Integrantes : Jessica Garca Omar Tern Mairin Guape Enimar Pernia Joan sumares
ASOCIACIN VENEZOLANA DE PRESUPUESTO PBLICO
Desarrollar e implantar el Sistema integrado de gestin y
control de las finanzas publicas (SIGECOF).
Fortalecer las funciones de control del gasto pblico y
de auditoria interna en los organismos pblicos, mediante la creacin de la superintendencia nacional de control interno y contabilidad publica (SUNACIC.) financiera.
Simplificar y automatizar los procesos de administracin
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Transfiere competencias de control y contabilidad a la
administracin activa.
Ordena creacin de la superintendencia nacional de
control interno y contabilidad publica (SUNACIC) como rgano rector de la contabilidad pblica, control interno y auditora interna.
Ordena la creacin de las contraloras internas y la
designacin de sus titulares por concurso.
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Se transfiere el control previo y la auditora interna a los
organismos ejecutores de compromisos y pagos.
Se inicia la elaboracin de los manuales de contabilidad,
control interno y auditora interna.
Se dictan normas e instrucciones en materia de
contabilidad y control.
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Principios de administracin: Honestidad, participacin, celeridad, eficacia, eficiencia, economa, transparencia, rendicin de cuentas, responsabilidad y sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Principios de gestin fiscal:
Eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal.
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Desarrolla los principios constitucionales de administracin y de
gestin fiscal.
Crea el sistema integrado de gestin y control de las finanzas
pblicas.
Ordena la creacin de los rganos rectores de la administracin
financiera y del rgano rector del sistema de control interno y de la direccin de la auditora, SUNAI.
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]1. Contralora General de la Repblica 2. La Contralora de las estados y de los Municipios. 3. La Contralora General de la Fuerza Armada Nacional 4. Las Unidades de Auditora interna
5. La Superintendencia Nacional de Auditora Interna
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La Superintendencia Nacional de Control Interno y Auditora es el rgano a cargo de la supervisin, orientacin y coordinacin del control interno, as como de la direccin de la auditora interna en los organismos que integran la administracin central y descentralizada funcionalmente.
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Ley
Orgnica de Administracin Financiera del Sector Pblico.
Reglamento sobre la
Organizacin del Control Interno en la Administracin Pblica Nacional.
Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional del Control Fiscal
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Organizar, coordinar y mantener un sistema moderno
de control interno, al servicio del Estado democrtico y de la sociedad venezolana
Garantizar el cumplimiento de la normativa legal y la
eficacia, eficiencia y economa en el empleo de los recursos pblicos
Dirigir la auditora interna en los organismos que
integran la administracin pblica
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Ser reconocida como el rgano rector del sistema de control interno y la auditoria interna, que garantice la eficiencia, eficacia, economa y transparencia en la captacin y uso de los recursos pblicos para la satisfaccin de las necesidades colectivas
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Independencia Apoliticismo Transparencia Responsabilidad Oportunidad
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Profesionalismo Lealtad tica Integridad
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1. La Repblica. 2. Los institutos autnomos.
3. Las personas jurdicas estatales de derecho pblico. 4. Las sociedades mercantiles 6. Las fundaciones, asociaciones civiles y dems instituciones constituidas con fondos pblicos
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Orientar
Efectuar
el control interno y facilitar el control externo.
o coordinar auditoras en los rganos s de la administracin pblica nacional con el fin de evaluar el Sistema de Control Interno. las auditoras financieras, de legalidad o de gestin que considere necesarias
Realizar
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Aprobar
los planes de trabajo de las unidades de auditora interna y vigilar su ejecucin
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
RECTOR DEL CONTROL INTERNO
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
RECTOR DEL CONTROL EXTERNO
MINISTERIOS ENTES DESCENTRALIZADOS UNIDADES DE AUDITORA INTERNA
MINISTERIOS Y ORGANISMOS DE AUTONOMA FUNCIONAL ENTES DESCENTRALIZADOS ESTADOS DISTRITOS MUNICIPIOS
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