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Radiomovil Dipsa Sa de CV

La factura emitida por Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V. corresponde a una venta de un teléfono móvil OPPO 4G por un total de $1,718.34, luego de aplicar un descuento. El cliente es South Baja Constructora y la transacción se realizó bajo el régimen fiscal general de ley para personas morales. Se especifica que la factura no constituye un recibo de pago sin la correspondiente certificación.

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Radiomovil Dipsa Sa de CV

La factura emitida por Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V. corresponde a una venta de un teléfono móvil OPPO 4G por un total de $1,718.34, luego de aplicar un descuento. El cliente es South Baja Constructora y la transacción se realizó bajo el régimen fiscal general de ley para personas morales. Se especifica que la factura no constituye un recibo de pago sin la correspondiente certificación.

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Tipo de Comprobante: I ingreso FACTURA

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

Tipo de activación: Grupo PostPago


ZF2 MX07 Contado / Administrativas.
DOCUMENTO FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADO EMISOR FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN SERIE - FOLIO
8066526462 2025-03-03T[Link] 00001000000702685795 2025-03-03T[Link] TF-66526462
METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO FOLIO FISCAL
PPD:Pago en parcialidades o diferido D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC 1dc57637-429c-4d11-aa5a-cd4c7806df68
CLIENTE: LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010502375 R.F.C SBC070427N32 MX01 10 M145
SOUTH BAJA CONSTRUCTORA VTAS CORPORATIVAS SJ
VICENTE GUERRERO SN 3928 SANTA ROSA CARRETERA TRANSPENINSULAR No KM 31
LOS CABOS Baja California S México C. P. 23428 COL EL ROSARITO SAN JOSE DEL CABO , Baja California S
México C. P. 23439

PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO


1191619824 2205237291 M47 - Anticipo de Equipo Celular
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
71000311 OPPO 4G CPH2669 A40 256GB CAFE IU 1 PZA 3,447.41 1,966.08 3,447.41
P108 VTAS CORP SJC
866276078483962

CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87


BASE: 1,481.33 002 IVA [Link]: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 237.01
OBJETO IMPUESTO: 02 Si objeto de Impuesto
Inventario Universal

Inventario Universal:1, Total de Pzas Factura: 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:


GyWtImvoMWPP10uT6lSofJappv0orD1uiC9didDgEs0Tkske1mPwEDrBrNzr1AA4LqSJ/YyKvzImSuh1CTfnA+PVfmJ3twJrDe4Axiaogh7SM7m
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u0GRV888veQJ8mMQPfAoZ5z1eT8rC9Qu2ghUQp8xMuaIKOji1f82fQ259KGb69cZfs9BzIIny7MofgZ5IRecsbaFbGAv5QOMjv6PzdjQcisXVKVh
DTnHbBhIfMNMpHw==
SELLO DIGITAL SAT:
JDxA6xwxIXCd45MTzF69lM914B10RGIjZ483yGPMvCKmM5ZpKwt+Jd8PQ2YKAumldwcF5atgdiSQwXN6xh3scuQr21S959d2AbsYEeXTV0
Semr/O36kY1aK6Uz0yh6OsDKPDCKGRpZJsfa40tUR6EWpvA1eLjxBc0N0wPwE2u+Kq2dZ6Wnw0gM0vPFVBWv6oCENwyg++bClmNZhcoL
BnEUE4ZR+fvp1+gWnROP+Ev7ac1SNQQ9V7apFvBdZAY9KVUsUSY8N7iVJKKTFyMvgdljxF+GDDoL8YqpB2BiUEw1BeLR/M6cXjMrxwexFj
2GBiUu0l+RSYJdU58e8FD+IfIA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|1dc57637-429c-4d11-aa5a-cd4c7806df68|2025-03-03T[Link]|PRO170621R87|GyWtImvoMWPP10uT6lSofJappv0orD1uiC9didD
gEs0Tkske1mPwEDrBrNzr1AA4LqSJ/YyKvzImSuh1CTfnA+PVfmJ3twJrDe4Axiaogh7SM7m9kEmJC10K4Yz/pI39+WwaLREnZkLGgOQKf/Nh
zD2n0p2au4xWCL63+cH+b8YqUtMvvUUBlYMayCJjpqLhTD1p40LQbJ+eWQOSPdWo78Hu0GRV888veQJ8mMQPfAoZ5z1eT8rC9Qu2ghU
Qp8xMuaIKOji1f82fQ259KGb69cZfs9BzIIny7MofgZ5IRecsbaFbGAv5QOMjv6PzdjQcisXVKVhDTnHbBhIfMNMpHw==|0000100000051828
8286||
CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000518288286

OBSERVACIONES

CANTIDAD EN LETRA

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

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LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
1191619824 2205237291 M47 - Anticipo de Equipo Celular
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE

RÉGIMEN FISCAL EMISOR: 601 General de Ley Personas Morales

REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 601 General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

MONEDA: MXN Peso Mexicano

EXPORTACION: 01 No Aplica

VERSION CFDI: 4.0

OBSERVACIONES SUBTOTAL
VENTAS CORP GISELLA 10460034 6241576211 1 AÑO DE GARANTIA NO CAMBIOS NI DEVOLUCIONES $ 3,447.41
DESCUENTO
$ 1,966.08
BASE
$ 1,481.33
I.V.A TASA 16%
CANTIDAD EN LETRA $ 237.01
( MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N. ) TOTAL
$ 1,718.34

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

34002 ANAHIS SANDOVAL OJEDA


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LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

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