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Recibo Luz Sandra Ramirez

El documento es una factura de servicios públicos emitida por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. a la cliente Sandra Milena Ramírez, correspondiente al período del 06 de agosto al 06 de septiembre de 2025, con un consumo total de 281 kWh y un valor a pagar de $332,000. Incluye detalles sobre el consumo diario, clase de servicio, estrato, y componentes tarifarios. Además, se mencionan las obligaciones y derechos del cliente en relación con el servicio y el pago.

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Recibo Luz Sandra Ramirez

El documento es una factura de servicios públicos emitida por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. a la cliente Sandra Milena Ramírez, correspondiente al período del 06 de agosto al 06 de septiembre de 2025, con un consumo total de 281 kWh y un valor a pagar de $332,000. Incluye detalles sobre el consumo diario, clase de servicio, estrato, y componentes tarifarios. Además, se mencionan las obligaciones y derechos del cliente en relación con el servicio y el pago.

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El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

0033697-0
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 135841565-3

SANDRA MILENA RAMIREZ


CL 94 NO 16 111
BOGOTA, D.C. – CHICO NORTE

06 001 1625 / 117-36154

Activa Reactiva
VALOR kWh
APLICADO
$332.000

CONSUMO DIARIO:
5,52 kWh

11.089 - Página 1 de 4
VALOR DIARIO:
Abr $6.048

PERÍODO FACTURADO: DÍAS CONSUMO PROMEDIO


CONSUMO MES
ULTIMOS 6 MESES:
06 AGO/2025 A 06 SEP/2025 FACTURADOS: 31 281 kWh 145 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial DURACIÓN INTERRUPCIONES FRECUENCIA INTERRUPCIONES
ESTRATO: 5 (Horas) 16 (Eventos)
CARGA kW: 6,01 12 11,57 13,00
FACTOR: 1 12
RUTA REPARTO: 10000060011625
RUTA LECTURA: 10060010611 8
MANZANA DE LECTURA: MS00131018 8

MEDIDOR NO: 117-36154


MEDIDOR NO: 4
117-36154 4

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00


DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC
GRUPO: 11 CIRCUITO: VI35-53964TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

CD: 53964TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00


PERIODO: 2024/02 Dt: 220,05 CF: 148,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. TV 4 No. 51A-25

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 56 # 9-17 Local 02

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P Avenida Boyacá # 6 B - 20

BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4


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==!иї":!:˙Tľ!!и!!!˙ AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124
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l■'lľ:÷v:!I÷!——İT■l
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙ Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2024


G: $375,51 T: $57,43 D: $268,05 CV: $102,18 PR: $72,02 R: $7,10 CF: $0,00 / $882,30 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002.
IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la
fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al
Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
“Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del
servicio.”
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y
responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web
www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de
Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es
responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirtigirse a los
canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 ABR/2024
1 2 3 5 SEPT /2025

$344.48 $347.687 $36.800 $678.970 SUSPENSION


11.090 - Página 2 de 4

0033697-0 06 OCT /2025

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

ENERGIA ACTIVA FP 13.622 13.451 171 1 171 171 $882,30 $150.873


ENERGĽA REACTIVA 6.439 6.367 72 1 72 0 $268,05 $0
SUBSIDIO Consumo a subsidiar 130,00 kWh X Valor kWh $882,2969 X Beneficio -49.16 % -$56.391
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $3.048 DIARIOS SUBTOTAL: $94.482

Ajustes a la decena $1 Saldo Anterior Encargos de Cobranza $19.000


No. Cuenta 0033697-0

SUBTOTAL: $1 Asistencia Protección Luz 360 $48.200


COBRO PUBLICACIONES Y/O $9.900
CLASIFICADOS

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de


la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA
VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios


678.970 de energĽa y aseo $688.970

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO
SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y
con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $97.104 cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -49.16 %

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP 1 901145808-5

10109827 41.188 33999 36461 35117 38204 41188


30254 ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL $61.290
30.891 ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL $-24.516
135841565-3 29 20.594 ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED $-1
10.297 ASEO - INTERES POR MORA $27
27.02.2024 a 26.03.2024 0
Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Residencial
$34.576,91 $15.324,01 $147.518,83
0.0000 2
3 $36.800
0% 3
0 0%
0.00257828 0%
0.00076515 40%
2 0 0.00003220
0.04101341 PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes
contribuyentes segun resolucion No. 012220 del 26 de diciembre
0 0 0.04
de 2022. Actividad economica 3811 recoleccion de desechos no
0.00 peligrosos, tarifa 9,66 por mil.
“Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.”

0033697-0 19 ABR /2024

135841565-3 JLmMR;w Q QI8mwKSM spWIvfIARb Q xMRa aKMg w4KpfIv IV 8dKNv pk7F


(415)7707209914253(8020)01003369701358415653(3900)00000000378970
$378.970
No. Cuenta 0033697-0 11.091 - Página 3 de 4
DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -
LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 33.30 E.A.

PRODUCTO: Seguros y asistencia


11.092 - Página 4 de 4

TITULAR / BENEFICIARIO COMPAÑÍA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR


DIANA MARCELA GARCIA COLORADO Suscripciones El Tiempo Third Party Billing $9.900
DIANA MARCELA GARCIA COLORADO Suscripciones El Tiempo Third Party Billing $9.900

PAGO MÍNIMO MES $19.800

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO: Seguros y asistencia
TITULAR / BENEFICIARIO COMPAÑÍA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Doctor 360 Asistencias $20.900
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Asistencia Odontologica Asistencias $10.900
No. Cuenta 0033697-0

ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Protección Luz 360 Convenios de Pago Asistencias $3.500
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ ASISTENCIA PROTECCIÓN HOGAR PLAN Asistencias $12.900
1
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Asistencia Odontologica Asistencias $660
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ ASISTENCIA PROTECCIÓN HOGAR PLAN Asistencias $767
1
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Doctor 360 Asistencias $1.260
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Asistencia Odontologica Asistencias $10.900
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Doctor 360 Asistencias $20.900
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ ASISTENCIA PROTECCIÓN HOGAR PLAN Asistencias $12.900
1
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Protección Luz 360 Convenios de Pago Asistencias $3.500
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Asistencia Odontologica Asistencias $9.900
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Asistencia Odontologica Asistencias $9.900
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ ASISTENCIA PROTECCIÓN HOGAR PLAN Asistencias $11.500
1
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ ASISTENCIA PROTECCIÓN HOGAR PLAN Asistencias $11.500
1
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Doctor 360 Asistencias $18.900
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Doctor 360 Asistencias $18.900
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ ASISTENCIA PROTECCIÓN HOGAR PLAN Asistencias $12.900
1
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Protección Luz 360 Convenios de Pago Asistencias $3.500
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Doctor 360 Asistencias $20.900
ANDRES FELIPE CORCHO NARVAEZ Asistencia Odontologica Asistencias $10.900

PAGO MÍNIMO MES $227.887

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $247.687

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