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El documento presenta un registro de transacciones de diversas compras realizadas en abril y junio de 2025, detallando proveedores, números de factura y valores. Se destaca un total acumulado de $20,999,243 en gastos. Las transacciones incluyen pagos en efectivo y otros conceptos como permisos y servicios.

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El documento presenta un registro de transacciones de diversas compras realizadas en abril y junio de 2025, detallando proveedores, números de factura y valores. Se destaca un total acumulado de $20,999,243 en gastos. Las transacciones incluyen pagos en efectivo y otros conceptos como permisos y servicios.

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FECHA PROVEEDOR Fac No.

VALOR DESCRIPCION
6/5/2025 FERRETERIA LAGOS DE SANTAMARIA 107641 $ 141,500 EFECTIVO JUNIO
4/23/2025 TRIPLEX ACEMAR 10447 $ 83,895 EFECTIVO ABRIL
4/26/2025 TRIPLEX ACEMAR 10480 $ 165,676 EFECTIVO ABRIL
4/24/2025 FERRETERIA LAGOS DE SANTAMARIA 102994 $ 275,000 EFECTIVO ABRIL
4/26/2025 FERRETERIA LAGOS DE SANTAMARIA 103231 $ 61,100 EFECTIVO ABRIL
4/28/2025 FERRETERIA LAGOS DE SANTAMARIA 103304 $ 150,280 EFECTIVO ABRIL
4/23/2025 LAMICENTRO GALUFER & CIA SAS 225894 $ 1,033,440 EFECTIVO ABRIL
4/23/2025 LAMICENTRO GALUFER & CIA SAS 225899 $ 4,077,478 EFECTIVO ABRIL
4/25/2025 LAMICENTRO GALUFER & CIA SAS 226167 $ 734,116 EFECTIVO ABRIL
4/26/2025 PV CANTOS HOLGUIN SAS 5515 $ 10,000 EFECTIVO ABRIL
4/28/2025 FERTCOLOR SAS 11740 $ 75,000 EFECTIVO ABRIL
4/23/2025 FERTCOLOR SAS 11719 $ 52,000 EFECTIVO ABRIL
4/28/2025 FERROALUMINIOS SAS 44117 $ 16,436 EFECTIVO ABRIL
4/23/2025 COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS 17479 $ 604,184 EFECTIVO ABRIL
4/25/2025 GRUPO CIPRA SAS 3040 $ 560,000 EFECTIVO ABRIL
4/23/2025 MARIA ADELAIDA VELA ABRIL MR 526 $ 480,000 EFECTIVO ABRIL
4/29/2025 FERRETERIA PARDO SAS 155700 $ 37,782 EFECTIVO ABRIL

PROVEEDOR VALOR DES VALOR


ACEMAR $ 83,896 PERMISO CAMIONETA $ 192,600
SANTAMARIA $ 141,500 TECNOFORD $ 4,000,000
GALUFER $ 1,033,440 SOAT MOTO $ 326,300
GALUFER $ 4,077,477 LAVADA CARRO $ 40,000
COMBUSTIBLE $ 50,000 BETPLAY $ 230,000
SANTAMARIA $ 275,000 POLARIZADA CAMIONETA $ 450,000
SUPERMERCADO $ 266,790 HAMBURGESA-PIZZA $ 80,000
COMBUSTIBLE $ 100,000 BASURA $ 150,000
BATERIA $ 480,000 CONCENTRADO $ 1,200,000
CARTON LA SABANA $ 604,184 CASINO SRA MARIA $ 113,000
FERTCOLOR $ 52,000 PINTOR PEPITO $ 800,000
COMBUSTIBLE $ 100,000 FEDERICO-JUAN DAVID $ 1,000,000
GRUPO CIPRA $ 560,000 PRESTAMO JONNY $ 50,000
GALUFER $ 734,116 GAS NATURAL $ 500,000
PAOLA PINTURAS $ 1,768,000 PEGANTE SEBATIAN CALI $ 250,000
PEAJES $ 68,500 ODONTOLIGIA $ 130,000
COMBUSTIBLE $ 50,000 TOTAL $ 20,999,243
SANTAMARIA $ 61,100
ACEMAR $ 165,676
PVCANTOS $ 10,000
FERTCOLOR $ 75,000
FERROALUMINIOS $ 16,436
EUROFER $ 31,900
SANTAMARIA $ 150,280
POLIZAS $ 454,266
FERRETERIA PARDO $ 37,782
COMBUSTIBLE $ 40,000

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