET ADMINISTRATIF 50 159 55 175 52 715 60 891 218 940
00-23-0-F14-00000 SERVICE DU SECTEUR PRODUCTIF ET 50 159 55 175 45 329 52 359 203 022
INFRASTRUCTURES
00-23-0-F21-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
VEHICULES ADMINISTRATIFS
00-23-0-F22-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS
00-23-0-F23-00000 SERVICE DES LOGEMENTS ET BATIMENTS 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
ADMINISTRATIFS
00-23-2-F15-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA 6 113 970 6 124 506 6 106 336 7 038 403 25 383 215
00-23-2-F15-11001 SERVICE REGIONAL DU BUDGET 185 492 191 028 189 519 218 655 784 694
VAKINANKARATRA
00-23-2-F15-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY 108 092 112 628 111 584 128 791 461 095
00-23-2-F15-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA 88 480 95 016 92 136 106 384 382 016
00-23-2-F15-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA 239 702 246 738 245 646 283 444 1 015 530
00-23-2-F15-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA 113 571 121 107 117 440 135 563 487 681
00-23-2-F15-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE 202 485 208 021 205 921 237 533 853 960
MATSIATRA
00-23-2-F15-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'I MANIA 137 987 145 523 142 313 164 258 590 081
00-23-2-F15-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO 104 348 110 784 108 063 124 747 447 942
ATSINANANA
00-23-2-F15-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE 118 401 123 937 123 074 142 097 507 509
00-23-2-F15-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY 108 623 115 159 112 119 129 411 465 312
FITOVINANY
00-23-2-F15-31715 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY 104 170 68 924 103 685 119 715 396 494
00-23-2-F15-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY 180 080 190 616 184 825 213 279 768 800
00-23-2-F15-40711 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SOFIA 138 471 144 667 142 349 164 276 589 763
00-23-2-F15-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA 91 625 96 611 95 100 109 790 393 126
00-23-2-F15-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY 86 314 93 350 89 747 103 621 373 032
00-23-2-F15-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA 188 234 198 240 187 069 215 822 789 365
00-23-2-F15-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA 137 599 141 435 141 093 162 809 582 936
MANGORO
00-23-2-F15-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO 104 137 110 973 107 754 124 386 447 250
00-23-2-F15-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO 276 296 281 532 281 837 325 146 1 164 811
ANDREFANA
00-23-2-F15-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY 118 196 131 232 123 103 142 141 514 672
00-23-2-F15-61424 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY 115 163 122 599 119 440 137 889 495 091
00-23-2-F15-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE 136 951 142 387 142 127 164 085 585 550
00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE 88 637 95 173 92 403 106 697 382 910
HELL VILLE
00-23-3-F15-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA 0 52 852 0 0 52 852
MANGORO / CIRFIN MORAMANGA
00-23-3-F15-51311 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA / 58 586 53 968 60 988 70 422 243 964
CIRFIN MAROLAMBO
00-23-3-F15-51501 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO / 64 529 61 911 67 359 77 785 271 584
CIRFIN ST MARIE
00-23-C-F01-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER / CIFAG 55 224 72 562 41 665 48 127 217 578
00-23-D-F01-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER / CAS 48 024 55 600 41 665 48 127 193 416
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
115 Gestion Fiscale 118 241 579 97 807 414 125 860 874 143 871 651 485 781 518
00 Budget Général 106 191 579 85 757 414 113 810 874 131 821 651 437 581 518
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 99 917 118 80 076 759 107 231 278 124 222 540 411 447 695
00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS 155 000 139 500 162 985 188 261 645 746
00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU 110 000 99 000 115 665 133 602 458 267
CONTENTIEUX
00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE 119 000 107 100 125 128 144 533 495 761
FISCAL
00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES 2 713 161 2 452 256 2 838 945 3 278 564 11 282 926
RESSOURCES
00-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 70 000 253 000 73 605 85 020 481 625
00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE 124 000 111 600 130 386 150 606 516 592
00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION 115 000 103 500 120 923 139 675 479 098
PROFESSIONNELLE
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES 256 700 243 700 269 924 311 783 1 082 107
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS 521 000 278 900 547 836 632 796 1 980 532
ANALAMANGA
00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY 104 600 94 540 109 769 126 780 435 689
00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS 178 000 160 600 186 950 215 930 741 480
VAKINANKARATRA
00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA 274 000 247 350 287 708 332 302 1 141 360
00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA 174 250 157 450 182 885 211 230 725 815
00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE 143 950 130 430 150 889 174 268 599 537
MATSIATRA
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY 120 400 108 960 126 274 145 840 501 474
FITOVINANY
00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY 137 500 124 250 144 311 166 676 572 737
00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 125 450 116 141 131 545 151 928 525 064
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSINANANA 205 600 185 790 215 783 249 226 856 399
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOTRA 109 400 99 248 114 876 132 681 456 205
MANGORO
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO 173 100 156 540 181 609 209 752 721 001
ANDREFANA
00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE 119 950 108 330 125 921 145 441 499 642
00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY 224 400 202 470 235 679 272 217 934 766
02 Compte particulier du Trésor 12 050 000 12 050 000 12 050 000 12 050 000 48 200 000
02-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES 6 325 000 6 325 000 6 325 000 6 325 000 25 300 000
RESSOURCES
02-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 5 725 000 5 725 000 5 725 000 5 725 000 22 900 000
116 Douanes 81 574 563 73 471 590 84 688 474 94 696 267 334 430 894
00 Budget Général 59 020 423 48 599 190 63 247 334 73 255 127 244 122 074
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 55 180 322 45 124 225 59 219 644 68 603 261 228 127 452
00-23-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2 096 919 1 740 586 2 194 796 2 534 706 8 567 007
00-23-0-305-00000 SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS 102 555 100 680 107 837 124 560 435 632
DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION
00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION 26 401 25 915 27 759 32 064 112 139
00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA 71 014 69 109 74 670 86 251 301 044
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
00-23-0-311-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU 20 000 20 000 21 030 24 291 85 321
CONTENTIEUX
00-23-0-312-00000 SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 34 779 34 779 36 570 42 242 148 370
00-23-0-323-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES 20 000 20 000 21 030 24 291 85 321
ECONOMIQUES
00-23-0-330-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA VALEUR 80 146 79 053 84 273 97 342 340 814
00-23-0-331-00000 SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES 20 000 20 000 21 030 24 291 85 321
00-23-0-340-00000 DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA 71 014 70 168 74 670 86 251 302 103
FORMATION
00-23-0-341-00000 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 20 000 20 000 21 030 24 291 85 321
00-23-0-342-00000 SERVICE DE LA FORMATION 94 066 94 066 98 911 114 250 401 293
00-23-0-343-00000 SERVICE DES EQUIPEMENTS 45 200 45 200 47 528 54 898 192 826
00-23-0-351-00000 SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS 20 000 20 000 21 030 24 291 85 321
COMMERCIALES
00-23-0-352-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE 20 000 20 000 21 030 24 291 85 321
CONTRE LA CONTREBANDE
00-23-0-353-00000 SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION 20 000 20 000 21 030 24 291 85 321
DES BUREAUX DES DOUANES
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-23-1-354-10101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE 23 842 23 842 25 068 28 956 101 708
ANTANANARIVO
00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE 28 842 28 842 30 325 35 028 123 037
TOAMASINA
00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO 28 888 28 888 30 374 35 085 123 235
00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT 38 888 38 888 40 889 47 231 165 896
00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO 25 964 25 964 27 300 31 534 110 762
00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE 20 452 20 452 21 502 24 838 87 244
00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES ANTSIRANANA 21 228 21 228 22 318 25 781 90 555
00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES ANTALAHA 19 202 19 202 20 188 23 320 81 912
00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - BE 72 069 72 069 75 778 87 532 307 448
00-23-5-208-20824 RECETTES DES DOUANES SAMBAVA 19 305 19 305 20 296 23 445 82 351
00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES VOHEMAR 24 202 24 202 25 446 29 393 103 243
00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA 20 709 20 709 21 773 25 150 88 341
00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA 11 069 11 069 11 637 13 442 47 217
00-23-5-317-31715 RECETTES DES DOUANES MANANJARY 11 249 11 249 11 826 13 661 47 985
00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA 27 986 27 986 29 426 33 989 119 387
00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT 46 650 46 650 49 051 56 658 199 009
00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PETROLE 19 775 19 775 20 790 24 015 84 355
00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT 19 415 19 415 20 412 23 578 82 820
00-23-5-512-51206 RECETTES DES DOUANES MAROANTSETRA 12 750 12 750 13 404 15 483 54 387
00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE 12 408 12 408 13 046 15 069 52 931
00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA 20 235 20 235 21 273 24 574 86 317
00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO 20 452 20 452 21 502 24 838 87 244
00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES MORONDAVA 20 092 20 092 21 124 24 401 85 709
02 Compte particulier du Trésor 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
02-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA 21 441 140 23 759 400 21 441 140 21 441 140 88 082 820
COMPTABILITE
117 Trésor 7 521 701 424 7 266 472 517 5 376 076 510 5 464 872 330 25 629 122 781
00 Budget Général 3 503 733 612 3 378 553 250 795 006 646 781 004 974 8 458 298 482
00-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER -D G T 4 130 896 3 868 104 4 351 850 5 026 754 17 377 604
00-21-0-202-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES 213 704 183 914 224 707 259 557 881 882
RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT
00-21-0-203-00000 SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU 275 976 232 970 289 489 334 350 1 132 785
DEVELOPPEMENT
00-21-0-210-00000 DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION 460 292 387 647 477 629 551 407 1 876 975
FINANCIERE ET DE L'AUDIT
00-21-0-220-00000 DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 4 379 113 4 051 893 4 546 626 5 249 049 18 226 681
00-21-0-221-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE 211 565 165 222 222 458 256 961 856 206
ET FINANCIERE
00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET 51 956 50 397 54 629 63 101 220 083
DE LA DETTE PUBLIQUE
00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO 200 031 213 074 210 236 242 836 866 177
00-21-0-227-00000 RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO 152 282 168 061 160 121 184 955 665 419
00-21-0-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES 114 253 17 745 120 136 138 766 390 900
DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
00-21-0-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS 19 908 20 931 20 932 24 178 85 949
DE CONTRE-VALEUR
00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE 569 140 336 467 961 460 646 412 500 611 208 386 2 294 722 682
00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES 426 733 380 129 445 112 513 977 1 765 951
00-21-0-250-00000 DIRECTION DES OPERATIONS FINANCIERES 75 101 618 75 164 648 8 419 520 7 480 926 166 166 712
00-21-2-120-11917 TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA 86 706 81 812 91 097 105 218 364 833
00-21-2-140-11001 TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA 61 927 60 375 64 978 75 049 262 329
00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA 97 288 90 017 102 186 118 029 407 520
00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA 58 807 63 686 61 762 71 336 255 591
00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA 109 076 98 932 114 526 132 279 454 813
00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ATSINANANA 83 455 81 123 87 640 101 230 353 448
00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA 71 439 69 356 75 008 86 634 302 437
00-21-2-340-31307 TRESORERIE GENERALE IHOROMBE 42 020 40 830 44 109 50 947 177 906
00-21-2-350-31623 TRESORERIE GENERALE VATOVAVY FITOVINANY 84 386 89 865 88 616 102 354 365 221
00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY 99 033 97 153 103 968 120 085 420 239
00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA 63 532 60 951 66 728 77 074 268 285
00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY 73 981 69 679 77 716 89 765 311 141
00-21-2-440-40711 TRESORERIE GENERALE SOFIA 65 357 63 551 68 611 79 246 276 765
00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSINANANA 107 884 102 244 113 192 130 735 454 055
00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO 75 056 73 244 78 808 91 025 318 133
00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO 58 597 56 204 61 499 71 034 247 334
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-21-2-610-60101 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA 117 933 113 557 123 767 142 951 498 208
00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY 62 549 62 945 65 696 75 883 267 073
00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE 71 919 69 866 75 511 87 216 304 512
00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY 73 305 71 192 76 966 88 898 310 361
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-21-3-616-60502 PP AMPANIHY 4 893 5 057 5 125 5 918 20 993
00-21-4-101-10101 TRESORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO 41 747 8 778 43 895 50 702 145 122
00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE 24 228 23 501 25 473 29 423 102 625
BONGATSARA
00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO 71 834 69 742 75 460 87 159 304 195
00-21-4-206-20606 TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA 52 680 51 165 55 318 63 895 223 058
00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE 60 168 58 401 63 193 72 989 254 751
00-21-4-22G-10518 TRESORERIE PRINCIPALE INRECOMMUNALE D 61 778 68 248 64 958 75 032 270 016
IVATO
00-21-4-22H-51417 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE 56 959 63 036 59 819 69 093 248 907
MORAMANGA
00-21-4-22J-10101 TRESORERIE PRINCIPALE D'ANTANANARIVO 0 31 716 0 0 31 716
00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY 51 019 49 529 53 570 61 877 215 995
00-21-6-266-00000 COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON 23 753 23 353 24 974 28 846 100 926
00-21-6-267-00000 COMPTABLE AMBAMAD Canada 24 030 23 337 25 264 29 183 101 814
00-21-6-275-00000 COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS 11 048 29 379 11 615 13 416 65 458
00-21-6-276-00000 COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE) 16 726 16 303 17 586 20 312 70 927
00-21-6-285-00000 COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN 11 077 10 802 11 644 13 450 46 973
00-21-6-289-00000 COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI 25 649 22 480 26 967 31 151 106 247
00-21-6-290-00000 COMPTABLE AMBAMAD RIYAD 43 604 42 728 45 846 52 958 185 136
00-21-8-232-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA 35 715 15 776 37 551 43 376 132 418
FONCTION PUBLIQUE
00-21-8-241-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE 36 699 35 599 38 587 44 570 155 455
L'AGRICULTURE
00-21-8-271-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA 35 117 34 064 36 923 42 649 148 753
SANTE
00-21-8-281-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE 31 596 30 677 33 219 38 371 133 863
L'ENSEIGNEMENT
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 112 117 498 88 927 944 120 324 761 139 390 733 460 760 936
00-21-R-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES 13 434 726 13 434 726 0 0 26 869 452
DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES/ OPERATION
DE REGULARISATION
00-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION 2 715 000 000 2 715 000 000 0 0 5 430 000 000
DE REGULARISATION
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-21-T-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES/ 5 152 590 5 152 590 5 418 050 6 258 296 21 981 526
DEPENSE OBLIGATOIRE A CARACTERE
EVALUATIF
02 Compte particulier du Trésor 684 933 238 691 597 555 340 303 548 177 942 016 1 894 776 357
02-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGT 15 322 394 13 391 874 15 322 394 15 322 394 59 359 056
02-21-0-230-00000 DDP / C P T 270 934 534 279 529 371 323 981 154 161 619 622 1 036 064 681
02-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 272 393 510 272 393 510 0 0 544 787 020
L'ETAT
02-21-C-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000
L'ETAT/C-A-S OPERATIONS LIEES A LA
PRIVATISATION
02-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE (CPT)/ 36 000 000 36 000 000 0 0 72 000 000
OPERATION DE REGULARISATION
02-21-R-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 89 282 800 89 282 800 0 0 178 565 600
L'ETAT/ OPERATION DE REGULARISATION
06 Dette Publique 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
06-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE /OPERATION 3 329 140 274 3 192 427 412 4 240 766 316 4 505 925 340 15 268 259 342
DE FINANCEMENT
129 Contrôle Budgetaire et Financière 31 951 431 26 171 113 34 242 204 39 659 990 132 024 738
00 Budget Général 31 951 431 26 171 113 34 242 204 39 659 990 132 024 738
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 29 676 590 24 077 639 31 848 977 36 895 589 122 498 795
00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE FINANCIER 1 475 741 1 401 148 1 553 172 1 794 018 6 224 079
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-23-8-550-31307 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 13 728 11 538 14 431 16 670 56 367
FINANCIER IHOROMBE
00-23-8-550-31623 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 140 11 187 14 864 17 170 57 361
FINANCIER VATOVAVY FITOVINANY
00-23-8-550-40101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 546 11 913 15 289 17 661 59 409
FINANCIER BOENY
00-23-8-550-40711 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 13 728 11 542 14 431 16 670 56 371
FINANCIER SOFIA
00-23-8-550-41210 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 140 12 064 14 864 17 170 58 238
FINANCIER BETSIBOKA
00-23-8-550-41312 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 13 728 11 187 14 431 16 670 56 016
FINANCIER MELAKY
00-23-8-550-50101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 619 11 471 15 365 17 749 59 204
FINANCIER ATSINANANA
00-23-8-550-50302 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 13 728 11 187 14 431 16 670 56 016
FINANCIER ALAOTRA MANGORO
00-23-8-550-50905 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 140 12 567 14 864 17 170 58 741
FINANCIER ANALANJIROFO
00-23-8-550-60101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 454 11 471 15 192 17 549 58 666
FINANCIER ATSIMO ANDREFANA
00-23-8-550-60406 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 232 11 733 14 961 17 282 58 208
FINANCIER ANDROY
00-23-8-550-61424 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 116 11 337 14 839 17 141 57 433
FINANCIER ANOSY
00-23-8-550-61905 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE 14 140 11 187 14 864 17 170 57 361
FINANCIER MENABE
00-23-8-62A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER 14 384 12 900 15 122 17 468 59 874
/MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS
00 Budget Général 132 789 730 113 297 088 144 980 676 167 893 664 558 961 158
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 119 901 969 100 029 221 128 679 068 149 068 829 497 679 087
00-23-0-F30-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES 1 107 494 1 221 584 1 154 029 1 333 000 4 816 107
AGENTS DE L'ETAT
00-23-0-F31-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES SERVICES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
DECONCENTRES
00-23-0-F32-00000 SERVICE DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
AGENTS DE L'ETAT
00-23-0-F33-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
00-23-0-F34-00000 SERVICE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
AGENTS DE L'ETAT
00-23-0-F40-00000 DIRECTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS 3 527 309 3 586 624 3 661 161 4 228 284 15 003 378
00-23-0-F41-00000 SERVICE DE MANDATEMENT DE LA SOLDE 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
ANALAMANGA
00-23-0-F42-00000 SERVICE CENTRAL DE LA SOLDE 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
00-23-0-F43-00000 SERVICE DE LA VALIDATION DES SERVICES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
PRECAIRES
00-23-0-F44-00000 SERVICE CENTRAL DE LA PREVOYANCE DES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
AGENTS DE L'ETAT
00-23-0-F45-00000 SERVICE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
00-23-0-F46-00000 SERVICE DE L'ORDONNANCEMENT DES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
DEPENSES DE PENSIONS
00-23-0-F47-00000 SERVICE DES SECOURS DECES ET DES 39 624 43 587 41 665 48 127 173 003
OPPOSITIONS
00-23-2-F48-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 111 009 114 445 116 024 133 984 475 462
PENSIONS VAKINANKARATRA
00-23-2-F48-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 78 194 82 130 81 677 94 318 336 319
PENSIONS ITASY
00-23-2-F48-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 90 431 94 967 94 562 109 206 389 166
PENSIONS BONGOLAVA
00-23-2-F48-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 113 868 117 904 119 108 137 553 488 433
PENSIONS DIANA
00-23-2-F48-20824 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 145 678 149 714 149 811 172 888 618 091
PENSIONS SAVA
00-23-2-F48-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 98 731 102 167 102 753 118 641 422 292
PENSIONS HAUTE MATSIATRA
00-23-2-F48-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 205 880 209 916 209 869 242 110 867 775
PENSIONS AMORON'I MANIA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-23-2-F48-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 146 250 150 186 150 488 173 676 620 600
PENSIONS ATSIMO ATSINANANA
00-23-2-F48-31307 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 106 730 110 666 110 343 127 370 455 109
PENSIONS IHOROMBE
00-23-2-F48-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 175 724 179 660 181 020 208 920 745 324
PENSIONS VATOVAVY FITOVINANY
00-23-2-F48-31715 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 101 159 79 735 92 307 106 533 379 734
PENSIONS VATOVAVY
00-23-2-F48-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 105 970 111 906 110 448 127 533 455 857
PENSIONS BOENY
00-23-2-F48-40711 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 173 278 177 814 177 137 204 374 732 603
PENSIONS SOFIA
00-23-2-F48-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 97 159 101 695 101 075 116 701 416 630
PENSIONS BETSIBOKA
00-23-2-F48-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 90 894 94 830 94 809 109 476 390 009
PENSIONS MELAKY
00-23-2-F48-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 94 822 98 858 98 675 113 930 406 285
PENSIONS ATSINANANA
00-23-2-F48-50302 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 263 938 269 074 268 166 309 324 1 110 502
PENSIONS ALAOTRA MANGORO
00-23-2-F48-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 133 190 137 726 136 959 158 058 565 933
PENSIONS ANALANJIROFO
00-23-2-F48-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 83 690 87 126 87 227 100 717 358 760
PENSIONS ATSIMO ANDREFANA
00-23-2-F48-60406 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 134 578 139 714 139 916 161 539 575 747
PENSIONS ANDROY
00-23-2-F48-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 148 782 153 318 153 626 177 321 633 047
PENSIONS ANOSY
00-23-2-F48-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 131 015 134 951 134 708 155 460 556 134
PENSIONS MENABE
00-23-9-F48-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 88 140 88 140 87 941 101 360 365 581
PENSIONS DIANA
00-23-9-F48-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 184 440 184 440 184 025 212 105 765 010
PENSIONS HAUTE MATSIATRA
00-23-9-F48-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 111 040 111 040 110 790 127 695 460 565
PENSIONS BOENY
00-23-9-F48-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 146 140 146 140 145 811 168 060 606 151
PENSIONS ATSINANANA
00-23-9-F48-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES 170 740 170 740 170 355 196 350 708 185
PENSIONS ATSIMO ANDREFANA
02 Compte particulier du Trésor 898 600 000 911 200 000 898 600 000 898 600 000 3 607 000 000
02-23-0-F40-00000 CRCM/CPR 898 600 000 910 928 365 898 600 000 898 600 000 3 606 728 365
00 Budget Général 815 814 734 533 857 842 990 886 3 399 075
00-21-0-A20-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE 493 300 444 270 518 719 599 167 2 055 456
RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALS
00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL 322 514 290 263 339 123 391 719 1 343 619
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE 33 928 787 29 353 471 36 369 565 42 127 128 141 778 951
014 Administration et Coordination 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
00 Budget Général 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL 32 583 929 28 116 734 34 969 150 40 510 170 136 179 983
604 Economie 1 108 858 1 024 337 1 152 267 1 330 324 4 615 786
00 Budget Général 1 108 858 1 024 337 1 152 267 1 330 324 4 615 786
00-25-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DU 571 472 537 101 589 162 679 988 2 377 723
PLAN
00-25-0-C01-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 48 461 42 819 50 954 58 857 201 091
00-25-0-C03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 44 184 40 766 46 501 53 714 185 165
PUBLICS
00-25-0-C10-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA MODELISATION 63 000 57 200 66 244 76 517 262 961
ECONOMIQUES
00-25-0-C11-00000 SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
00-25-0-C13-00000 SERVICE DE SUIVI DES INDICATEURS ET DE LA 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
CONJONCTURE
00-25-0-C14-00000 SERVICE DE L'ELABORATION ET DE SUIVI DE LA 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
POLITIQUE ECONOMIQUE
00-25-0-C15-00000 SERVICE DE LA PREVISION ET CADRAGE 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
MACROECONOMIQUE
00-25-2-C02-10101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 358 13 176 15 008 17 331 59 873
ANALAMANGA
00-25-2-C02-11001 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 951 13 697 15 631 18 049 62 328
VAKINANKARATRA
00-25-2-C02-11707 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 777 12 158 15 448 17 839 60 222
ITASY
00-25-2-C02-11917 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 948 13 768 15 627 18 046 62 389
BONGOLAVA
00-25-2-C02-20101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 916 13 623 15 594 18 008 62 141
DIANA
00-25-2-C02-20824 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 911 13 528 15 588 18 002 62 029
SAVA
00-25-2-C02-30101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 226 12 964 14 868 17 169 59 227
HAUTE MATSIATRA
00-25-2-C02-30606 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 13 749 12 532 14 367 16 590 57 238
AMORON'I MANIA
00-25-2-C02-30914 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 413 13 293 15 065 17 396 60 167
ATSIMO ATSINANANA
00-25-2-C02-31307 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 710 12 999 15 377 17 759 60 845
IHOROMBE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-25-2-C02-31623 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 15 447 13 866 16 153 18 653 64 119
VATOVAVY FITOVINANY
00-25-2-C02-40101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 405 12 834 15 056 17 386 59 681
BOENY
00-25-2-C02-40711 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 438 13 156 15 090 17 426 60 110
SOFIA
00-25-2-C02-41210 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 17 433 17 051 18 240 21 064 73 788
BETSIBOKA
00-25-2-C02-41312 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 548 13 162 15 206 17 560 60 476
MELAKY
00-25-2-C02-50101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 13 829 12 584 14 450 16 686 57 549
ATSINANANA
00-25-2-C02-50302 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 412 13 462 15 065 17 397 60 336
ALAOTRA MANGORO
00-25-2-C02-50905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 437 13 160 15 089 17 426 60 112
ANALANJIROFO
00-25-2-C02-60101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 14 833 13 429 15 505 17 904 61 671
ATSIMO ANDREFANA
00-25-2-C02-60406 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 15 544 13 878 16 255 18 771 64 448
ANDROY
00-25-2-C02-61424 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 16 330 14 857 17 079 19 723 67 989
ANOSY
00-25-2-C02-61905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 15 126 13 774 15 815 18 263 62 978
MENABE
612 Planification 236 000 212 400 248 148 286 634 983 182
00 Budget Général 236 000 212 400 248 148 286 634 983 182
00-25-0-C20-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION 63 000 56 700 66 244 76 517 262 461
00-25-0-C21-00000 SERVICE DES METHODES DE PLANIFICATION 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
00-25-0-C30-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI- 63 000 56 700 66 244 76 517 262 461
EVALUATION DES PROGRAMMES
00-25-0-C31-00000 SERVICE DU SUIVI-EVALUATION DES 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
PROGRAMMES
00-25-0-C32-00000 SERVICE DU SUIVI DES INVESTISSMENTS 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
PUBLICS
00-25-0-C33-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES RELATIONS 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
EXTERIEURES
00-25-0-C34-00000 SERVICE DU SUIVI DES COOPERATIONS 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
ECONOMIQUES
00-25-0-C35-00000 SERVICE DE LA GESTION DES BASES DE 11 000 9 900 11 566 13 360 45 826
DONNEES DU SNISE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 184 597 158 192 325 262 201 490 908 234 324 050 812 737 378
150 SECURITE PUBLIQUE 184 597 158 192 325 262 201 490 908 234 324 050 812 737 378
036 Administration et Coordination 166 083 161 175 459 494 180 776 104 210 071 612 732 390 371
00 Budget Général 166 083 161 175 459 494 180 776 104 210 071 612 732 390 371
00-15-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 180 500 160 500 189 797 219 229 750 026
PUBLICS (PRMP)
00-15-0-170-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA 1 765 225 1 633 000 1 836 538 2 120 432 7 355 195
LOGISTIQUE
00-15-0-171-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET 6 725 399 6 476 181 9 820 662 12 036 241 35 058 483
00-15-0-200-00000 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE 46 000 42 000 48 368 55 868 192 236
NATIONALE
00-15-0-2A0-00000 DIRECTION DES ENQUÊTES INTERNES 35 000 32 000 36 801 42 508 146 309
00-15-0-2B0-00000 DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA 35 000 33 000 36 801 42 508 147 309
CORRUPTION ET DE LA DISCIPLINE
00-15-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 51 900 50 000 54 571 63 033 219 504
00-15-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE 54 000 45 000 56 780 65 584 221 364
L'EVALUATION
00-15-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET 46 995 42 994 49 414 57 075 196 478
DES TRANSMISSIONS
00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE 157 143 142 166 944 819 168 646 372 195 369 134 688 103 467
CENTRAL
120 Securité publique 4 893 294 4 719 834 6 450 355 7 778 579 23 842 062
00 Budget Général 4 893 294 4 719 834 6 450 355 7 778 579 23 842 062
00-15-0-170-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA 1 732 000 1 730 000 3 126 269 3 939 013 10 527 282
LOGISTIQUE
00-15-0-172-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE ET DU 1 011 475 1 018 484 1 063 581 1 228 524 4 322 064
PATRIMOINE
00-15-0-173-00000 SERVICE CENTRAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 217 919 204 250 229 143 264 680 915 992
00-15-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE 99 000 91 000 104 099 120 240 414 339
00-15-0-311-00000 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 92 000 81 000 96 737 111 737 381 474
DE LA VILLE D'ANTANANARIVO
00-15-0-320-00000 DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE LA 79 500 76 000 83 593 96 557 335 650
POLICE
00-15-0-330-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE 57 000 55 000 59 934 69 228 241 162
00-15-0-390-00000 DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE 70 000 63 000 73 604 85 017 291 621
00-15-0-3B0-00000 DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECURITE 60 000 58 000 63 089 72 871 253 960
00-15-1-380-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 148 300 134 000 155 938 180 119 618 357
PUBLIQUE D'ANALAMANGA
00-15-1-380-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 63 000 60 000 66 244 76 517 265 761
PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA
00-15-1-380-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 57 000 48 000 59 935 69 229 234 164
PUBLIQUE D'ITASY
00-15-1-380-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 54 900 49 900 57 726 66 679 229 205
PUBLIQUE DE BONGOLAVA (TSIROANOMANDIDY)
00-15-1-380-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 58 000 55 000 60 987 70 444 244 431
PUBLIQUE DE DIANA
00-15-1-380-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 58 000 52 000 60 987 70 444 241 431
PUBLIQUE DE SAVA
00-15-1-380-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 73 400 73 400 77 179 89 148 313 127
PUBLIQUE DE HAUTE MATSIATRA
00-15-1-380-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 53 000 47 000 55 728 64 371 220 099
PUBLIQUE D'AMORON'I MANIA
00-15-1-380-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 53 000 48 000 55 729 64 371 221 100
PUBLIQUE D'ATSIMO ATSINANANA
00-15-1-380-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 48 000 44 000 50 472 58 297 200 769
PUBLIQUE D'IHOROMBE
00-15-1-380-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 56 000 50 000 58 883 68 014 232 897
PUBLIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY
(MANAKARA)
00-15-1-380-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 60 000 54 000 63 088 72 872 249 960
PUBLIQUE DE BOENY
00-15-1-380-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 66 000 61 000 69 398 80 161 276 559
PUBLIQUE DE SOFIA
00-15-1-380-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 48 000 46 000 50 472 58 298 202 770
PUBLIQUE DE BETSIBOKA
00-15-1-380-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 49 000 46 000 51 523 59 512 206 035
PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)
00-15-1-380-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 56 000 49 000 58 883 68 013 231 896
PUBLIQUE D'ANTSINANANA
00-15-1-380-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 62 000 55 000 65 192 75 302 257 494
PUBLIQUE D'ALAOTRA MANGORO
00-15-1-380-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 59 000 53 000 62 038 71 658 245 696
PUBLIQUE D'ANALANJIROFO
00-15-1-380-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 75 000 69 000 78 862 91 090 313 952
PUBLIQUE D'ATSIMO ANDREFANA
00-15-1-380-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 57 000 54 000 59 935 69 229 240 164
PUBLIQUE D'ANDROY (AMBOVOMBE)
00-15-1-380-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 57 000 51 000 59 935 69 229 237 164
PUBLIQUE D'ANOSY
00-15-1-380-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE 53 000 47 000 55 729 64 371 220 100
PUBLIQUE DE MENABE
00-15-1-387-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 17 500 17 500 18 399 21 253 74 652
DE LA VILLE DE DIANA
00-15-1-387-30101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 20 500 20 500 21 553 24 895 87 448
DE LA VILLE DE HAUTE MATSIATRA
00-15-1-387-40101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 23 000 20 000 24 182 27 932 95 114
DE LA VILLE DE BOENY
00-15-1-387-50101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 21 800 16 800 22 920 26 474 87 994
DE LA VILLE D'ANTSINANANA
00-15-1-387-60101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE 27 000 22 000 28 389 32 790 110 179
DE LA VILLE D'ATSIMO ANDREFANA
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux 7 502 000 6 516 000 7 888 499 9 111 869 31 018 368
00 Budget Général 7 502 000 6 516 000 7 888 499 9 111 869 31 018 368
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-15-0-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU 55 000 43 000 57 831 66 799 222 630
CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE
L'EMIGRATION
00-15-C-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU 7 447 000 6 473 000 7 830 668 9 045 070 30 795 738
CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE
L'EMIGRATION / PASSEPORTS ELECTRONIQUES
137 Formation et réforme 6 118 703 5 629 934 6 375 950 7 361 990 25 486 577
00 Budget Général 6 118 703 5 629 934 6 375 950 7 361 990 25 486 577
00-15-0-000-00000 CABINET 365 900 339 900 384 747 444 413 1 534 960
00-15-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL ( SG ) 189 419 175 750 199 174 230 061 794 404
00-15-0-180-00000 DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA 237 460 226 060 249 692 288 413 1 001 625
FORMATION CONTINUE
00-15-0-450-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 768 024 754 024 804 122 928 630 3 254 800
DE POLICE
00-15-0-460-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DES 4 557 900 4 134 200 4 738 215 5 470 473 18 900 788
INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
39 MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION 170 490 563 144 727 358 266 945 977 262 568 214 844 732 112
340 INDUSTRIE 112 762 892 105 484 499 161 228 871 146 345 934 525 822 196
051 Administration et Coordination 9 495 580 9 754 860 10 095 356 11 679 425 41 025 221
00 Budget Général 9 495 580 9 754 860 10 095 356 11 679 425 41 025 221
00-34-9-110-00000 PERSONNEL INDUSTRIE CENTRAL 5 257 624 5 747 309 5 642 500 6 536 572 23 184 005
00-39-0-A00-00000 CABINET 572 445 473 859 602 001 695 362 2 343 667
00-39-0-A10-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHE 46 110 42 819 48 482 56 000 193 411
(UGPM)
00-39-0-A20-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET SUIVI- 36 783 31 133 38 674 44 672 151 262
EVALUATION (DPSE)
00-39-0-A30-00000 DIRECTION DE LA VEILLE ECONOMIQUE ET DE LA 35 011 30 789 36 811 42 520 145 131
COMMUNICATION (DVEC)
00-39-0-A40-00000 DIRECTION DES PARTENARIATS ET DES PROJETS 36 337 34 096 38 205 44 130 152 768
(DPP)
00-39-0-A50-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE ET DE LA LUTTE 43 296 35 896 45 522 52 583 177 297
ANTI-CORRUPTION (DAILAC)
00-39-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) 85 928 73 900 90 351 104 363 354 542
00-39-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 2 209 587 2 211 703 2 324 148 2 684 269 9 429 707
(DAF)
00-39-0-B11-00000 Service Financier et du Budget (SFB) 60 118 52 694 63 213 73 015 249 040
00-39-0-B12-00000 Service de la Logistique et du Patrimoine (SLP) 48 162 35 416 50 640 58 492 192 710
00-39-0-B13-00000 Service Médico-Social (SMS) 113 491 95 292 119 335 137 840 465 958
00-39-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 46 398 41 858 48 785 56 350 193 391
00-39-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS 68 898 64 540 72 443 83 677 289 558
(DSI)
00-39-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) 37 658 35 200 39 595 45 734 158 187
00-39-2-B50-10101 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 38 790 35 430 40 436 46 689 161 345
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ANALAMANGA
00-39-2-B50-11001 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 34 500 32 548 36 087 41 672 144 807
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE VAKINANKARATRA
00-39-2-B50-11707 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 34 000 31 894 35 588 41 097 142 579
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ITASY
00-39-2-B50-11917 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 33 500 31 584 35 089 40 522 140 695
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE BONGOLAVA
00-39-2-B50-20101 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 36 500 34 058 38 082 43 972 152 612
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE DIANA
00-39-2-B50-20824 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 46 232 42 953 48 423 55 921 193 529
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE SAVA
00-39-2-B50-30101 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 37 400 35 094 39 088 45 136 156 718
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE HAUTE MATSIATRA
00-39-2-B50-30606 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 34 000 31 894 35 588 41 097 142 579
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'AMORON'I MANIA
00-39-2-B50-30914 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 36 000 35 314 37 691 43 526 152 531
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ATSIMO ATSINANANA
00-39-2-B50-31307 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 35 064 32 752 36 760 42 454 147 030
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'IHOROMBE
00-39-2-B50-31601 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 36 000 33 694 37 691 43 526 150 911
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE FITOVINANY
00-39-2-B50-40101 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 45 400 42 486 47 467 54 813 190 166
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE BOENY
00-39-2-B50-40711 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 34 000 31 894 35 588 41 097 142 579
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE SOFIA
00-39-2-B50-41210 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 33 300 31 480 34 889 40 292 139 961
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE BETSIBOKA
00-39-2-B50-41312 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 40 400 37 728 42 371 48 934 169 433
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DE MELAKY
00-39-2-B50-50101 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 39 000 36 934 40 684 46 976 163 594
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ATSINANANA
00-39-2-B50-50302 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 36 500 34 370 38 243 44 165 153 278
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ALAOTRA MANGORO
00-39-2-B50-50905 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 31 500 29 000 32 986 38 093 131 579
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ANALANJIROFO
00-39-2-B50-60101 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 35 000 32 834 36 478 42 118 146 430
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ATSIMO ANDREFANA
00-39-2-B50-60406 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 35 000 32 994 36 693 42 376 147 063
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ANDROY
00-39-2-B50-61424 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 30 140 28 220 31 529 36 409 126 298
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) D'ANOSY
00-39-2-B50-61905 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIALISATION, 35 508 33 201 37 200 42 961 148 870
DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
(DRICC) DU MENABE
605 Industrie 103 224 982 95 690 082 151 089 008 134 615 098 484 619 170
00 Budget Général 103 224 982 95 690 082 151 089 008 134 615 098 484 619 170
00-39-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'INDUSTRIALISATION 103 140 298 95 610 366 150 999 967 134 512 246 484 262 877
(DGI)
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-39-0-F10-00000 DIRECTION DE L'EMERGENCE INDUSTRIELLE (DEI) 41 354 39 659 43 482 50 226 174 721
00-39-0-F30-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE 43 330 40 057 45 559 52 626 181 572
L'INNOVATION (DII)
621 Développement du Secteur Privé 42 330 39 557 44 507 51 411 177 805
360 COMMERCE 57 727 671 39 242 859 105 717 106 116 222 280 318 909 916
037 Administration et Coordination 42 982 338 32 614 042 43 614 112 50 329 325 169 539 817
00 Budget Général 42 982 338 32 614 042 43 614 112 50 329 325 169 539 817
00-36-9-110-00000 PERSONNEL COMMERCE CENTRAL 9 424 594 9 649 716 10 114 501 11 717 180 40 905 991
00-39-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) 53 860 52 374 56 631 65 413 228 278
00-39-0-B01-00000 Service de Métrologie Légale 30 865 26 465 32 451 37 484 127 265
00-39-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 33 473 019 22 885 487 33 410 529 38 509 248 128 278 283
(DAF)
614 Commerce Intérieur 780 872 773 073 824 225 952 048 3 330 218
00 Budget Général 780 872 773 073 824 225 952 048 3 330 218
00-39-0-E10-00000 DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR (DCI) 42 589 37 492 44 780 51 725 176 586
00-39-0-E20-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES 38 283 35 581 40 252 46 493 160 609
CONSOMMATEURS (DPC)
00-39-C-D20-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES 700 000 700 000 739 193 853 830 2 993 023
CONSOMMATEURS (DPC ex CPT)
615 Commerce Extérieur 13 964 461 5 855 744 61 278 769 64 940 907 146 039 881
00 Budget Général 13 964 461 5 855 744 61 278 769 64 940 907 146 039 881
00-39-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE ET DE LA 60 974 49 541 64 111 74 053 248 679
CONSOMMATION (DGCC)
00-39-0-E01-00000 Service de la Qualité et du Conditionnement (SQC) 22 150 21 635 23 288 26 900 93 973
00-39-0-E30-00000 DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR (DCE) 13 881 337 5 784 568 61 191 370 64 839 954 145 697 229
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
68 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS 259 921 282 253 493 360 256 375 819 329 471 288 1 099 261 749
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 24 486 471 11 856 195 34 953 006 41 738 817 113 034 489
018 Administration et Coordination 617 167 574 715 645 879 745 917 2 583 678
00 Budget Général 617 167 574 715 645 879 745 917 2 583 678
00-46-0-B90-00000 OBSERVATOIRE DU FONCIER (OF) 19 125 19 125 20 109 23 228 81 587
00-46-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS 92 320 79 320 97 075 112 129 380 844
(DGSF)
00-46-0-D10-00000 DIRECTION DE LA REFORME ET DE LA 18 000 18 000 18 927 21 862 76 789
MODERNISATION FONCIERES (DRMF)
00-46-0-D20-00000 DIRECTION DES SERVICES FONCIERS 37 074 37 074 38 983 45 028 158 159
DECENTRALISES (DSFD)
00-46-0-D30-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE 50 037 48 837 52 611 60 769 212 254
FONCIERE (DDPF)
00-46-0-D40-00000 DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES 54 659 44 659 57 471 66 384 223 173
(DST)
00-46-2-BB2-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 7 550 7 550 7 870 9 087 32 057
D'ANALAMANGA
00-46-2-BB2-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
VAKINANKARATRA
00-46-2-BB2-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 4 202 3 800 4 349 5 021 17 372
D'ITASY
00-46-2-BB2-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 7 752 7 350 8 081 9 332 32 515
BONGOLAVA
00-46-2-BB2-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
DIANA
00-46-2-BB2-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
SAVA
00-46-2-BB2-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
HAUTE MATSIATRA
00-46-2-BB2-30606 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 7 752 7 350 8 082 9 332 32 516
D'AMORON'I MANIA
00-46-2-BB2-30914 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'ATSIMO ATSINANANA
00-46-2-BB2-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'IHOROMBE
00-46-2-BB2-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
FITOVINANY
00-46-2-BB2-31715 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 4 500 4 500 4 731 5 464 19 195
VATOVAVY
00-46-2-BB2-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 8 286 7 200 8 643 9 981 34 110
BOENY
00-46-2-BB2-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
SOFIA
00-46-2-BB2-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
BETSIBOKA
00-46-2-BB2-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
MELAKY
00-46-2-BB2-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'ATSINANANA
00-46-2-BB2-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 7 752 7 350 8 082 9 332 32 516
D'ALAOTRA MANGORO
00-46-2-BB2-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
D'ANALANJIROFO
00-46-2-BB2-60101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'ATSIMO ANDREFANA
00-46-2-BB2-60406 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'ANDROY
00-46-2-BB2-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
D'ANOSY
00-46-2-BB2-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES (SRD) DE 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
MENABE
00-46-2-BB3-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 550 7 550 7 870 9 087 32 057
D'ANALAMANGA
00-46-2-BB3-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 402 7 000 7 713 8 907 31 022
DE VAKINANKARATRA
00-46-2-BB3-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 402 7 000 7 713 8 907 31 022
D'ITASY
00-46-2-BB3-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 352 6 950 7 660 8 846 30 808
DE BONGOLAVA
00-46-2-BB3-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
DE DIANA
00-46-2-BB3-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 902 7 500 8 239 9 514 33 155
DE SAVA
00-46-2-BB3-30101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 352 6 950 7 661 8 846 30 809
DE HAUTE MATSIATRA
00-46-2-BB3-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 352 6 950 7 661 8 846 30 809
D'AMORON'I MANIA
00-46-2-BB3-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'ATSIMO ATSINANANA
00-46-2-BB3-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 402 7 000 7 713 8 907 31 022
D'IHOROMBE
00-46-2-BB3-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 402 7 000 7 713 8 907 31 022
DE FITOVINANY
00-46-2-BB3-31715 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 4 500 4 500 4 731 5 464 19 195
DE VATOVAVY
00-46-2-BB3-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 8 286 7 200 8 643 9 981 34 110
DE BOENY
00-46-2-BB3-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 402 7 000 7 713 8 907 31 022
DE SOFIA
00-46-2-BB3-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 352 6 950 7 661 8 846 30 809
DE BETSIBOKA
00-46-2-BB3-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
DE MELAKY
00-46-2-BB3-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'ATSINANANA
00-46-2-BB3-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 352 6 950 7 661 8 846 30 809
D'ALAOTRA MANGORO
00-46-2-BB3-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
D'ANALANJIROFO
00-46-2-BB3-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'ATSIMO ANDREFANA
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-46-2-BB3-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 602 7 200 7 924 9 150 31 876
D'ANDROY
00-46-2-BB3-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 8 302 7 900 8 660 10 000 34 862
D'ANOSY
00-46-2-BB3-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE (SRTOPO) 7 402 7 000 7 713 8 907 31 022
DE MENABE
409 Domaine et sécurisation foncière 23 869 304 11 281 480 34 307 127 40 992 900 110 450 811
00 Budget Général 23 869 304 11 281 480 34 307 127 40 992 900 110 450 811
00-46-0-B90-00000 OBSERVATOIRE DU FONCIER (OF) 6 886 200 6 386 200 2 960 772 1 219 076 17 452 248
00-46-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS 2 691 100 1 281 440 5 171 068 6 561 309 15 704 917
(DGSF)
00-46-0-D10-00000 DIRECTION DE LA REFORME ET DE LA 10 208 826 800 000 19 616 716 24 890 671 55 516 213
MODERNISATION FONCIERES (DRMF)
00-46-0-D20-00000 DIRECTION DES SERVICES FONCIERS 670 000 670 000 0 0 1 340 000
DECENTRALISES (DSFD)
00-46-0-D30-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE 3 413 178 2 143 840 6 558 571 8 321 844 20 437 433
FONCIERE (DDPF)
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 235 434 811 241 637 165 221 422 813 287 732 471 986 227 260
021 Administration et Coordination 23 042 463 25 885 459 24 549 468 28 420 545 101 897 935
00 Budget Général 23 042 463 25 885 459 24 549 468 28 420 545 101 897 935
00-62-0-BA0-00000 OBSERVATOIRE DU TERRITOIRE (OT) 37 237 32 837 39 153 45 225 154 452
00-62-0-K00-00000 DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT DU 492 346 480 346 496 063 571 993 2 040 748
TERRITOIRE ET DE L’EQUIPEMENT (DGATE)
00-62-0-K10-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN 12 760 12 760 13 417 15 497 54 434
DURABLE (DDUD)
00-62-0-K20-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION, DE LA 11 790 11 790 12 396 14 318 50 294
PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU
TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)
00-62-0-K30-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SOUTIEN 12 990 12 990 13 657 15 774 55 411
AU TERRITOIRE (DPST)
00-62-2-BB1-10101 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 8 070 7 570 8 415 9 718 33 773
TERRITOIRE (SRAT) D'ANALAMANGA
00-62-2-BB1-11001 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 7 814 7 314 8 147 9 408 32 683
TERRITOIRE (SRAT) DE VAKINANKARATRA
00-62-2-BB1-11707 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 7 070 6 570 7 363 8 503 29 506
TERRITOIRE (SRAT) D'ITASY
00-62-2-BB1-11917 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 5 300 5 300 5 504 6 354 22 458
TERRITOIRE (SRAT) DE BONGOLAVA
00-62-2-BB1-20101 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 9 220 8 720 9 624 11 114 38 678
TERRITOIRE (SRAT) DE DIANA
00-62-2-BB1-20824 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 7 270 6 770 7 574 8 746 30 360
TERRITOIRE (SRAT) DE SAVA
00-62-2-BB1-30101 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 3 800 3 800 3 927 4 533 16 060
TERRITOIRE (SRAT) DE HAUTE MATSIATRA
00-62-2-BB1-30606 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 5 050 4 550 5 308 6 132 21 040
TERRITOIRE (SRAT) D'AMORON'I MANIA
00-62-2-BB1-30914 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 6 570 6 070 6 838 7 896 27 374
TERRITOIRE (SRAT) D'ATSIMO ATSINANANA
00-62-2-BB1-31307 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 5 300 5 300 5 504 6 354 22 458
TERRITOIRE (SRAT) D'IHOROMBE
00-62-2-BB1-31623 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 10 070 9 570 10 518 12 147 42 305
TERRITOIRE (SRAT) DE FITOVINANY
00-62-2-BB1-31715 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 4 500 4 500 4 731 5 464 19 195
TERRITOIRE (SRAT) DE VATOVAVY
00-62-2-BB1-40101 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 7 570 7 570 7 890 9 111 32 141
TERRITOIRE (SRAT) DE BOENY
00-62-2-BB1-40711 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 7 070 7 070 7 364 8 503 30 007
TERRITOIRE (SRAT) DE SOFIA
00-62-2-BB1-41210 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 5 300 5 300 5 504 6 354 22 458
TERRITOIRE (SRAT) DE BETSIBOKA
00-62-2-BB1-41312 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 6 000 6 000 6 240 7 204 25 444
TERRITOIRE (SRAT) DE MELAKY
00-62-2-BB1-50101 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 8 420 8 420 8 783 10 142 35 765
TERRITOIRE (SRAT) D'ATSINANANA
00-62-2-BB1-50302 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 6 570 6 070 6 838 7 896 27 374
TERRITOIRE (SRAT) D'ALAOTRA MANGORO
00-62-2-BB1-50905 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 7 270 6 770 7 574 8 746 30 360
TERRITOIRE (SRAT) D'ANALANJIROFO
00-62-2-BB1-60101 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 9 570 9 070 9 993 11 540 40 173
TERRITOIRE (SRAT) D'ATSIMO ANDREFANA
00-62-2-BB1-60406 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 5 800 5 800 6 030 6 962 24 592
TERRITOIRE (SRAT) D'ANDROY
00-62-2-BB1-61424 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 11 500 8 500 12 023 13 885 45 908
TERRITOIRE (SRAT) D'ANOSY
00-62-2-BB1-61905 SERVICE REGIONAL DE L’AMENAGEMENT DU 8 170 7 670 8 520 9 839 34 199
TERRITOIRE (SRAT) DE MENABE
00-62-3-BC1-10201 DELEGATION LOCALE DE L’AMENAGEMENT DU 8 035 8 035 8 377 9 675 34 122
TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO
ATSIMONDRANO
00-62-3-BC1-10301 DELEGATION LOCALE DE L’AMENAGEMENT DU 4 935 4 935 5 118 5 910 20 898
TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO
AVARADRANO
00-62-3-BC1-10503 DELEGATION LOCALE DE L’AMENAGEMENT DU 8 035 8 035 8 377 9 675 34 122
TERRITOIRE (DLAT) D'AMBOHIDRATRIMO
00-62-3-BC1-20302 DELEGATION LOCALE DE L’AMENAGEMENT DU 4 820 4 820 4 997 5 770 20 407
TERRITOIRE (DLAT) D'AMBANJA
00-62-3-BC1-20705 DELEGATION LOCALE DE L’AMENAGEMENT DU 8 185 8 185 8 535 9 857 34 762
TERRITOIRE (DLAT) DE NOSY-BE
00-62-3-BC1-51501 DELEGATION LOCALE DE L’AMENAGEMENT DU 8 320 8 320 8 677 10 021 35 338
TERRITOIRE (DLAT) DE SAINTE-MARIE
00-62-9-110-00000 PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 18 762 176 21 881 901 20 135 612 23 326 184 84 105 873
ET DES SERVICES FONCIERS
00-6A-0-A00-00000 CABINET DU MINISTRE (DIRCAB) 356 643 276 643 375 013 433 169 1 441 468
00-6A-0-A10-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM) 50 652 30 652 53 260 61 520 196 084
00-6A-0-A20-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 18 551 18 551 19 506 22 530 79 138
PUBLICS (PRMP)
00-6A-0-A30-00000 BUREAU DE TRAITEMENT DES DOLEANCES (BTD) 19 010 19 010 19 988 23 088 81 096
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Prévision Depenses par service - En Milliers d'Ariary
Ministère/Institution-Mission-Programme LFI 2022 LFR 2022 Prév 2023 Prév 2024 Total
00-6A-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) 681 635 681 635 686 831 791 956 2 842 057
00-6A-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 750 081 708 751 788 719 911 037 3 158 588
FINANCIERE (DAF)
00-6A-0-B11-00000 SERVICE FINANCIER ET BUDGETAIRE (SFB) 0 6 000 0 0 6 000
00-6A-0-B20-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DU 369 376 323 376 388 404 448 639 1 529 795
PATRIMOINE (DLP)
00-6A-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTEMES 217 852 127 851 229 074 264 600 839 377
D’INFORMATIONS (DSI)
00-6A-0-B40-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 619 121 618 121 619 095 713 628 2 569 965
00-6A-0-B50-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) 17 053 21 053 17 931 20 712 76 749
00-6A-0-B60-00000 DIRECTION DE L’AUDIT INTERNE (DAI) 22 530 22 530 23 690 27 364 96 114
00-6A-0-B70-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI- 24 262 27 264 25 511 29 467 106 504
EVALUATION (DPSE)
00-6A-0-B80-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE L’EVALUATION 13 654 18 654 14 356 16 583 63 247
ENVIRONNEMENTALE (DEEE)
00-6A-0-BD0-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RELATIONNEL 0 6 000 0 0 6 000
ET DE PARTENARIAT (DDRP)