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M4_Unidad 1 - Prueba de Desempeño: Revisión del intento | UADY Virtual - ES
Estado Terminado
Iniciado miércoles, 20 de agosto de 2025, 11:36
Completado miércoles, 20 de agosto de 2025, 11:40
Duración 3 mins 50 segundos
Calificación 4.00/12.00
Calificación 33.33 de un total de 100.00
Pregunta 1 Es el objetivo final de la auditoría interna con un enfoque financiero que resulta de la división de
Incorrecta razonabilidad de la evaluación, presentación y revelación de los estados financieros.
Puntúa 0.00
sobre 1.00
Seleccione una:
a. Presentar un informe de Hallazgos y recomendaciones
b. Emitir una opinión
c. Estudio y evaluación del control interno
La respuesta correcta es: Emitir una opinión
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Pregunta 2 Usted es contratado para formar parte del departamento de auditoría interna de una organización que se
Correcta dedica a la manufactura de joyas de colección que son distribuidas en los Estados Unidos y en Europa, y al
Puntúa 1.00 director general le asignan la responsabilidad de analizar la situación del Manual de procedimiento, políticos y
sobre 1.00 método de control de la estructura organizacional de la empresa…
¿A qué tipo de enfoque de Auditoría interna se refiere?
Seleccione una:
a. Auditoría de los estados financieros
b. Auditoría operacional
c. Auditoría administrativa
d. Auditoría social
La respuesta correcta es: Auditoría administrativa
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Pregunta 3 Es el objetivo que en ocasiones se pone al trabajo de auditoría el cual no es apropiado:
Incorrecta
Puntúa 0.00
sobre 1.00
Seleccione una:
a. Independencia de criterio
b. Encontrar fraudes
c. Materialidad
d. Incorrección material
Su respuesta es incorrecta.
La respuesta correcta es: Encontrar fraudes
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Pregunta 4 Es un procedimiento de auditoría que consiste en la revisión de los saldos o sustancia económica de
Correcta una cuenta o rubro de los estados financieros:
Puntúa 1.00
sobre 1.00
Seleccione una:
a. Prueba sustantiva
b. Prueba de doble propósito
c. Prueba de control
d. Prueba de cumplimiento
Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: Prueba sustantiva
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Pregunta 5 Usted es un auditor que pretende llevar a cabo la revisión de información financiera, esta es la etapa de
Correcta recolección de datos para poder interpretar los resultados, uno de los métodos a utilizar se refiere a la
Puntúa 1.00 integración de cómo esta formado el rubro de inventarios de la empresa cuyo monto es de $1,850 000, al 31
sobre 1.00 de diciembre de 2020.
¿Qué técnicas de auditoría refiere a esta prueba realizada por el auditor?
Seleccione una:
a. Inspección
b. Cálculo
c. Análisis
d. Observación
La respuesta correcta es: Análisis
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Pregunta 6 Al hacer los trabajos de revisión de información financiera de una empresa, se entrevista a los empleados y
Incorrecta funcionarios del departamento de Tesorería y tiene la necesidad de tener un papel de trabajo.
Puntúa 0.00
¿Cuál técnica de auditoría se puede utilizar para contar como evidencia de la recolección de datos?
sobre 1.00
Seleccione una:
a. Declaración
b. Inspección
c. Certificación
d. Estudio General
La respuesta correcta es: Declaración
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Pregunta 7 La empresa El Diamante se dedica a la maquila de Joyería Fina que exporta a Estados Unidos y América del
Incorrecta Sur. Usted realizó la revisión del departamento de tesorería de la empresa, para verificar la salvaguarda y la
Puntúa 0.00 adecuada valuación de las operaciones realizadas durante el año de 202X.
sobre 1.00
Mencione qué Técnicas de Auditoría considera más pertinentes para esta revisión al departamento
de tesorería de la Cía. en cuestión.
Seleccione una:
a. Inspección y salvaguarda
b. Confirmación y Declaración
c. Estudio General y Materialidad
d. Análisis y Cálculo
La respuesta correcta es: Análisis y Cálculo
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Pregunta 8 Es el procedimiento de auditoría que se refiere a conocer la naturaleza, integración, características y
Incorrecta condiciones en que se encuentra un rubro de los estados financieros. Como ejemplo del rubro donde se
Puntúa 0.00 aplique este procedimiento esta el rubro de efectivo e inversiones temporales.
sobre 1.00
¿De que procedimiento nos referimos?
Seleccione una:
a. Planeación
b. Estudio general
c. Prueba de cumplimiento
d. Revisión analítica
La respuesta correcta es: Planeación
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Pregunta 9 Es el objetivo final de la auditoría interna con un enfoque financiero que resulta de la división de
Correcta razonabilidad de la evaluación, presentación y revelación de los estados financieros.
Puntúa 1.00
sobre 1.00
Seleccione una:
a. Emitir una opinión
b. Estudio y evaluación del control interno
c. Presentar un informe de Hallazgos y recomendaciones.
La respuesta correcta es: Emitir una opinión
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Pregunta 10 Es la situación que debe incluir una postura personal de auditor y su entrenamiento técnico
Incorrecta individual:
Puntúa 0.00
sobre 1.00
Seleccione una:
a. Diligencia profesional
b. Riesgo de Auditoría
c. Materialidad
d. Independencia
Su respuesta es incorrecta.
La respuesta correcta es: Independencia
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Pregunta 11 En el trabajo de auditoría, existen herramientas que utiliza el auditor que se refieren al conjunto de
Incorrecta técnicas de investigación y prueba que sirven para la obtención de evidencia para poder sacar y
Puntúa 0.00 determinar conclusiones de su trabajo realizado.
sobre 1.00
Seleccione una:
a. Métodos de investigación
b. Peritaje de revisión
c. Manual de operaciones
d. Procedimientos de auditoría
La respuesta correcta es: Procedimientos de auditoría
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Pregunta 12 La empresa Electrónica Dispositivos Esenciales, distribuye aparatos de Televisión, videos y tabletas, realiza
Incorrecta operaciones en México y para los Estados Unidos, uno de los rubros más importantes es su inventario
Puntúa 0.00 (Almacenes) y Equipo de Reparto (vehículos de carga y utilitarios), estos bienes son en gran número y sus
sobre 1.00 costos son muy importantes de acuerdo a los expedientes y controles de la empresa.
Usted realiza la Auditoría Interna durante el año de 202X. Y usted es despedido del puesto que ocupaba como
Auditor Jefe.
Con base en lo señalado, de quién son propiedad los papeles de trabajo de la Auditoría que usted
realizó personalmente y supervisó paso a paso hasta la entrega de los informes a la Dirección
General.
Seleccione una:
a. Del auditor
b. De las Autoridades Fiscales
c. Del Director de la Cía
d. De la Administración de la Cía
La respuesta correcta es: De la Administración de la Cía
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