RINNA ALEXANDRA PEINADO
Factura
ROMERO Control No. 00-02795097
Corporación VNET C.A.
Rif: J-29705917-2 RIF / C.I. V014669522 Factura No: 1038536
Av. 11 con Calle 10. Local Nro. 05 LOS COQUITOS SECTOR 3 VEREDA 8 CASA 12 Serie: A
Sector La Inmaculada Heres Fecha de Emisión: 01/07/2025
El Vigia, Estado Mérida Hora de Emisión: [Link] a. m.
Código de Actividad: 6110
Fecha de Asignación: 01/07/2025
Hora de Asignación: [Link] p.m.
Número de Contrato: Periodo de Facturación: Sucursal: Método de pago:
142431 pago inmediato Ciudad Bolivar VES
Resumen de tu Factura
Código de Precio
Descripción Cantidad Total Bs.
Operación Unitario Bs.
1510115 VNET 400 JULIO 1,00 2.798,00 2.798,00
Total pago en divisas = Bs. 0.00 Total base imponible (16,00%) 2.798,00
Total pago en bolivares = Bs. 3245.68
I.V.A. (16,00%) 447,68
Total Factura 3.245,68
Este pago estará sujeto al cobro adicional del 3% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), de conformidad con la Providencia Administrativa SNAT/2022/000013 publicada en la G.O. N° 42.339 del 17-03-
2022, en caso de ser cancelado en divisas. No aplicara en pago en Bs.
En los casos en que la base imponible de la venta o prestación de servicio estuviera expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del dia en
que ocurra el hecho imponible, salvo que este ocurra en un dia no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicara el vigente en el dia hábil inmediatamente siguiente al de la operación. (ART. 25 Ley del IVA G.O. N°
6.507 de fecha 29/01/2020)
Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102 de fecha 17/10/2024
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021,
Numero de Control desde el Nro 00-02763001 hasta el Nro 00-02813000 generadas el 01-06-2025