RENDICION DE GASTOS DE FONDO POR RENDIR
RESPONSABLE DEL OBJETIVO DEL FONDO
FONDO N°
FECHA DE RENDICION RENDICION
Verónica Oróstegui
Educadora Diferencial -
Academia de música
docente Acompañante 12/2/2024 0001
N° FECHA TIPO DCTO NÚMERO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO ($)
1 11/23/2024 Boleta 1 10089576 Domino Nacional Almuerzo en aeropuerto de Santiago 32,010
2 11/23/2024 Boleta 2 19633436 Britt Chile Ltda. Once- Cena en aeropuerto de Iquique 26,500
Lagardere Travel Retail
3 11/23/2024 Boleta 3 1511040 Foodservice Chile Té en aeropuerto de Iquique 5,200
Medicamentos antialergicos para Josefa
4 11/24/2024 Boleta 4 011953 Inversiones Jerusale SPA y Bloqueador solar 12,100
Almacen Esteban Huayta- Alimentación (Agua mineral y colación
5 11/27/2024 Boleta 5 00001016 Pica para la mañana) 12,000
Almacen Magda Ticona Productos higienicos (Papel higienico,
6 11/27/2024 Boleta 6 165500 Bello -Pica detergente y shampoo para Josefa) 11,000
Alimentación (Agua mineral y colación
7 11/27/2024 Boleta 7 176264 Stand Belén para la mañana) 16,000
Almacen Jenny Gomez
8 11/27/2024 Boleta 8 6903 Challapa - Pica Alimentación (agua mineral) 6,000
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14
TOTAL 120,810
Monto del fondo : $ 150,000
Total gastado : $ 120,810
Saldo fondo a rendir : $ 29,190
Se adjuntan los originales de cada comprobante de gasto.
V°B° Jefe Directo Firma Responsable Fondo
Boleta 1 Boleta 2 Boleta 3
Boleta 4 Boleta 5 Boleta 6
Boleta 7 Boleta 8