PROYECTO ISP WIRELESS
PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET INALAMBRICO (WIRELESS)
El Proveedor de servicios Internet inalámbrico (WISP) es un sistema de red de área
metropolitana (MAN) integrado para conectar clientes a la Internet. Las conexiones
inalámbricas de alta velocidad se usan para proveer acceso a Internet punto a punto ó punto
multipunto en compañías, organizaciones gubernamentales, colegios, universidades y otras
instituciones que tienen Redes del Área Locales (LAN).
los conexiones inalámbricos toman el lugar de las líneas dedicadas o arrendadas donde las
mismas no son posibles o son demasiado caras. Los requisitos básicos para usar los enlaces
de datos inalámbricos son:
• Que los clientes se localicen en un radio de 12km alrededor del sitio central
• Una línea de Vista directa entre el sitio del cliente y la antena central.
• El uso de las frecuencias 2.4GHz ó 5.7GHz según las regulaciones locales. En algunos
países podría requerirse una licencia especial.
Beneficios excepcionales de la conexión Inalámbrica:
• Alta Velocidad en enlace de Datos (660-5,600 kbps),
• Instalación rápida de la Estación Base (uno a dos días),
• Instalación rápida para los clientes (2 a 6 horas por sitio).
• Accesos eficaces en costos para usos prolongados y usuarios múltiples.
• Acceso a Internet fiable e instantáneo las 24 horas.
El sistema Wireless ISP (WISP) puede obtenerse como paquetes o Kit ESTACIÓN BASE y
CLIENTE, listos para instalar. Así como también están disponible todas las partes y piezas
necesarias para las conexiones inalámbricas.
Está proporcionando equipos inalámbricos y servicios de instalación a clientes en todo el
mundo y a nivel nacional.
Cómo Iniciar un ISP Inalámbrico?
El siguiente material se ha hecho para ayudarlo con los pasos necesarios para iniciar un ISP
INALAMBRICO (WISP). Entendemos por ISP INALAMBRICO (WISP) un sistema de Red de
Área Metropolitana (MAN) de clientes conectados al Internet. Las conexiones inalámbricas de
alta velocidad se usan para proveer acceso a Internet punto a punto ó punto multipunto en
compañías, organizaciones gubernamentales, colegios, universidades y otras instituciones que
tienen Redes del Área Locales (LAN).
En primer lugar, debe contestar la pregunta principal:
¿Es Usted actualmente un Proveedor de Servicios Internet (ISP)? Es decir,
•su compañía tiene una conexión permanente a Internet (256kbps o más rápida) ?
•¿Tiene usted experiencia proporcionando servicios de Internet básicos a clientes?
•Usa usted un servidor de nombres (DNS), correo, servicios http y ftp?
•Tiene usted experiencia proporcionando conexión de líneas Dedicadas o arrendadas y
servicios Dial-up a clientes?
Si su respuesta a esta pregunta es SÍ, entonces puede proceder con su plan de volverse un
ISP Inalámbrico y seguir las sugerencias dadas en este material.
Si su respuesta es NO, entonces por favor entienda que debe ser primero un Proveedor de
Servicios Internet (ISP) ó recibir una capacitacion y/o asesoramiento .
Aquellos, quién sean Proveedores de servicios Internet (ISP), puede empezar respondiendo a
las preguntas siguientes:
P1: ¿Cumple usted los requisito básicos para ser un ISP Inalámbrico (WISP) en su ciudad?
Generalmente hablando, se debe considerar el WISP sólo como conexiones permanentes de
líneas dedicadas ó arrendadas a los clientes, pero a una velocidad más alta y a bajo costo. Por
favor lea ¿Que es y no es un WISP?.
*¿Que es y no es un WISP?. Un WISP es un servicio inalámbrico fijo entre el nodo central y el
cliente. No es un servicio móvil, por lo menos en la mayoría de los casos, porque:
-- Se requiere una línea de vista directa entre el nodo central y el cliente, y
-- Se usan radios de bajo poder y antenas de alta ganancia para los enlaces
inalámbricos.
El Sistema de ISP Inalámbrico opera bandas ISM de 2.4 GHz o 5.7 GHz . No opera a 900MHz
debido a la interferencia con las redes de telefono celular.
El Sistema de ISP Inalámbrico es un servicio terrestre operando como una Red del Área
Metropolitana con células de 10-12 km de radio. No es un Sistema ISP satelital. El Sistema de
ISP Inalámbrico es un servicio bi -direccional, dónde ambos, el cliente y el nodo central envían
y reciben datos. No es un sistema transmisor - receptor, pues cada nodo hace ambas tareas.
P2: Cuáles son las regulaciones y reglas para usar equipos de comunicación de datos
inalámbricos a 2.4GHz o 5.7GHz en el Perú?
En la mayoría de casos necesitará conseguir un permiso para usar la frecuencia, aunque a
veces podría ser necesaria una licencia para proporcionar el servicio inalámbrico. Nosotros les
proporcionamos copias de los Certificados necesarios a nuestros clientes y Documentos
Modelo de Aprobación que podrían ayudarle a conseguir las cosas organizadas legalmente.
P3: Es técnicamente posible la instalación de conexiones inalámbricas ?
El sistema opera en bases punto a multi-punto, y consiste en una estación base y varios nodos
clientes en un radio de entre 10 a 12 km alrededor de él. Los nodos cliente se conectan a la
unidad base sobre enlaces inalámbricos. Por consiguiente, se requiere una línea de vista
directa* entre la antena del cliente y la antena de la estación base para establecer la conexión
inalámbrica.
*La línea de Vista directa entre dos puntos es la posibilidad de ver desde un punto al otro
punto sin ningún obstáculo físico, como árboles, hojas o ramas de árboles, edificios, paredes,
construcciones, colinas o bosques.
Para mayores distancias, pueden haber problemas para asegurar la línea de vista debido a la
curvatura de la Tierra. Por ejemplo, la línea de vista directa entre dos puntos localizados a una
distancia de 30km pueden asegurarse , si éstos se elevan a 17m de altura.
P4: ¿Cuál sería la mejor ubicación para la Estación Base?
Usted debe considerar una ubicación alta para instalar la antena central, para que todas sus
antenas clientes puedan ver la antena central sin ningún obstáculo, es decir, ellos deben tener
línea de vista directa con la antena central. Algunas sugerencias para las mejores ubicaciones
de la antena de la estación Base podrían ser:
•La cima de un edificio alto en alguna parte en la ciudad
•La cima de un edificio localizado en una colina
•Una torre alta (TELEVISIÓN o alguna torre de comunicación)
Es muy importante, que usted encuentre tal ubicación dónde puedan instalarse estrechamente
la antena de la Estación base y la Unidad de la Radio Base, por ejemplo:
•La antena en el techo de un edificio y la unidad base en el ático,
•La antena en una torre de comunicación y la unidad base en una caja impermeable
(Waterproof box) atada a esta torre.
Aunque use un cable de pérdida baja para conectar la antena a La Unidad de la Radio base, su
longitud debe ser la mas corta posible para evitar la pérdida de señal. La longitud del cable no
debe exceder los 15m sin un amplificador. No planee tener cables más largos, o sustituir los
cables de pérdida baja con alguno de menor calidad–su sistema no trabajará!
También, necesitará una fuente de poder de 220V para la unidad base, se recomienda un
UPS.
P5: Qué equipo y preparaciones se necesitan para El Sitio del cliente?
Para el sitio del cliente necesitará considerar dónde montar la antena parabólica direccional,
dónde poner el router inalámbrico y cómo conectarlo con la LAN del cliente y los 220V de
poder. Así mismo, deberá hallar un lugar para el router, donde la distancia a la antena sea
mínima. Sería mejor considerar el uso de un cable de antena más corto y extender el cable de
la LAN (y de poder) hasta el lugar dónde instale el router. Aunque se aceptan cables mas
largos (20 a 50 m), cuando se conectan sobre distancias cortas (1 a 2km) a la unidad base,
recomendamos el uso de 15m de cable.
Son ubicaciones típicas para la antena del cliente:
•El techo del edificio, la antena atachada a la cañería que sostiene la antena de TELEVISIÓN,
o una cañería especialmente instalada para su antena,
•La pared del edificio
•El marco de la ventana, la antena atachada o montada al marco de la ventana de un cuarto,
donde el router inalámbrico se localiza.
P6: Cómo instalar y configurar el sitio central con la unidad base y la antena omni-direccional?
Cuando halla encontrado el lugar para la antena omni-direccional y para la unidad baja, debe
montar la antena y el cable conectado a la antena y a la unidad base. Los conectores que estén
hacia fuera deben protegerse usando cinta de material de caucho impermeable para evitar que
la humedad ingrese a los conectores. Debe poner cinta eléctrica ordinaria sobre la cinta de
caucho de protección. La cinta eléctrica por si sola no protege a las conexiones del cable
herméticamente suficiente. En pocos meses la humedad ingresara a las conexiones del cable,
y degradara la calidad de su sistema.
En lo que concierne a la mínima configuración requerida de la unidad base debe escoger la
frecuencia a la que operará su sistema, la tasa de datos básicos y el identificador del sistema.
Sólo los clientes que tienen las mismas instalaciones de radio serán capaces de trabajar con su
unidad base. Más opciones para configurar la unidad base se explican en el manual respectivo.
P7: Cómo instalar y configurar los sitios cliente con el router inalámbrico y la antena
direccional?
La antena direccional debe montarse polarizada verticalmente, ya que la antena de la unidad
base (omni - direccional) se polariza verticalmente. Las mismas reglas descritas anteriormente
se aplican para conectar y proteger los cables. La antena debe apuntar directamente a la
antena central. Debe hacerse un test de performance de la conexión entre la unidad base y el
router del cliente para los últimos ajustes.
P8: Cuales son las posibles Configuraciones de Netwwork TCP/IP para el sistema WISP ?
Normalmente las LAN de los clientes corren el protocolo TCP / IP con direcciones IP no
registradas. Puede dejar las direcciones tal como están y tomar una dirección libre de la red del
cliente para la interfase Ethernet del router inalámbrico. Alternativamente, puede proveer al
cliente de una subred de las direcciones de red que tiene como ISP. La dirección Ethernet del
router inalámbrico es la entrada predefinida para todos los hosts en las LAN cliente.
El LAN Inalámbrico es otra red TCP/IP, desde que está separado de la red del cliente por
routers. Una subred IP debe asignarse al las estaciones en el LAN inalámbrico incluso las
interfaces inalámbricas de todos los clientes, los routers y la unidad base, una dirección a cada
uno de ellos. Lo siguiente debe ser considerado al preparar las entradas predefinidas para
todos los clientes, los routers y switches.
•Si la red inalámbrica se conecta a su red, es decir, el puerto Ethernet de la unidad base se
conecta al cable de la red de su ISP, entonces la entrada predefinida es ese host / router, lo
que se usa para su red. Note que la unidad base es un puente y no un router, por consiguiente,
no sirve como un gateway TCP/IP. Vea el posible diagrama de solución.
•Si usted usa uno de los routers inalámbricos como gateway para conectar la red inalámbrica a
la red de su ISP, entonces use el IP de la interfase de radio como gateway predefinida para
todos los routers clientes y la unidad base.
Use traceroute y ping para probar qué tan bien ha hecho la configuración de TCP/IP. Lea más
de una vez los libros de texto y las RFCs si usted se ha olvidado de las cosas básicas sobre
redes IP y políticas de ruteo. Pero recuerde, que nada lo ayudará a conseguir pings entre dos
hosts y más allá, si usted tiene problemas con la conexión de radio. Es que simplemente usted
tiene problemas con el cableado, usted no puede hacer ping.
Información de la instalación
Los requisitos:
•Deben prepararse los sitios para las instalaciones (el lugar para montar la antena y el equipo
de la radio, 220V de poder y el cableado Ethernet ).
Antenas
Existe una amplia gama de antenas para diversas aplicaciones outdoor o de campo, el
establecimiento de una red inalambrica requiere diversos tipos de antenas y accesorios de
acuerdo a las distancias y aplicaciones, las antenas y accesorios son robustas, de alto
rendimiento, bajo costo y faciles de instalar que junto a los Bridge, Routes y Estaciones base
proporcionan a nuestros clientes una solucion inalambrica completa para cualquier instalacion.
Tipos de Antenas
•2.4 GHz Antenas
•5.8 GHz Antenas
Antenas Direccionales
Antenas Semi-parabolicas de rejilla
Las antenas Semi-Parabolicas reflectoras de rejilla se han diseñado para operaciones de largo
alcance y se pueden configurar para la polarización vertical u horizontal. Estas antenas han
sido construidas con meterial de alta calidad y pueden adquirir alcanzar distancias de hasta 40
Km.
PERFIL DEL PROYECTO
Denominación y ubicación
Titulo del Proyecto: "INTERNET INALAMBRICO"
Ubicación : Distrito de la Molina, se escoge dicha zona por su elevación geográfica y así
facilidad de irradiación electromagnética, además de su estratégica situación socio económica.
Importancia del Proyecto
Ofrecer a los habitantes de Lima metropolitana, y balnearios servicio de acceso a Internet,
rápido, fácil, y a un costo accesible.
Fomentar el uso de Internet para uso: Corporativo , pequeña y micro empresa.
Generación de empleo directo e indirecto.
Al constituir una empresa formal contribuiremos al Fisco.
Investigación y aplicación de nuevas tecnologías implementadas al servicio del Hombre
Ubicación y Clasificación del Proyecto
Este proyecto esta circunscrito al sector Telecomunicaciones, y se ajustara a las
disposiciones legales que norman la operación de dicha empresa.
Naturaleza Jurídica Legal
La representada será inscrita en los registros públicos de Lima
Funcionara con características jurídicas de una sociedad de responsabilidad limitada
Estudio de Mercado
Definición del Area Geográfica
Consideramos a los distritos de Lima en donde realizaremos el estudio , los criterios para la
selecion son:
Mayor densidad de Empresas, corporaciones, oficinas .
Grandes, Medianas y micro Empresas
Necesidad de comunicación.
Necesidad de Compartir Datos. información
Características del Mercado Objetivo
El mercado esta dirigido a los sectores indicados y las principales características de nuestros
consumidores son:
Gerentes, profesionales dependientes, independientes.
Empresas corporativas, pequeñas y micro empresas.
Ingresos: Minimo de 10000 soles mensuales.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Usuarios de Internet*
Lima Metropolitana
Nov. 2000 Oct. 2001
Una o más veces al mes 1,000,000 1,867,000
Una o dos veces por semana 394,000 1,061,000
Fuente: Apoyo, Opinión y Mercado
* Usuario: Persona natural o jurídica que en forma eventual o permanente tiene acceso a algún
servicio público o privado de telecomunicaciones.
Suscriptores de Internet
(a nivel nacional)
Jun. 2001
Dial up 154,633
Accesos dedicados alámbricos 3,082
Accesos dedicados inalámbricos 1,793
Nuevas tecnologías (cablemódem, otros) 3,442
TOTAL 162,950
Fuente: Empresas - Encuesta de Indicadores de Internet (OSIPTEL)
* Suscriptor: Persona natural o jurídica que paga por un servicio público de telecomunicaciones.
Para efectos de este documento, suscriptor es aquel que paga por un servicio de acceso a
Internet y/o un servicio de infraestructura de acceso al ISP.
Tipo de Suscriptores de Internet
(En el ámbito nacional)
Jun. 2001
Empresariales 150,390
Residenciales 3,872
Cabinas públicas 1,740
Gobierno, educación, otros 6,948
TOTAL 162,950
Fuente: Empresas - Encuesta Indicadores de Internet (OSIPTEL)
Tipos de Acceso de los Suscriptores Residenciales
Jun. 2001
Dial up (RTPC, RDSI, móvil) 146,185
Líneas dedicadas alámbricas 0
Líneas dedicadas inalámbricas 808
Nuevas tecnologías (cablemódem, otros) 3,397
TOTAL 150,390
Fuente: Empresas - Encuesta Indicadores de Internet (OSIPTEL)
Tipos de Acceso de los Suscriptores Empresariales
Jun. 2001
Dial up (RTPC, RDSI, móvil) 2,109
Líneas dedicadas alámbricas 949
Líneas dedicadas inalámbricas 769
Otras tecnologías 45
TOTAL 872
Fuente: Empresas - Encuesta Indicadores de Internet (OSIPTEL)
Velocidades de Acceso de las Cabinas Públicas
Jun. 2001
BW < = 64 kbps 1,085
64 < BW <= 128 kbps 466
128 < BW <= 256 kbps 93
256 < BW <= 512 kbps 50
512 < BW <= 1024 kbps 26
1024 < BW <= 2048 kbps 18
BW > 2048 kbps 2
TOTAL 1,740
Fuente: Empresas - Encuesta Indicadores de Internet (OSIPTEL)
Activos para
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(% porcentaje de hogares en Lima Metropolitana)
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado (Junio 2001)
Hosts por cada 10000 habitantes Host es un nombre de dominio que tiene una dirección IP
asociada a él. Esto sería cualquier sistema o computadora conectado al Internet (vía acceso
dedicado, dial-up, a tiempo parcial o a tiempo completo).
Indicadores de Internet en Países de América Latina
Computadoras Personales por cada 100 habitantes
Perfil Económico
El Producto
Dentro de las especificaciones del Producto Principal tendremos
Implementacion del servicio de Internet Inalámbrico.
Utilización de E1 (2048 Mbps)
Módem
Antenas y cables
Multiplexores
Ruteadores
El producto Secundario.
El producto secundario será también la comercialización de tecnología, tal como:
Mantenimiento de redes inalámbricas.
Mantenimiento de PC
Auditoria y certificación de Sistemas.
Diseño web, hosting.
Asesoría y Consultoría.
MATRIZ DE INSUMO
Los materiales necesarios mínimos requeridos para ofrecer servicio de Internet Inalámbrico y
sus costos se demuestran en el siguiente cuadro:
Costo de E1 (2048 Mbps) $2500.00
1 Router $400.00
1 Módem $150.00
1 Multiplexor $250.00
1 antena omnidireccional G: 24 db $140.00
1 servidor $1500.00
Total $ 4940.00
REQUERIMIENTOS
a. Personal:
Se determina el requerimiento de:
1 Ingeniero de Telecomunicaciones.
2 Técnicos de Telecomunicaciones
1 Administrador
1 Secretaria
3 Vendedores.
PROGRAMA DE PRODUCCION
Para el primer año , la capacidad planteada ascenderá a el nivel de 12.5%, mientras para el 5
año se espera un 100% de utilización del sistema . Tomar en cuenta los continuos cambios
tecnológicos que tienden a dar de obsoletos el sistema en un promedio de 3 años , este
análisis se hace en el mejor de los casos como modelo técnico , económico. Es deber y
preocupación del empresario actualizar y renovar sus equipos, para ofrecer un mejor servicio y
no quedar relegado en el competitivo mercado de las Telecomunicaciones.
Años Cantidad de abonados % de capacidad Instalada
1 180 20
2 360 40
3 540 60
4 720 80
5 900 100
INVERSION Y FINACIAMIENTO
El objetivo en este tema es determinar la cantidad de recursos necesarios para materializar la
opción propuesta y definir la mejor posibilidad de financiamiento.
Inversiones del Proyecto.
Esta conformado por la inversión fija y el capital de trabajo. Que requiere la instalación de la
planta y la puesta en marcha del proyecto, las cuales se detallan a continuación:
Inversiones Necesarias
1.1 Inversión Fija Tangible Precio Unitario Total
1.1.1 Costo de E1 (2048 mbps) $2500.00 $2500.00
1 Router $400.00 $400.00
1 Módem $150.00 $150.00
1 Multiplexor $250.00 $250.00
1 antena omnidireccional G:24 db $140.00 $140.00
1 servidor $1500.00 $1500.00
Total $ 4940.00 $ 4940.00
Vehículo
1.1.2 $8000.00 $8000.00
1 Camioneta Nissan
TOTAL $8000.00
1.1.3 Muebles y Enseres
2 escritorios de metal S/. 96.00 S/.192.00
1 escritorio de madera S/. 64.00 S/.64.00
2 sillones gerencias S/.30.00 S/.60.00
1 silla tipo asistente S/..15.00 S/.15.00
2 armarios de Metal S/.145.00 S/.290.00
2 cestos S/.7.5 S/.15.00
3 calculadoras S/.15.00 S/.45.00
1 reloj S/.5.0 S/.5.00
1 pc S/.950.00 S/.950.00
3 vitrinas de aluminio S/.200.00 S/.600.00
TOTAL S/.2236.00
1.1.4 Equipos Diversos
1 mesa taller de trabajo y pruebas S/.150.00 S/.150.00
j.alicate S/.25.00 S/.25.00
j. desarmadores S/.15.00 S/.15.00
j hexagonal S/.10.00 S/.10.00
2 martillos S/.15.00 S/.30.00
2 taladros S/.150.00 S/.300.00
j brocas S/.20.00 S/.20.00
2 winchas S/.10.00 S/.20.00
2 cortadores cable coaxial S/.150.00 S/.300.00
3 ponchadores S/.150.00 S/.450.00
1 pistola de soldar S/.5.00 S/.5.00
estaño S/.10.00 S/.10.00
escuadras S/.10.00 S/.10.00
2 fuentes de voltaje S/.100.00 S/.200.00
TOTAL S/.1545.00
Total inversión fija Tangible S/48424.00
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
Estudio de Preinversion
Gastos de constitución legal S/.900.00
Gastos de prueba y puesta en marcha S/.600.00
Total inversión fija intangible
Total S/.1500.00
CAPITAL DE TRABAJO
Para la producción de un mes se requiere la siguiente inversión:
Existencias
El costo de acceso con 64 kbps es de 83.33 dólares
En consecuencia logrando vender los 30 canales de acceso tendremos:
30*$83.33=$2500.00 (costo de E1)
DISPONIBLE
PERSONAL TOTOAL MENSUAL
1 Ingeniero de Telecomunicaciones. S/.2000
2 Técnicos de Telecomunicaciones S/.2000
1 Administrador S/.1000
1 Secretaria S/.800
3 Vendedores. S/.1500+comisiones(15%)
TOTOAL S/.9800
EXISTENCIAS S/.26100.00 ($7500) 3 E1
DISPONIBLE S/.7300.00
RESUMEN
EXISTENCIAS S/.26100.00 ($7500)
DISPONIBLE S/.7300.00
TOTAL capital de trabajo S/.33400
RESUMEN DE LAS INVERSIONES
INVERSION
Inversión Fija Tangible S/48424.00
Inversión Fija Intangible S/.1500.00
Total Capital de Trabajo S/.18425.00
Total S/.68349.00
FINANCIAMIENTO
El objetivo del financiamiento es establecer las condiciones financieras con las cuales gira el
proyecto. En el presente estudio se evaluara y seleccionara la fuente de financiamiento
adecuada a la característica de inversión.
En la economía Peruana, el sistema financiero nacional, tiene como función esencial la de
posibilitar, el flujo de recursos de manos de agentes económicos superavitarios como los
bancos, hacia aquellos que requieren capitales.
Entre las entidades constituidas principalmente tenemos Cofide, Bancos, Financieras.
A continuación presentamos las alternativas de financiamiento.
a. Aporte Interno SOCIOS: este aporte asciende a un total de S/.20504.7 que
equivale a una 30% de la inversión Total.
Inversión total del proyecto S/.68349.00
30% inversión del los Socios S/.20504.7
Numero de Socios 4
Aporte Individual S/.5126.175
b. Aporte externo (Banco) asciende a S/.47044.3 que es el 70% de la inversión Total.
Inversión total del proyecto S/.68349.00
70% inversión del la inversión total S/.47044.3
Numero de Socios 4
Tasa efectiva anual 15.43%
Forma de pago Trimestral vencido
5a
Periodo de pago
ños (20 Trimestres)
Periodo de Gracia 1 año (4 trimestres)
Cuadro del servicio de la Deuda.
Calculo de la tasa Trimestral.
I=4 (1+0.1543)-1= 0.0365 =3.65%
CALCULO DE LA CUOTA R
R=P(1+i)^n+i/(1+i)^n-1
R=47044.3[(1+0.036)^16+0.036/(1+0.036)^16-1]
R=3934.52
PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA CON EL BANCO
Saldo Intereses Amortización cuotas
Resumen por años del servicio de la Deuda
n intereses amortizacio cuotas
1 6868.46 0.00 6868.4678
2 6370.93 9367.14 15738.08
3 4926.61 10430.744 15738.08
4 3259.59 12478.484 15738.08
5 1335.54 14158.035 15738.08
Proyecciones Financieras
Determinaremos los ingresos y egresos del proyecto a fin de evaluar el mismo y determinar la
rentabilidad del Proyecto.
Presupuestos Proyectados
Presupuesto de Ingresos del Proyecto.
Nuestros ingresos son el resultado del pronostico de las ventas anuales de acuerdo con el
estudio de mercado y el programa de produccion
Y=P*Q
Y= Ingresos por Ventas
P= precio de venta del Producto
Q= Cantidad Producida.
Precio de venta del producto.: $200.00 (S/. 696.00)
Y1=696*180=125280
Y2=696*360=250560
Y3=696*540=375840
Y4=696*720=501120
Y5=696*900=626400
PREUSUPUESTO DE EGRESOS DEL PROYECTO
Esta referidos a los desembolsos que hay que efectuar por los costos de fabricación de
artículos. Por ejemplo, para el primer año , los egresos se originaran por los siguientes
conceptos:
Costos Directos
Materia Prima =3 E1 $7500 (S/.25875.00)
Mano de Obra =1 Ingeniero 2000
2 Técnicos 2000
total=S/..48000
Costos Indirectos
Consultor S/.4800.00
Publicidad S/.7200.00
Suministros S/.4800.00
Total S/.16800.00
Otros Gastos S/.600.00 Alquiler
ESTADOS FINANCIEROS
Determinaran la situación financiera y económica del proyecto.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Refleja la utilidad neta del proyecto que se obtendrá cada periodo.
ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS
RUBRO 1 2 3 4 5
ingresos por ventas 125280 250560 375840 501120 626400
costo de fabricación 52200 104440 156600 208800 261000
Gastos administrativos 27600 27600 27600 27600 27600
gatos de Ventas 20292 39084 57876 76668 95460
total Costos+gastos 100092 171124 242076 313068 384060
Utilidades 25188 79436 133764 188052 242340
depreciación(LR) 5754 5754 5754 5754 5754
utilidad antes del impuesto 19434 73682 128010 182298 236586
impuesto 30% 5830.2 22104.6 38403 54689.4 70975.8
Utilidad 13603.8 51577.4 89607 127608.6 165610.2
reserva legal 1360.38 5157.74 8960.7 12760.86 16561.02
Dividendos28% 3809.064 14441.672 25089.96 35730.408 46370.856
utilidad retenida 8434.356 31977.988 55556.34 79117.332 102678.324
flujo de caja proyectado
FLUJO DE CAJA
PROYECTADO
Rubros/Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos 0 125280 250560 375840 501120 626400
Costos
Inversión Fija Tangible 48424
Inversión Fija Intangible 1500
capital de Trabajo 33400
Costos de Fabricación 0 52200 104440 156600 208800 261000
Gastos de Operación 0 35134 35577 31728 30332 28721
Otros Gastos(alquiler local) 0 7200 7200 7200 7200 7200
Impuesto a la Renta 0 4881.3 42332.4 81071.1 119074 157141.2
FLUJO NETO ECONOMICO -83324 25864.7 61010.6 99240.9 135714 172337.8
Préstamo Bancario 47044.3
Interés 0 6868.46 6370.93 4926.61 3259.59 1335.54
Amortización 0 0 9367.14 10430.74 12478.5 14158.035
FLUJO NETO FINANCIERO -36279.7 18996.24 54639.7 94314.29 132455 171002.26
Aportes de los Socios 20504.7
Reserva Legal 0 1138.97 9877.56 18916.59 27783.9 36666.28
Dividendos Pagados 0 3189.116 27657.2 52966.45 77794.9 102665.584
Saldo de Caja 0 -23324.3 17104.9 22431.25 26875.7 31670.396
Saldo Acumulado 0 -1649.33 15455.6 37886.86 64762.5 96432.908
EVALUACION EMPRESARIAL
Mediante la evaluación económica se efectúa la comparación de los costos con los beneficios
durante los 5 años de vida útil del proyecto, para lo cual se mide su rendimiento
independientemente de la manera como se obtengan y paguen los recursos Financieros.
Costo de oportunidad
El COK se refiere a la mejor tasa alternativa que tienen los inversionistas para colocar su
dinero.
Costo de Oportunidad
Financiamiento S/. % Tasa Anual
Aporte Propio S/.20504.7 30 8%pasiva
Préstamo del Banco S/.47044.3 70 15.43%activa
Total S/.68349.00 100
COK=0.30*8+0.70*15.43
COK=2.4+8.4=10.82% anual
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO
Se obtiene del flujo neto económico del flujo de caja proyectado. Con la finalidad de determinar
la rentabilidad del proyecto.
Valor actualizado
Año Flujo neto económico Factor simple de
actualización S/.
0 -83324 1 -83324
1 25864.7 0.902364194 23339.37917
2 61010.6 0.814261139 49678.56064
3 99240.9 0.734760097 72918.25326
4 135714.1 0.663021202 89981.32577
5 172337.8 0.598286593 103107.3952
Total 255700.9141
VANE: S/. 255700.9141 SIENDO CRITERIO DE DECISION.
VANE>0
El resultado obtenido determina que los flujos económicos cubrirán los costos totales y la
inversión.
VALOR ACTUAL NETO FINACIERO (VANF)
Se obtiene del flujo de caja Proyectado.
Año Flujo neto financiero Factor simple de Valor actualizado
actualización
0 -36279.7 1 -36279.7
1 18996.24 0.902364194 17141.5268
2 54639.67 0.814261139 44490.95993
3 94314.29 0.734760097 69298.37682
4 132454.51 0.663021202 87820.14848
5 171002.26 0.598286593 102308.3595
Total 284779.6716
VANF: S/. 284779.6716 siendo el criterio de decisión.
VANF >0
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE)
Para efectuar el calculo del TIRE, se ha determinado la tasa de descuento con la cual debe
actualizarse el flujo económico del proyecto que permita que el VANE sea igual a cero.
Al efectuar los cálculos respectivos se ha determinado la tasa del 71% (TIRE).
El haber obtenido una TIRE del 71% significa que el proyecto presenta una rentabilidad muy
superior al costo de oportunidad COK 10.82%.
Año Flujo Neto Factor Simple Valor actualizado
Económico actualización
0 -83324 1 -83324
1 25865 0.5848 15125.6
2 61011 0.342 20864.7
3 99241 0.2 19847.3
4 135714 0.117 15872.3
5 172338 0.0684 11786.9
Total 0.00
TASA INTERNA DE RETORNO FINACIERO (TIRF)
Al igual que la TIRE se ha calculado la tasa de actualización del Flujo Financiero y se obtiene la
tasa de 124%
Año Flujo Neto Financiero Factor Simple Valor actualizado
actualización
0 -36279.7 1 -36279.7
1 18996.24 0.446428571 8480.46429
2 45272.53 0.199298469 9022.74593
3 83883.546 0.088972531 7463.33139
4 119976.026 0.03971988 4765.43334
5 156844.225 0.017732089 2781.17579
Total 0.000
Relación Beneficio Costo Económico.
La relación beneficio costo aplicado al proyecto se calcula de la siguiente manera:
Beneficio Costo Económico
B/Ce= Vane +Inversión/Inversión =255700.91+68349.00/68349.00=4.74
Relación Beneficio Costo Financiero
B/Cf= Vanf +Aportes/Aportes =284779.6716+20504.7/20504.7=14.88
Al observar las cifras obtenidas las cuales son mayores que la unidad se determina que el
proyecto es beneficioso.
Toma de Decisiones
Resumen de los Indicadores de Rentabilidad
Indicador Resultado Criterio Opinión
VANE 255700.914 >0 RENTABLE
VANF 284779.6716 >0 RENTABLE
TIRE 71% >10.82% RENTABLE
TIRF 124% >10.82% RENTABLE
MISIÓN
Nuestro proyecto girará entorno a la empresa AIRNET, la cual se dedicara a otorgar acceso
inalámbrico a través a Internet.
Nuestros clientes se ubican entre empresas corporativas, grandes pequeñas y
medianas. Cabinas publicas de Internet.
ANÁLISIS DEL MERCADO
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
MACROSEGMENTACIÓN
Nuestra empresa se dirige tanto al sector Empresario, para mejorar el nivel de negocios y
acceso a datos. Mejorar sus negocios.
Aunque AIRNET dirija sus esfuerzos a un determinado grupo de empresas con actividades
relacionadas con las características que nuestro producto, requiere de destacar que cualquier
empresa que en su proceso productivo no utilice el INTERNET, también puede ser parte de
nuestro público objetivo. Puesto puede ser un potencial cliente luego de explicar las bondades
de nuestro sstema.
MICROSEGMENTACIÓN
VARIABLES DE INFLUENCIA
CONSUMO Y CLIENTELA:
En otros tiempos menos competitivos, la empresa ponía en el mercado el producto que quería,
y el cliente tenía que comprar lo que había.
Hoy en día, el cliente "sabe más que nosotros" de nuestro propio producto, demanda unas
características específicas y adecuadas a sus necesidades, y la empresa debe pasar por ello.
Hoy día, los clientes han tomado conciencia, incluso antes de sus proveedores, de la necesidad
de la calidad en los productos o servicios. Y nos están reclamando esa calidad, además de por
una vía contractual con la presentación de certificados oficiales que lo avalen.
Esto ha hecho que las empresas intenten minimizar sus costos debido a la intensa
competencia existente en el mercado, y a la vez mejorar el servicio que ofrecen al público.
Situación geográfica
Puesto que nuestro producto puede alcanzar un alto nivel de segmentación, en relación con el
área geográfica en el que desarrollamos nuestra actividad, no tiene la misma aceptación ni el
mismo propósito en unas zonas que en otras.
Aspectos sociales:
Teniendo en cuenta que nuestra empresa puede situarse en el entorno de las Pymes, y que
podríamos decir que es una empresa de reciente creación, ya que su periodo de vida hasta el
momento es inferior a los 10 años, y sin olvidar de que se trata de un producto muy novedoso
en el mercado, creemos que no hay ningún tipo de presión sindical, puesto que el sector no
está compuesto por una gran cantidad de trabajadores.
Es por ello que la contratación de los profesionales necesarios para el desempeño de las
tareas que la empresa requiere será fácil, puesto que se trata de ingenieros de
telecomunicaciones titulados en su gran mayoría, más todo el equipo de dirección que
concuerdan con los socios y organizadores de la compañía.
Como ya hemos dicho antes, se trata de un producto y una tecnología de muy reciente
aparición, que apoya muchos sus argumentos de venta en sus cambios de valores, que la
sociedad actual ha venido soportando durante los últimos años. Nos referimos a esa
concienciación que hoy en día, nos lleva a ser mucho más consecuentes en la utilización y el
aprovechamiento de un recurso cada vez más escaso como es el espectro radioelectrico.
Ámbito económico:
El nacimiento de AIRNET., coincide con una buena etapa de coyuntura económica.
PERSONALES
PERFIL DEL CLIENTE:
La clientela de AIRNET es toda persona jurídica o física cuya actividad sea susceptible del uso
de Internet tanto en la actividad diaria como en su actividad empresarial. En este proyecto
centraremos nuestro estudio en el sector Empresarial
Dentro de éste entendemos por perfil físico a la persona quien decidirá la compra o adquisición
de nuestro producto. Esta figura dentro de la Empresa se encarna en la persona responsable
de Redes, a la cual debemos explicar las ventajas que nuestro producto ofrece para su proceso
empresarial. En las grandes empresas estos individuos suelen ser personas de gran
conocimiento del proceso Empresarial, así como de las nuevas tendencias y tecnologías que
surgen en el mercado. Este será el que prescribe la compra.
Por encima de la figura del responsable de redes encontramos en la empresa el "decisor" del
acto de compra, que se encarna en la persona del Responsable de Compras, al cual le
debemos entregar un estudio y presupuesto de su instalación, con la finalidad de que sea
aceptado.
Como entidad jurídica, tomamos a la empresa o industria como el consumidor final del
producto, al cual debemos aportar todas las ventajas que nuestro producto ofrezca para
solucionar el problema a resolver.
Pero queriendo concretar sobre nuestra cartera de clientes potenciales, compuesta por
industrias de diferentes sectores, desarrollamos a continuación una lista con el nombre de
dichos sectores así como el número de empresas que existen en ellos:
Debido a lo anteriormente expuesto, estas empresas no suponen un grave problema para
nuestra empresa ya que la credibilidad en el mercado es nula, sus ventas son ocasionales y
muchos de ellos han desaparecido o se desconoce la continuidad en el mercado de nuestro
país.
ANÁLISIS FODA
Dado que durante el transcurso y realización del proyecto se han ido detallando
minuciosamente todas y cada una de las fortalezas y debilidades que posee nuestra empresa,
a continuación pasamos a describir muy puntualmente y a modo de resumen todas ellas, así
como una breve descripción de las oportunidades y amenazas que ha raíz de las anteriores,
puedan surgir. Esta descripción se hará por las diferentes áreas que la empresa posee.
- Area de Distribución y Almacenaje:
Fortalezas:
- Producto de fácil transporte y manejo.
- Producto no perecedero.
Debilidades:
- Pequeña red de distribución propia.
Oportunidades:
- Accesible a cualquier mercado geográfico.
Amenazas:
- Posible saturación de nuestra red de distribución.
- Area de Marketing:
Fortalezas:
- Producto que respeta el medio ambiente.
- Buena imagen en el mercado.
Debilidades:
- Desconfianza y escepticismo hacia nuestro producto.
Oportunidades:
- Buenos argumentos de venta.
Amenazas:
- Posible aparición de competidor con gran inversión en comunicación.
- El consumidor no acceda a la prueba del producto.
- Area de Producto:
Fortalezas:
- Es autosuficiente.
- Instalación inmediata.
- Ahorrativo.
- Ecológico.
- Efectos medibles y probados.
- Amplia gama.
- Precio accesible.
Debilidades:
- Producto poco conocido.
- Desconfianza y escepticismo hacia el producto.
Oportunidades:
- Producto fácil de vender.
Amenazas:
Aparición de nuevos competidores.
UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS (UEN)
DISTRIBUCIÓN:
Una vez se ha localizado y convencido al cliente de la compra del producto, AIRNET se
encarga de transportar por sus medios.
El período medio de tiempo entre el suministro del producto, su instalación y funcionamiento
(estas dos últimas por las características del producto se establecen en el mismo momento), es
de 48 HORAS
Servicio preventa: Airnet realiza un proyecto completo de instalación para cada cliente de forma
personalizada en el cual aparece una descripción y valoración de las distintas secciones que
componen la instalación, así como la valoración total de la misma, todo ello adjuntado de
planos, análisis y características del circuito, finalizando dicho proyecto con las conclusiones
del departamento técnico que lo realiza.
Servicio postventa: Una vez que el cliente ha aceptado el presupuesto y da su conformidad
para la instalación de los equipos, se le hace un contrato de mantenimiento y seguimiento de
su instalación .
Además y aunque la funcionalidad de los equipos es ilimitada, se ofrece una garantía de 1 año
dentro de los cuales la empresa se compromete a comprobar las instalaciones con costo a
cargo del cliente y a remplazarlos sin costo alguno, en caso de que alguno ni reúna las
características esperadas.
También se le entrega al cliente todo tipo de documentación referente a las recomendaciones
para el manejo y montaje de los sistemas,
COMUNICACIÓN:
En los primeros años para apoyar el lanzamiento de nuestro producto hicimos publicidad en
programas de CableVideo y Multicanal con orientación empresaria y elitista, también se
realizaron publicidades radiales .En diarios, con inserciones y notas de prensa
En la actualidad nuestra comunicación se basa fundamentalmente en visitas a clientes
apoyándonos con catálogos, proyectos y referencias de otros clientes importantes, así como
esporádicos mailings y cartas personalizadas.