Boleta de Pago
VIVO DESARROLLO S A P I DE C V
PUERTO MAYA M 3 L 6 CERRADA COSTA MAYA NoExt V.122
CP 77710 Zona Puerto SOLIDARIDAD
RUTA P11703 Folio A080509359
CLIENTE
SEC 242 Periodo JUN-25 Vencimiento de pago 14-JUL-25
399843
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 788.39 $ 788.39
NIA 0020444711416002
1 NA Alcantarillado $ 275.94 $ 275.94
1 NA Saneamiento $ 39.42 $ 39.42
IVA $ 50.46
IMPORTE DEL MES $ 1,154.21
Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro pesos 21/100 MN
"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"
Con apego a las disposiciones contenidas en los artculos 29, 29-A del Cdigo
Fiscal de la Federacin para 2014 usted podr obtener sus facturas con
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Clientes, por lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros
lo podr descargar en nuestro portal http://www.aguakan.com
RESUMEN DE SALDOS
AP Real AP Estim
61 Doc Pend de pago $ 45,973.39
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.40
MÍNIMO A PAGAR $ 47,128.00
ADEUDO A LA FECHA $ 47,128.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos
PAGO A TRAVÉS DE BANCOS
BANCO # SERVICIO
BBVA BANCOMER (CIE) 002197499
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1498203338
USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3
Normal PL18654209 23-JUN-25 Real 1482 1509 27 0 27
Folio A080509359 Vencimiento 14-JUL-25
Mínimo a pagar $ 47,128.00
Son: Cuarenta y Siete Mil Ciento Veinte y Ocho pesos 00/100 MN
CLIENTE 399843
Ref. Pagos Qiubo: 3018 23998438
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5 5 0 0 0 0 3 9 9 8 4 3 0 0 4 7 1 2 8 0 0 2 5 0 7 1 4
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