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La factura emitida a Ramona de las Nieves Caballero Arce por NUCLEO S.A. tiene un total a pagar de 154.690 Gs. correspondiente al periodo del 07/07/25 al 06/08/25. Incluye servicios de telefonía e internet con descuentos aplicados y un saldo anterior de -190 Gs. La fecha de vencimiento es el 30/07/2025.

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La factura emitida a Ramona de las Nieves Caballero Arce por NUCLEO S.A. tiene un total a pagar de 154.690 Gs. correspondiente al periodo del 07/07/25 al 06/08/25. Incluye servicios de telefonía e internet con descuentos aplicados y un saldo anterior de -190 Gs. La fecha de vencimiento es el 30/07/2025.

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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: RAMONA DE LAS NIEVE CABALLERO ARCE

Número Línea/Contrato: 972803235 Dirección: URUGUAY CASI CALLE SIN NOMBRE CASA COLOR CREMITA CON
Cuenta: 16389059 PORTON GRIS, A 100 MTRS DE QUINTA ARGUELLO
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-5261724
Fecha de Emisión: 08/07/2025 Barrio: URUGUAY
Periodo: 07/07/25 al 06/08/25 VENCIMIENTO: 30/07/2025
Ciudad: CAPIATA
RUC o CI: 4934275
Factura Legal: 001-002-5261724
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 119.950 119.950
B INTERNET 0 0 94.930 94.930
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 -60.000 -60.000

TOTAL FACTURA GS.: Ciento cincuenta y cuatro mil


ochocientos ochenta .- 0 0 154.880 154.880

TOTAL CARGO DEL MES 154.880


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 14.080 14.080
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS -190
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 154.690


Pagá tu factura a través de Personal Pay o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002526172422025070812410107033
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Historial de pagos de Facturas


* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
154.880 08/06/2025 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
154.880 08/05/2025 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
154.880 08/04/2025 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
154.880 08/03/2025 Pagado de emisión de la misma.
145.000 08/02/2025 Pagado

145.000 08/01/2025 Pagado Próximo vencimiento: 29/08/2025

00598000016389059020250730000015469000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: RAMONA DE LAS NIEVE CABALLERO ARCE

Número Línea/Contrato: 972803235 Dirección: URUGUAY CASI CALLE SIN NOMBRE CASA COLOR CREMITA CON
Cuenta: 16389059 PORTON GRIS, A 100 MTRS DE QUINTA ARGUELLO
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-5261724
Fecha de Emisión: 08/07/2025 Barrio: URUGUAY
Ciudad: CAPIATA VENCIMIENTO: 30/07/2025
Periodo: 07/07/25 al 06/08/25
RUC o CI: 4934275

A TELEFONIA
Linea: 972803235
Usuario: RAMONA DE LAS NIEVE CABALLERO ARCE
MEGAPLAN ILIMITADO 120.000
Llamadas ilimitadas a todo destino
Saldo Gs.10.000
DESCUENTO PROMOCIONAL -60.000
MENSAJES ILIMITADOS TODO DESTINO 0
INTERNET 7GB 0
DESCUENTO POR REDONDEO -50
Subtotal: 59.950

B INTERNET
Número de Contrato: 2116350000
Usuario: RAMONA DE LAS NIEVE CABALLERO ARCE
PLAN INTERNET HOGAR 80MBPS 95.000
DESCUENTO POR REDONDEO -70
Subtotal: 94.930

Subtotal sin descuentos: 214.880


EDESCUENTOS -60.000
TOTAL 154.880
Saldo Anterior en Facturas -190
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa.- 154.690

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