0% encontró este documento útil (0 votos)
39 vistas4 páginas

Carta Convenio

Se confirma un acuerdo para realizar la auditoría de los estados financieros de PAPELERIA SHALOM SA de CV para el año que termina el 30 de septiembre de 2025, con un equipo de cinco auditores. El examen incluirá la evaluación de la estructura de control interno y se llevará a cabo entre marzo y septiembre de 2025, con la entrega del dictamen final prevista para el 15 de julio. Los honorarios se estiman en función del personal y gastos asociados, detallando costos por persona y otros gastos adicionales.

Cargado por

mgrettel762
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PPTX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
39 vistas4 páginas

Carta Convenio

Se confirma un acuerdo para realizar la auditoría de los estados financieros de PAPELERIA SHALOM SA de CV para el año que termina el 30 de septiembre de 2025, con un equipo de cinco auditores. El examen incluirá la evaluación de la estructura de control interno y se llevará a cabo entre marzo y septiembre de 2025, con la entrega del dictamen final prevista para el 15 de julio. Los honorarios se estiman en función del personal y gastos asociados, detallando costos por persona y otros gastos adicionales.

Cargado por

mgrettel762
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PPTX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

13/03/2025

Al contratante :
PAPELERIA SHALOM
CARTA CONVENIO
Jorge Manríquez #1403 col. La Madrid

Muy estimada señora : Grettel Ariadne Márquez Martinez

Por la presente estamos confirmando los arreglos efectuados con ustedes para llevar a cabo la auditoría de los
estados financieros de su compañía PAPELERIA SHALOM SA de CV por el año que terminara el 30 de
septiembre del 2025 con el propósito de emitir un dictamen sobre los mismos .
El personal que realizará este trabajos son 5 personas

Auditoría de los estados financieros

Nuestro trabajo consistirá en examinar el balance general y los correspondientes estados de resultados de
variaciones en el capital contable y de cambios en la situación por el año que terminará en esa fecha de
conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas . Por consiguiente examinaremos sobre
basas selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones de los estados
financieros, evaluando los principios contables utilizados y las estimaciones de importancia determinadas por
la administración así como la presentación general de los estados financieros.
En relación con nuestro examen efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control
interno hasta
el grado que sea necesario para determinar la naturaleza , alcance y oportunidad de los procedimientos
auditoría que aplicaremos . Este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del control
interno que nos permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del
control interno contable .

El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
incluyen errores o irregularidades importantes. Aún cuando una estructura eficaz interno reduce la
posibilidad de que puedan ocurrir irregularidades que no sean detectadas ,no se puede detectar esta
posibilidad . Por esta razón , porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que
los procedimientos no están diseñados específicamente para descubrir irregularidades,incluyendo actos
ilegales fraudes o desfalcos no podemos garantizar que sean descubiertos ; sin embargo en caso de ser
detectados serán informados de inmediato.

Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen son propiedad de nuestra firma ,
comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras tres
políticas y procedimientos . Sin embargo nos pueden solicitar la presentación de dichos trabajos ante las
autoridades.

OTROS SERVICIOS
Cualquier otro servicio profesional que ustedes necesiten de nuestra firma , estará sujeto a un acuerdo
por separado.
PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO
Estimamos el siguiente calendario para la ejecución de nuestro trabajo y la entrega de los
informes solicitados, por los que le informaremos solicitados oportunamente de cualquier
cambio necesario:

27 marzo inicio del trabajo de campo


23 abril observación del inventario físico
18 mayo recepción de una balanza de comprobación al cierre
Recepción de información para el dictamen fiscal
29 junio conclusión del trabajo de campo
15 julio entrega de nuestro dictamen original y definitivo de auditoría
30 agosto entrega de nuestra carta de observaciones y sugerencias
30 septiembre entrega del dictamen fiscal

HONORARIOS

Estimamos que nuestros honorarios por el examen de los estados financieros calculados en
atención al nivel de experiencia y al tiempo por invertir de nuestro personal más gastos de
viaje más otros gastos incurridos y además considerando que la administración también es
responsable de poner a nuestra disposición con base en nuestra solicitud todos los registros
contables originales de la compañía y su información correspondiente.

PROPONEMOS QUE DICHO MONTO SE PUEDA FACTURAR COMO SIGUE


-4,000 por persona 2,500 por pasaje y 1,000 por hospedaje y 800 por cada cosa extra
FIRMA DE AUDITORES
Acepto las condiciones de esta carta como un acuerdo de voluntades entre
la compañía
Compañía que representó y la firma de auditores que practicará la auditoría
La he leído y la he entendido plenamente las condiciones y disposiciones
Contenidas

FIRMA DE DESPACHO. FIRMA DE EMPRESA


ATENTAMENTE

DESPACHO DE CONTADORES REYNA. PAPELERIA SHALOM 🐟

También podría gustarte