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Guía SAP: Crear y Gestionar Proveedores

Este documento proporciona instrucciones sobre cómo crear un proveedor en SAP, incluyendo cómo llenar los campos generales, de contacto, de compras, de control y datos bancarios. También explica cómo crear condiciones de impuestos para proveedores de la Amazonía y proveedores que emiten recibos por honorarios.

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Josue Quiroz
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MK01 – Crear Proveedor

MKVZ - Lista de Proveedores


Registro de Proveedor
MK01 - Generalidades

[Link]
8322d00/[Link]&current_toc=/es/75/ee1fa755c811d189900000e8322d00/[Link]&node_id=14&show_children=false
MK01 - Crear Proveedor

En general :
[Link] = CORP

Si el Grupo de Cuentas es Z002, entonces


escribir los 10 primeros dígitos del RUC

Para Proveedores del Extranjeros (Importaciones) elegir Z006 en el


Grupo de Cuentas y dejar en blanco el campo Acreedor
MK01 - Crear Proveedor Nacional

Se necesita el RUC del Proveedor, para poder


continuar con la MK01, previamente debe haber
ingresado a la web de la SUNAT.
En Acreedor se digita los 10 primeros dígitos del
RUC

[Link]
uc/jcrS00Alias
MK01 - Crear Proveedor Nacional

En Dirección/calle, debe llenarse de


acuerdo al siguiente orden:
1. País
2. Región
3. Pobl.
4. Distrito
Abrir el matchcode, elegir y dar enter.
No se llena el campo Cód. Postal; dar
enter
MK01 - Crear Proveedor Nacional

Cuando sea el caso de


Recibo de Honorarios usar
la opción 03

Para llenar el RAMO usar el CIUU de acuerdo a la Sunat


MK01 - Crear Proveedor Nacional

Pagos
Datos bancarios

Personas de contacto
Datos de los responsables de las
áreas: Gerencia, Ventas, Cobranzas
MK01 - Crear Proveedor Nacional
Datos de Compras - Acuerdo Comercial

Debe existir un acuerdo mínimo con el Proveedor: en que


Moneda se paga y el vencimiento de su factura (condición
de pago) . Estos 2 datos son los que viajan a la Orden de
Compra y que el Área de Pago usa para ver los vencimientos
de factura.
MK01 - Crear Proveedor Nacional

Llenar datos del Vendedor y


teléfono, estos 2 datos viajan a la
OC y también al reporte MKVZ

En Datos de Control, mínimo deben


existir 3 flags:
a) Verific fact base EM
b) Pedido automatico
c) Ver. [Link],serv

Si el Proveedor va a recibir:
a. Sub Contratación (Maquila), o
b. Devolución con Entrega
entonces marcar el flag de:
Devol,c/ gestión exp.
MK01 - Crear Proveedor Nacional
MK01 – PLAME Proveedor con Recibo por Honorarios
CASO DE PERSONAS NATURALES - MK01
Se requiere que los datos de razón social del proveedor (persona natural) estén separados en apellidos paterno,
materno y nombres para cumplir con el PLAME.
Se considerar Persona Naturales aquellos cuyo RUC se inicia con 10XXXXXXXXX, tienen 11 dígitos y se encuentran
registrados en la SUNAT (ver líneas abajo la página web de la Sunat).

Indicar el Tratamiento es: Sr. Sr y Sra, Sra


entonces debe desglosarse los campos :
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres

dar doble click en:


MK01 – PLAME Proveedor con Recibo por Honorarios

En Resumen debe
llenarse, las 4 líneas:
MKVZ – Lista de Proveedores

Los datos que Ingreso en la MK01, Vista:


Datos de Compras, si no lo ha llenado
complete con la MK02.
Recordar que estos campos también
viajan a la OC.
MEK1 – Condiciones Impuestos Materiales
Proveedor de la AMAZONIA

Crear los registros de


condición para el
Proveedor de la
Amazonia de
Materiales en cada
Centro de la Amazonia,
con Porcentaje de
condición (0%) e
Indicador de impuesto
(K0)
ML51 – Condiciones Impuestos Servicios
Proveedor de la AMAZONIA

Crear los registros de


condición para el
Proveedor de la
Amazonia de Servicios
en cada Centro de la
Amazonia, con
Porcentaje de condición
(0%) e Indicador de
impuesto (K0)
ML51 – Condiciones Impuestos Servicios
Proveedor que emite Recibos por Honorarios

Crear el registro de
condición para el
Proveedor de Servicios
que emite Recibos por
Honorarios con
Porcentaje de condición
(0%) e Indicador de
impuesto (K0)

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