NEGOCIABLES NO NEGOCIABLES
Letra de Cambio Recibos
DOCUMENTOS
MERCANTILES
Pagarés Facturas
Cheque Vales
Notas de Remisión
Nota de Abono
Nota de Crédito
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
400
231/15 000.00
La Paz 10 febrero 2024
90 días fecha
única Letra “ISURE” SRL--------------
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Cuatrocientos mil 00/100-----------------------------
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Recibido
Señor
Raúl Alarcón Pérez
c/ Los cedros N° 123 “ISURE” SRL
c/ catacora N°
145
PAGAR E
250 000. 00
Bs.
Yo Araceli Callizaya Torrez
_______________________debo y pagaré El 30 de mayo
__________________________________ del
presente año a la orden del
“ISURE” SRL. -------------------------------------------------------------------------------------
Sr:____________________________________________________________________________
La suma de: ___ Doscientos cincuenta mil 00/100----------------------------------------------------------- Bolivianos.
6 % anual
Valor recibido en dinero en efectivo (o mercaderías), más intereses ordinarios del ______________
8 % anual
Intereses penales del _______________________ en caso de mora.
Alexander Torrico Fuentes
Constituye garante firme y codeudor el Sr._____________________________________________,
quien en vista de este hecho firma el presente pagaré.
La Paz, 12 de febrero
______________________de 24
20_____
DEUDOR GARANTE
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
S.A. 0238
Dom. Legal c. España N°90
Sucre - Bolivia
Lugar La Paz, 14 de febrero de 2024 BS.- 800 000.00
y Fecha…………………………………………………………...….
Páguese a Distribuidora “DELAPAZ” S.A.
la orden de ………………………………………………………………………………………….....….
La suma Ochocientos mil 00/100 -----------------------------------------------------------
de………………………………………………………………………………………….....…..
……….…………………………………………………………………………………...……Bolivian
--------------------------------------------------------------------------------------------
os.
……….……………………………………MP.
José Luis Arratia Basques
REPRESENTANTE LEGAL “ISURE” SRL
EMPRESA “ISURE”SRL
Calle: Catacora N° 145
20 000.00
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Sra. Juana Condori Limachi
Veinte mil 00/100 Bolivianos.
Pago de nuestra deuda a la factura N° 546
Por compra de mercaderías.
La Paz, 18 de febrero de 2024
Lucia Valencia Choque Juana Condori Limachi
C.I. 5645789 L.P.
000147
12 de febrero de 2024 4235676011
Elizabeth Trigo Flores
250 Licuadoras 250 000 .-
250 000 .-
Doscientos cincuenta mil 00/100