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No. 20230430 STELLAR PAPER Serie: POS
Configurar [Link] Stellar POS
El archivo [Link] contiene un conjunto de variables y valores para que el [Link] pueda ejecutarse
según los propósitos y funcionalidades establecidas. Como tal, debe acompañar al archivo
[Link] en la misma carpeta.
Recursos Involucrados
RECURSO TIPO
POS Stellar
Microsoft Windows 7 o superior Sistema Operativo
Estructura (variables y valores) del archivo [Link]
[SERVER]
Nombre o IP del servidor local (incluir nombre de
SRV_LOCAL=(local)
instancia de ser necesario)
Usuario protegido de instancia POS Local.
Srv_Local_Login=
Autogenerada por el POS.
Contraseña protegida de instancia POS Local.
Srv_Local_Password=
Autogenerada por el POS.
Se debe indicar la dirección IP o nombre de equipo y el
nombre de la instancia de base de datos para la
SRV_REMOTE=[Link] conexión con el servidor remoto.
Ej: 192.168.X.X, SRV-EJEMPLO, NOMBRE-DE-
EQUIPO\NOMBRE-DE-INSTANCIA.
Usuario protegido de instancia del servidor.
Srv_Remote_Login=
Autogenerada por el POS.
Srv_Remote_Password= Contraseña protegida de instancia del servidor.
Autogenerada por el POS.
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Tiempo máximo de espera en milisegundos para realizar
TimeOutConexionLocal=10000 la conexión a la base de datos local de la caja. Por
defecto 10 segundos.
Tiempo máximo de espera en milisegundos al ejecutar
TimeOutQueryLocal=15000 una instrucción SQL a nivel local, con los datos de la
caja. Por defecto 15 segundos.
Tiempo máximo de espera en milisegundos para realizar
la conexión a la base de datos del servidor. Este
TimeOutConexionRed=10000 parámetro afecta que tanto se puede tardar el POS
cuando debe intentar reconectar en caso de que esté
fuera de línea. Por defecto son 10 segundos.
Tiempo máximo de espera en milisegundos al ejecutar
TimeOutQueryRed=30000 una instrucción SQL a nivel remoto, en las bases de
datos del servidor. Por defecto 30 segundos.
Seccion de Variables generales que controlan aspectos
[POS]
de funcionamiento del punto de venta.
Para abrir la gaveta cuando el Display está conectado a
ABRIRGABETADISPLAY=1
la impresora.
Activa el módulo de descuentos MxN, según se
configure en Stellar BUSINESS en el módulo Ofertas y
Promociones > Promociones MxN. Al activarlo, a cada
producto se le puede definir un descuento basado en las
unidades que lleve el cliente, tipo 2x1, 3x2, etc…
ActivarPromocionMxN=1
Es distinto a Ventas por Volumen ya que el descuento
se recibe cada vez que se lleva la cantidad requerida.
Por ejemplo si está configurado el producto A en2x1 y el
cliente lleva 3, 2 productos salen con 50% de descuento
y el otro sin descuento. En VxV los descuentos pueden
ser variables en varios intervalos de cantidades.
Indica si se genera una alerta en el POS tras continuar
facturando en un turno abierto desde hace mas de un
día.
AlertaTurnoNoCerradoMismoDia=0
0 – No se emite alerta.
1 – Se presenta alerta en pantalla al iniciar sesión si el
turno abierto está desde el dia anterior o antes, pero
permite continuar realizando transacciones de manera
opcional.
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2 – Se presenta alerta restrictiva en pantalla, al igual
que la opción 1, pero no permite continuar facturando ni
devolviendo. Se debe cerrar el turno y aperturar otro.
Especifica la ruta de alguna aplicación externa a abrir
directamente desde Stellar POS, por ejemplo, un bloc
de notas, calculadora, o cualquier otro utilitario. La
aplicación se abre con la combinación ALT + E.
Flags utilizables dentro de la cadena:
¡Flag(Wait)! >> Hace que el POS espere a que termine
la ejecución de la aplicación antes de volver al POS.
¡Flag(Reload)! >> Vuelve a cargar la compra como si se
hubiese reiniciado la Aplicación para refrescar el grid.
¡Flag(MinFocus)! >> Inicia el aplicativo minimizado.
¡Flag(MinNoFocus)! >> Igual que ¡Flag(MinFocus)!...
¡Flag(NormalFocus)! >> Inicia el aplicativo en tamaño de
ventana normal y le aplica el foco.
¡Flag(NormalNoFocus)! >> Inicia el aplicativo en tamaño
de ventana normal sin aplicarle el foco.
AplicacionExterna = “C:\Archivos de ¡Flag(MaxFocus)! >> Inicia el aplicativo en ventana
Programa\AplicacionExterna\[Link]” maximizada y le aplica el foco.
¡Flag(Hide)! >> Inicia el aplicativo en segundo plano (no
Otros ejemplos: muestra interfaz)
¡Flag(Debug)! >> Antes de iniciar la aplicación el POS
AplicacionExterna = muestra un mensaje indicando como quedo la cadena
“¡Flag(Reload)!¡Flag(Wait)!¡Flag(Debug)! final para que quien configura a aplicación externa
$(POSAppPath)\[Link] “Parametro1 con espacios” verifique si todos los parámetros están bien
“$(NombreCliente)””
Advertencias de los Flags: El Flag de espera no permite
devolver el foco al POS, se debe terminar primero la
ejecución del externo.
Variables utilizables dentro de la cadena:
$(POSAppPath) >> Directorio donde está instalado
Stellar POS y sus dependencias.
$(CorrelativoTransaccion) >> Correlativo interno de la
transacción local (Activa y compras en espera)
$(NombreCliente) >> Nombre del Cliente ingresado.
$(CodigoCliente) >> Codigo del Cliente ingresado.
$(PrecioCliente) >> ID de Precio que utiliza el Cliente.
$(RifCliente) >> Rif / ID del Cliente ingresado.
$(DireccionCliente) >> Dirección del Cliente ingresada.
$(ClienteEsContribuyente) >> 1 / 0
$(bImpuesto) >> Igual que $(ClienteEsContribuyente)
Define la ruta para importar el archivo del endoso si se
ArchivoEndoso = “C:\RTF\[Link]” imprimen cheques. Véase la variable
“ImprimirChequeVertical”.
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AUTOBALANZA=1 Si el producto es pesado, envía a pesar
automáticamente sin necesidad de esperar y pulsar F5.
Esta variable permite asignar un banco automático a
una forma de pago que no utilice verificación
electrónica, con la finalidad de que el cajero no tenga
que seleccionar un banco cuando se utilice una
determinada forma de pago, si se conoce de antemano
cual es el banco por donde se va a pasar la transacción,
tal es el caso generalmente para los puntos externos.
Para ello se utiliza la siguiente sintaxis, donde el “:” es el
separador de la moneda-denominación y el banco
asociado en Stellar, y luego el separador “|” para
agregar una nueva asociación a la lista. A su vez separo
con el símbolo “;” para identificar tanto la moneda como
la denominación. Ejemplo:
Variable=CodMoneda1;CodDenominacion1:
CodBanco1|CodMoneda2;CodDenominacion2:
CodBanco2
AutoBancoxDenominacion=ListaDeAsociacion[Moneda;De En caso de que solo fuera una asociación entonces se
nominacion:Banco] colocaría el primer valor sin agregar “|”. Ej:
Variable=CodMoneda1;CodDenominacion1: CodBanco1
Ejemplo práctico: Utilizo verificación electrónica pero
tengo punto externo que procesa por el Banco
Occidental de Descuento cuyo código en Stellar tengo
definido como “BOD”, y para ello tengo en Stellar las
Denominaciones DEBITO PTO. EXT y CREDITO PTO.
EXT, con los códigos DBT_EXT y CRD_EXT
respectivamente, para mi moneda local, cuyo Código es
0000000001. Entonces, si decido utilizar esta
funcionalidad, la variable debería quedar con el
siguiente valor:
AutoBancoxDenominacion=0000000001;DBT_EXT:BOD
|0000000001;CRD_EXT:BOD
Y así sucesivamente según se requiera automatizar la
selección de bancos por denominación.
Si se activa, hace que cuando se hayan guardado los
montos suficientes para cubrir la factura se da un clic
AutoFinalizarFactura=1
automático en el botón pagar para agilizar el proceso de
facturación.
BalanzaControlRtsHand=1 Tiempo de espera para la lectura del peso.
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Activa funcionalidad de lectura continua del peso y
muestra el peso permanentemente en la interfaz del
punto de venta / registro de productos. Solo válido
cuando se conecta la balanza por puerto serial (COM) y
el puerto no es compartido con otro dispositivo, como
por ejemplo el Scanner. Antes de activar esta
Balanza_EmularDisplayPeso=1 funcionalidad se debe verificar que la balanza este
activa y correctamente configurada, retornando el peso
correctamente al momento de ingresar un producto
pesable cuando esta funcionalidad no este activa.
Adicionalmente tomar en cuenta las próximas variables
relacionadas para opciones de configuración
adicionales.
Número de decimales a mostrar en la interfaz del POS
Balanza_EmularDisplayPeso_Decimales=2
para la captura del peso.
Balanza_EmularDisplayPeso_Frecuencia=1000 Frecuencia en Milisegundos entre cada lectura del peso.
Esta variable es el número de ciclos de lectura positiva
para capturar el dato (es como tener una confirmación
de lectura).
Si se deja en -1, toma el valor que haya definido en la
variable ScannerNumeroCiclosparaCaptura. Si se le
establece un número mayor a 0 ese es el número de
lecturas positivas que el sistema debe recibir para
aceptar el dato leído. Ejemplo si NumCiclosTotalLectura
Balanza_EmularDisplayPeso_NumCiclosCaptura=-1
está en 50 quiere decir que cada tantos segundos el
sistema intenta hacer 50 lectura, si NumCiclosCaptura
está en 5, quiere decir que se necesitan recibir 5
lecturas positivas para aceptar el dato (es como para
descartar intermitencia o lecturas no fiables de la
balanza si tiene algún defecto). Si se establece en 1, el
sistema obtendrá cualquier dado de la primera lectura
positiva y no realiza más intentos.
Esta variable establece cuantos ciclos se deben dar de
respiro a la balanza entre cada lectura (de ser necesario
o si es que la balanza "Se ahoga" tras recibir lecturas
continuas) Si esta en 0, no se realiza ninguna espera
entre lecturas, si es mayor a 0, el sistema ejecutara
Balanza_EmularDisplayPeso_NumCiclosDoEvents=0 ciclos de espera antes de volver a iniciar la siguiente
lectura al puerto. Mientras más alto se le coloque, más
tiempo esperará. Si se le coloca un valor MUY ALTO es
posible que el sistema se quede colgado mientras se
ejecute el proceso de lectura continua, así que tener
cuidado no establecer este dato a la ligera.
Balanza_EmularDisplayPeso_NumCiclosTotalLectura=50
Número de veces que intenta leer el peso entre cada
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intervalo de frecuencia de lectura. Se puede ajustar
colocándole más o menos. Esta variable se puede
considerar como un número de intentos a leer
esperando que la balanza responda con algo que sea
una lectura positiva (mayor a 0)
Leyenda adicional a mostrar en la interfaz seguida de la
Balanza_EmularDisplayPeso_SiglasUnidadMedida=(KG) palabra Peso, para indicar la unidad de medida del valor
reflejado.
Variable de simulación o modalidad de prueba para
verificar si el componente de lectura contínua del peso
está correctamente registrado
Balanza_EmularDisplayPeso_Simulacion=1
([Link]). En este caso al activar esta
bandera, el sistema muestra valores ficticios aleatorios
según la frecuencia.
Si se activa esta variable, entonces se oculta el display
Balanza_EmularDisplayPeso_OcultarCero=1 del peso cuando la balanza no tenga nada encima o el
peso sea nulo.
Si está activo, refleja el Peso de modo resaltado como el
campo Total de Factura. Si se desactiva (=0) entonces
Balanza_EmularDisplayPeso_ValorResaltado=0
se muestra en color no resaltado y fuente más pequeña,
similar a otros elementos de la interfaz.
Inhabilita el escáner al momento de estar posicionado
BalanzaInhabilitaScannerenCampoCantidad=1
en el campo cantidad cuando un producto sea pesable.
Especifica si la balanza maneja unidades con
BalanzaManejaPuntoDecimal=1
decimales.
BalanzaPosInicio=3 Posición de inicio de lectura del peso.
Para ejecutar un Enter luego de la lectura del peso, si
BalanzaTeclaAlfinalComando=13
estuviera comentado quedaría en el botón de cantidad.
Recomendable para balanzas que envían el peso
continuamente: Agrega una validación extra al recibir la
BalanzaValidarPeso=1 cadena para determinar el peso correcto. Para que
funcione, debe estar activa
BalanzaManejaPuntoDecimal.
BloquearCodigoProducto=1 No permite la entrada de productos por Teclado.
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Deshabilita el campo nombre del cliente para compras
BloquearTextoEspera=1 en espera. Esto permite que solo se pueda cargar la
compra del Cliente Contado.
Opcional. Habilitar en el buscador interfaz manejo de
BuscarAgruparProductoExt=0 productos por lotes (previa configuración de las
características extendidas)
Cierra automáticamente el formulario luego de haber
BusquedaControlada=1
consultado precios.
Indica si en el buscador de productos, se muestran
productos con Precio Cero.
BusquedaProductoOmitirPreciosCero=1
Por defecto se omiten (Valor 1) en los resultados de la
búsqueda.
Indica si el buscador muestra la existencia teórica del
BusquedaProductoValidarStock=0
producto.
Indica si se muestra la existencia teórica en la pantalla
BusquedaProductoLoteMostrarStock=1 de búsqueda de productos por lotes. Si se activa (Valor
1, por defecto), se muestra la columna.
Indica si se muestra la columna Modelo del producto en
la pantalla de búsqueda de productos, utilizada para
BusquedaProductoLoteMostrarModelo=1 indicar el principio activo en los productos de farmacia.
Si se activa (Valor 1, por defecto), se muestra la
columna.
Si su valor es cero, el buscador de productos (Botón F2
Buscar), muestra todos los productos incluyendo los
inactivos. Si se coloca Valor 1, el buscador omite los
productos inactivos.
Esto solo aplica al buscador, no restringe los productos
BusquedaSoloProductosActivos=0
introducidos por código (en Retail, si el cliente tiene el
producto en la mano, no debería haber circunstancia
que le impida llevarlo, sino que el comercio debería
tener consideraciones de procesos para que el producto
que no quieren que se venda, no esté disponible
físicamente en el piso de venta).
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Campo base para calcular puntos acumulados.
CambioPremio_PuntosCampoBase=SUBTOTAL Valores:
- TOTAL
- SUBTOTAL
- IMPUESTO
- MONTO_CANCELADO
- CANTIDAD_PRODUCTOS
Con la inclusión de los campos opcionales teléfono e
email del cliente, se han ampliado las posibilidades de
esta variable:
CampoBusquedaCliente=Codigo
Indica que solo se pueden buscar clientes por código de
ficha de clientes (solo clientes afiliados). Se deshabilita
la búsqueda por Rif/TaxID/Email/Teléfono
CampoBusquedaCliente=TaxID
CampoBusquedaCliente=Codigo Indica que solo se pueden buscar clientes por Rif /
TaxID (se deshabilita la búsqueda por Teléfono, Email)
CampoBusquedaCliente=Telf
Indica que solo se pueden buscar clientes por teléfono
(se deshabilita la búsqueda por Rif / TaxID, Email)
CampoBusquedaCliente=Email
Indica que solo se pueden buscar clientes por email (se
deshabilita la búsqueda por Rif / TaxID, Teléfono)
Cantidad máxima de producto que se puede introducir
en una misma línea / renglón. Generalmente se debe
establecer el límite que soporte la impresora fiscal, o en
CantMaxProductoxLinea=99999.999
caso de impresoras normales, se recomienda un límite
razonable de 99,999.999. Tenga cuidado de modificar
este dato si no está seguro.
Al realizar la apertura del pos y al finalizar cada
ClienteActivo=1 transacción se reactiva la ventana de personalización de
la factura.
Longitud del campo “código” al momento de presionar la
Cliente_busquedaLongitudCadena=11
tecla F12.
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Cliente_busquedaPosInicial=n Posición Inicial de la cadena desde donde se realiza la
búsqueda.
Búsqueda de clientes de forma numérica en el campo
Cliente_busquedaNumerica=0
código de la función F12.
CLIFRE_TipoPremioAcumulado=Puntos Describe el premio que acumula el cliente por su
Compra.
Si se activa, el cierre de turno lo realiza el supervisor
CierreTotalSupervisado=1 con sus credenciales, en caso contrario lo realiza el
cajero.
Nivel que debe tener un supervisor para poder cerrar el
CierreTotalSupervisado_Nivel=9
turno del pos.
No permite la Venta de productos cuyo código sea de
CodigoLongitudMaxima= n
mayor longitud a la definida.
Utilizada para mostrar el vuelto en una segunda
moneda, que no es la predeterminada, con un factor
CodigoMonedaVuelto=1 distinto (debe estar creada en Stellar BUSINESS). Para
casos de reconversión monetaria. Debe indicar el código
de la moneda a utilizar.
Define el código de plantilla de Car. Ext para productos
CodigoPlantillaLote=
con lote.
Establece si los productos informativos necesitan
ContrasenaProductoInformativo=1
autorización de supervisor.
Activar solo en el caso cuando la balanza devuelve el
ConvertirKilosEnLibras=1 peso en KG y se necesita transformar a Libras.
Solo permite la venta de los productos que pertenezcan
DepartamentoPOS=001|002|003 al conjunto de departamentos definidos, delimitados por
el separador “|”.
Restringe la cantidad máxima a ingresar de los
DepartamentoRestringirCantidad=001
productos que pertenezcan al Departamento definido.
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Por defecto el POS no muestra la descripción larga, sino
DescripcionLarga=0 que muestra los primeros 50 caracteres en las pantallas.
Si se desea mostrar la descripción completa del
producto se activa esta variable.
Si se activa la variable, activa la funcionalidad de
DescuentosIndividuales=1
descuentos por producto en el botón de Precios.
Si se activa la variable, se permiten los descuentos por
DescuentosIndividualesOffLine=1
producto aunque la caja este fuera de línea
Nivel mínimo necesario para acceder al botón de los
DescuentosIndividualesNivel=9 descuentos por producto. Si el nivel del usuario es
inferior se solicita autorización.
Define el número de llave a solicitar si utiliza llave OPOS
DescuentosIndividualesLlave=0
para la autorización. Cero en caso de que no aplique.
Esta variable es para definir si el precio o monto de
descuento se debe introducir como precio expresado
según la moneda asociada a la ficha del producto
DescuentosIndividuales_MultiMoneda=0
(Valor=1) o monto factorizado a la moneda
predeterminada (Valor = 0 o si no está presente, este es
el valor por defecto).
Nivel mínimo necesario para establecer descuentos por
DescuentosIndividualesNivelMargen=9 debajo del margen de utilidad del producto. Colocar
nivel 999 si desea anular esta posibilidad.
Define el número de llave a solicitar si utiliza llave OPOS
DescuentosIndividualesLlaveMargen=N para la autorización. Valor cero en caso de que no
aplique.
Opcional establecer un porcentaje de utilidad mínima
mayor a 0 con respecto al costo si se dese asegurar que
DescuentosIndividualesPorcentajeUtilidadMinima=0
haya una mínima ganancia. Si está en 0 no se utiliza.
Nivel para poder aplicar descuento por debajo del
DescuentosIndividualesNivelUtilidadMinima=9 porcentaje de utilidad mínima en caso de que esta
opción este activada.
Si se activa esta opción, se oculta la posibilidad de
DescuentosIndividuales_PermiteCambioTipoPrecio=0
establecer un precio fijo para el producto, y en cambio
se habilita una función para cambiar el tipo de precio (1,
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2, o 3), siempre y cuando estén preestablecidos en la
ficha de productos y mayores a 0
Nivel particular para cambiar tipo de precio, solo en caso
DescuentosIndividuales_NivelCambioTipoPrecio=9
de que dicha función esté activada.
Por defecto el pos no aplica el cambio de tipo de precio
si el precio seleccionado fuera cero o este fuera a
resultar en un valor que en vez de dar beneficio al
DescuentosIndividuales_ForzarCambioTipoPrecio=0 cliente coloque el producto más caro. Si aun así se
desea que se establezca el tipo de precio indicado
ignorando estas validaciones, se debe activar esta
variable. Sin embargo, no se recomienda.
Si se activa, se e presentará un mensaje de validación
DescuentosIndividuales_OmitirProductosEnOferta=1 que no permite dar descuento a un producto que este en
Oferta durante el día (módulo básico de Stellar)
Si se activa, se presentará un mensaje de validación
DescuentosIndividuales_OmitirProductosEnPromocion=1 que no permite dar descuento a un producto que este en
Promociones (modulo avanzado de Stellar)
Configuración opcional para establecer hasta 3
porcentajes de descuento preestablecidos cuando se
DescuentoIndividuales_PorcDescPredefinidos=5|10|15 usa la opción porcentaje de descuento. Si se desea
mantener los campos de porcentaje libre se debe dejar
esta variable en blanco.
Si se desea se puede limitar el porcentaje máximo de
DescuentosIndividualesPorcentajeMaximo=100 descuento que cualquier usuario pueda dar,
independientemente de su nivel.
Configuración opcional para establecer un porcentaje de
descuento individual máximo según el nivel del
autorizador. Se utiliza la sintaxis
Nivel:Porcentaje|y asi sucesivamente.
Si se deja en blanco no tiene efecto, sino que toma
efecto el porcentaje máximo general para todos los
DescuentosIndividuales_PorcentajeMaximoPorNivel=
usuarios.
1:10.00|3:15.00|7:20.00|9:50.00
Si se activa la variable, activa la funcionalidad de poder
DescuentoTotalFactura_Permite=1 dar un descuento a toda la factura en el botón de
Precios.
DescuentoTotalFacturaNivel=9
Nivel mínimo necesario para acceder a los descuentos
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por producto. Si el nivel del usuario es inferior se solicita
autorización.
Define el número de llave a solicitar si utiliza llave OPOS
DescuentoTotalFacturaLlave=0 para la autorización. Valor cero en caso de que no
aplique.
Nivel mínimo necesario para establecer descuentos por
encima del porcentaje máximo establecido en la variable
DescuentoTotalFacturaNivelMargen=9
de configuración. Colocar nivel 0 en caso de no permitir
autorización de dicha funcionalidad.
Define el número de llave a solicitar si utiliza llave OPOS
DescuentoTotalFacturaLlaveMargen=0 para la autorización. Valor cero en caso de que no
aplique.
De manera opcional se puede establecer un porcentaje
máximo entre 0 y 100 con el objetivo de no permitir
descuentos que posiblemente puedan impactar
negativamente la utilidad del comercio, como para
establecer un tope. Si dicho porcentaje está establecido
entonces se informará una alerta si se desea establecer
un descuento por encima de dicho valor.
DescuentoTotalFacturaPorcMaximo=100
Y dependiendo de si se habilito la autorización por nivel
margen, entonces el usuario supervisor que posea el
nivel puede permitir dicho descuento. Si el nivel se
coloca en 0, no se permite exceder este margen y
simplemente se da la alerta indicando que no está
autorizado para sobrepasar dicho porcentaje / monto.
Configuración opcional para establecer un porcentaje de
descuento a toda la factura máximo según el nivel del
autorizador. Se utiliza la sintaxis
Nivel:Porcentaje|y asi sucesivamente.
Si se deja en blanco no tiene efecto, sino que toma
DescuentoTotalFactura_PorcentajeMaximoPorNivel=1:10.0 efecto el porcentaje máximo general para todos los
0|3:15.00|7:20.00|9:50.00 usuarios.
Variable opcional para decidir si se permite aplicar
descuentos a la factura por monto fijo (Valor 1). En caso
de que no se necesite o se desee bloquear, entonces se
puede desactivar dicha funcionalidad, y solo quedaría
DescuentoTotalFactura_MontoFijo=1
habilitado el descuento por porcentaje (Valor 0).
Si se activa, permite dar descuento a la factura por
monto fijo. Para mantenerlo simple le descuenta primero
a los productos en orden de mayor a menor precio que
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sean exentos. Después le descuenta a los productos en
orden de mayor a menor precio que tengan impuesto.
Tome en cuenta que la distribución de este tipo de
descuento es DESIGUAL y algunos productos podrían
quedar con precio CERO. Si se desea una distribución
equivalente entre todos los productos únicamente debe
usar la modalidad de porcentaje de descuento.
Si se activa esta opción, usted podrá habilitar un tipo de
precio específico para todos los ítems de la factura. Se
DescuentoTotalFactura_PermiteCambiarTipoPrecio=1
usa generalmente para dar descuentos preestablecidos
al por mayor, bajo autorización del supervisor.
Nivel particular para cambiar tipo de precio a toda la
DescuentoTotalFactura_NivelCambioTipoPrecio=9
factura, solo en caso de que dicha función esté activada.
El mismo concepto que para descuentos individuales. Si
DescuentoTotalFactura_ForzarCambioTipoPrecio=0
no se activa aplican las mismas validaciones.
Configuración opcional para establecer hasta 3
porcentajes de descuento preestablecidos cuando se
DescuentoTotalFactura_PorcDescPredefinidos=5|10|15 usa la opción porcentaje de descuento a toda la factura.
Si se desea mantener los campos de porcentaje libre se
debe dejar esta variable en blanco.
Si se activa esta función permite que el descuento a
toda la factura no afecte a los productos que cuentan
DescuentoTotalFactura_ExcluirProductosEnOferta=1
con ofertas preestablecidas (módulo básico de Stellar,
como para no otorgar tantos descuentos adicionales).
Si se activa esta función permite que el descuento a
toda la factura no afecte a los productos que cuentan
DescuentoTotalFactura_ExcluirProductosEnPromocion=1
con promociones (módulo avanzado de Stellar, como
para no otorgar tantos descuentos adicionales).
Si esta activa permite aplicar estos descuentos estando
DescuentoTotalFacturaOffLine=1 fuera de línea. En caso contrario, de que no se desee
aplicar descuentos fuera de línea colocar valor 0.
Variable opcional para establecer si luego de que la
factura haya sido emitida tras una cantidad mayor de
Devolucion_DiasParaExpiracionImpuesto=0
días a lo establecido, la nota de crédito se emita exenta
(pierde el impuesto).
DiaInicioSemana=1 Para determinar en funciones del sistema que la
semana comienza el día Lunes.
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Restringe devolución de facturas con más de N días de
emisión. Por defecto es N = -1 y no aplica restricción. Si
DiasMaximosDevolucion=N
se coloca N = 0, solo permite devolver en el mismo día.
Valor N > 0 permite devolver en el día actual más N.
Si se activa (Valor 1), se configura en la fase de pagos
el escaneo o tipeo de un número de documento
correspondiente a una devolución realizada desde el
EscanearNotaDeCreditoFormaDePago=0 sistema. El sistema la busca y si la consigue, carga el
monto automáticamente, para la forma de pago de nota
de crédito especificada (Solo válido para las notas de
crédito emitidas desde Stellar en la presente localidad).
Si esta activada EscanearNotaDeCreditoFormaDePago,
aquí se debe definir el código de la denominación que
EscanearNotaDeCreditoFormaDePago_Denominacion=Co
va a tener este comportamiento. Debe ser una
digoDenominacion
denominación activa en la moneda predeterminada (no
soporta el uso de moneda alterna)
Indica si se permite utilizar la denominación aunque el
número de nota de crédito no exista (casos de
contingencia).
EscanearNotaDeCreditoFormaDePago_NivelNoExiste=9
Si el cajero no tiene nivel se solicitará autorización en
este escenario. Si el nivel es cero, no se permite utilizar
la forma de pago en caso de que la devolución no
exista.
Indica que al encontrar la nota de crédito, solo se
permite el monto total, solo se podrá introducir el pago
por el monto total de la NC.
EscanearNotaDeCreditoFormaDePago_ValidarTotal=1
En caso de desactivar, el cajero deberá confirmar el
monto (pudiendo editarlo de ser necesario).
Ingresa el pago automáticamente si la nota de crédito es
EscanearNotaDeCreditoFormaDePago_EnterAuto=1
válida después de introducirla
0 > El POS al hacer el cierre de caja cierra la sesión del
S.O
EventoDeCierre=0
1 > El POS al hacer el cierre de caja reinicia el S.O
2 > No se produce reinicio de S.O, solo de la aplicación.
Imprime el código del producto en la Factura cuando la
FacturaImprimeCodigoProducto=1
impresión es predeterminada (no se realiza por plantilla
RTF o Fiscal).
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Si se activa, la pantalla de forma de pago
automáticamente solicita la moneda / denominación,
para agilizar el registro de formas de pago. Se sacrifica
la flexibilidad del sistema para ganar velocidad en las
FormaPagoAuto=1
operaciones más comunes, pero en este caso, aplicar
descuentos por convenio solo estaría disponible desde
el campo número y posteriormente se debe completar la
denominación.
Si está activo FormaPagoAuto, permite autoseleccionar
la denominación de pago más común al entrar, según el
criterio de la empresa. Para ello se coloca el código de
FormaPagoDefault=CodigoDenominacion
la denominación.
Si se deja vacía o no se coloca no tiene ningún efecto.
Si se activa, solo abre la gaveta de dinero si las formas
GavetaVentaSoloEfectivo=1 de pago de la factura incluyen Efectivo. De otro modo la
gaveta siempre se abre al finalizar la factura.
Muestra el Precio con impuesto en la grilla, y en vez del
GridMostrarPrecioUnitarioTotal=1
subtotal por línea muestra el Total.
Permite imprimir los datos de la organización al
comienzo de la factura cuando la impresión es
ImprimeCabecero=0
predeterminada (no se realiza por plantilla RTF o
Fiscal). 1 -> Imprime; 0 -> No imprime.
Añade la palabra “Contado” seguido del Registro de
Información Fiscal cuando la impresión es
ImprimirContado=1 predeterminada (no se realiza por plantilla RTF o
Fiscal). Depende de si la impresión del cabecero esta
activada.
Valores aceptados.
0 = No imprime cheques.
1 = Imprime en forma vertical por impresora
predeterminada.
ImprimirChequeVertical=1
2 = Imprime el Archivo en formato RTF configurado para
cada banco desde la Ficha de Bancos
3 = Imprime los cheques en archivos de formato único
ubicados en “C:\[Link]” y
“C:\[Link]”
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ImprimirEspera=0 Si se activa imprime un ticket a la hora de guardar una
compra en espera.
Imprime las líneas adicionales en blanco cuando la
ImprimirLineasAdicionalesFinal=1 impresión es predeterminada (no se realiza por plantilla
RTF o Fiscal).
Imprime las líneas adicionales en blanco cuando la
impresión es predeterminada (no se realiza por plantilla
ImprimirLineasAdicionalesFinalfacturaContinua=1
RTF o Fiscal) y está configurado para imprimir en Forma
Continua.
Imprime los productos con el impuesto incluido cuando
ImprimirProductosconIva=1 la impresión es predeterminada (no se realiza por
plantilla RTF o Fiscal).
Activa la opción de imprimir los puntos por esa compra y
ImprimePuntosCliente=1 los acumulados; estos últimos serán de la última corrida
del agente de transferencia.
Cuando esta activada imprime el reintegro total por la
ImprimirReintegro=1
impresora local predeterminada.
Se utiliza para activar las impresiones de auditoría. Esta
ImprimirSimultaneo=1 opción ya no es compatible con las versiones 1.11.0.X
en adelante. Se recomienda desactivarla en tal caso.
Número de Líneas en blanco al empezar el cabecero
Imprimir_NumLineablanco=0 cuando la impresión es predeterminada (no se realiza
por plantilla RTF o Fiscal).
Indica si cuando esta activada la interfaz de productos
con lotes en el buscador, el precio a mostrar incluye el
IncluyeIVAenBusqueda=0
impuesto.
Al activar esta funcionalidad (por defecto activada), el
icono de información de promociones pasa a la columna
PROMO/OFERTA en vez de estar en la cantidad. Dicha
IndicadorPromoEnCampoOferta=1 columna puede contener información de si un producto
posee porcentaje de descuento, promociones, o ambos.
Si se desactiva, se vuelve a la opción donde se utiliza
un icono más discreto en la parte de cantidad.
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LimiteCantidadProductosDistintosFactura=N>0 Si se desea limitar la cantidad de productos distintos
que se pueden llevar en una factura (en base al código
principal), se coloca una cantidad > 0. Valor 0 no aplica
ningún límite.
Generalmente utilizado en cajas rapidas o modalidad
Self Checkout.
Si se desea limitar la cantidad general de artículos que
se pueden llevar en una factura, se puede colocar una
cantidad > 0. Valor 0 no aplica ningún límite.
LimiteCantidadTotalArticulosFactura=N>0
Generalmente utilizado en cajas rapidas o modalidad
Self Checkout.
Si se habilita esta opción asignando un valor mayor a
cero, ese será el Límite de Compra predeterminado para
cada factura. Se establece el monto en la moneda
LimiteCompraPredeterminado=Valor predeterminada.
Define el número de líneas adicionales que se imprimen
LineasAdicionalesSorteo=n
con el sorteo.
Establece si los productos que descompone la etiqueta
MaestroEtiquetaPrecioIncluyeIva=1 tienen incluido el IVA, cuando los productos son
pesados.
Si se activa, solicita monto de donaciones al cliente al
ManejaDonaciones=1
momento de registrar los pagos.
Si se activa, imprime un ticket no fiscal luego de la
ManejaDonaciones_ImprimirTicketNoFiscal=1
factura para reflejar el monto de la donación.
Si se activa, imprime en el pie de página de la factura
ManejaDonaciones_NotaPiePaginaFiscal=1
fiscal una nota para reflejar el monto de la donación.
A la hora de totalizar la factura, opción 1 coloca el foco
en moneda y muestra las columnas Moneda y Factor,
ManejaMultiMoneda=1/0
opción 0 coloca el foco en tipo de denominación y oculta
estas columnas.
Indica si las etiquetas de precios están en la moneda
MatrizDeCodigo_Moneda=
predeterminada (default, valor vacío) o están
expresadas en una moneda alterna, en este último caso
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se debe especificar el código de ficha de monedas que
corresponda.
Cantidad máxima a seleccionar de cuyos productos
MaximaCantidadDepartamentoPos=10 pertenezcan al departamento definido en la variable
“DepartamentoRestringirCantidad”.
Posibles Valores:
Auto -> Evita generar vueltos menores a la unidad
mínima de pago, según los decimales de la moneda con
que se este pagando. Ej, para una moneda de 2
decimales, sería 0.01. Los vueltos menores a esto se
omiten, por medio del calculo de una tasa implícita
(cercana a la tasa vigente).
MicroVueltoOmitir=Auto
Valor numérico menor o igual cero (0) -> Desactiva esta
funcionalidad y permite que se genere el micro vuelto
Valor numérico mayor a cero (0) -> Establece un monto
mínimo de vuelto por parte del comercio. Si el cliente
solicita una cantidad de vuelto menor a la establecida,
se le presenta en pantalla una restricción de pago. Por
defecto, a menos que se configure, este valor debe ser
expresado en moneda predeterminada.
Si está vacío o en *, y se estableció un monto mínimo en
la variable MicroVueltoOmitir, indica que el valor esta
MicroVueltoOmitir_Moneda=* expresado en la moneda predeterminada. Si se desea
establecer una moneda alterna, entonces se debe
especificar aquí el Código de la ficha de monedas.
Por defecto esta configuración actualizará el POS cada
5 minutos.
Para permitir estas actualizaciones automáticas, para
ello deben cumplirse las siguientes condiciones:
- El POS debe estar en la pantalla de registro de
productos o en la pantalla de datos del cliente, y
siempre y cuando no esté abierto ningún
formulario modal encima de estos donde el
usuario este en medio de alguna acción.
- Si el POS está inactivo en la pantalla de registro
de productos, el foco debe estar puesto en el
campo de texto y ubicado en la columna código.
El campo debe estar totalmente en blanco, si el
MinutosParaActualizarDatosEnPOSInactivo=5 usuario tiene algo escrito se omite la
actualización.
- No debe haber ningún producto registrado en la
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grilla. Esto con el objetivo de no permitir ninguna
actualización automática cuando ya se haya
iniciado una factura. La idea es solo actualizar
progresivamente mientras el pos se encuentre
inactivo.
- El POS verifica cada minuto si ya se ha
alcanzado el tiempo desde la última
actualización automática
Si por alguna razón prefiere omitir estas actualizaciones
automáticas cuando el pos este inactivo, establezca la
variable correspondiente en 0 Minutos para
actualización automática y el pos dejaría de hacerlo.
Aunque es recomendable para asegurar en caso de que
haya cajas que no tienen mucha afluencia, de igual
manera se mantengan actualizadas.
Permite activar el teclado en pantalla automáticamente
cuando un cuadro de texto recibe el foco (al hacer click
ModoTouch=1
en el mismo). Activa el teclado automáticamente cuando
solo hay un campo de texto en la ventana actual.
Utilizada para manejar de manera adicional al total de la
compra que se exhibe en moneda predeterminada, la
posibilidad de mostrar dicho total expresado en otra
moneda, de acuerdo a la tasa de cambio vigente en la
ficha de monedas de la moneda que se decida
visualizar.
MonedaAdicionalAMostrar=CodigoDeMoneda
Si se establece dicha configuración colocando el código
de alguna moneda, el POS expresara los montos totales
de la compra tanto en la moneda predeterminada como
en la adicional, para que sirva como referencia para los
pagos. Este monto se podrá visualizar tanto en la fase
de registro de productos, como en la fase de pagos.
Variable opcional para el display en pantalla de total en
moneda alterna. Si se especifica, muestra el resultado
calculado y formateado a una cantidad de decimales
MonedaAdicionalAMostrar_Decimales=n
parametrizable (n). Si no se especifica, o n es un valor
menor a 0, se utilizan los decimales de la ficha de
monedas correspondiente (por defecto).
Utilizada para manejar de manera adicional al total de la
compra que se exhibe en moneda predeterminada, la
posibilidad de mostrar dicho total expresado en otra
MonedaAdicional2AMostrar=CodigoDeMoneda
moneda, de acuerdo a la tasa de cambio vigente en la
ficha de monedas de la moneda que se decida
visualizar.
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Si se establece dicha configuración colocando el código
de alguna moneda, el POS expresara los montos totales
de la compra tanto en la moneda predeterminada como
en la adicional, para que sirva como referencia para los
pagos. Este monto se podrá visualizar tanto en la fase
de registro de productos, como en la fase de pagos.
Variable opcional para el display en pantalla de total en
moneda alterna 2. Si se especifica, muestra el resultado
calculado y formateado a una cantidad de decimales
MonedaAdicional2AMostrar_Decimales=n
parametrizable (n). Si no se especifica, o n es un valor
menor a 0, se utilizan los decimales de la ficha de
monedas correspondiente (por defecto).
En la ventana de clientes, cuando se selecciona un
cliente determinado, permite mostrar un mensaje. Este
MostrarMensajeCliente=1 mensaje es configurable para cada cliente desde el
modulo administrativo, en la ficha de clientes, sección
observaciones.
Por defecto se muestra el monto disponible (1), coloque
MostrarMontoDisponibleAvanceEfectivo=0
0 si no desea mostrar los montos.
MostrarMensajesSorteoInstantaneo = 1 Imprime los sorteos instantáneos.
Aplica cuando maneja Display fiscal desde la impresora
MostrarPorDisplayFiscal=1
para modelos Aclas, Bixolon, o BMC.
Indica si se quiere visualizar el campo de identidad del
MostrarTaxIDEnPantalla=1
cliente en la pantalla de factura y devolución.
Nivel requerido para solicitar autorización y desbloquear
NivelBloqueoProducto=0 a 9
la entrada de productos por teclado.
Nivel que permite colocar la cantidad cuando el producto
NivelCantidadProducto=0 a 9 es pesable.
Nivel del Cajero requerido para omitir la validación
NivelLongitudMaxima=0 a 9
establecida en la variable “CodigoLongitudMaxima”.
Si se activa (Valor = 1) permite cambiar los datos del
cliente en cualquier momento de la facturación, con la
NoBloquearBotonDatosDeCliente=1 restricción de que solo permite hacerlo si se trabaja con
Cliente Contado. Si se especificó un cliente afiliado al
inicio de la factura, luego no será posible cambiarlo (ya
que el sistema puede tener promociones condicionadas
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a si el cliente es afiliado y / o descuentos por convenio).
Si no se activa (Valor = 0, predeterminado), entonces
solo es posible establecer los datos del cliente al inicio
de la factura.
Si se activa, no despliega en pantalla los mensajes
cuando haya habido un inconveniente en la
sincronización, sin embargo, el POS seguirá intentando
NoMostrarErroresSincronizacion=1
sincronizar de manera períodica. Si está fuera de línea,
se indica a través de la leyenda intermitente “OFF-LINE”
en la barra de título del punto de venta.
Bloquea el campo “Cantidad” cuando el producto es de
NoPermiteCantidad=1
tipo pesable.
Obliga a pedir los datos del cliente, y no permite utilizar
NoPermitirClienteContado=1
cliente contado para el pos.
Si se activa esta variable, no se permite facturar el
producto en el POS si su estatus es Inactivo. Sin
embargo, tome en cuenta que en las buenas prácticas
de Retail no se recomienda aplicar este control, ya que
el cliente se rige por autoservicio. Si encuentra el
NoPermitirProductoInactivo=0
producto y lo tiene en sus manos lo debería poder
facturar. El cliente NO debería verse afectado por un
manejo erróneo de inventario del comercio. La
recomendación es siempre retirar el producto del piso
de venta en vez de forzar esta validación en el POS.
Numero de Ciclos a esperar antes de la Lectura del
NumeroCiclosEsperaScanner=100000 scanner.
En F12 opción “buscar”, busca por código, si está
OpcionBusquedaCliente=Codigo comentada esta variable toma por defecto búsqueda por
Descripción.
ParticipaSorteo=1 Activa Stellar POS para realizar sorteos programados.
Solicita clave del cajero continuamente hasta que sea
PedirClaveNoExiste = 1 identificado correctamente cuando se ingresa un código
de producto inexistente.
PedirTelefonoEmailCliente=1 Si se activa, indica si la interfaz de la ventana de datos
del cliente permite solicitar como dato adicional teléfono
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y correo electrónico del cliente.
En la ventana de datos del cliente, habilitar la búsqueda
PermiteBuscarCodigoCliente=1
de clientes afiliados.
Permite modificar el nombre de un cliente afiliado
(distinto a cliente contado, registrado en ficha de
clientes) solo para la transacción en curso
PermitirModificar_NombreCliente=1 (predeterminado; esto no modifica la ficha del cliente). Si
no se desea que este activa esta permisologia, y obligar
a que el dato deba ser corregido en ficha de clientes, se
puede desactivar esta variable colocando valor cero (0).
Si se activa, permite deshabilitar ofertas y promociones
PermitirDeshabilitarOfertasYPromociones=0 para la compra en curso, en caso de ser necesario
facturar por un monto exacto.
PermitirDeshabilitarOfertasYPromociones_Nivel=9 Nivel para autorizar el uso a la funcionalidad.
PermitirDeshabilitarOfertasYPromociones_Llave=0 Llave OPOS para autorizar el uso a la funcionalidad.
Si se activa, establece que a la hora de arrancar la
PermitirDeshabilitarOfertasYPromociones_ArrancarOff=0 sesión las promociones están desactivadas, en caso
contrario están activadas.
(En Desuso) Esta variable ha sido desechada y ahora la
aplicación, por defecto, siempre tomará el idioma
PermitirMultiIdioma=1
establecido en la configuración regional del sistema
operativo, en caso de que esté disponible.
Habilita en el Botón ALT – F, capacidad para reimprimir
PermitirReimprimirTransacciones=1
una transacción como reimpresión no fiscal (copia).
Nivel necesario para poder acceder al módulo de
PermitirReimprimirTransacciones_Nivel=9
reimpresión de facturas o devoluciones.
Máximo de días atrás de la fecha de documentos que se
PermitirReimprimirTransacciones_DiasAtrasMax=15
pueden consultar para la reimpresión.
Si se activa (Valor = 1), permite que la reimpresión de
un documento se haga desde la impresora fiscal en vez
PermitirReimprimirTransacciones_EnFiscal=0
de por plantilla RTF. En este caso, sale un formato
estándar / fijo según el tipo de impresora, sin muchos
detalles, ya que se trata de una copia. Esto solo esta
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soportado en impresoras de TheFactory HKA (Bixolon /
HKA / Dascom), Bematech, IBM (Todas las anteriores
aplicables en Venezuela), y Epson TMT88 IV (Aplicable
en Rep. Dom.).
Si no se activa (Valor = 0), permite reimprimir los
documentos por una impresora no fiscal, definida en el
Sistema Operativo.
Permite imprimir un reporte X desde el Botón ALT – F
PermitirReimprimirXFiscal=1
cuando se usa impresora fiscal.
Indica el nivel de autorización que debe tener el usuario
PermitirReimprimirXFiscal_Nivel=1
para poder imprimir un reporte X fiscal desde ALT – F
Si está activado le resta el valor de la tara al peso leído
de la balanza. Para que funcione se debe asignar el
Pesables_RestarTara=1 valor de la tara en un campo auxiliar de la ficha de
producto (se define en otra variable).
Campo a utilizar de la ficha del producto donde se está
guardando la tara. Este valor debe ser llenado desde la
Pesables_RestarTara_CampoFicha=Text8
ficha de productos del administrativo. Por defecto se
utiliza un campo auxiliar llamado Text8.
Soporte para actualización de productos padre en
plantillas de características extendidas para productos
de Lote y Fecha de Vencimiento (si aplica).
PlantillaCarExtReplicarProductoPadre=
Valor=CodPlantilla1...|CodPlantillaN
Y así sucesivamente.
Define el número de la caja. Debe ser una caja creada
POS=010 desde Stellar BUSINESS en el módulo de Configuración
POS.
Ratio para posicionar el eje horizontal de las ventanas
de pagos a la hora de totalizar (colocarlas más a la
POSRatioLeftVentanaPagos= 1.119
izquierda o derecha según resolución de la pantalla).
Ratio para posicionar el eje vertical de las ventanas de
POSRatioTopVentanaPagos= 1.19 pagos a la hora de totalizar (colocarlas más hacia abajo
o hacia arriba según resolución de la pantalla).
POSScrollBarAmpliado=1
Si se activa, agranda la barra del grid de la pantalla de
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productos para poder moverse con mayor facilidad en el
listado de productos de la compra.
Define la posición del teclado virtual que muestra Stellar
PosicionTecladoManual=0 ó 1 POS. 0=Centro de la pantalla, 1=Parte inferior de la
pantalla.
Variable opcional para mostrar adicionalmente el precio
en moneda distinta a la predeterminada en la consulta
de precios. Si se establece su valor como “*”, muestra el
precio según la moneda de la ficha del producto. En
cambio sí se especifica un código de moneda alterna
Precios_ConsultaMonedaAlterna=
según la ficha de monedas, se muestra el precio
factorizado a dicha moneda independientemente de que
moneda tenga asociada en su ficha de producto.
Si la variable queda en blanco o no se define, no se
muestra el precio en moneda alterna (valor por defecto).
Variable opcional para la consulta de precio en moneda
alterna. Si se especifica, muestra el resultado calculado
y formateado a una cantidad de decimales
Precios_ConsultaMonedaAlterna_DecimalesPantalla=n
parametrizable (n). Si no se especifica, o n es un valor
menor a 0, se utilizan los decimales de la ficha de
monedas correspondiente (por defecto).
Variable opcional para mostrar adicionalmente el precio
en moneda distinta a la predeterminada en la consulta
de precios. Si se establece su valor como “*”, muestra el
precio según la moneda de la ficha del producto. En
cambio sí se especifica un código de moneda alterna
Precios_ConsultaMonedaAlterna2=
según la ficha de monedas, se muestra el precio
factorizado a dicha moneda independientemente de que
moneda tenga asociada en su ficha de producto.
Si la variable queda en blanco o no se define, no se
muestra el precio en moneda alterna (valor por defecto).
Variable opcional para la consulta de precio en moneda
alterna 2. Si se especifica, muestra el resultado
calculado y formateado a una cantidad de decimales
Precios_ConsultaMonedaAlterna2_DecimalesPantalla=n
parametrizable (n). Si no se especifica, o n es un valor
menor a 0, se utilizan los decimales de la ficha de
monedas correspondiente (por defecto).
Establece si a la hora de calcular un precio en moneda
alterna, si se redondea el precio a la cantidad de
Precios_ConsultaMonedaAlterna_RedondearHaciaArriba=
decimales que permita la moneda siempre hacia arriba.
1
Ej: si el cálculo después de factorizar da 72.2135 y la
moneda maneja 2 decimales, en vez de mostrar 72.21
mostrará 72.22 (comprar este producto generaría
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vuelto).
Indica si se le calcula impuesto a los productos
ProductoInformativoCalcularIva=1 informativos. En tal caso, el impuesto se calcula a
formar parte del precio ingresado (No se le suma).
ProductoInformativoInhabilitaScannerenCampoMonto Inhabilita Scanner para Productos informativos cuando
=1 debe ingresar el precio.
Si se activa, las promociones solo toman en cuenta
Promociones_SoloProductosActivos=1 siempre los productos marcados como activos en la
ficha del producto.
Si se desea que haya un tiempo máximo de expiración
en el proceso de cálculo de promociones, se establece
el valor en milisegundos (Ejemplo 40000 serian 40
segundos). Esto solo seria para utilizarlo de manera de
evitar que el sistema se cuelgue en equipos viejos de
Promociones_Timeout=0
baja capacidad de cómputo y / o memoria, para no
detener el proceso de facturación. Viene siendo una
manera alternativa de desactivar promociones en
equipos específicos. Si se coloca 0, entonces no se
maneja tiempo de expiración (por defecto).
Si se activa la variable, el POS considera los valores
monetarios definidos para promociones de precios de
oferta o montos fijos de descuento, que el valor esta
Promociones_ValoresMonetarios_MultiMoneda=1
expresado en la moneda del producto, en vez de en
moneda predeterminada (siendo esta última la opción
por defecto).
Si se activa esta variable, los filtros de monto mínimo y
Promociones_ValidarMontoMinimoMaximoVSTotalFactura máximo de compra definidos en promociones se aplican
=0 sobre el monto total de la factura en vez del subtotal
(siendo esta última la opción por defecto).
Esta variable es para controlar el comportamiento del
sistema cuando a un determinado producto le aplican
promociones, pero también se le dio un descuento antes
de pasar a totalizar.
Promociones_CompararDescuentosIndividuales=0 Opción 0 > Aplicar Promoción sobre Descuento (Por
defecto, es decir, combinar descuentos / oferta básica y
promociones)
Opción 1 > Aplicar descuento individual siempre y
descartar promociones
Opción 2 > Aplicar aquel Descuento o Promoción con
Mayor Beneficio al Cliente pero no ambos.
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Opción 0 > Al haber promociones en conflicto es decir
con mismos productos la promoción de mayor valor total
descarta cualquier otra que tenga productos en conflicto.
Gana la de mayor descuento pero las otras son
eliminadas en su totalidad
Opción 1 > Cuando 2 promociones tengan productos en
conflicto, la que gane por mayor valor total elimina los
Promociones_ManejoDeProductosEnConflicto=0
productos en conflicto de la otra, mas no se descartan
las promociones de menor valor en su totalidad.
Opción 2 > Cuando 2 promociones tengan productos en
conflicto, se verifica producto por producto cuál de las 2
ofrece el mayor descuento y no se descarta ninguna
promoción, solo se queda el mejor descuento para cada
producto.
Establece que cuando se inicie la factura la carga de las
promociones se hará en un hilo separado, para no tener
Promociones_CargaInfo_Asincrono=1 que esperar luego de introducir el primer producto. Si se
desactiva, se maneja el modo síncrono donde se debe
esperar.
Establece el tiempo en milisegundos que indica cuanto
se debe esperar luego de que el cajero introduzca un
Promociones_Frecuencia_ActualizarGrid=1750 producto, para considerar que el sistema está inactivo y
refrescar el grid con los iconos de información de
promociones sobre los productos aplicables.
Si se activa, los productos que hayan sido establecidos
Promociones_AplicarSoloEnPrecio1=0 con lista de precio 2 o 3 (precio al mayor) no aplicaran al
cálculo de promociones.
Muestra el precio con impuesto incluido resultado de
aplicar la promoción como valor adicional a la
Promociones_Info_MostrarPrecioFinal=1
información de promociones. Si desea ocultar esto
coloque valor cero.
Provisto de que están activados tanto la variable anterior
como la de ver precios en moneda alterna para la
consulta de precios, adicionalmente en la información de
Promociones_Info_MostrarPrecioFinal_MultiMoneda=1
resultado de promociones el enunciado mostrará el
precio en la moneda configurada. Si no desea ver esta
información en las promociones coloque valor cero.
QueryCorrelativoOriginal=1 Cambia la consulta que busca el último correlativo de
Factura. Solo activar si el arranque del POS está
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tardando mucho tiempo.
Si se activa, permite introducir números y letras en una
ventana separada del grid de pagos, para los números
ReferenciaPagosAlfanumerica=1 de referencia. Esto para casos en los cuales la
referencia del tipo de pago que usted maneje, incluya
otros caracteres además de dígitos numéricos.
Es una variable opcional que en caso de ser activada,
imprimir una copia de la factura automáticamente.
ReimpresionAutomatica_CopiaFactura=1
(SOLO Para impresión por plantilla RTF, no es
compatible / no aplica para impresión fiscal).
Igual que la anterior solo que para el caso de Notas de
ReimpresionAutomatica_CopiaNotaCredito=1 Crédito (Devolución).
ReporteDeCierre=Z o X Define el reporte fiscal Z o X a la hora del cierre de caja.
Comportamiento de Reintegro para productos pesables:
N = 0 (Por defecto). Siempre se debe pesar el producto.
ReintegroPesableTotal=N N = 1 Carga la cantidad total de producto
automáticamente, pero es posible utilizar la balanza
para reintegros parciales.
N = 2 Solo permite reintegrar la cantidad total.
RetiroParcialLocal=1 Permite activar el módulo de retiros parciales de dinero.
(Opcional) Código de Moneda alterna para variable de
RTF_CodMonedaAlterna1=CodigoDeMoneda Total en moneda alterna para RTF (No Aplica Impresora
Fiscal)
(Opcional) Código de Segunda Moneda alterna para
RTF_CodMonedaAlterna2=CodigoDeMoneda variable de Total en moneda alterna para RTF (No
Aplica Impresora Fiscal)
(Opcional) Cantidad de decimales para mostrar el monto
de moneda alterna 1 en el RTF. Si no se especifica se
RTF_DecimalesMonedaAlterna1=n
toman los decimales correspondiente a la ficha de
moneda.
RTF_DecimalesMonedaAlterna2=n
(Opcional) Cantidad de decimales para mostrar el monto
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de moneda alterna 2 en el RTF. Si no se especifica se
toman los decimales correspondiente a la ficha de
moneda.
Si se activa, específica al imprimir la factura si el cliente
SinDerechoACreditoFiscal=1 tiene derecho a crédito fiscal o no. Esta opción se aplica
para facturas predeterminadas o en formatos RTF.
Tiempo de espera en segundos, para la lectura de la
ScannerControlRtsHand=1
próxima barra.
Número de ciclos para la lectura del peso en la balanza
ScannerNumeroCiclosparaCaptura=1 (si, a pesar de que la descripción no es congruente,
aplica para la balanza, no para el escáner).
Variable opcional que permite que el scanner solo lea
dígitos numéricos, y no letras, cuando se trata de un
scanner integrado por configuración de puerto serial.
Si se desea poder escanear códigos de barra con letras,
no se debe habilitar esta configuración.
Si posee un escáner / balanza y desea tener la
posibilidad de escanear códigos con letras, pero la
lectura está trayendo otros caracteres irrelevantes para
ScannerLeerSoloNumeros=2
el código, debe deshabilitar por hardware la inclusión de
caracteres de control del código (Disable Label ID
Control) en la programación del escáner balanza.
Actualización. Valores posibles:
2 – Permitir Números y Letras (Predeterminado)
1 – Permitir Solo Numeros.
0 – Permitir todos los caracteres (Para caso necesitar
leer códigos QR)
ScannerPosInicioCodBar=3 Posición de inicio de lectura de la barra.
Si se activa esta variable, la variable
ScannerPosInicioCodBar se toma en cuenta después de
haber removido todos los caracteres especiales de la
lectura inicial. Stellar recibe de la lectura solo Letras y
ScannerPosInicioCodBar_AlFinal=0
Numeros, el resto de los caracteres son descartados. Si
se omite o no se activa esta variable, se empieza a
tomar los caracteres desde la posición indicada antes de
limpiar cualquier carácter especial en vez de al final.
SorteoProgramadoLocal=1
Busca en las tablas locales
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ADM_LOCAL: MA_DEPARTAMENTO y MA_ProdxProv
POS_LOCAL: TR_SORTEOS
Los datos para los sorteos programados, permitiendo
descongestionar los I/O a VAD20 en el servidor.
Campo base para verificar y comparar en sorteos
programados.
Valores:
Sorteo_VerificacionCampoBase=TOTAL
- TOTAL
- SUBTOTAL
- IMPUESTO
- MONTO_CANCELADO
- CANTIDAD_PRODUCTOS
Nombre que se desea asignar como identificador del
impuesto. Aplica cuando la impresión es
TaxId = “I.V.A”
predeterminada (no se realiza por plantilla RTF o
Fiscal).
Opcional. Tiempo en segundos a esperar antes de abrir
la gaveta durante el cierre total. Esto hasta ahora solo
ha sido necesario para evitar un comportamiento
TiempoEsperaGavetaCierreTotal=0 indeseado con la impresora fiscal Bematech en su
firmware 3.21 y que abra la gaveta correctamente, luego
de haber enviado otros comandos. Si se coloca en 0 no
se realiza ninguna espera de tiempo adicional.
0 > Teclado en pantalla interno Stellar POS (Por
defecto)
1 > Teclado en pantalla alfanumérico Stellar.
2 > Combinación entre teclado en pantalla alfanumérico
TipoTeclado=N
y numérico para registrar códigos de productos,
cantidades y montos. Su posición se ajusta al cuadro de
texto donde está escribiendo para asegurar la visibilidad
de escritura (recomendado).
Configuración opcional solo aplicable si TipoTeclado=2,
de que los códigos de productos pueden contener letras,
entonces es para cuando se desea tener las bondades
TipoTeclado_CodigosAlfanumericos=0 de esta forma de teclado, pero sin embargo se requiere
un teclado con letras solo en la parte de introducir
códigos de productos. Si se desea activar se debe
colocar = 1
UpdateCant=1500
Actualiza los productos, códigos y otros datos en las
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Cajas. El número indica la cantidad de ítems de cada
tipo a procesar después de cada ciclo de transacciones,
según la configuración de la caja.
Permite trabajar con la descripción corta en la grilla de
UsarDescripcionCorta=1 productos del punto de venta. Si está comentada trabaja
con la descripción larga automáticamente.
Es el valor del punto por el cual cliente acumula puntos
ValorPunto=10000
con respecto al total de su factura.
Obliga a introducir los datos del cliente. Si no se
ValidarClientesAlFacturar=1 establecieron al inicio de la factura, entonces se solicitan
nuevamente al darle al botón Totalizar.
En la ventana de Datos del Cliente del POS, obliga a
ValidarRIFClienteContado=1
introducir el RIF si es Cliente Contado.
En la ventana de Datos del Cliente del POS, obliga a
ValidarDireccionCliente=1
introducir la dirección si es Cliente Contado.
En la ventana de Datos del Cliente del POS, obliga a
ValidarTelefonoCliente=1
introducir el teléfono si es Cliente Contado.
En la ventana de Datos del Cliente del POS, obliga a
introducir el correo electrónico si es Cliente Contado.
ValidarEmailCliente=1 Si es = 1 solo valida que no esté vacío. Si es 2, 3 o 4,
valida con diferentes métodos si es un email válido
(sintácticamente, no si existe o no).
Permite validar el vuelto en las denominaciones, cuando
esta opción es activada se debe de configurar por
ValidarVuelto=1 Stellar BUSINESS en la Ficha de Monedas, el máximo
monto de vuelto por denominación y cuales aplican
vuelto.
(Opcional) Si desea que el sistema continúe manejando
el vuelto especificándolo en la moneda predeterminada
en la ficha de monedas y denominaciones, utilice esta
ValidarVuelto_FactorMonedaPredeterminada=1
variable. En caso contrario, el vuelto que especifique
será tomado en cuenta como vuelto en la moneda de la
forma de pago.
ValorMinimo_AutoCompletar_PorMoneda= (Opcional) Lista de asociación para de manera opcional
definir el monto según cada moneda, a sumarle para
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generar un vuelto automático mínimo en el caso de que
se utilice una moneda con un factor que no permita
expresar el monto exacto en moneda predeterminada,
para evitar que se tengan que incluir pagos adicionales
residuales en la moneda predeterminada. Estructura de
la lista de asociación:
"CodMoneda:Monto|Y asi sucesivamente."
Ejemplo: El monto de la compra es 10,005.00
Se va a pagar con $ con un factor / tasa de 2000.
Como no se puede pagar “10005/2000” debido a que
arroja un resultado inexacto que no se puede
representar en la moneda (No se pueden pagar 5.0025
$ si la moneda maneja 2 decimales, lo mínimo sería
5.00 y acompletar con otra denominación, o pagar 0.01
siempre y cuando la denominación permita ese vuelto),
entonces el sistema le añade 0.01 automáticamente
(valor por defecto), es decir, que el monto a pagar
sugerido el sistema indicaría 5.01.
Para cada denominación que no se defina, el valor por
defecto es 0.01. Si usted no desea que se autocomplete
un monto automáticamente y el sistema haga
sugerencia de completar con pagos residuales en estos
casos, agregue el código de moneda a la variable
(según lo tenga especificado en su ficha de monedas) y
especifique monto 0.
Ejemplo:
ValorMinimo_AutoCompletar_PorMoneda=”USD:0|EUR:
0”
Valida por clave la tecla INSERT, la clave que toma es
ValidarTeclaInsert=1
la misma que se utiliza para reintegro total.
Se usa si se quiere controlar que no se permita facturar
productos por lotes que ya hayan alcanzado su fecha de
vencimiento (Productos con plantilla de lotes de
características avanzadas).
Ventas_AlertaFechaVencimientoLote=0
0 – No validar. Se permite la venta
1 – Se presenta la alerta de fecha expirada en pantalla,
pero permite al cajero decidir si importar el lote o no
2 – Restringe la venta del lote expirado.
Indica si se muestra en pantalla el grupo del cliente si es
VerGrupoClienteEnPantalla=1 cliente afiliado. Si no se desea mostrar se coloca valor
0.
VerificarPreciosRed=1
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Si se activa, las consultas de precio se hacen en línea
directo contra el servidor. En caso contrario se trabaja
con los datos sincronizados de la caja y puede funcionar
fuera de línea.
Número de segundos que se muestra la consulta del
precio antes de cerrarse la ventana (Solo si esta activa
VerificarPrecios_TiempoVisualizacion=N
la variable BusquedaControlada). Por defecto son 4
segundos.
Indica si en el lote automático recuperado de las
VerificacionElectronica_AnexarTerminalV_EnLoteAutomati transacciones del consorcio predeterminado de
co=0 verificación electrónica, se concatena el Terminal
Virtual.
Indica si en el lote automático recuperado de las
VerificacionElectronica_AnexarTerminalID_EnLoteAutomat
transacciones del consorcio predeterminado de
ico=0
verificación electrónica, se concatena el Terminal ID.
Si esta activa con valor = 1, entonces activa la auto
detección del Banco cuando se utilicen pagos con
verificación electrónica, evitando que el POS lo solicite
al usuario. Esto requiere una configuración adicional
para activarse, se deben llenar las variables
VerificacionElectronica_CodBancoFallback y
VerificacionElectronica_AutoBanco=1 VerificacionElectronica_ListaAsociacionAutoBanco para
que pueda funcionar.
Solo está disponible por los momentos para
Consorcios Megasoft (3, 5, y 7). Para otros
consorcios deberá presentar un requerimiento
bajo propuesta económica.
Envía un carácter para cortar el papel si la impresora lo
VerificacionElectronica_CaracterCorteImpresora=
permite.
Si esta activa la variable
VerificacionElectronica_AutoBanco, entonces se debe
especificar un Código de Banco de la Ficha de bancos
que sea alternativo, para el caso de que el banco
detectado por la verificación electrónica no haya podido
VerificacionElectronica_CodBancoFallback=CodigoBancoS ser identificado o asociado correctamente a un banco en
tellar Stellar. Se recomienda crear un nuevo banco “No Usado
en POS” para este propósito, cuya descripción sea
“Banco no Reconocido” y utilizar este código si se
llegara a presentar este caso. Esto es solo para
protección e integridad a nivel de datos de las
transacciones en Stellar, pero se considera obligatorio
para activar la funcionalidad de AutoBanco.
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0 – Credicard (VE).
1 - Megasoft VPOS (Merchant) (DESFASADO).
2 – Sitef (DESFASADO).
3 – Megasoft [Link] (Merchant) (DESFASADO).
4 – PosLink (USA / PR)
5 – Megasoft [Link] Integrado con SUMA-CARDS
(DESFASADO)
VerificacionElectronica_ConsorcioAprobacion=7
6 – Datacap Systems (USA)
7 – Megasoft VPOS Rest (Merchant) (VE)
8 – Megasoft VPOS Rest (Merchant) (VE) Integrado con
SUMA-CARDS
9 – CardNET (RD)
10 – Azul (RD)
11 – Instapago (VE)
Permite realizar una pausa durante la impresión de cada
VerificacionElectronica_PausaEntreBauches=1
ticket o voucher.
Si esta activada (Valor=1, por defecto), se coloca la
cedula ingresada para la compra automáticamente
VerificacionElectronica_IDClienteAuto=1 cuando se proceda a realizar un pago con verificación
electrónica (Solo disponible para el consorcio Megasoft
VPOS Rest).
Siempre y cuando este activada la variable
VerificacionElectronica_IDClienteAuto, si esta esta
desactivada (Valor=0, por defecto), solo permite ingresar
VerificacionElectronica_IDClienteAlfaNumerico=1
los números de la cedula. En caso contrario, también
permite especificar letras y guiones además de
números.
1: Original al principio. 0: Copia al principio.
VerificacionElectronica_ImpresionOrden=1
0: Copia al principio.
Incluye el número de lote en la referencia de la
VerificacionElectronica_IncluirNumLoteEnReferencia=1
operación retornada por el consorcio.
Para que funcione la detección automática del banco, se
debe crear una lista de asociación donde se especifica
cada identificador de banco según lo devuelve el
VerificacionElectronica_ListaAsociacionAutoBanco=Codigo consorcio utilizado, y relacionarlo a un Codigo de banco
BancoConsorcio1:CodigoBancoStellar1|YAsi:Sucesivamen de la ficha de bancos en Stellar.
te…
Para ello se utiliza la siguiente sintaxis, donde el “:” es el
separador del banco devuelto y su banco relacionado en
Stellar, y luego el separador “|” para agregar una nueva
asociación a la lista. Ejemplo:
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Variable=CodigoDevuelto1:CodStellar1|CodigoDevuelto
2:CodStellar2
En caso de que solo fuera un banco entonces se
colocaría el primer valor sin agregar “|”. Ej:
Variable= CodigoDevuelto1:CodStellar1
Ejemplo práctico: Utilizo el consorcio
MegasoftVPOSRest, y proceso transacciones con el
banco Banesco y Mercantil, cuyos códigos según el
proveedor (Megasoft) son 134 y 120 respectivamente.
En Stellar tengo registrado Banesco con el código BN, y
Mercantil con el código MT. Entonces la variable debería
quedar con el siguiente valor:
VerificacionElectronica_ListaAsociacionAutoBanco=”134
:BN|120:MT”
El uso de comillas de inicio y cierre es opcional. Para
implementar esta funcionalidad se le debe solicitar al
consorcio la lista de códigos de bancos adquirientes que
usted utiliza en su comercio.
Activa la verificación electrónica con el banco. Es
necesario tener esta activa para aplicar las otras
variables relacionadas con la verificación electrónica
VerificacionElectronica_Maneja=1 (pagos con punto integrado). Adicionalmente se requiere
previamente la configuración del software que se
integrará al POS como pasarela de pagos.
Activa el nivel mínimo requerido para anular
manualmente una transacción del banco cuando no fue
VerificacionElectronica_NivelAnulacion=0 a 10 posible desde el punto integrado. Si se coloca en 11 el
alerta no sale y no sería posible remover la línea del
pago manualmente.
Nivel necesario para hacer la llamada al menú de
VerificacionElectronicaNivel=0 a 10
Verificación Electrónica (Opciones de pagos integrados).
VerificacionElectronica_PausaTicketOrigen=1 Sale un mensaje de pausa para la copia.
Determina si se pregunta al usuario si desea realizar la
transacción con terminal punto de venta integrado. Si se
VerificacionElectronica_Pregunta=1
desactiva, se podría ganar una ligera velocidad de
operación de las cajas pero al mismo tiempo, el sistema
siempre intentará hacer la transacción con el terminal
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integrado (Inhabilita el pago con terminales externos y
entrada de datos manuales).
No soportada en la actualidad. No realiza ninguna
VerificacionElectronica_Prompt=””
funcionalidad. En Desuso.
Realiza la impresión de los vouchers desde la impresora
VerificacionElectronica_ImpresoraFiscal=1
fiscal.
No soportada en la actualidad. No realiza ninguna
VerificacionElectronica_ImprimePinPad=1
funcionalidad.
Si se activa, se hace una simulación del manejo de
tarjeta prepagada con verificación electrónica solo para
VerificacionElectronica_TarjetaPrepagada_Entrenamiento=
mostrar cómo sería el flujo y la interfaz de pago
1
suponiendo que todas las configuraciones estuvieran
activas, el cliente posea dicha tarjeta y tenga saldo.
Especifica si cuando se utilice forma de pago de tarjeta
prepagada, el campo cédula debe estar bloqueado
(Valor=1) o permite editar y colocar una cedula que
VerificacionElectronica_TarjetaPrepagada_IDClienteAuto=
pudiera ser distinta a la ingresada para la compra
1
(Valor=0, valor por defecto).
Si maneja forma de pago de tarjeta prepagada con
verificación electrónica, aquí se debe especificar el
VerificacionElectronica_TarjetaPrepagadaVirtual_Denomin
código de la denominación correspondiente en Stellar
acion=CODIGODENOMINACION
para tarjetas desmaterializadas (virtuales).
(Solo disponible para el consorcio Megasoft VPOS Rest)
Si maneja forma de pago de tarjeta prepagada con
verificación electrónica, aquí se debe especificar el
VerificacionElectronica_TarjetaPrepagadaFisica_Denomin
código de la denominación correspondiente en Stellar
acion
para tarjetas físicas.
(Solo disponible para el consorcio Megasoft VPOS Rest)
Determina si a la hora de dar vuelto a través del
VerificacionElectronica_Vuelto_IDClienteAuto=1 consorcio de pagos integrados, se predefine la cédula
como la introducida en el POS
Esta variable está relacionada con la verificación
electrónica. Determina cuando deben imprimirse los
VoucherAlFinal=0
vouchers.
Si su valor es 1 (por defecto), se imprimen al final, es
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decir, luego de emitir la factura salen todos los vouchers
que se hayan acumulado (pueden ser una o múltiples
transacciones, incluyendo los rechazos). Si está
configurado de este modo, el sistema no imprime
inmediatamente luego de procesar la transacción sino al
cerrar la factura (con la intención de que salgan todos
los recibos junto con la factura). En caso de que haya
quedado algún documento pendiente por imprimir (por
cualquier causa por ejemplo de hardware, falta de papel,
etc…), se imprimen estos siempre al momento de
arrancar el sistema.
En cambio si su valor es 0, se indica que al ejecutar las
pasarelas de pago, toda transacción debe imprimirse
inmediatamente haya sido finalizada
(independientemente de si fue aprobada o rechazada).
Para los tiempos de hoy en día lo más común y
recomendable es especificarla en valor CERO (0), es
decir, imprimir inmediato, ya que esto proporciona
seguridad al cliente de si su transacción fue
aprobada o rechazada, y da mayor certeza a la hora
de continuar el flujo de pagos, sobre todo cuando es
necesario o común utilizar más de un medio de pago
por factura en promedio (depende de la realidad
socioeconómica de cada país / comercio).
Siglas para identificar el Registro Fiscal. Aplica cuando
SiglasRegistroFiscal=”R.I.F” la impresión es predeterminada (no se realiza por
plantilla RTF o Fiscal).
Identificador para Numero Tributario. Aplica cuando la
SiglasNumeroTributario=”N.I.T” impresión es predeterminada (no se realiza por plantilla
RTF o Fiscal).
[BRANCH]
BRANCH=01 Código que Identifica la Localidad.
[PORT]
TIMEOUT=30000 Define el tiempo de espera para la conexión BD.
PORT=1433 Define el puerto de conexión a BD.
[ESPERA_TOTALIZAR]
ESPERA_TOTALIZAR=2 Define el tiempo en espera (Segundos) para totalizar la
compra.
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[SECUENCE_TURN]
SECUENCE_TURN=212 Define la secuencia del turno.
[POS_SECUENCE]
POS_SECUENCE=10277 Define el número de factura siguiente.
SALE_WAITING=1 Define el número de factura siguiente en espera.
Define el número de ventas en espera a retornar al
SALE_RETURN=1
punto.
[VALIDAR]
Valida que no pasen productos con precio cero a las
PRECIOCERO=1
cajas.
[OPCION_IMP]
Igual que la misma variable en sección POS pero para
gaveta conectada a la fiscal. Le indica a la impresora
fiscal que ya se abrió antes la gaveta para no volverla a
AbrirGavetaAntes = 1
abrir luego de que se imprima la factura.
Esta variable permite que la apertura de gaveta funcione
en todas las opciones:
(Apertura inicial de caja, Apertura Manual mediante Alt +
AbrirModo2 = 1 G, Cierre Parcial, Cierre Total).
Si se desactiva, únicamente abre durante la impresión
de la Factura.
Imprime en la factura fiscal las Formas de Pago,
mientras se encuentre el documento
Bixolon_forma_pago.txt en el directorio de la aplicación.
DetallarFormasdePago = 1
Aplica únicamente para modelos de impresoras Bixolon,
Fiscat HKA112 y Dascom Tally DT-230 (y cualquier otra
del proveedor The Factory HKA).
Imprime en modo de Línea por Línea. Recomendado, ya
FacturaLineaxLinea = 1 que generalmente recibe mayor soporte para los
firmwares y actualizaciones de impresoras fiscales.
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Nota: Hoy en día es casi obligatorio su uso debido a que
el método tradicional de impresión por archivo no está
siendo actualizado, ya que es más eficiente que las
impresoras fiscales validen los comandos introducidos
uno por uno.
Imprime un código de barra al final del documento fiscal
que representa el número de factura (interno).
Dependiendo del modelo y marca de la impresora fiscal,
usted puede seleccionar el tipo de código de barra en
ImprimirCodigoBarra = 1
los parámetros de configuración interna de la misma.
Imprime un código de barra al final del documento fiscal
que representa el número de nota de crédito (interna).
ImprimirCodigoBarraDevolucion = 1 Dependiendo del modelo y marca de la impresora fiscal,
usted puede seleccionar el tipo de código de barra en
los parámetros de configuración interna de la misma.
Variables para configuración de Código de Barra en
Documento Fiscal en las Impresoras Bematech
"EAN13", "PDF417", "CODE128", "ITF", "EAN8",
"CODABAR", "CODE39", "ISBN", "MSI", "PLESSEY",
"UPCA", "UPCE" ' Soportados
Bematech_Barcode_DocFiscal_Tipo=CODE128
De 0 a 255
Barras Medianas (0 Finas, 1 Medianas, 2 Gruesas)
Bematech_Barcode_DocFiscal_Altura=100
Bematech_Barcode_DocFiscal_Ancho=1
No imprimir (0 No imprimir, 1 Arriba del Código, 2
Debajo, 3 Arriba y Abajo)
Bematech_Barcode_DocFiscal_PosicionCaracteres=0
Normal (0 Normal, 1 Condensado)
Bematech_Barcode_DocFiscal_OpcionFuente=0
De 0 a 575
Bematech_Barcode_DocFiscal_Margen=50
De 0 a 8
Bematech_Barcode_DocFiscal_OpcionCorreccionError=4
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Bematech_Barcode_DocFiscal_Columnas=5 De 0 a 30
El punto de venta trabajara en modo de impresión
Fiscal. Se debe configurar previamente todo lo
ImpresoraFiscal = 1
relacionado con la conexión de la impresora fiscal con el
equipo de caja.
ImpresoraFiscal_ImprimeSorteo = 1 Imprime los datos del sorteo por la impresora fiscal.
Especifica el código de la Localidad a guardar en el
historial de documentos fiscales. Solo aplica para
LocalidadImprimir = 01
impresoras Epson y es necesario que este activa la
variable UsarLocalidadSetup.
Cantidad máxima de decimales para la cantidad de
productos que maneje la impresora fiscal. Para la
mayoría es 3. No cambiar este dato a menos que esté
MaxCant_Decimales_Cantidad=3 seguro de la precisión del tipo de impresora que va a
utilizar, ya que esto afecta los cálculos del sistema para
intentar garantizar la máxima compatibilidad y evitar
diferencias de facturación.
Cantidad máxima de decimales para el precio de los
productos que maneje la impresora fiscal. Para la
mayoría es 2. No cambiar este dato a menos que esté
seguro de la precisión del tipo de impresora que va a
MaxCant_Decimales_Precio=2
utilizar, ya que esto afecta los cálculos del sistema para
intentar garantizar la máxima compatibilidad y evitar
diferencias de facturación.
Activa una ventana de espera mientras se realiza el
proceso de impresión del documento fiscal (Valor 1)
MostrarFormularioEsperaImpresion=1
Si se desea desactivar se coloca valor 0
Nivel para poder imprimir un documento fiscal pendiente
NivelReimprimirFacturaFiscal=0 desde la opción ALT – F. Se puede establecer de
manera opcional, si se deja en 0, no hay cambio en el
comportamiento con respecto a versiones anteriores.
PuertoImpresoraFiscal = COM1 Especifica el puerto serial de conexión con la impresora.
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Define el modelo de impresora Fiscal a utilizar.
0 Aclas, Bixolon y Okidata (No soporta IGTF)
1 Epson (Desfasada / No soportada en la actualidad /
No soporta IGTF)
2 Bematech
3 BMC Camel (Desfasada / No soportada en la
actualidad / No soporta IGTF)
4 VMAX
5 Fiscat HKA 112 (Desfasada / No soportada en la
actualidad / No soporta IGTF)
6 Dascom Tally DT-230 / Bixolon SRP 812 (No soporta
IGTF)
7 IBM KC4/GD4/GR4 (Desfasada / No soportada en la
actualidad / No soporta IGTF)
8 Bixolon SRP 350 V3.0 Flag 21 = 11 (No soporta IGTF)
TipoImpresoraFiscal=0 9 Bixolon SRP 350 V3.0 Flag 21 = 12 (No soporta IGTF)
10 Bixolon SRP 812 (Soporta hasta montos de 9
enteros)
11 Tally Dascom DT 1125 V2.0 Flag 21 = 30 (Desfasada
/ No soportada en la actualidad / No soporta IGTF)
12 Epson TMT 88 IV (Rep. Dom)
13 Bixolon SRP 812 V3.0+ Flag 21 = 30, Flag 63 = 01
(SRP 812 / HKA 80 / Aclas PP9-Plus con montos altos)
14 Rigazsa Netsoft
15 Vmax / Toshiba 6145
NOTA IMPORTANTE: Este parámetro es de vital
importancia que sea definido correctamente, debido a
que cada tipo de impresora fiscal trabaja según su
protocolo y según sus especificaciones. Si define un
valor erróneo, es posible que su impresora fiscal no
trabaje correctamente.
Si NO está seguro de cuál es el modelo de impresora
Fiscal del cual dispone, consulte las especificaciones del
producto y/o contacte al personal de soporte técnico.
TrazaDocumentosFiscales_Nivel=1
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Esta nueva variable sirve para generar un Log a la hora
de imprimir documentos fiscales. Si la variable esta
desactivada (Valor 0) no se generará ningún log.
Por defecto, la variable esta activada en nivel 1 (aún si
la eliminan del Setup), lo que significa que intentara
generar una auditoría por impresión de cada
documento.
Esta auditoría contendrá los valores que leyó para
Número de Comprobante Fiscal, Serial de Impresora y
Número de Cierre Z, e identificará al documento Stellar
en cuestión. Adicionalmente, si no se pudo recuperar el
dato y salió la ventana de datos manuales solicitándole
manualmente los datos al usuario, esta auditoría nos
permitirá saber cuándo sea un caso de esos añadiendo
la información de que el dato fue recibido de forma
manual y no directa.
Si se desea se pueden habilitar hasta 2 niveles más con
mayor información que el anterior.
Si se coloca nivel 2, entonces además de estar
guardando la información del nivel 1, guardará un
registro de las lecturas que permitan comprobar lo que
la impresora devolvió en ese momento (cuando se
estaban intentando recuperar los datos después de la
impresión), para los 3 datos en cuestión. Esto es porque
el sistema hace 6 intentos de recuperar cada dato con la
impresora. Si las lecturas entre intentos varían no se
considera como válido el dato devuelto y se pide
nuevamente, hasta 6 intentos. Como mínimo son 2
lecturas por cada dato y si estas 2 primeras son iguales
el dato es válido y se acepta (para número de
documento, serial y z, se guarda la traza de cada dato
por separado)
Si se coloca nivel 3, entonces además de guardar la
información de los dos niveles anteriores, en el caso de
impresoras como bixolon o bematech, el dato devuelto
por la impresora es devuelto en un estado "Raw" o
"Preprocesado", por lo cual se extrae de allí el valor
correspondiente. El nivel 2 guarda el valor devuelto por
cada dato, después de ser formateado o extraído según
lo que indica el proveedor. Pero entonces el nivel 3
guardara la traza del dato crudo, para poder constatar el
origen de los datos en el nivel 2. Igual se extrae cada
lectura.
Ejemplo. Las impresoras de The Factory HKA devuelven
una cadena de datos como
“15416516166165161005405430340354035054034330
404535300543” donde los datos están separados por
posiciones (varía según modelo de impresora). En este
caso el valor guardado por el nivel 2 podría ser ejemplo
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los últimos 4 dígitos “0543”, mientras que el nivel 3 nos
guardaría la cadena completa donde se recibió este
dato. Esa es la diferencia entre los últimos 2 niveles.
Posteriormente los datos de las auditorias podrán ser
consultados desde el BUSINESS desde Valores
Agregados - Listado de Registros de Auditoría.
Determina el Tipo de medio / cable utilizado para
conectar a la impresora fiscal de acuerdo al tipo de
impresora.
TipoConexion = 0
Valores para Imp. Fiscal IBM:
0 -> Interfaz RS 485
1 -> Interfaz RS232/USB
Imprime la descripción corta del producto si está
UsarDescripcionCorta = 1
disponible.
Utiliza el código de la localidad definido en el [Link]
UsarLocalidadSetup = 1
para imprimirla en facturas fiscales Epson.
Funcionalidad que permite imprimir la Observación de
los productos como un Documento no Fiscal a través de
las impresoras fiscales. Esto se puede utilizar para
imprimir algún tipo de información adicional que vaya
con la compra de un producto específico.
Su valor para activar es 1, y para desactivar 0.
ImpObs_EnDocNoFiscal = 1 Nota: Esta funcionalidad está disponible inicialmente
solo con Impresoras fiscales Bixolon, HKA 112 y
Dascom Tally y se encuentra disponible a partir de la
versión v1.12.0.1 de la librería Imp_Fiscal.dll. Para
mayor información consulte el Log de cambios de
BUSINESS [Link].
Esta funcionalidad solo es compatible con la impresión
de facturas desde Stellar BUSINESS y POS.
Su valor es una palabra o texto clave que se utilizará
para determinar que productos imprimen la observación.
ImpObs_Clave=”Texto”. Por defecto la palabra Clave es “Imprimir:”
Se utiliza en conjunto con la variable
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ImpObs_EnDocNoFiscal
Si se imprimen facturas con altas cantidades, por
ImprimirPorEmpaque = 1 ejemplo para escenarios de venta al mayor, en la factura
se muestran empaques y se coloca el precio por
empaque. Solo disponibles para impresora fiscal Epson.
Imprime información de los productos que tienen
ImprimirDescuentos = 1 descuento en la factura.
Indica si el descuento impreso en los tickets considera
ImprimirDescuentosConsideraImpuesto = 1 impuesto. En caso contrario solo se muestra el
descuento subtotal.
Si se activa, con valor 1, entonces imprime el número de
ítems de la factura en el pie de página (Cantidad de
ImprimirNumeroItems = 1 Productos distintos y cantidad total de artículos).
(Variable aplicable a impresoras de TheFactoryHKA:
Bixolon / Tally Dascom / HKA / Bematech, etc).
(Solo aplicable en la IBM)
ImpFiscal_IBMSinDecimales = 1 Si se activa, quiere decir que la impresora fiscal IBM fue
configurada para suprimir los decimales con la finalidad
de ganar enteros en el manejo de montos altos.
(Solo aplicable en Epson / The Factory HKA) /
Bematech:
Indica si anexar el código en la descripción de los
productos en la factura fiscal.
Si se indica valor uno (1), el código se muestra antes de
la descripción.
IncluirCodigoEnDescripcion = 1 Para Epson / The Factory HKA:
Si se indica valor dos (2), el código se muestra en una
línea separada después del producto.
Para Bematech:
Si se indica valor dos (2), el código se muestra antes
de la descripción, pero en la columna “articulo” se
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coloca “1” en vez del código para no repetir el código y
ahorrar espacio en la línea.
(Solo aplicable en la Epson):
Si se establece, entonces se imprime la observación de
EtiquetaMostrarObservacion = “OBSERVACION:” la factura administrativa con la etiqueta designada. En
caso contrario debe permanecer vacía.
Cantidad de decimales para el campo Precio soportado
por la impresora fiscal. Se asegura que el POS realice
MaxCant_Decimales_Precio=2 los cálculos tomando en cuenta esta configuración para
evitar discrepancias entre cálculo de factura a nivel de
sistema y la impresora.
Cantidad de decimales para el campo Cantidad
soportado por la impresora fiscal. Se asegura que el
MaxCant_Decimales_Cantidad=3 POS realice los cálculos tomando en cuenta esta
configuración para evitar discrepancias entre cálculo de
factura a nivel de sistema y la impresora.
Activar solo si tiene Bixolon 350 con firmware v3.02 y
UsaBixolon350v302=0
respuestas ampliadas
Esta sección aplica cuando se imprimen Sorteos
Programados por impresora fiscal.
[TICKETSORTEOPROGRAMADO]
ImprimirRIF=1 Imprime el RIF del Cliente.
ImprimirTelefono=1 Imprime el Teléfono del Cliente.
ImprimirDireccion=1 Imprime la Dirección del Cliente.
ImprimirNombre=1 Imprime el Nombre del Cliente.
[DESCUENTOCONVENIO]
Activa botón de descuento en la barra de Menú al
ActivaDescuentoConvenio=1 totalizar una factura (Descuentos Convenios se
configuran en la Ficha de Clientes).
Especifica el nivel que debe poseer el cajero para
NivelDescuentoConvenio= 0 a 9
utilizar los descuentos por convenio. Si no cumple, se
pide autorización.
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[DISPLAY]
Saludo1=Bienvenido Saludo Principal a mostrar en el Display.
Saludo2=Caja Disponible Saludo secundario a mostrar en el Display.
Suspendido1=Disculpe Texto a mostrar cuando la caja está suspendida.
Suspendido2=Caja Suspendida Texto a mostrar cuando la caja está suspendida.
Texto a mostrar al cliente en agradecimiento por su
Gracias1=Gracias
compra.
Texto a mostrar al cliente en agradecimiento por su
Gracias2=Por su Compra
compra.
Cambio=Su Cambio Texto a mostrar al cliente al recibir su vuelto.
Texto a mostrar para informar al cliente que la caja se
Cerrada1=Caja Cerrada
encuentra cerrada.
Texto a mostrar para informar al cliente que la caja se
Cerrada2=Disculpe
encuentra cerrada.
Esta sección forma parte de una funcionalidad opcional
[RACIONALIZACION] * de Stellar POS, y corresponde al módulo de
racionamiento (ventas controladas de productos)
Activa el control de racionamiento en la caja. Esto indica
que se limitan las cantidades de ciertos productos y
Maneja=1 rubros que cada cliente puede comprar en un período
de tiempo determinado. Si la variable esta aplicada se
aplica el resto de las opciones siguientes.
Esta variable indica el nombre de la instancia o dirección
IP. Se puede dejar comentada o no establecerla en caso
Servidor=[Link] de que las tablas del módulo residan en la BD VAD20
por defecto. Solo se define en caso de que se desee
utilizar una instancia distinta para disminuir la carga de
trabajo en el servidor central y evitar lo máximo posible,
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interferencias en el área de caja, generalmente cuando
el servidor no tiene las prestaciones suficientes para
abarcar un ambiente de muchas transacciones.
Dependiendo de si se configuró el valor de la variable
BDD=VAD20 Servidor, adicionalmente se debe indicar el nombre de
la BD donde residen las tablas del módulo.
Usuario protegido de instancia de BD de Racionamiento.
Autogenerada por el POS. Se asume que si está vacía
Login= es por qué es la misma instancia del Servidor POS o
posee las mismas credenciales.
Contraseña protegida de instancia de BD de
Racionamiento. Autogenerada por el POS. Se asume
Password= que si está vacía es por qué es la misma instancia del
Servidor POS o posee las mismas credenciales.
Esta variable determina que se debe introducir la cédula
o identidad con las especificaciones del SIVPRE:
* Se debe colocar la identidad bajo el siguiente formato
en Stellar POS :
Ejemplo - V21000000
Donde el primer carácter debe ser una letra de las
siguientes: V (C.I Venezolana o RIF Personal), E (C.I
Extranjera), J (RIF Juridico), G (RIF Gubernamental) o P
(Pasaporte), y el resto de los caracteres son SOLO
números, sin incluir ningún tipo de carácter adicional o
especial
Esta variable es necesaria para evitar que se
ValidarClienteSIVPRE=1
introduzcan identidades erróneas y por lo tanto, el
usuario utilice múltiples maneras de introducir el
documento para evitar el racionamiento. Bajo estas
condiciones será obligatorio suministrar dicha identidad
a la hora de empezar la compra mediante la solicitud de
datos en Stellar POS. Por lo tanto, para que esto
funcione también se debe contar obligatoriamente con
activar la variable “ClienteActivo=1” en la sección [POS]
Se recomienda en líneas generales para la
organización, adoptar una política de solicitud y
verificación del documento de identidad que deba
presentar el cliente al momento de la compra, ya que si
no, es posible que se provean identidades ficticias con
el objetivo de realizar compras evitando el
racionamiento.
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Si se activa, además del control de formato de identidad
cuando el cliente decida suministrar este dato, tambien
permite usar cliente contado (es decir dejar la
identificación vacía, no suministrada) para casos cuando
el cliente no desee personalizar la factura (de manera
predeterminada esta desactivada).
ValidarClienteSIVPRE_PermitirClienteContado=0
Esta variable solo es útil si se quiere controlar el formato
de la identificación por decisión propia, sin el objetivo de
utilizar el racionamiento, sino para efectos de control.
Si el objetivo fuera obligar al cliente a proporcionar una
identidad debe permanecer desactivada.
Si se activa esta variable, el formato a validar para la
identificación tendría que incluir guiones, ejemplo:
V - ######## en vez de V########
J - ######## - # en vez de J#########
ValidarClienteSIVPRE_ConGuiones=0
Sin embargo no se recomienda su uso (de manera
predeterminada esta desactivada) debido a que agrega
complejidad innecesaria al cajero / cliente al tener que
escribir más caracteres, y aunque visualmente es más
agradable, está fuera del estándar establecido para la
región.
Esta opción permite definir el aviso que mostrara Stellar
POS cuando se haya detectado exceso de compra por
Mensaje_Racionamiento=”Texto”. parte de un cliente, sino se define, el sistema mostrará
un mensaje genérico. En este caso, no se le permite al
cliente incluir el producto en la compra, o en su defecto
cantidad que exceda la cantidad restante que puede
comprar del rubro.
Esta opción permite definir el aviso que mostrara Stellar
POS cuando se haya detectado que se haya impuesto
Mensaje_ClienteSuspendido=”Texto”. algún bloqueo o restricción que le impida al cliente
comprar productos que se encuentren bajo
racionamiento. En este caso, no se le permite al cliente
realizar la compra de estos productos. Si no se define, el
sistema mostrará un mensaje genérico.
La siguiente lista de variables indican para cada tipo de
LimiteCaracteresNumericosIDV=8 identificación (V, E, J, P, G) un límite de caracteres
configurable, y un intervalo de números mínimos y
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NumeroMaximoIDV=40000000 máximos. Si no se definen o se dejan en 0, no se aplica
ni límite de caracteres o intervalos aceptados, el cliente
NumeroMinimoIDV=1000000 puede introducir la cédula de acuerdo con la estructura
definida en la variable ValidarClienteSivpre.
LimiteCaracteresNumericosIDE=8
La necesidad de estas variables surge para limitar el
NumeroMaximoIDE=90000000 uso inapropiado de identidades ficticias o que no le
pertenecen al comprador. Esto se realiza con el objetivo
NumeroMinimoIDE=80000000 de fortalecer el control de los datos introducidos.
LimiteCaracteresNumericosIDJ=0 La configuración que se puede apreciar en el panel de la
izquierda corresponde a los valores recomendados y en
NumeroMaximoIDJ=0 uso por el SIVPRE (Sistema Integral de Ventas de
Productos Regulados) y aceptado en conjunto por la
NumeroMinimoIDJ=0 Asociación Zuliana de Supermercados y Autoservicios
(AZUSA) y la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia
LimiteCaracteresNumericosIDG=0 (GBEZ).
NumeroMaximoIDG=0
NumeroMinimoIDG=0
LimiteCaracteresNumericosIDP=0
NumeroMaximoIDP=0
NumeroMinimoIDP=0
Establece que el punto de venta maneja el uso de
dispositivos biométricos captahuellas con el objetivo de
validar al cliente mediante la verificación de su huella
dactilar. Para ello se requiere registrar a los clientes y
sus huellas en una base de datos desde el módulo
administrativo. Este registro implica que el cliente
proporciona su identidad real y debe asociar con su
identidad las huellas de sus dedos, con el propósito de
que este no pueda suministrar identidades falsas, y
tampoco podrá registrar sus huellas de manera
ManejaBiometrico=1 duplicada en otras identidades puesto que el sistema
identifica que su huella ya fue registrando,
efectivamente neutralizando la posibilidad de evitar el
racionamiento.
Para ello, cada caja debe contar con captahuellas, así
como deben existir estaciones de registro, donde cada
cliente se registra únicamente una vez para luego poder
verificar su identidad cada vez que compre.
Nota: Actualmente los captahuellas soportados para
esta implementación son las marcas Suprema y
BioTrack.
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Establece el código del perfil de configuración del
DispositivoBiometrico=Codigo dispositivo captahuellas a utilizar. Esta configuración se
define desde el sistema administrativo y corresponde a
la información de marca y modelo del dispositivo, así
como otros aspectos misceláneos.
Establece, durante la captura de la huella, el porcentaje
de calidad de la huella minimo a aceptar para la
verificación. Este parámetro es recomendable que tenga
un valor mediano – alto, ya que a mayor calidad, mas
debe esforzarse el cliente para producir una lectura
buena de su huella, pero a su vez, incrementa la
CalidadMinimaBiometrico=50 facilidad con la cual será verificado. Si se realizan
lecturas bajas es posible que el cliente no sea
identificado y no se le permita comprar productos
controlados.
Cuando se realiza una lectura baja por debajo del valor
especificado, el captahuellas ignora la lectura y continúa
en espera de que el cliente introduzca una huella de
mayor calidad.
Para casos en los cuales es imposible registrar o
verificar la huella de un cliente, ya sea porque su huella
este “desgastada” o tenga muchos inconvenientes para
su lectura, es posible que un supervisor autorice
temporalmente la compra de productos controlados para
la identidad suministrada.
Biometrico_NivelAutorizacion=9
Esta variable define el nivel que debe poseer un usuario
que tenga acceso al POS para poder autorizar la
compra por parte del cliente.
Nota importante: La identidad suministrada por el cliente
a pesar de ser autorizada, debe obligatoriamente
cumplir con la validación SIVPRE.
De manera similar a la variable anterior, tiene el mismo
objetivo, sin embargo, esta permite otorgarle el permiso
de autorización a una lista de usuarios específicos sin
Biometrico_ListaAutorizacion=
tomar en cuenta su nivel, para los casos en los cuales
solo debe ser capaz de realizar esta función un personal
"999999999|SUPERVISOR" autorizado independientemente del nivel que posea para
realizar otras actividades.
Esta lista debe contener códigos de usuario separados
por el carácter “|”.
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Se puede dejar vacía si no se requiere utilizar este
método.
EstatusCompraBiometrico= Esta variable se usa internamente por el sistema, bajo
ningún concepto se debe editar su valor, debido a que
se pueden ocasionar inconvenientes.
Esta variable define que se utilizan las configuraciones
avanzadas para los intervalos de racionamiento, lo cual
implica una serie de procedimientos de implementación
de manera previa.
Si no se necesitan estas opciones avanzadas, es
conveniente dejarla inactiva.
Las configuraciones básicas de intervalo de
IntervaloAvanzado=1
racionamiento son: Diaria, Interdiaria, Semanal,
Quincenal y Mensual.
NOTA IMPORTANTE: No es recomendable alternar
entre estas opciones, se recomienda definir desde el
inicio si se utilizará o no, ya que inevitablemente al
alternar entre la opción básica y avanzada se podrían
perder datos de las compras realizadas por los clientes,
por lo cual el sistema no tendría memoria para
determinar quién ha excedido el límite. En esencia, sería
como empezar el racionamiento desde cero.
Para habilitar el límite de Compra Mínima antes de
pasar productos de Racionamiento. Esto aplica para
ambientes donde se quisiera controlar la adquisición de
ManejaCompraMinima=1 productos con la propiedad de Racionamiento y que
antes de ser facturados debe poseer al menos una
cantidad mínima establecida en la Moneda
Predeterminada de productos que estén fuera del
Racionamiento.
Valor 1 = Por Cantidad de Productos.
CompraMinima_Modalidad=3
Valor 2 = Por Cantidad de Productos Variados
Valor 3 = Por Valor Monetario
CompraMinima_Cantidad=4000 Establece la cantidad o valor, según la variable
CompraMinima_Modalidad.
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Sección opcional para el manejo de producto Ticket
[TICKEST1] Estacionamiento (Avanzado, requiere otros elementos a
definir de manera previa).
SP_ObtenerPrecio=NombreStoredProcedure Nombre del Procedimiento Almacenado
Nombre del Primer Parámetro correspondiente al Número
SP1_P1=Ticket
de Ticket.
Nombre del Segundo Parámetro correspondiente al Precio
SP1_P2=Precio
del servicio.
SP_MarcarTicketPagado=NombreStoredProcedure Nombre del Procedimiento Almacenado
Nombre del Primer Parámetro correspondiente al Número
SP2_P1=Ticket
de Ticket.
Nombre del Segundo Parámetro correspondiente al código
SP2_P2=Caja
de la caja.
Nombre del Tercer Parámetro correspondiente a la
SP2_P3=Pagado
bandera devuelta de si el ticket fue pagado o no.
SP_ObtenerCodigoBarraTicket=
Nombre del Procedimiento Almacenado
NombreStoredProcedure
Nombre del Primer Parámetro correspondiente al Número
SP3_P1=Ticket
de Ticket.
Nombre del Segundo Parámetro correspondiente el Codigo
SP3_P2=CodigoSalida
de Barra de salida devuelto.
Sección opcional para trabajar un cambio de precio
[CambioPrecioMayorista_MontoFactura] automático de todos los productos entre Precio1, Precio2, o
Precio 3 basado en un monto de la factura.
Activa o desactiva la funcionalidad. Esta funcionalidad solo
Maneja=1 se activa si está acompañada de los scripts necesarios
para su correcto funcionamiento, para mayor información
acerca de estos scripts debe contactar al departamento de
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Administración.
Número del índice del tipo de precio de la ficha de
Productos que se desea aplicar si se cumplen las
condiciones para el cambio de precio automático.
Valores posibles: 1, 2, o 3.
NPrecioFicha=2 En líneas generales, siempre se trabaja el Precio 1 como
precio al detal y los otros dos como niveles de precio al
mayor, pero todo depende del uso que le de la
organización a dichos campos. Si va a utilizar esta
funcionalidad es imprescindible que todos los productos
tengan estos campos activamente administrados y con
valores vigentes.
Índice numérico del campo de la factura sobre la cual se va
a realizar la comprobación para ver si cumple la condición
para el cambio de precio automático. Valores posibles:
1: Validar contra el Total de la Factura.
2: Validar contra el Subtotal de la Factura.
3: Validar contra el Impuesto de la Factura.
4: Validar contra el Monto Exento de la Factura.
5: Validar contra la Base Imponible de la Factura.
CampoAplicar=1
6: Validar contra el Total de la Factura calculado sobre el
NPrecioFicha requerido.
7: Validar contra el Subtotal de la Factura calculado sobre
el NPrecioFicha requerido.
8: Validar contra el Impuesto de la Factura calculado sobre
el NPrecioFicha requerido.
9: Validar contra el Monto Exento de la Factura calculado
sobre el NPrecioFicha requerido.
10: Validar contra la Base Imponible de la Factura
calculado sobre el NPrecioFicha requerido.
Monto al que se necesita que llegue la factura,
dependiendo del campo a evaluar seleccionado, según la
MontoBaseAplicar=500
variable anterior, para determinar si se cumple el cambio
de precio automatico. Debe ser un valor positivo.
Esta variable es opcional, determina si en caso de que
ocurra el cambio de precio automático, si el precio
seleccionado en la variable es menor al que tiene el
producto registrado, entonces se aplica, sino se mantiene
ForzarPrecio=1
el precio que tenía el producto registrado, para asegurar
que el cliente obtenga siempre el mejor precio.
Si no se indica o esta inactiva (Valor 0, por defecto),
entonces el sistema maneja los cambios de precio como se
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indicó anteriormente.
En cambio sí se activa, el cambio se produce al precio
seleccionado para todos los productos de la factura sin
importar si es mayor o menor al que tenía anteriormente en
la transacción.
Sección opcional para manejar control de acceso y
[CAPTAHUELLAS] autorizaciones por medio de Captahuellas. Está disponible
utilizando Biometricos Soportados de Digital Persona.
Activa o desactiva la funcionalidad.
Si se activa, todo se trabaja por captahuellas. (Previamente
Maneja=1
todos los usuarios deberían disponer de su perfil de huellas
para no quedar sin acceso en el POS). Si no está activado
se trabaja normalmente con acceso por contraseña.
Debe indicar el ID del perfil utilizado en BUSINESS para
Dispositivo=ID_DEL_PERFIL_DISPOSITIVO registrar las huellas de los usuarios. Este es el perfil activo
que utilizará la funcionalidad.
Tiempo en milisegundos para visualizar el resultado de la
comprobación de huella, cada vez que se necesite. Por
TiempoEsperaPOSTVerificacion=1250 defecto toma alrededor de un segundo. Si desea omitir esta
parte y ganar rapidez colóquele un minimo de 50
milisegundos.
Por defecto su valor es indistinto para aceptar acceso de
usuarios de cualquier localidad. Si desea forzar que solo
LocalidadUsuarios=?
usuarios de la localidad tengan acceso, entonces
especifique el código de la localidad.
Sección opcional para forzar validación de existencia antes
de ingresar productos en el POS. Sin embargo, tome en
cuenta que las buenas practicas del Retail, si el usuario
tiene el producto en la mano, lo debe poder llevar, ya que
[ValidarExistencia]
el control del inventario es un proceso interno de la tienda.
Si decide implementar este control, tome en cuenta que
debería tener un inventario controlado de manera previa,
porque, si lleva este proceso de manera desordenada, la
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cantidad de alertas en negativo entorpecerán el proceso de
facturación, ocasionando malas experiencias al consumidor
final.
Activa o desactiva la funcionalidad.
Si se activa, se emitirán alertas cuando un producto este en
negativo, o la cantidad que se pretenda registrar ya esté en
Activo=1
negativo. Toma en cuenta el inventario original del depósito
piso de venta, lo vendido en el día, los productos en
espera, y las cantidades registradas en otras líneas de la
misma factura.
Nivel del 1 al 9 para poder autorizar la venta del producto
que está quedando sin existencia. De permitir esta acción,
NivelAutorizacion=9
se recomienda que sea un supervisor con nivel alto. Si no
desea permitir la venta, coloque nivel 0.
Existe la posibilidad de emitir un mensaje personalizado
que proporcione mayor información si se define la variable
MensajeDeValidacion.
A la misma se le pueden colocar variables dentro del
mensaje para obtener información del cálculo y la lógica
detrás de la restricción. Las mismas son las siguientes:
-- Generales
$(Producto) > Descripción Larga del Producto
$(ProductoDescCorta) > Descripción Corta del Producto si
está disponible.
$(CodigoEntrada) > Código usado al momento de registrar
MensajeDeValidacion=”El producto no posee el producto.
existencia. Si desea agregarlo, deberá solicitar $(CodigoPrincipal) > Código Principal de Stellar
autorización de un supervisor. En tal caso presione $(Line) > Salto de Línea.
Aceptar, o cancelar para continuar sin añadir el
producto.” -- Asociadas al cálculo:
$(ExistenciaDeposito) > Cantidad en el Depósito Piso de
Venta (Depoprod: Existencia - Comprometido)
$(RestanteEnDeposito) > Cantidad en el Depósito Piso de
Venta tomando en cuenta las Ventas y Devoluciones del
día.
$(VentasDelDia) > Ventas y devoluciones del producto en
el día en curso.
$(CantidadEnCompra) > Cantidad del producto en la
compra actual (en el grid)
$(CantidadEnEspera) > Cantidad del mismo producto
registrada en compras en espera
$(CantidadRegistrada) > Suma de CantidadEnCompra y
CantidadEnEspera
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$(CantidadIngresar) > Cantidad que se pretende registrar
del producto
$(Disponible) > La cantidad efectivamente disponible del
producto (RestanteEnDeposito - CantidadRegistrada), es
decir, lo que queda antes de llegar a cero.
$(CantidadFinal) > Disponible menos CantidadIngresar
(Como está quedando en negativo)
Ejemplo de un Mensaje Personalizado:
MensajeDeValidacion="No hay existencia suficiente del
producto [$(Producto)] para ingresar [$(CantidadIngresar)],
la cantidad disponible es [$(Disponible)].$(Line)Si desea
ingresar el producto, presione Aceptar para solicitar
autorización.
Sección opcional para permitir el uso de la forma de
pago de validación de transferencia Yeipii dentro de la
[YEIPII]
verificación electrónica (en paralelo con otros
consorcios).
Si se especifica el código de una denominación
correspondiente a esta funcionalidad (validación de
Yeipii), entonces el POS realiza la validación de la
Denominacion=”CODIGO_DENOMINACION” transferencia cuando se seleccione este medio de pago.
NOTA Importante: La denominación a utilizar debe estar
activada dentro de la verificación electrónica.
Nombre de Usuario de acceso al API / Plataforma de
Yeipi. Este dato es suministrado por los representantes
User=”NOMBRE_USUARIO”
de la plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Token de acceso al API / Plataforma de Yeipi. Este dato
Token=”CADENA_LARGA_SUMINISTRADA_POR_YEIPI” es suministrado por los representantes de la plataforma
tras adquirir el servicio para enlazar a su cuenta.
Si se utiliza VerificacionElectronica_AutoBanco para las
transacciones con pasarela de pago, indicar el Código de
Banco de retorno para ser colocado automáticamente en
CodigoBancoRetorno=CodigoBanco
la transacción de Yeipii. Si esto no se define, entonces
se trabaja con el Código de Banco Fallback
(VerificacionElectronica_CodBancoFallback).
[NOVARED_PAGOMOVIL]
Sección opcional para permitir el uso de diferentes tipos
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de Pagos Novared dentro de la verificación electrónica
(en paralelo con otros consorcios).
Token de acceso al API / Plataforma de Novared.
Este dato es suministrado por los representantes de la
Token=”CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Dirección URL.
Este dato es suministrado por los representantes de la
Host=”DIRECCION_URL”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Código del Comercio.
Este dato es suministrado por los representantes de la
IdComercio=”CODIGO_DEL_COMERCIO”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Nombre del Comercio.
Este dato es suministrado por los representantes de la
NombreComercio=”NOMBRE_DEL_COMERCIO”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Usuario del Comercio.
Este dato es suministrado por los representantes de la
UsuarioComercio=”USUARIO_DEL_COMERCIO”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Llave proporcionada para el uso del API/ Plataforma.
Este dato es suministrado por los representantes de la
Llave=” CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
IP=Dirección IP Dirección IP donde se origina la petición.
Si se utiliza VerificacionElectronica_AutoBanco para las
transacciones con pasarela de pago, indicar el Código
de Banco de retorno para ser colocado
CodigoBancoRetorno=CodigoBanco
automáticamente en la transacción. Si esto no se
define, entonces se trabaja con el Código de Banco
Fallback (VerificacionElectronica_CodBancoFallback).
Esta variable permite indicar, la denominación con su
DenominacionPorMoneda =
moneda que serán utilizadas para procesar las formas
ListaDeAsociacion[Moneda:Denominacion]
de pago de la plataforma Novared.
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Para ello se utiliza la siguiente sintaxis, donde el “:” es
el separador de la moneda-denominación y luego el
separador “|” para agregar una nueva asociación a la
lista. Ejemplo:
Variable=CodMoneda1:CodDenominacion1|CodMoned
a2:CodDenominacion2
Esta variable permite indicar los tipos de pagos que se
procesaran en cada moneda.
Para ello se utiliza la siguiente sintaxis, donde el “:” es
el separador de la moneda-NombrePago y el Tipo de
TipoPagoPorMoneda =
Pago asociado a la Plataforma Novared, y luego el
ListaDeAsociacion[Moneda1:NombrePago1=TipoPago1;No
separador “|” para agregar una nueva asociación a la
mbrePago2=TipoPago2|
lista. A su vez separo con el símbolo “;” para identificar
Moneda2:NombrePago1=TipoPago1]
distintas formas de pago para la Moneda. Ejemplo:
Variable=
Moneda1:NombrePago1=TipoPago1;NombrePago2=Ti
poPago2| Moneda2:NombrePago1=TipoPago1
Indica si se debe registrar el tipo de pago en
GuardarDatosPagoIntegrado=0 InfoXMLConsorcio para sincronización posterior del
valor.
Sección opcional para permitir el uso de la pasarela de
[INSTAPAGO]
pago Instapago
Dirección URL.
Este dato es suministrado por los representantes de la
Host=”DIRECCION_URL”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Token de acceso al API / Plataforma de Instapago.
Este dato es suministrado por los representantes de la
KeyId=”CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Token de acceso al API / Plataforma de Instapago.
Este dato es suministrado por los representantes de la
PublicKey=”CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
DenominacionPagoMovil=”CODIGO_DENOMINACION” Si se especifica el código de una denominación
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correspondiente a esta funcionalidad (validación de
Instapago), entonces el POS realiza la validación del
Pago Movil cuando se seleccione este medio de pago.
NOTA Importante: La denominación a utilizar debe estar
activada dentro de la verificación electrónica.
Si se utiliza VerificacionElectronica_AutoBanco para las
transacciones con pasarela de pago, indicar el Código de
Banco de retorno para ser colocado automáticamente en
CodigoBancoRetorno=CodigoBanco
la transacción de Pago Movil Instapago. Si esto no se
define, entonces se trabaja con el Código de Banco
Fallback (VerificacionElectronica_CodBancoFallback).
Sección opcional para permitir el uso de la verificación de
[STELLAR_PAY]
pago Zelle
Dirección URL.
Este dato es suministrado por los representantes de la
Host=”DIRECCION_URL”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Usuario de acceso al API.
Este dato es suministrado por los representantes de la
ApiUser=”CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Token de acceso al API.
Este dato es suministrado por los representantes de la
ApiKey=”CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Código de Cuenta de acceso al API.
Este dato es suministrado por los representantes de la
CodigoCuenta=”CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Esta variable permite indicar, la denominación con su
moneda que serán utilizadas para verificar los
pagos Zelle.
Zelle_Denominacion= ListaDeAsociacion[Moneda:Denom
inacion] Para ello se utiliza la siguiente sintaxis, donde el “:” es el
separador de la moneda-denominación. Ejemplo:
Variable=CodMoneda1:CodDenominacion1
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NOTA Importante: La denominación a utilizar debe estar
activada dentro de la verificación electrónica.
Si esta activada (Valor=1, por defecto), se bloquea el
campo Referencia.
ReferenciaBloqueada= 1
La Referencia es generada automáticamente por el
servicio, si desea usar una distinta, debe escribir la misma
y para ello el campo debe estar desbloqueado.
Determina si se pregunta al usuario si desea realizar la
Verificación Automática del pago Zelle. Si se desactiva, se
podría ganar una ligera velocidad de operación de las
VerificacionAutomaticaPregunta=1
cajas pero al mismo tiempo, el sistema siempre intentará
hacer la Verificación Automática (Inhabilita la Verificación
Manual).
Nivel que debe tener un usuario para poder realizar una
NivelVerificacionManual=10 Verificación Manual del pago Zelle. Si el nivel del usuario
es inferior se solicita autorización.
Si se utiliza VerificacionElectronica_AutoBanco para las
transacciones con pasarela de pago, indicar el Código de
Banco de retorno para ser colocado automáticamente en
CodigoBancoRetorno=CodigoBanco
la transacción de Zelle. Si esto no se define, entonces se
trabaja con el Código de Banco Fallback
(VerificacionElectronica_CodBancoFallback).
Sección opcional para permitir el uso del servicio de la
[STELLAR_WALLET]
Wallet de Stellar
Dirección URL.
Este dato es suministrado por los representantes de la
Host=”DIRECCION_URL”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Código de Cuenta del Servicio.
Este dato es suministrado por los representantes de la
CodigoCuenta=”CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Usuario del Servicio
ApiUser=”CADENA_LARGA”
Este dato es suministrado por los representantes de la
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
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cuenta.
Clave del Servicio.
Este dato es suministrado por los representantes de la
ApiKey=”CADENA_LARGA”
plataforma tras adquirir el servicio para enlazar a su
cuenta.
Esta variable permite indicar, la denominación con su
moneda que serán utilizadas para procesar los tipos de
Wallet del Servicio de Stellar
Para ello se utiliza la siguiente sintaxis, donde el “:” es el
separador de la moneda-denominación y el tipo de Wallet
en el servicio, y luego el separador “|” para agregar una
DenominacionPorMoneda=
nueva asociación a la lista. A su vez separo con el
ListaDeAsociacion[Moneda:Denominacion]
símbolo “;” para identificar tanto la moneda como la
denominación. Ejemplo:.
Variable=CodMoneda1;CodDenominacion1:
TipoWalet1|CodMoneda2;CodDenominacion2:TipoWallet2
NOTA Importante: La denominación a utilizar debe estar
activada dentro de la verificación electrónica.
Si se activa esta opción, permite escanear un código QR
en la ventana de selección de moneda, para agregar
automáticamente la forma de pago asociada al monedero
FormaDePagoPorQR=1
virtual. En caso contrario, debe seleccionarse la
denominación manualmente (y en la moneda que
aplique).
Si se utiliza VerificacionElectronica_AutoBanco para las
transacciones con pasarela de pago, indicar el Código de
Banco de retorno para ser colocado automáticamente en
CodigoBancoRetorno=CodigoBanco
la transacción de Stellar Wallet. Si esto no se define,
entonces se trabaja con el Código de Banco Fallback
(VerificacionElectronica_CodBancoFallback).
A continuación se indican las variables relacionadas con el Uso de Stellar APP:
[STELLAR_APP] Sección opcional relacionada con el uso de Stellar APP
Activa la funcionalidad de lectura de pedidos de Stellar
ProcesarPedidoApp=1
APP con código QR
ModalidadAppPedido=1
Modalidad de funcionamiento. Listado de valores
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posibles:
1 -> Integración predeterminada con Stellar APP
2 -> Modalidad 2 (Terceros)
Herramienta para validar la conexión con un pedido de
DemoPedidoApp=0
demostración (No apto para uso en productivo).
URL Base para el acceso a los métodos del servicio. Si se
usa la modalidad App Pedido = 1, entonces se debe
definir la URL para apuntar al ambiente que corresponde
BaseURL_PedidoApp=[Link]
a su servicio de Pedidos QR (Que es distinta al valor
predefinido [Link] para efectos
de demostración).
A continuación se indican variables particulares de la sección POS para usar con servicio de cupones Bigwise Live
Coupon Service (BWLCS)
Variables para utilizar el consumo de cupones del
[POS]
servicio BWLCS. Sección [POS]
VersionCompatibilidad_ServicioCupones=2 Requerido
Versión inicial estable del servicio (2). Requerido.
En el futuro si se añaden nuevas versiones del servicio
Version_ServicioCupones=2
conteniendo cualquier mejora o particularidad se estarán
indicando la referencia a las mismas y el número de
versión del servicio.
Código del tipo de cupón según fue configurado en el
CodigoCuponCompra=”0000000N”
servicio. Requerido.
Codigo de la cuenta del cliente en el servicio. Es como el
IDCuenta_ServicioCupones=”*********”
“MerchantID”. Requerido.
Dirección del servicio que incluye el puerto de escucha.
Host_ServicioCupones=[Link] Se debe garantizar que la caja pueda hacer ping a esta
dirección. Requerido.
Usuario del servicio que se asocia a una determinada
APIUser_ServicioCupones=”***************”
cuenta. Requerido. Inicialmente se debe dejar en blanco,
el POS solicitará los datos al inicio para guardarlos de
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manera segura.
Key del servicio asociado a una determinada cuenta.
Requerido. Inicialmente se debe dejar en blanco, el POS
APIKey_ServicioCupones=”******************************”
solicitará los datos al inicio para guardarlos de manera
segura.
Código de Denominación que se estará utilizando como
pago con cupones. Si se pretende utilizar cupones de
multiples monedas, se deberá crear la denominación con
el mismo código en todas las monedas.
DenominacionCuponCompra=CodigoDenominacion
Esta denominación debe obligatoriamente manejar
verificación electrónica para ejecutar la llamada a
servicio.
Requerido.
Si se utiliza VerificacionElectronica_AutoBanco para las
transacciones con pasarela de pago, indicar el Código de
Banco de retorno para ser colocado automáticamente en
CodigoBancoCuponCompra=CodigoBanco
la transacción de un Cupon Bigwise Live. Si esto no se
define, entonces se trabaja con el Código de Banco
Fallback (VerificacionElectronica_CodBancoFallback).
Especifica que el POS no preguntara si desea usar la
verificación electrónica cuando se use esta forma de
CuponCompra_SoloEnLinea=1
pago. Se recomienda activar para garantizar que siempre
se use la validación del servicio.
Indica si se genera cupón BWLCS al emitir una nota de
DevolucionGeneraCuponNC=1 crédito (Requiere AddOn BWLCS). Si no se requiere esta
funcionalidad se puede desactivar.
Si se activa, permite que al usar un cupón como forma
de pago, este imprima un voucher. El formato del
ImprimirCuponPagoVoucher_Personalizado=0 voucher debe ser personalizado en el archivo
BWLCS_TicketCuponVoucherPago.txt, ubicado en el
directorio de instalación del POS.
Si se activa, el voucher de pago con cupón imprime una
ImprimirCuponPagoVoucher_Personalizado_Copia=0
copia.
Si se activa, permite que para los cupones comprados de
ImprimirCuponFactura_Personalizado=0 la factura, se impriman los cupones, con su serial y los
datos relevantes. El formato del cupón a imprimir se
personaliza en el archivo
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BWLCS_TicketCuponVenta.txt, ubicado en el directorio
de instalación del POS.
Si se activa, permite que el cupón emitido por nota de
crédito se imprima, con su serial y los datos relevantes.
El formato del cupón a imprimir se personaliza en el
ImprimirCuponNotaCredito_Personalizado=0
archivo
BWLCS_TicketCuponDevolucion.txt, ubicado en el
directorio de instalación del POS.
Sección opcional relacionada con el uso de Vuelto
[VUELTO]
Avanzado / Múltiple
Las primeras variables indican los tipos de vuelto que
se desea habilitar (dependiendo de las
características adicionales / AddOn que disponga la
empresa).
La variable DenominaciónVueltoMerchant es
necesario definirla si se va a permitir vuelto por el
consorcio predeterminado de Verificación
Electrónica.
PermitirEfectivo=1
PermitirMerchant=1
Las variables de ToleranciaVuelto, definen un monto
PermitirCupon=0
mínimo de vuelto para que se despliegue la pantalla
PermitirOtros=0
de vuelto avanzado. Si el vuelto es más pequeño que
PermitirStellarWallet=1
la tolerancia, se omite y se graba como un vuelto
automático.
DenominacionVueltoMerchant=CodigoDenominacion
Si ToleranciaVueltoMonedaPredeterminada está
CodigoMonedaTipo=Moneda;Denominacion|Y asi
activa, entonces ToleranciaVuelto es un monto
sucesivamente.
expresado en moneda local. En caso contrario,
ToleranciaVuelto es un valor fijo para cualquier
VerificacionElectronica_IDClienteAuto=1
moneda que ocasione un vuelto, expresado en dicha
moneda.
ToleranciaVuelto=0.03
ToleranciaVueltoOcultar=1
ModalidadMicroVuelto - Opciones:
ToleranciaVueltoMonedaPredeterminada=0
ModalidadMicroVuelto=2
Valor 1 -> De manera predeterminada se da el vuelto
CodigoMonedaMicroVuelto=USD
automático como efectivo en la moneda
CodigoMonedaMicroVuelto=CodigoDenominacionVueltoNoEn
predeterminada.
tregado
Valor 2 -> Se da vuelto automático en la moneda y
denominación definida en las variables
CodigoMonedaMicroVuelto y
DenominacionMicroVuelto
Valor 3 -> Da el vuelto automático en la misma
moneda y denominación que causo el vuelto.
Lo recomendado es usar la opción 2 y crear una
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denominación de “Vuelto no entregado” en la
moneda predeterminada, que pueda usarse como
recipiente de estos micro vueltos automáticos, con el
objetivo de que no distorsione el cuadre de las
denominaciones válidas de uso real.
Se define en caso de que se quiera restringir que se
ListaDenominaciones_NoPermitidas=Moneda;Denominacion| pueda dar vuelto con una denominación que solo se
Y asi sucesivamente usa para pagos (y por ende están marcadas para uso
en pos)
Si se activa, permite que al dar vuelto con un Cupon
BWLCS, se imprima el cupón con su serial y los
datos relevantes. El formato del cupon a imprimir se
CuponVueltoImprimir=1
personaliza en el archivo
BWLCS_TicketCuponVuelto.txt, ubicado en el
directorio de instalación del POS.
Para habilitar el modo de depuración del POS (Hacer traza técnica de ciertos procesos de su funcionamiento), se
puede crear un archivo en el directorio de instalación llamado “[Link]”. Si este archivo está presente
el POS arranca en modo de depuración y emite mensajes técnicos para ayudar al consultor a tratar de detectar ciertas
fallas. Cuando haya finalizado, recuerde renombrar el archivo DebugMode con extensión Inactive o en su defecto
borrarlo, para restaurar el POS a su funcionamiento regular.
Para habilitar el modo de depuración extendido, es el mismo proceso pero el archivo se llamaría
“[Link]”. La diferencia con el anterior es que emite más mensajes pero es más completo,
cuando se requiera un nivel de trazabilidad superior.
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