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Presupuesto Alcaldia 2025

El presupuesto institucional de la Alcaldía Municipal de Villa Esperanza para 2025 asciende a 2,630,000 Bs., con ingresos provenientes de diversas fuentes como impuestos y créditos. Los gastos se distribuyen principalmente en sueldos, inversión en infraestructura y servicios comunitarios, manteniendo un equilibrio entre ingresos y egresos. Se incluye un fondo de contingencia para emergencias y se refuerzan programas de desarrollo local en educación y salud.

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Presupuesto Alcaldia 2025

El presupuesto institucional de la Alcaldía Municipal de Villa Esperanza para 2025 asciende a 2,630,000 Bs., con ingresos provenientes de diversas fuentes como impuestos y créditos. Los gastos se distribuyen principalmente en sueldos, inversión en infraestructura y servicios comunitarios, manteniendo un equilibrio entre ingresos y egresos. Se incluye un fondo de contingencia para emergencias y se refuerzan programas de desarrollo local en educación y salud.

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Presupuesto Institucional Público –

Alcaldía Municipal (Gestión 2025)


**Nombre de la Institución:** Gobierno Autónomo Municipal de Villa Esperanza

**Ubicación:** Departamento de Cochabamba

**Periodo:** Enero – Diciembre 2025

I. Presupuesto de Ingresos
Fuente de Financiamiento Monto (Bs.)
Participación tributaria (TGN) 1,200,000
Impuestos municipales (propiedades, 400,000
vehículos)
Patentes y licencias de funcionamiento 150,000
Regalías y transferencias departamentales 300,000
Créditos y préstamos externos 500,000
Recursos específicos (donaciones, 80,000
convenios)
**Total de Ingresos** **2,630,000**

II. Presupuesto de Gastos


Categoría / Partida Monto (Bs.)
1. Servicios Personales (sueldos, aportes) 1,000,000
2. Bienes y Servicios (papelería, 450,000
mantenimiento, servicios básicos)
3. Proyectos de Inversión (infraestructura, 800,000
caminos, salud, educación)
4. Activos Reales (maquinaria, equipos) 200,000
5. Transferencias y subvenciones sociales 80,000
6. Fondo de contingencia 100,000
**Total de Egresos** **2,630,000**

III. Observaciones
- El presupuesto está equilibrado: ingresos = egresos.
- Se priorizan sueldos, inversión en infraestructura y servicios a la comunidad.
- Se destina un fondo de contingencia ante imprevistos o emergencias.
- Refuerza programas de desarrollo local en educación, salud y obras públicas.

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