Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.
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Titular de Pago Dirección de suministro 27/06/2025
TR 26 18B–13 APTO 01
CAMPUZANO RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO FUNDADORES
VALLEDUPAR
Usuario o suscriptor 30820CE–T 26 18B 13(0010–3501–000440) No. Facturas vencidas: 3
Dirección de Envío Saldo anterior: $ 495.960
CAMPUZANO RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO
TR 26 18B–13 Fecha emisión: 14/06/2025
Estrato/Clasificación FUNDADORES
VALLEDUPAR Documento equivalente No.: 31802506037431
Resid. Estrato 2 E.Caribe VALLEDUPAR ID. de Cobros: 7859542097 - 29
Periodo facturado 10/05/2025 - 11/06/2025 Suspensión a partir: 28/06/2025
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la
suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en
esta. Contra esta decisión procede el recurso de
reposición ante la empresa y en subsidio el de
apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días
siguientes al recibo de esta factura. En caso de
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suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de
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Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción
tarifaria – “COT” dentro del cargo de comercialización,
0000000000001751 - 3110 - 0010 - 3501 - 004990
conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de
2023.
Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los
indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la
resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución
CREG 025 de 2021.
174 145 196 172 150 189 190
Promedio Consumo Diario (kWh): 5,64
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.
76
7859542
ID de Cobro: 7859542097 - 29 / Titular: CAMPUZANO RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO
N. factura: 31802506037431
Fecha: 2025-06-15
Hora: 04:07:45-05:00
NIT: 901380949 3 $ 676.140
Documentos: 222222222222
CUDE: 426d3043c6c3d789e1797d9a8fb
6600aef22410eabd3d4474ade281a
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30362610bb0
Documento validado por Ia DIAN (415)7709998169074(8020)78595420970230(3900)0000676140(96)20250627
SGAS_CAMPUZANO RODRIGUEZ_SSGMTO_
7859542
No. Facturas Vencidas: 3 Monto: $495.960 Fecha Ultimo Pago: 03/03/2025 Monto: $620.740
No. Financiaciones pendientes: 0 Monto: $0 Tasa por mora vigente: 0,50%
$ 676.140
Monto en reclamo $
NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.
$180.180
27/06/2025
Circuito / Transformador
CIRCUITO: VALLEDUPAR 5 CODIGO: 65743220 GRUPO CALIDAD: 12
DIUG.: 0080,92 FIUG.: 0 DIU.: 0009,20 FIU.: 5
FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: ASEO DEL NORTE S.A E.S.P
Fecha Lectura Anterior: 10/05/2025 Fecha Lectura Actual: 11/06/2025 Días Facturados 32 Nit: 824.003.418-8 Nuir: 0
Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh Frecuencia Barridos Por Semana: 3
12114194 Activa BT 10080 9890 1 190
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESID--EST_2
Estrato: 2
Novedad en Lectura: -0- Propiedad del Activo: Empresa MEDICION Periodo de Facturación: 05-MAYO
Tarifa Media: 60.192,01 0,00 M3
Subsidio: -11.013,18
G: 274,36 Tarifa en $/kWh Consumo kWh Valor en $
T: 56,76 Consumo
PR: 117,15 950,28 x 173 164.398,44
R: 62,49 950,28 x 17 16.154,76 DESGLOSE DEL SERVICIO
Subsidio
D: 204,81 357,00 x 173 -61.761,00 CRT: 11.222,33 PRODUCCION (TDI)
C: 234,72 ULTIMOS 3 MESES
TTE: 0,00
MES 1 0,08
CB: 29.746,35 MES 2 0,08
CU: 950,28
118.792 CDT: 4.516,94 MES 3 0,08
CCS: 4.056,61
DCS: 0,00
FACTURACION
OTROS: 0,00
Consumo 180.553,20 ULTIMOS 3 MESES
Subsidio -61.761,00 MES 1 46.849,04
MES 2 46.847,31
Aproximacion a decenas -2,20 TOTAL: 49.542,23 MES 3 46.910,89
Redondeo Facturaciones Ante -4,12
Aproximación a decenas 3,20
Costo Fijo Aseo 33.189,64
Costo Varible Aseo 13.761,28
____________________________________
Valor Total Aseo 46.950,00
========================================
Impuesto Alumbrado Público. 14.444,26
Redondeo Facturaciones Ante -3,61
Aproximación a decenas -,65
____________________________________
Valor Total Alumbrado 0 14.440,00
========================================
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