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Check List Extintores

El documento detalla la inspección de extintores y equipos de protección personal en un centro de distribución, incluyendo la verificación de su estado y cumplimiento de normativas de seguridad. También se evalúa la señalización de advertencia, prohibición, y salvamento, así como la necesidad de instalación de nuevas señales. Se registran observaciones y se requiere la firma de los inspectores para validar los resultados.

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Check List Extintores

El documento detalla la inspección de extintores y equipos de protección personal en un centro de distribución, incluyendo la verificación de su estado y cumplimiento de normativas de seguridad. También se evalúa la señalización de advertencia, prohibición, y salvamento, así como la necesidad de instalación de nuevas señales. Se registran observaciones y se requiere la firma de los inspectores para validar los resultados.

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Registro

INSPECCIÓN DE EXTINTORES (CEDIS) FECHA DE SUPERVISION:

GENERALES PARTES DEL EXTINTOR DATOS DETALLES


No.

CAPACIDAD EN

ETIQUETA DE
MANOMETRO

SEÑALETICA
SEGURIDAD
MANGUERA

ANILLA DE

RECARGA
SOPORTE
VALVULA

ALTURA
FECHA DE PROXIMA

KILOS

DATOS
TIPO
No UBICACIÓN RECARGA

Ctd.
1 1 RECEPCION CO2 4.5
2 2 LOCKERS CO2 4.5
3 3 MONITOREO EXTERIOR CO2 4.5
4 4 MONITOREO INTERIOR PQS 6
5 5 CALIDAD CO2 4.5
6 6 COMEDOR CO2 4.5
7 7 OFICINAS CO2 4.5
8 8 SALA DE APLAUSOS CO2 4.5
9 9 C-03 PQS 6
10 10 C-11 PQS 6
11 11 MTTO CO2 4.5
12 12 TALLER DE MTTO PQS 6
13 13 N-03 PQS 6
14 14 Q-03 PQS 6
15 15 ARMADO PQS 6

16 16 SALIDA DE EMERGENCIAS 3 PQS 6

17 17 RACK 8 PQS 6
18 18 RACK 8 PQS 6
19 19 M-04 PQS 6
20 20 PERIMETRO PQS 6
21 21 PERIMETRO PQS 6
22 22 M-06 PQS 9
23 23 N-05 PQS 6
24 24 RACK N PQS 6
25 25 RACK N PQS 6
26 26 PERIMETRO PQS 6
27 27 RACK J PQS 6
28 28 RACJ I PQS 6
29 29 M-08 PQS 9
30 30 N-07 PQS 6
31 31 RACK F PQS 6
32 32 PERIMETRO PQS 6
33 33 RACK B PQS 6
34 34 RACK A PQS 6
35 35 RACK TARIMAS PQS 6
36 36 RACK MTTO CO2 4.5
37 37 RACK MTTO CO2 4.5

38 38 EXTERIOR COMPRESORES PQS 6

39 39 INTERIOR COMPRESORES PQS 6

40 40 SUB-ESTACION PQS 9
41 41 COMPACTADORA PQS 9

Registro
Registro
INSPECCIÓN DE EXTINTORES (CEDIS) FECHA DE SUPERVISION:

GENERALES PARTES DEL EXTINTOR DATOS DETALLES


No.

CAPACIDAD EN

ETIQUETA DE
MANOMETRO

SEÑALETICA
CORREA DE
SEGURIDAD
MANGUERA

RECARGA
SOPORTE
VALVULA

ALTURA
FECHA DE PROXIMA

KILOS

DATOS
TIPO
No UBICACIÓN RECARGA

Ctd.
42 MONTACARGA-1 PQS 1
43 MONTACARGA-2 PQS 2
44 MONTACARGA-3 PQS 2
45 MONTACARGA-4 PQS 2
46 MONTACARGA-5 PQS 2
47 MONTACARGA-6 PQS 0.75
48 CONTRA-1 PQS 2
CONTRA-2
49 PQS 1

____________________________________________ _____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Vo. Bo. EHS / JEFE DE PROCESO
Código:
Rev.:
RVISION:

OBSERVACIONES

Código:
Rev.:
RVISION:

OBSERVACIONES

_________________
E DE PROCESO
Código:
Registro Rev.:

INSPECCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE BOMBEROS (CEDIS) FECHA DE SUPERVISION


FECHA DE FABRICACIÓN Y MARCA
ELEMENTO CANTIDAD FECHA DE FABRICACIÓN
CASCO DD MM AAAA
MONJA DD MM AAAA
CHAQUETÓN DD MM AAAA
PANTALÓN DD MM AAAA
BOTAS DD MM AAAA
GUANTES DD MM AAAA

INSPECCIÓN DEL EQUIPO POR PIEZA

PARTES DEL EQUIPO PARÁMETRO DE VERIFICACIÓN CUMPLE NO CUMPLE N/A

Estado de la copa interior para la absorción de energía, verificar si presenta


desgaste del material, abolladuras o ruptura.

Verificar caparazón interior, que no tenga desgaste del material.

Verificar protector facial o visera, que sea fácil visibilidad, que no presente fracturas,
golpes.

Verificar barbuquejo. Que ajuste correctamente, que no este debilitado o


deshilachado, hebillas en buen estado.
CASCO

Verificar tafilete, que se encuentre en buen estado, no este roto por impactos,
dejarlo en posición operativa.

Verificar, arnés regulable, ajusta o no ajusta, estado del trinquete.

Verificar protector para cuello y oídos, que este en correcta posición no tenga
quemaduras u orificios.

Limpie el casco con un paño Húmedo, proteja la visera y almacénelo correctamente


para evitar algún daño en el equipo.

Estado de la monja en nomex, verificar estado, que no presente desgaste o


quemaduras.

Protector de cuello en el Chaquetón verificar estado. Verificar velcro o solapa


protectora de cuello.

Verificar refuerzos de Hombros, y codos, no tengan rotos o presenten desgaste


profundo.

Verificar broches, velcro, Y/O sierres del chaquetón, en las observaciones poner
MONJA Y CHAQUETÓN

que sistema tiene y su estado.

Estado del material retardante o Fibra de Nomex.

Estado de la capa de protección contra Vapores.

Estado de la capa de Algodón, verificar Aseo.

Verificar Bolsillos, solapas de los bolsillos, Velcro o botón del bolsillo.

Verificar Arnés de rescate. O tirantas para RIT.

Verificar puños, guantereta, que no presente quemaduras o daños severos.


Código:
Registro Rev.:

INSPECCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE BOMBEROS (CEDIS) FECHA DE SUPERVISION

INSPECCIÓN DEL EQUIPO POR PIEZA

PARTES DEL EQUIPO PARÁMETRO DE VERIFICACIÓN CUMPLE NO CUMPLE N/A

Verificar tirantas, botones y argollas de tirantas que no presenten oxidación o


deformación.
PANTALÓN

Verificar Refuerzos de Rodillas y mangas de pantalón, que no presente desgaste


profundo o rotos.

Verificar tela retardante o nomex, que el pantalón no este roto o presente alguna
situación que no permita ser utilizado.

Verificar capa exterior, asas si las porta.

Verificar tacón y suela de la bota, que no presente perforaciones o quemaduras


profundas.

Verificar puntera de Acero.


BOTAS

Verificar capa de algodón interna, plantilla.

Verificar que la parte interior de la puntera de acero no tenga deformidades.

Verificar que no presente Humedad en el interior, presencia de oxido u Hongos.

Verificar Capa exterior.

Verificar Que no presente desgaste profundo, Laceraciones o rotos

Verificar costuras que no presente aberturas por ellas


GUANTES

Verificar textura del guante que se pueda manejar

Verificar parte interna que no este rota o dañada

Verificar Aseo en la parte interna del guante, que no presente Humedad

____________________________________________ ________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Vo. Bo. EHS / JEFE DE PROCE
Código:
Rev.:

SUPERVISION:

N/A OBSERVACIONES
Código:
Rev.:

SUPERVISION:

N/A OBSERVACIONES

___________________
E DE PROCESO
Registro
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIONES (CEDIS)

CONVERSIONES: N.A: NO APLICA ME: MAL ESTADO CR: CANTIDAD REQUERIDA


SEÑALES DE ADVERTENCIA
PARAMETRO A VERIFICAR PICTOGRAMA SI NO N.A ME CR UBICACIÓN

¿Las tomas corrientes y tableros de distribución (Tacos) se


encuentran señalizadas con riesgo eléctrico y tensión nominal ?

¿Si se dispone de materiales tóxicos se encuentran identificados?

¿Para el uso de sustancias químicas el lugar de almacenamiento


se encuentra señalizado.

¿Para el uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes el


lugar se encuentra señalizado?

¿ Las canecas, bolsas o demás recipientes que contengas


residuos biológicos se encuentran debidamente rotuladas y
señalizadas.

¿ Cuando se realizan actividades de limpieza en las áreas, se


informan sobre el riesgo a caídas por presencia de humedad?

¿ Se delimita y señaliza los tramos donde hay movimiento de


vehículos de carga?
TOTAL DE SEÑALIZACIONES FALTANTES
SEÑALES DE PROHIBICIÓN
PARAMETRO A VERIFICAR PICTOGRAMA SI NO N.A ME CR UBICACIÓN

¿ En puntos de operación se prohíbe el ingreso a Personal no


autorizado, externo a la Empresa ?

¿ Se dispone de señalización prohibido operar la válvula?

¿En las áreas donde esta prohibido el uso de celular o radios, se


informa oportunamente?
¿Se informa sobre no permitir el ingreso de animales a las
instalaciones?
¿Se prohíbe el uso de ascensor en caso de evacuación por
emergencia?
¿Se informa sobre la restricción de consumo de alimentos en los
puestos de trabajo?
TOTAL DE SEÑALIZACIONES FALTANTES
SEÑALES OBLIGATORIAS E INFORMATIVAS
PARAMETRO A VERIFICAR PICTOGRAMA SI NO N.A ME CR UBICACIÓN
¿En áreas generales se establecen señales de espacio libre de
humo de tabaco?

¿ En los puntos de trabajo se encuentra señalización de los EPP,


que deben utilizar de acuerdo al riesgo de exposición?

¿ Los puntos ecológicos de residuos están identificados según


sus características?

¿ En las áreas donde se ubican las escaleras, se informa sobre


uso adecuado de pasamanos durante el desplazamiento?

¿ Los baños se encuentran identificados (Hombre y Mujer)?

¿ Se informa sobre las áreas comunes como cafetería /


Comedor?

¿ Los puntos de Elementos de aseo se encuentran señalizados?

¿Los puntos de acopio de sustancias químicas están señalizados


y se dispone de la matriz de compatibilidad?

Registro
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIONES (CEDIS)
TOTAL DE SEÑALIZACIONES FALTANTES
SEÑALES DE SALVAMENTO (EVACUACIÓN)
PARAMETRO A VERIFICAR PICTOGRAMA SI NO N.A ME CR UBICACIÓN

¿Se dispone de señalización de ruta de evacuación sentido


derecho e izquierdo en material reflectivos /luminoso?

¿Esta identificado el punto de encuentro?


¿ Se tiene identificada la salida de emergencias en la
instalaciones?

¿ El botiquín de primeros auxilios esta identificado y cuenta con


sus respectivas llaves, que permita ser utilizado en caso de
emergencia?

¿ Se encuentran señalizadas las escaleras, para uso en caso de


evacuación por situación de emergencia?

¿ La camilla esta señalizada y ubicada en un espacio libre de


obstáculos, para ser utilizada de forma eficaz ?

TOTAL DE SEÑALIZACIONES FALTANTES


SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
PARAMETRO A VERIFICAR PICTOGRAMA SI NO N.A ME CR UBICACIÓN

¿Están señalizados y ubicados los extintores, de tal manera que


no entren en contacto con el suelo? Parámetro establecido en
base de extintor 10 cms y en porta extintor en columna mínimo
1.30 y máximo 1.50 mts.

¿ El gabinete de contra incendio esta identificado y cuenta con las


respectivas llaves, que permita ser utilizado en caso de
emergencia ?

¿Se dispone y se identifica los tipos se sonidos del sistema de


alarma?

¿ Se dispone de señalización para identificar Kit de emergencias?

TOTAL DE SEÑALIZACIONES FALTANTES

PARAMETRO A VERIFICAR SI NO N.A ME CR UBICACIÓN


¿La señalización se encuentra ubicada correctamente (altura piso a techo: 1.80 mts
aproximadamente)?
¿El contenido de la señalización es visible y legible para todas las Personas?

¿Los teléfonos de emergencia se encuentran publicados y disponibles?


¿Las áreas donde se ubica equipos o entradas están delimitadas sobre la superficie, para permitir
identificar el riesgo de exposición directa?

PLAN DE ACCION
TIPO DE SEÑALIZACION
ACCION PROPUESTA FECHA PROGRAMADA
A P O E CI
Se recomienda la instalación de señales de advertencia 0
Se recomienda la instalación de señales de prohibición 0
Se recomienda la instalación de señales obligatorias e informativa 0
Se recomienda la instalación de señales de salvamento 0
Se recomienda la instalación de señales de lucha contra incendio 0

CONVERSIONES: A (Advertencia) - P (Prohibición) - O (Obligatorio) - E (Emergencia) - CI (Contra incendio)

____________________________________________ _______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Vo. Bo. EHS / JEFE DE PROCESO
INSTRUCTIVO PARA APLICAR LA LISTA DE VERIFICACION DE SEÑALIZACION EN CENTRO DE TRABAJO

Antes de aplicar la lista de verificacion de señalizacion en centros de trabajo, lea con atencion las instrucciones:
1. Fecha y lugar: Datos de generales de informacion y ubicación.
2. Diligenciado por: Hace referencia a la Persona que va a realizar la actividad.

3. Aspectos de evaluacion: En el parametro a verificar se comtemplan las condiciones con las que debe contar la señaliacion y se clasifica en señales de advertencia, prohibicion, obligatorias, emergencia y condiciones generales.

4. Pigtograma: Es el modelo de ilustracion de la señalizacion. En caso de disponer de otro pigtograma, validar si se debe modificar o continuar con la existente.
5. Estado de la señalizacion. Tiene variables como bueno, regular malo y no [Link] valoracion es teniendo en cuenta sitio de ubicación, contenido, material de fabricacion, codigo de colores segun el tipo de señalizacion y que sea
legible.
6. Ubicación: Se especifica el punto exacto donde se va a instalar la señalizacion.
7. Observacionnes: Es el espacio donde se puede dar recomendaciones, en cuanto a la valoracion de los aspectos de señalizacion.
8. Señalizacion de advertencia: Informa sobre los riesgo mas representativos a los cuales esta expuesto el Trabajador.
9. Señales de prohibicion: Hace referencia basicamente a los comportamientos no permitidos dentro de una instalacion, que pongan riesgo el desarrollo normal de la actividad.
10. Señales obligatorias: Son directricez de estricto cumplimiento para realizar actividades propias del cargo e informativas de las instalaciones.

11. Señales de emergencia: Hacen parte integral del plan de emergencia para informar sobre los recursos con los que cuenta la Corporacion y espacios establecidos para reunion de Personal en caso de evacuacion.

12. Condiciones generales: Son recomendaciones que se dan de la señalizacion en cuanto aspectos de ubicación, contenido, material de fabricacion, codigo de colores segun el tipo de señalizacion, legibles y espacios demarcados, para evitar en contacto directo con
los riesgos de las instalaciones e integridad de equipos de emergencia.
13. Plan de accion: Es un instrumento para consolidar las acciones de mejora generadas de los parametros evaluados sobre la señalizacion.
14. Accion propuesta: Es la actividad propuesta para dar cierre a la falla encontrada durante el diagnostico de señalizacion.
15. Tipo de señalizacion: Indica el tipo de señalizacion de que esta afectada y consta de las siguientes conversiones A (Advertencia) - P (Prohibicion) - O (Obligatorio) - E (Emerencia).
16. Fecha programada: Indica la fecha pactada para realizar la actividad propuesta, que de cierre de la oportunidad de mejora.
17. Fecha de seguimiento: Indica la fecha en que se realizo la actividad.
18. Responsable: Hace referencia a la Persona que va ha estar a cargo del desarrollo de la actividad propuesta. Debe incluir nombre con apellido y cargo.
19. Firma del responsable de la actividad: Hace referencia a la Persona que aplico la lista de chequeo de señalizacion.
20. Fiirma de la autoridad de area: Hace referencia a la Persona que realiza el acompañamiento en la actividad por parte de la Empresa.
Código:
Rev.:
FECHA DE SUPERVISION:

CONDICIÓN ENCONTRADA

CONDICIÓN ENCONTRADA

CONDICIÓN ENCONTRADA

Código:
Rev.:
FECHA DE SUPERVISION:
CONDICIÓN ENCONTRADA

CONDICIÓN ENCONTRADA

CONDICIÓN ENCONTRADA

FECHA DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE

ndio)

________________________
/ JEFE DE PROCESO
y condiciones generales.

tipo de señalizacion y que sea

ados, para evitar en contacto directo con


Registro
INSPECCIÓN MENSUAL DE PUERTAS DE EMERGENCIA (CEDIS) FECHA DE SUPERVISION:

CONTACTO MAGNETICO
NUMERO DE ALARMA AUDIBLE LETRERO DE
FECHA SEÑALETICA BARRA DE PANICO DE ALARMA
PUERTA LOCAL SALIDA LUMINOSO
PERIMETRAL

1
3
4
5

1
3
4
5

OBSERVACIONES:

____________________________________________ ____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Vo. Bo. EHS / JEFE DE PROCESO
Código:
Rev.:
A DE SUPERVISION:

COMENTARIOS

______________________________
Bo. EHS / JEFE DE PROCESO
Registro
INSPECCIÓN MENSUAL DE LAMPARAS Y LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA (CEDIS) FECHA DE SUPERVISIO

ENCIENDE CON LETRERO DE


BOTÓN DE FUNCIONA
NUMERO UBICACIÓN CONECTADA
PRUEBA
BÓTON DE SALIDA DE
LETRERO
OBSERVAC
PRUEBA EMERGENCIA

11 OFICINAS
O3 RECEPCIÓN
13 LOOCKER
14 ARCO
15 PUERTA EMERGENCIA 1
16 PUERTA EMERGENCIA 2
17 PUERTA EMERGENCIA 3
18 PUERTA EMERGENCIA 4
19 PUERTA EMERGENCIA 5
2O RECIBO
21 COMEDOR / OFICINAS

____________________________________________ ___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Vo. Bo. EHS / JEFE DE PROCESO
Código:
Rev.:
FECHA DE SUPERVISION:

OBSERVACIONES

________________________
/ JEFE DE PROCESO
Registro
CHECKLIST DE INSPECCION A DETECTORES DE HUMO (CEDIS)

FUNCIONO LA
ALARMA EN LA FUNCIONO EL SE ENCUENTRA
ESTADO FISICO DEL DETECTOR
No. UBICACIÓN PRUEBA DE DETECTOR DE HUMO LIMPIO
ENCENDIDO
BUENO REGULAR MALO SI NO SI NO SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

____________________________________________ _____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Vo. Bo. EHS / JEFE DE PROCESO
Código:
Rev.:
FECHA DE SUPERVISION:

SE ENCUENTRA
LIMPIO OBSERVACIONES

NO

__________________________________
o. Bo. EHS / JEFE DE PROCESO

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