PROCESO DE PAGO DE
INGRESO DE COMPRA AL
FACTURAS AL CREDITO
CREDITO
REVISION DE CRONOGRAMA
DE PAGO
Revision de facturas a
pagar con el proveedor
Programa la fecha y
el monto
Es cheque o deposito o letra
Se envia los datos a
caja principal ,
fecha,documento,mont
o ,tipo
Caja principal Caja principal VERIFICA ESTADO DE
revisa cronograma realiza el pago CUENTA
Si el pago es con deposito SI NO HAY EFECTIVO
o letra DEPOSITA LO QUE FALTE
SI NO VERIFICA EL COBRO DEL
CHEQUE
Cambia el estado del
pago de programado a
cancelado
SE SUMA
PROCESO DE PAGO MANUALMENTE LAS SE ENVIA LOS DATOS A CAJA PRINCIAL REALIZA
AL CONTADO FACTURAS Y RESTA CAJA PRINCIPAL PAGO
NOTAS DE CREDITO
SE SUMA
PROCESO DE PAGO MANUALMENTE LAS SE ENVIA LOS DATOS A CAJA PRINCIAL REVISA
AL CONTADO FACTURAS Y RESTA CAJA PRINCIPAL QUE ESTE INGRESADA LA
NOTAS DE CREDITO COMPRA CONTADO
PENDIENTE DE PAGO
SI ESTA NO ESTA
REALIZA PAGO
CONFIRMA PAGO EN
CRONOGRAMA
REVISION ARQUEO DE CAJA
ESCOGE LA TIENDA QUE SE DESEA SELECCIONA LOS DATOS REQUERIDOS ,
REVISAR FECHA,CAJA,TURNO
EL CUADRE ESTA PERFECTO?
SI NO SE REVISA LOS DATOS DEL
ARQUEO DE CAJA PARA
DETERMINAR EL ERROR
ERROR INGRESAR
ALGUNA VENTA ?
ERROR INGRESAR DEVOLUCION O
SI
NOTA DE CREDITO?
SI ERROR EN INGRESAR GASTO /
INGRESOS
ERROR EN TARJETA
SI
INGRESAR EL SOLUCION
DEL ERROR
OTROS ERRORES
SI
SE MODIFICA AQRQUEO SI
SI NO
EL ARQUEO ESTA EN SI
CERO ?
APLICA DESCUENTO A
SI NO HAY SOLUCION? NO
CAJERO(A)