PROCEDIMIENTO
DE ALMACEN MP
1. OBJETIVO.
Fecha: Fecha: Fecha:
Elaboró: Revisó: Autorizó:
Jefa de almacén Sistema de Gestión de Calidad Director General
F-SGC-001-Rev. 05
1.1Establecer los lineamientos para la recepción, almacenamiento y surtido interno de MP.
1.2Prestar un óptimo servicio a los usuarios internos y proveedores externos de la compañía
Euroimprenta.
2. ALCANCE.
2.1Aplica para el todo personal de las áreas de almacén que descarguen, almacenen y surtan MP.
3. RESPONSABILIDADES.
3.1Jefe de almacén
3.2Almacenistas
4. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.
No. Concepto Definiciones Referencia
Elemento que puede transformarse en un
producto diferente a través de un proceso [Link]
1 Materia Prima
industrial; en este caso cartón convertido materia-prima/
en cajas, insertos, etc.
Abreviaturas /
No. Significado Referencia
Símbolos
1 MP Materia prima
2 PT Producto terminado
3 OC Orden de compra
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
5.1Calzado industrial.
5.2Faja de soporte
6. DESARROLLO DEL PROCESO.
6.1Recibo de MP
6.1.1 El proveedor externo deberá traer el material con la siguiente documentación: factura, OC,
certificado de calidad y certificado de fumigación de unidad.
6.1.2 El almacenista deberá comprobar que la documentación este completa y dará aviso al área de
calidad para revisión de MP y comenzar descarga en caso de ser aprobada la MP.
6.1.3 Una vez realizada la descarga el almacenista en conjunto con calidad revisan que la cantidad
facturada concuerda con lo descargado y se libera la unidad con su factura sellada.
6.2Almacenaje de MP
6.2.1 Una vez inspeccionado el material se deberá de buscar una locación para unificar el lote
recibido
6.2.2 Ya que debidamente almacenado, se procede a dar ingreso al sistema a la MP (dándole un lote
de identificación en caso de contar con ello)
6.2.3 Se le notifica al área de compras el ingreso y se cierra proceso.
6.3Surtido de MP
6.3.1 El área correspondiente deberá llegar con su solicitud de material (R-ALM-01) debidamente
llenada.
6.3.2 El almacenista checara el sistema para revisar el material al surtir de acuerdo al
procedimiento de PEPS (P-ALM-003).
6.3.3 Una vez surtido el material se da la baja en sistema y se cierra el formato R-ALM-01.
6.4Devolución interna de MP
6.4.1 El área correspondiente, deberá de hacer su devolución con el formato R-ALM-01, con el
material debidamente identificado.
6.4.2 Una vez inspeccionado el material se deberá de buscar una locación para unificar el lote
recibido
6.4.3 Ya que debidamente almacenado, se procede a dar ingreso al sistema a la MP
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
7.1Diagrama de flujo del proceso
COMPRAS ALMACEN PRODUCCION
F-SGC-001-Rev. 05
Inicio
Se recibe material con
Se genera una OC de MP documentación completa.
Se valida la calidad y la
cantidad de la MP
La MP es colocada en las áreas
asignadas e ingresada a producción, y las distintas áreas,
sistema. generan una solicitud de MP (R-
ALM-01).
Los almacenistas surten MP e
siguiendo el método PEPS
Hay en
existencia
inventario
No
Si
El almacenista se encarga de dar salida de
sistema (Alpha) y físicamente, o en su defecto, el
reintegro del material sobrante, dando
seguimiento al método PEPS, dando por
concluido el ciclo de surtido de MP.
FIN
8. REGISTROS APLICABLES.
8.1R-ALM-01
8.2P-ALM-003
9. REFERENCIAS.
10. ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLENTARIA.
11. HISTÓRICO DE CAMBIOS.
Versió Descripción / Justificación del
Fecha Flujo de Revisión:
n cambio
Creación de documento nuevo, para incluir Modificación:
00 19-Mar-25 como requerimiento del Sistema de Revisión: (SGC) Ricardo Crespo
Gestión de Calidad. Autorización: (DIR) Eduardo González
12. DEPARTAMENTOS Y/O ÁREAS INVOLUCRADAS.
12.1 Almacen
12.2 Calidad
12.3 Produccion
13. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO.
13.1 Anexar el registro de capacitación F-RH-025 “Lista de Asistencia a Curso”, generado al
momento de distribuir este documento.
F-SGC-001-Rev. 05