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La factura No. 002-001-000053927 emitida por DISTRIFAMI SAS el 17 de abril de 2025, detalla la compra de productos como papel higiénico y harina de maíz, con un total de 20.84. La factura incluye un subtotal de 18.12 y un IVA del 15% de 2.72. El documento también indica que la forma de pago fue sin utilización del sistema financiero.

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R.U.C.

: 0993372589001
FACTURA
No. 002-001-000053927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202501099337258900120020010000539272491006816

DISTRIFAMI SAS FECHA Y HORA DE


AUTORIZACIÓN: 17/04/2025 [Link]

DISTRIFAMI SAS
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección GUAYAS / MILAGRO /JULIO VITERI Y GARCIA


Matriz: GOYONA EMISIÓN: NORMAL

EL ORO MACHALA
Dirección
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUEZADA ALVARADO FLOR MARIA

Identificación 0701013211
Fecha 17/04/2025 Placa / Matrícula: Guía
Direccion: PANAMERICANA ENT A BRASIL y SITIO PAGUA - A 60 MTRS DEL PEAJE RIO SIETE

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

UND
PAP HIG TRIPLEPLUS
200688 0 24.00 FAMILIA 0.755 0.00 0.00 0.00 18.12
24PQX3R 18M N
PQT
PAP HIG TRIPLEMAX CE
203653P 0 1.00 FAMILIA 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00
72PQX1R 26M
UND
PAP HIG TRIPLEPLUS
200688P 0 2.00 FAMILIA 0.744 0.00 0.00 1.49 0.00
24PQX3R 18M N
UND
HARINA DE MAIZ 500GR, LA
X9603OD 0 1.00 La Pastora 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
PASTORA
SUBTOTAL 15% 18.12
Información Adicional
Dirección: PANAMERICANA ENT A BRASIL y SITIO PAGUA - A 60 MTRS DEL PEAJE RIO SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00
SIETE
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
Teléfono: 0992093884
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 18.12
Forma de pago Valor
TOTAL DESCUENTO 3.05
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20.84
ICE 0.00

IVA 15% 2.72

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 20.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


(Incluye IVA cuando corresponda)

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