LIQUIDACIÓN DE ENTREGAS A RENDIR, REEMBOLSOS, VIATICOS Y OTROS
CIUDAD: AREQUIPA PY - 01
AREA: PROYECTOS FECHA DEL DEPOSITO: 7/1/2023
SOLICITANTE: GILDER PORTUGAL MOINA MONTO RECIBIDO: -
PROYECTO: SIN INFO MONTO GASTADO: 1,415.00
FECHA : 8/3/2023 SALDO A DEVOLVER A LA EMPRESA: -
DNI : 48609285 SALDO REEMBOLSO AL SOLICITANTE: 1,415.00
FECHA TIPO SERIE / RUC/ DNI PROVEEDOR CONCEPTO - DESTINO CENTRO DE IMPORTE S/.
COMPROBANTE NUMERO COSTO
8/6/2024 VOUCHER 03179446 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 100.00
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8/9/2024 VOUCHER 02293049 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 100.00
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8/13/2024 VOUCHER 02415645 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 100.00
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8/14/2024 VOUCHER 00749280 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 100.00
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8/14/2024 VOUCHER 00889358 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 100.00
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8/14/2024 VOUCHER 02898593 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 100.00
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8/16/2024 VOUCHER 02469765 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 200.00
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8/17/2024 VOUCHER 03845050 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 100.00
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8/17/2024 VOUCHER 02242238 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 300.00
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8/27/2024 VOUCHER 01381661 10486092853 PORTUGAL MOINA A RENDIR GASTOS 415.00
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TOTAL SOLES 1415.00
11/17/2025 [Link] 4
COMENTARIO:
FIRMA DEL SOLICITANTE
FIRMA DE APROBACION
FIRMA RECEPCIONANTE
FIRMA DE GERENCIA
11/17/2025 [Link] 4
11/17/2025 [Link] 4
11/17/2025 [Link] 4