0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas2 páginas

Factura Inter 1

La factura CCS-01, emitida el 01-01-2025, detalla un monto total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios de internet de 1.141,64 y un IVA de 182,66. El cliente, Alimentos Teque CCCT, C.A., tiene una cuenta asociada y se le recuerda pagar antes del 05-01-2025 para evitar el corte del servicio. Además, se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

contador
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas2 páginas

Factura Inter 1

La factura CCS-01, emitida el 01-01-2025, detalla un monto total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios de internet de 1.141,64 y un IVA de 182,66. El cliente, Alimentos Teque CCCT, C.A., tiene una cuenta asociada y se le recuerda pagar antes del 05-01-2025 para evitar el corte del servicio. Además, se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

contador
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Serie: CCS-01

Nro. de Documento: 0013452302 Nro. de Control: 01-45661355 Cuenta: 2500251322


Fecha de Emision : 01-01-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 03-01-2025 MES: DIC-2024
Hora de Emision: [Link] AM CARACAS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ALIMENTOS TEQUE CCCT, C.A.
C.I / R.I.F J505784897 APARTAMENTO 148C1
CTRO. CDAD. COM.
URBANIZACIÓN ZONA 1
TAMANACO
CALLE CA. ERNESTO BLOHM UBICACIÓN CASA SN/02
NÚMERO DE LA CASA SN/01 CÓDIGO POSTAL 1073
MUNICIPIO CHACAO SECTOR CHUAO

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.141,64

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 1.141,64
I.V.A.16% sobre 1.141,64 182,66
Total Factura 1.324,30
3
Saldo Anterior 1.324,30

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-01-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-45520831 hasta Número de control 00-45742230 de Fecha 04-11-2024
CUENTA: 2500251322

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad 300 Megas Fibra Empresas 1.029,71 16% 164,75 1.194,46

SUBTOTAL Servicios Básico 1.029,71 164,75 1.194,46

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 111,93 16% 17,90 129,83

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 111,93 17,90 129,83

También podría gustarte