SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA - SETAR
Casa Matriz NIT: 1024717022
No. Punto de Venta 0 FACTURA Nº: 193172
Avenida Jaime Paz Zamora S/N CÓD.AUTORIZACIÓN: 461D2E0BF19E9714937648513
B/ Morros Blancos pasando Aeropuerto 5A8F371C67A17948375941EE0
Carretera al Chaco 3971F74
Teléfono: 6642211
Tarija FACTURA
(Con derecho a Crédito Fiscal)
Cod. Cliente: 84941 Fecha: 26/02/25 18:39 Periodo Facturado: Febrero-2025
Nombre/Razón Social: MIRANDA RAMOS ROGER Lect.Anterior Lect.Actual Consumo
Dirección: EL PORTILLO-BAISAL/0 Fecha: 21/01/25 19/02/25 29 Dias
NIT/CI/CEX: 6770965 Remesa/Ruta: 29- 4116 Lectura de Medidor: 3870 3939 69 kWh
Nro. Medidor: 678266 Factor: 1 Consumo Periodo: 69 kWh
Categoría: RESIDENCIAL (DOM) - PD R
Benificiario Ley 1886: 0 LN (Lectura Normal)
CÓDIGO
SERVICIO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DESCUENTO SUBTOTAL
2 1 SERVICIO BASICO Importe por energia 53.18 0.00 53.18
Beneficiado por "Tarifa Dignidad" con: -13.30 -13.30
IMPORTE TOTAL POR CONSUMO: 39.88 39.88
IMP.TOT.POR EL SUMINISTRO(cre. fiscal) 39.88 39.88
TASAS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL
Alumbrado Público 5.55 5.55
Aseo Urbano 13.00 13.00
SUB TOTAL Bs.: 58.43
(-) DESCUENTOS Bs.: 0,00
TOTAL A PAGAR Bs.: 58.43
(-) TASAS Bs.: 18,55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL: 39,88
Son: CINCUENTA Y OCHO, CON 43/100. BOLIVIANOS
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: Los servicios deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
"Este Documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"
Fecha de pago: 24/03/25 Cajero: LUKA Hora: 12:29:37 Importe Cobrado: 58,43
La factura actual vence el: 28/03/25 Fecha prox. emision aviso de cobranza: 27/03/25 NC: 52
CodInt: 193172-20253 Recaudador: SINTESIS
"ESTA EMPRESA ES FISCALIZADA, CONTROLADA, SUPERVISADA Y REGULADA POR LA AUTORIDAD DE
FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR (AETN)", "LÍNEA GRATUITA: 800-10-2407"
Cod.Cliente: 84941 - 1 - 1 Fecha Factura: 26/02/25 Nro. Factura: 193172 Cod.Autorización: 461D2E0BF19E97149
MIRANDA RAMOS ROGER 5A8F371C67A179483
Cajero: LUKA Fecha Cobro: 24/03/25 Dispositivo: 1000 Hora: 12:29:37 3971F74
Importe Cobrado: 58,43 Recaudador: SINTESIS NC: 52