TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados
I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS DIA / MES / AÑO
/ /
a) Nombre del servicio o entidad otorgante:
II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
b) Nombre de la entidad receptora: RUT:
Monto en $ o US$*
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N° Cuenta Bancaria
Comprobante de ingreso Fecha_________ N° comprobante______________
Objetivo de la Transferencia
N° de identificación del proyecto o Programa_____________________
Subtitulo Item Asignación
Item Presupuestario
O Cuenta contable
Fecha de inicio del Programa o proyecto 20
Fecha de término 20
Período de rendición 20
III.-DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición
c) Total Transferencias a rendir (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO
d) Gastos de Operación 0
e) Gastos de Personal 0
f) Gastos de Inversión 0
g) Total recursos rendidos (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE 0 (c - g )
IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA
Nombre (preparación - privado) _____________________
RUT _____________________
Cargo _____________________
Telefono _____________________
Correo Electrónico _____________________
Nombre (revisión - público) _____________________
RUT _____________________
Cargo _____________________
Telefono _____________________ Firma y nombre del responsable de la Rendición
Correo Electrónico _____________________
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.
**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la
presente rendición de cuentas.
DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPROBANTE DE
EGRESO
FORMA DE PAGO
TIPO DE TIPO (FACTURA, DESCRIPCIÓN DE LA LABOR EFECTIVO / MONTO
GASTO* NOMBRE PROVEEDOR O REALIZADA O DETALLE DEL GASTO TRANSFERENCIA / EN $ O US$
N° FECHA BOLETA, LIQUIDACIÓN PRESTADOR DE SERVICIOS
U OTRO) CHEQUE
TOTAL 0
* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.