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PDF FVSM3448489

La factura electrónica de venta FVSM 3448489, emitida por Dialnet de Colombia S.A. E.S.P., corresponde a un servicio de internet para el cliente Darsila Esther Ibarra Vergara, con un valor total a pagar de 60,044.62 pesos colombianos. El periodo de facturación es del 01 de julio al 31 de julio de 2025, y la fecha de vencimiento es el 31 de julio de 2025. Se especifica que los valores de facturas vencidas serán liquidados con interés por mora según la ley.

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Arnaldo Vergara
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PDF FVSM3448489

La factura electrónica de venta FVSM 3448489, emitida por Dialnet de Colombia S.A. E.S.P., corresponde a un servicio de internet para el cliente Darsila Esther Ibarra Vergara, con un valor total a pagar de 60,044.62 pesos colombianos. El periodo de facturación es del 01 de julio al 31 de julio de 2025, y la fecha de vencimiento es el 31 de julio de 2025. Se especifica que los valores de facturas vencidas serán liquidados con interés por mora según la ley.

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NIT.

819003851-6 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


CALLE 13 # 3-13 PISO 3 C.C. SAN No. FVSM 3448489
FRANCISCO PLAZA - SANTA MARTA
Autorización numeración de facturación electrónica
COLOMBIA resolución No. 18764074371363
PBX: 6054346220 Fecha Inicial: 04/07/2024 Fecha Final: 04/07/2025
Núm. Autorizada del FVSM 2762289 al FVSM 4000000,
info@[Link] Somos Autorretenedores según Resolución 7656 del 07 de Octubre 2020
Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
Forma de pago: 30 Días Medio de pago: Efectivo

SEÑOR(ES): DARSILA ESTHER IBARRA VERGARA REFERENCIA PAGO: 203448489


FECHA FACTURA: 2 7 2025

Cliente
NIT/C.C: 57434523
DIRECCIÓN: CL 34 CR 69-21 FECHA CORTE: 31 7 2025
BARRIO: 11 DE NOVIEMBRE ESTRATO: 2 FECHA VENCIMIENTO: 31 7 2025
CIUDAD: SANTA MARTA SUSPENSIÓN DESDE: 1 8 2025
PERIODO FACTURACIÓN: 01/07/2025 AL 31/07/2025 CONSUMO: 100.0000 UNIDADES: 1

Serv. VALOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN Adicional
CANT. Dcto. VALOR TOTAL
UNITARIO
ID2408260297 GPON-HOGAR-FO-100MB CL 34 CR 69-21 - 11 DE NOVIEMBRE - 1.00 59,916.00 0.00 59,916.00
SANTA MARTA

Esta factura de Compra venta que para todos sus efectos legales se asimila a una letra de SUBTOTAL 59,916.00
cambio conforme a los artículos [621, 773, 774] del Código de comercio.
DESC. 0.00
SON: SESENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANO CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS
GTOS, ADIC./ 0.00
RFTE 0.00
Representación Gráfica de la factura de venta Electrónica
RIVA 0.00
Observaciones:
RICA 0.00
IVA 0.00
INTERES 108.08
ESTADO DE CUENTA INTERES IVA 20.54
Los valores de facturas vencidas seran liquidados con interes por mora a la tasa maxima permitida por la ley.
Pago anterior Intereses Nro Facturas Vencidas Saldo Vencido
TOTAL 60,044.62
El cliente tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación
60,109 0 1 60,045 si la PQR es presentada antes de la fecha de pago oportuno, antes que la
misma sea resuelta

CUFE :fa2a8758677704513ba08ee6b29f8f271ab242c2c83f398550ac0b8a7ac5dae804dc4e3ecf06d0c362d718c0c15f8984
Fecha y hora de Generación: 02/07/2025 [Link]
Detalle de Impuestos
Concepto Valor
Retención En La Fuente 0.00
Retención IVA 0.00
Firma Autorizada Firma y Sello Cliente Retención Industria Y Comercio 0.00

DIALNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P. - Nit. 819003851-6 Efectivo


Cheque

Bco # Cheque
FACTURA DE VENTA No. FVSM 3448489
Fecha de Factura: 2025-julio-02
Banco

Fecha de Vencimiento: 2025-julio-31

(415)7709998013247(8020)203448489(3900)0000060045(96)20250731 Valor a Pagar: 60,044.62

Favor no colocar sellos ni timbres sobre el Código de barras


La autoridad de inspeccion, vigilancia y control en cuanto protección de los derechos de usuario es el PAC, Calle 38 # 45 - 53 Piso 2 Casa del Consumidor, Barranquilla. Lunes
a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm. La atención es únicamente personal.

Fabricante de software Nodum Proyectos y Soluciones SAS Nit 900351143-5 - Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit 900399741 - 7 1 de 2
NIT. 819003851-6 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CALLE 13 # 3-13 PISO 3 C.C. SAN No. FVSM3448489
FRANCISCO PLAZA - SANTA MARTA Autorización numeración de facturación electrónica
COLOMBIA resolución No. 18764074371363
PBX: 6054346220 Fecha Inicial: 04/07/2024 Fecha Final: 04/07/2025
Núm. Autorizada del FVSM 2762289 al FVSM 4000000,
info@[Link] Somos Autorretenedores según Resolución 7656 del 07 de Octubre 2020
Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
Forma de pago: 30 Días Medio de pago: Efectivo

SEÑOR(ES): DARSILA ESTHER IBARRA VERGARA REFERENCIA PAGO: 203448489

Cliente
NIT/C.C: 57434523 FECHA FACTURA: 2 7 2025
DIRECCIÓN: CL 34 CR 69-21 FECHA CORTE: 31 7 2025
BARRIO: 11 DE NOVIEMBRE ESTRATO: 2 FECHA VENCIMIENTO: 31 7 2025
CIUDAD: SANTA MARTA SUSPENSIÓN DESDE: 1 8 2025
PERIODO FACTURACIÓN: 01/07/2025 AL 31/07/2025 CONSUMO: 100.0000 UNIDADES: 1

VALOR A PAGAR SI TERMINA EL CONTRATO ANTICIPADAMENTE


SEGÚN EL MES
Valor total del cargo por conexión 324,000
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 Suma que le fue descontada o diferida del valor
total del cargo por conexión 0
324,000 297,000 270,000 243,000 216,000 189,000
mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Fecha de inicio de la permanencia mínima

162,000 135,000 108,000 81,000 54,000 27,000 Fecha de finalización de la permanencia mínima

PUNTOS DE ATENCIÓN Y CONTACTO


SANTA MARTA(PRINCIPAL): CL 13 NO. 3-13 PISO C SAN FRANCISCO PLAZA. -TEL: 434 6220
BARANQUILLA: CENTRO EMPRESARIAL MIX VIA 40 NO 73-290 OFICINA 513 -TEL:368 2082
VALLEDUPAR: CRA 9 NO 12-91 CENTRO DE NEGOCIOS ORBE PLAZA OFICINA 201 TEL: 584 7385
RIOHACHA: CRA 7 NO 3-08 PISO 5 OFICINA 3A EDIFICIO EJECUTIVO
CIENAGA: CALLE 12 NO. 11-42 / FUNDACION: RA 5 NO 7-22 EDIFICIO FAMARE LOCAL 2
PLATO: CL 4 NO 11- 67 LOCAL 101 / PIVIJAY: CL 8 NO. 14-20 / EL BANCO: CL 8 NO 2-99 OFICINA 301

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