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Elizabeth Arasme: C.I.V. 23951655 Urb. Bella Vista 35 Ca. Inter 04 05-18 2301 Juan German Roscio Romulo Gallegos

La factura SJM-01 emitida el 19 de abril de 2025 a Elizabeth Arasme detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 2.619,83. Los servicios facturados incluyen internet y televisión por suscripción, con un subtotal gravado de Bs. 2.258,47 y un IVA de Bs. 361,35. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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Elizabeth Arasme: C.I.V. 23951655 Urb. Bella Vista 35 Ca. Inter 04 05-18 2301 Juan German Roscio Romulo Gallegos

La factura SJM-01 emitida el 19 de abril de 2025 a Elizabeth Arasme detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 2.619,83. Los servicios facturados incluyen internet y televisión por suscripción, con un subtotal gravado de Bs. 2.258,47 y un IVA de Bs. 361,35. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: SJM-01

Nro. de Documento: 0002941868 Nro. de Control: 01-48027554 Cuenta: 1400049735


Fecha de Emision : 19-04-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 21-04-2025 MES: MAR-2025
Hora de Emision: 11:45:15 PM SAN JUAN DE LOS MORROS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA

Elizabeth Arasme
C.I / R.I.F C.I.V. 23951655 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. BELLA VISTA ZONA 35
CALLE CA. INTER 04 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 05-18 CÓDIGO POSTAL 2301
MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO SECTOR ROMULO GALLEGOS
CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO
6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.718,73
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 539,74

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 2.258,47
I.V.A.16% sobre 2.258,47 361,35
Total Factura 2.619,82
3
Saldo Anterior 2.619,83

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 19-04-2025


Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\
2022\000013 emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3%
adicional a todo pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).
CUENTA: 1400049735

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-47989541 hasta Número de control 00-48044740 de Fecha 04-02-2025

SERVICIO BÁSICOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA I.V.A TOTAL
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A MONTO
6110 Mensualidad Basico Postpago. 143,93 16% 23,02 166,95

6110 Mensualidad Optimo Max Postpago. 395,81 16% 63,32 459,13


6110 Fibra 350 Megas 1.646,77 16% 263,48 1.910,25

SUBTOTAL Servicios Básico 2.186,51 349,82 2.536,33


SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA I.V.A TOTAL
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A MONTO
6110 Alquiler ONU 71,96 16% 11,51 83,47

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 71,96 11,51 83,47

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