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Procedimiento IPERC

Este documento establece el procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en CIDELCO MINERALS SAC, con el objetivo de prevenir daños a las personas. Se aplica a todas las actividades, procesos e instalaciones de la organización, incluyendo contratistas y visitantes, y detalla la metodología para evaluar riesgos y establecer medidas de control. Además, se incluye una jerarquía de controles y la necesidad de actualizar la matriz de riesgos anualmente o ante cambios significativos.
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Procedimiento IPERC

Este documento establece el procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en CIDELCO MINERALS SAC, con el objetivo de prevenir daños a las personas. Se aplica a todas las actividades, procesos e instalaciones de la organización, incluyendo contratistas y visitantes, y detalla la metodología para evaluar riesgos y establecer medidas de control. Además, se incluye una jerarquía de controles y la necesidad de actualizar la matriz de riesgos anualmente o ante cambios significativos.
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PROCEDIMIENTO DE Código SSOMA-PRO-

04
IDENTIFICACIONDE PELIGROS, Versión 01
EVALUACION DE RIESGOS Y
Fecha 11/12/2021
CONTROLES
SSOMA Páginas 1 de 7
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles en todas las actividades, procesos,
instalaciones y servicios relacionados con CIDELCO MINERALS SAC sobre los
cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad de prevenir
daños a la persona.

2. ALCANCE
Se aplica a las diferentes instalaciones, procesos y servicios que ejecuta el
personal de la organización, así como los contratistas y visitantes.

3. DEFINICIONES
 Peligro: Según la Norma ISO 45001 la definición de peligro es fuente
situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño
humano o deterioro de la salud o una combinación de estos.
 Riesgo: Según la Norma ISO 45001 la definición de Riesgo es la
combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede
causar el suceso o exposición.
 Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan
repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas.
 Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan
eventualmente, las mismas que no son repetitivas. También incluye las
situaciones de emergencia
 Consecuencias: Se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho peligroso.
 Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra.
 Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel
de riesgo a los trabajadores.
 Evento Peligroso: Es la ocurrencia de un evento no deseado, repentino y súbito.

4. DESARROLLO

4.1.EN LA ORGANIZACIÓN

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES, TAREAS, RIESGOS


Y MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES
Identifican peligros, riesgos (eventos peligrosos y consecuencias), tomando en
consideración:
 Actividades rutinarias y no rutinarias
 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes)
 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas
 Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz
de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el
control de la organización dentro del lugar de trabajo.
 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por
actividades o trabajos relacionados bajo el control de la organización.
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CONTROLES
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 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos
por la organización u otros
 Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o
materiales.
 Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las
operaciones, procesos y actividades.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación
de riesgos y a la implementación de los controles necesarios.
 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,
procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo su
adaptación a la capacidad humana.
Identifican las medidas de control existentes para la prevención de los riesgos
identificados.

4.1.2. REGISTRO DE NIVEL DE PROBABILIDAD


Para iniciar la evaluación de riesgos es necesario primero registrar las
probabilidades en el formato SSOMA-PRO-04-FOR-01 MATRIZ
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS (IPERC); tomando en consideración lo siguiente:

ÍNDICE PROBABILIDAD
Continuamente, varias veces durante la jornada
4 Continua laboral con
tiempo prolongado.

3 FrecuenteVarias veces en su jornada laboral, tiempos


cortos,
2 OcasionalAlguna vez en su jornada laboral

1 EsporádicaIrregularmente, al menos una vez al año.

Si existe información histórica al respecto como reportes de accidentes,


eventos peligrosos y de emergencia ocurridos, estos deben ser tomados en
cuenta.

4.1.3. REGISTRO DE NIVEL DE SEVERIDAD


Se registra la severidad, considerando la siguiente tabla:

ÍNDICE SEVERIDAD
Mortal,
4 Muerte de 1 a más / daño material destrucción
Catastrófi
total.
co
Lesión con incapacidad permanente, fracturas
3 Muy Grave mayores, hipoacusia, lumbago, conjuntivitis
química / daño material con destrucción parcial,
compleja o costosa.
Lesión con incapacidad temporal, fracturas
menores, daño a la salud reversible,
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2 Grave dermatitis, SSOMA Páginas
trastornos músculo- esqueléticos / 3 de 7
Daño material requiere paro de actividades
para efectuar reparación.
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CONTROLES
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Sin lesión, lesión sin discapacidad, pequeños
lesiones, no requieren hospitalización o
1 Leve
magulladuras, malestar, dolor de cabeza,
molestias / daño material reparable sin
necesidad
del paro de actividades.

4.1.4. IDENTIFICACIÓN DE NIVEL DE RIESGO


De acuerdo a los resultados del nivel de probabilidad y nivel de severidad,
se calcula el Nivel de Riesgo según la fórmula siguiente:
Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad
PROBABILIDAD
ÍNDIC
E 1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16

RANGO CLASIFICACIÓN DE
RIESGO
1-4 TOLERABLE (T)

6-8 MODERADO (M)

12-16 INTOLERABLE (I)

TOLERABLE (1-4): No se necesita mejorar la acción preventiva, se


requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene
la eficacia de las medidas de control.
MODERADO (6-8): Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, Se
puede continuar las actividades, verificando el cumplimiento de los
controles existentes, si la organización determina puede definir
controles adicionales.

INTOLERABLE (12-16): No se debe comenzar ni continuar el trabajo


hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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4.1.5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL
Establecen las medidas necesarias para el control de los riesgos
identificados como intolerables durante la evaluación de riesgos.
Las medidas de control se establecen siguiendo una jerarquía de controles.
Se evalúa la posibilidad de eliminar el riesgo, sustituirlo, controlarlo a través
de la ingeniería, controlarlo administrativamente o usar Equipos de
Protección Personal. Se sigue ese estricto orden.

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN
Es deshacerse del peligro. Ejm.: Eliminación de productos
Eliminación químicos, eliminación,
eliminación de herramientas hechizas, otros.
Es usar un producto, herramienta o equipo más seguro en lugar
Sustitución de uno más peligroso. Ejm.: Automatizar un proceso, realizar
el trabajo a nivel del piso a
cambio de un trabajo de altura, otros.
Permiten mantener los peligros lejos de los trabajadores.
Control Utilizan diseño de trabajo que son más seguros. Ejm.:
de aislamiento de equipo ruidoso, colocar guardas de protección
Ingenier en equipos en movimiento, sistemas de ventilación en
ía ambientes cerrados, otros.
Requieren de cambios de modo que se haga mejor el trabajo o
Control en la capacitación que recibe el trabajador. Aplica cuando los
Administrati controles de ingeniería no son posibles. Ejm.: Señalización,
vo procedimientos, capacitación, Fichas de FDS, AST,
otros.
Equipo de Es la manera menos eficaz de protección a los trabajadores y
Protecci es considerada
ón como la última barrera de protección. Ejm.: Guantes,
Person orejeras, respiradores, casco, lentes de protección, calzado de
al seguridad, otros.

4.1.6. ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ

Realiza la actualización de la matriz anualmente o cuando ocurran cambios


en la organización. Cada vez que se realicen cambios en la matriz se
guardará una copia de la matriz obsoleta.

4.2.EN INSTALACIONES DEL CLIENTE

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Cada vez que se realice un trabajo para el cliente se deberá identificar los
peligros en la SSOMA- PRO-04-FOR-01 Matriz Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos (IPERC).
Para la identificación de peligros nuevos y/o sea requerido por el cliente se
debe identificar los peligros usando el formato SSOMA-PRO-04-FOR-02
Análisis Seguro de Trabajo (AST).
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SSOMA
Nota 1: El cliente podrá solicitar el uso de Páginas
su propio formato cuando se 6 de 7
realicen las actividades dentro de sus instalaciones o cuando este lo crea
conveniente.
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4.3.CONTRATISTAS

4.3.1. GENERALIDADES

Para el caso de contratistas, se les solicitara antes de iniciar sus actividades


entreguen su Matriz IPER, en formato de su organización o caso contrario
utilizando nuestro formato.

5. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSION MODIFICACIÓN REALIZADA

11-12-21 1 Creación del Procedimiento

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