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Julio 2025

Telecom Argentina S.A. informa que el total a pagar por servicios es de $32.822,73, con un vencimiento el 21/07/2025. El saldo total de servicios del mes es de $16.507,21, correspondiente a la línea móvil (385)5855402. Se detalla un descuento del 62% en el plan de servicios móviles, con impuestos incluidos.

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Julio 2025

Telecom Argentina S.A. informa que el total a pagar por servicios es de $32.822,73, con un vencimiento el 21/07/2025. El saldo total de servicios del mes es de $16.507,21, correspondiente a la línea móvil (385)5855402. Se detalla un descuento del 62% en el plan de servicios móviles, con impuestos incluidos.

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ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1


Domicilio Comercial: Gral. Hornos 690, (1272) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

TOTAL A PAGAR: REFERENTE DE PAGO:


$ 32.822,73 1001659327410002
NORA NOEMI MENDOZA
MANZ27 LOTE24 B?25MAYO SN VENCIMIENTO:
4300 LA BANDA 21/07/2025
SANTIAGO DEL ESTERO

CICLO 07/07

Tu saldo total es de $ 32.822,73 y vence el día 21/07/2025

Tu Resumen de Servicios
Línea Móvil (385)5855402 16.507,21

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 16.507,21

Saldo Anterior $ 16.315,52


Pagos al 06/07 $ 0,00

TOTAL A PAGAR $ 32.822,73

Si abonaste luego del 06/07, el pago no se verá aquí. Aboná sólo el Total de Servicios del mes : $ 16.507,21

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Pagá con .. VENCIMIENTO 21/07/2025
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N° Referencia de Pago 1001659327410002
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Billetera o App
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: Gral. Hornos 690, (1272) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCqTv:sMTa5vcpda9RLvaeP B
Referente de Pago:
Fecha de Vencimiento:
1001659327410002
21/07/2025
NORA NOEMI MENDOZA Factura N°: 04824-90182439
Fecha de Emisión : 07/07/2025
MANZ27 LOTE24 B?25MAYO SN Código N° 06
Próximo Vencimiento Estimado: 20/08/2025
4300 LA BANDA IVA Consumidor Final
Periodo de Abono: 07/07 al 06/08
SANTIAGO DEL ESTERO
Periodo de Consumo: 07/06 al 06/07

CICLO 07/07

CARGOS DEL MES Importe


Total

MOVIL - LINEA (385)5855402 $ 16.507,21


Plan 8 GBs ¹² 43.440,00
Descuento 62% (Hasta: 06-11-25) ¹² -26.932,79

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 16.507,21


Son Pesos Dieciseis mil quinientos siete con 21/100.
Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743):
IVA TOTAL Contenido $2.864,49
Impuestos Internos ley 27͘430 $2,30
(1)Paquete de Servicios de Valor Agregado $13.596,72 (**) y Paquete de Voz y SMS $43,70 , IVA 21% $2.864,49 e
Impuesto Interno ley 27,430 5,2632% $2,30 que totalizan $16.507,21 según se detalla en la factura. (**) bajo licencia SC
429/00
(2) Servicios móviles: precios expresados con IVA e Impuestos Internos incluidos.

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C.A.E. Nº 75278674666286
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Fecha Vto. C.A.E. 17/07/2025


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