Documento no válido como factura Hoja: 1
Orden de compra 0C000000000055411
Proveedor Nro. 30708736852 Fecha 28/08/2024
ROVI SRL
[Link] 502
SALTA SALTA 4400
amedina Fecha de Entrega 28/08/2024 Fecha de Vencimiento de OC 00/00/0000
Item Cantidad Cód. Artículo Descripción U.M. Costo Total
1 1 ELE-VRS-2133 Guarda motor Siemens Sirius 3RV2011-1GA15 Unidad USD142,4600 USD142,46
con bornes 1NA + 1NC 4,5-6,3 A.
Nelson Urzagasti :REQ0028962
2 1 ELE-VRS-1951 bloque de contacto SIE18915 [Link].3RV2 , 1NA+1NC, FRONTAL . 3RV2901-1E UN USD16,6500 USD16,65
Nelson Urzagasti :REQ0028962
3 1 ELE-VRS-0269 Contactor Siemens 3RT-1017-1AP01- 220v 50Hz Unidad USD59,0200 USD59,02
accionamiento y control de bomba de vacío.
Nelson Urzagasti :REQ0028962
Condición de Pago: 15DFF Subtotal USD218,13
Descuento
Observaciones: Subtotal sin Impuestos USD218,13
No se recibirá mercadería sin su correspondiente REMITO. Santiago Saenz SA se reserva el dereho de rescindir esta Orden de Compra, si el proveedor no
cumpliera con el plazo, precio y demás condiciones la mora será automática por vencimiento de los términos fijados sin necesidad de intimación previa.
En caso de rescisión de la Orden de Compra se podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. El proveedor se compromete a entregar
los materiales y/o trabajos de acuerdo a su descripción y especificaciones detalladas en esta Orden de Compra y aptos para el uso destinado además de
dar las garantías y responder por los defectos o vicios ocultos. Todo material entregado está sujeto a control previo de aceptación. El pago de anticipos o
pagos a cuenta de trabajos y/o materiales presupone congelamiento del precio de los bienes o servicios pagados y asegura la propiedad y disponibilidad de
los mismos por parte de Santiago Saenz SA. Cuando por algunas razones descriptas en la presente Orden de Compra se produzca el rechazo total o parcial
de las mercaderías y/o trabajos, los gastos originados por este heho correrán por cuenta del proveedor.
CESIÓN DE FACTURAS: la aceptación de esta Orden de Compra implica la aceptación por parte del proveedor de que bajo ninguna circunstancia
podrá cederpor
generadas facturas
la misma. El incumplimiento de esta disposición traerá aparejada la inmediata suspensión de la firma como proveedor.
Esta Orden de compra se considera aceptada si no es rechazada dentro de los 10 días por su destinatario.
Cualquier cuestión derivada de la presente Orden de Compra se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Salta.-
Se solicita al proveedor tenga a bienen informar el número de Orden de Compra en su correspondiente Remito y/o Factura.
La Factura deberá confeccionarse en los términos y condiciones establecidos en la presente Orden de Compra.
Fecha de emisión: 28/08/2024
Av. Rodriguez Durañona 502 - Tel.: PBX (0387) 4311680proveedores@[Link] -A4406LWS - Salta - Argentina