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DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [FRAY MARTIN DE PORRAS] [FRAY MARTIN DE PORRAS] CORREO ELECTRÓNICO : [email protected]
PERIODO : 2023-3 DU N°025 TELÉFONO : 978747907
CÓDIGO LOCAL : 432018 CENTRO POBLADO : SANTA ROSA
UBICACIÓN : AVENIDA SAN MARTIN S/N MZ Q LOTE 3 PROVINCIA : MORROPON MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : Morropon DEPARTAMENTO : PIURA S/. 8,010.00

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO


TIPO DE FICHA : GENERAL

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

DECLARACIÓN JURADA
MANT. PREVENTIVO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
INSTALACIÓN
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
CUBIERTAS - TECHOS

Falso cielo raso en edificaciones


X X X
existentes.
MANO DE OBRA

POR INSTALACIÒN DE
NUEVE METROS
CUADRADOS DE
1 CIELO RASO CON 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-188 14/11/2023 800.00 SI
MATERIAL BALDOSA ADOLFO
EN 1 AULA DE CLASE
DE LA I.E CEBE FRAY
MARTIN DE PORRAS

POR PINTADO DE 75
2
METROS CUADRADO 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-183 14/11/2023 373.00 SI
DE LA PARTE ADOLFO
EXTERIOR

SUBTOTAL = 1,173.00

TRANSPORTE

MATERIAL DE
1 10104515512 RODRIGUEZ QUISPE X 00000110 04/10/2023 309.60 SI
TECHOS JOSE DEL CARMEN

SUBTOTAL = 309.60

Canaletas y/o bajante, y/o montantes y/o


cunetas y/o rejillas para la evacuación de X X X
las aguas pluviales.
MANO DE OBRA

FABRICACIÒN E
INSTALACION DE 15
1 METROS LINEALES 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-161 08/10/2023 860.00 SI
DE CANALETAS ADOLFO
AREAS CON BAJADA
DE TUBO PVC

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04/12/2023 11:06
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

DECLARACIÓN JURADA
MANT. PREVENTIVO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
FABRICACIÒN E
INSTALACIÒN DE 20
2 METROS LINEALES 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-160 08/10/2023 1.14 SI
DE CANALETAS ADOLFO
AEREA CON BAJADA
DE TUBO DE PVC

MANO DE OBRA
RETIRO 9METROS DE 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR
3 X E001-187 14/11/2023 485.00 SI
CIELO RASO QUE ADOLFO
ESTADO MAL ESTADO

SUBTOTAL = 1,346.14

MATERIALES

AMPLIACIÒN DE
CANALETA CON
BERRU JIMENEZ CESAR
1 TUBERIA DE PVC CON 10033711391 X E001-168 10/10/2023 150.00 SI
ADOLFO
CODO DE 4
PULGADAS EN PVC

IMPERMEABILIZACIÒN
2
DE AGUJEROS EN 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-185 14/11/2023 155.00 SI
CALAMINAS Y ADOLFO
TECHOS

SUBTOTAL = 305.00

TRANSPORTE

MATERIAL DE
1 10424512911 PINTADO DOMINGUEZ X EB01-22 15/10/2023 832.40 SI
LIMPIEZA JOEL

SUBTOTAL = 832.40

PINTURA

Sobre muros, murales, columnas, vigas,


techo (sólo en caso de que no existan X X X
fallas estructurales) y/o puertas.
MANO DE OBRA

POR PINTADO DE DOS


COLUMNAS Y UNA
1 VIGUETA 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-184 14/11/2023 320.00 SI
ADOLFO
TRIANGULAR EN EL
AULA

MATRERIALES DE
2 10033382699 AGURTO ESCALONA X EB01-677 11/11/2023 116.06 SI
PINTURA BERTHA ISABEL

PINTADO DE 75
3 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-183 14/11/2023 373.00 SI
METROS ADOLFO

SUBTOTAL = 809.06

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04/12/2023 11:06
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

DECLARACIÓN JURADA
MANT. PREVENTIVO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
MATERIALES

SPRAY, ESMALTE
1 10033382699 AGURTO ESCALONA X EB01-679 12/10/2023 27.00 SI
NEGRO BERTHA ISABEL

CINTA TEFLON LLAVE


2 10033382699 AGURTO ESCALONA X EB01-663 27/09/2023 131.00 SI
VERTICAL BERTHA ISABEL

LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE
SISTEMA Y TANQUE
3 ELEVADO , 10033344983 NOLE MORALES JOSE X E001-8 16/10/2023 600.00 SI
LUIS
ELECTROBOMBA Y
EQUIPOS
ELECTRICOS

MATERIAL DE
4 10033382699 AGURTO ESCALONA X EB01-679 12/10/2023 33.40 SI
PINTURA BERTHA ISABEL

MATERIAL DE
5 10424512911 PINTADO DOMINGUEZ X EB01-20 14/10/2023 191.00 SI
PINTURA. JOEL

SUBTOTAL = 982.40

TRANSPORTE

45METROS LINEALES
1 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-182 14/11/2023 150.00 SI
CUNETAS ADOLFO

MATERIAL DE
2 10424512911 PINTADO DOMINGUEZ X EB01-20 14/10/2023 46.00 SI
PINTURA JOEL

SUBTOTAL = 196.00

LIMPIEZA

Limpieza y acarreo de escombros y


maleza. Incluye elementos como
machete, hachas, rastrillo, pico, pala, X X X
carretilla y/o afines.
MANO DE OBRA

Limpieza y acarreo de
escombros y maleza.
1 Incluye elementos como 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-186 14/11/2023 350.00 SI
machete, hachas, ADOLFO
rastrillo, pico, pala,
carretilla y/o afines.

CARRETILLA, PALANA, 10424512911 PINTADO DOMINGUEZ


2 X EB01-22 15/10/2023 832.40 SI
RASTRILLO JOEL

SUBTOTAL = 1,182.40

MATERIALES

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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

DECLARACIÓN JURADA
MANT. PREVENTIVO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Limpieza y acarreo de
escombros y maleza.
1 Incluye elementos como 10033711391 BERRU JIMENEZ CESAR X E001-186 14/11/2023 150.00 SI
machete, hachas, ADOLFO
rastrillo, pico, pala,
carretilla y/o afines.

SUBTOTAL = 150.00

INSTALACIONES SANITARIAS

Tanque cisterna de PVC. Implica trabajos


de limpieza y desinfección. Incluye
accesorios y/o tubería y/o equipo X X X
mecánico eléctrico, que garanticen su
operatividad.

MATERIALES

MATERIAL DE
1 10770614142 OROZCO AGURTO X 0002364 07/10/2023 42.00 SI
LIMPIEZA LEYDI MIRELLA

SUBTOTAL = 42.00

Tanque elevado de PVC. Implica trabajos


de limpieza y desinfección. Incluye
accesorios y/o tubería y/o equipo X X X
mecánico eléctrico, que garanticen su
operatividad.

MATERIALES

reparaciòn de
electrobomba y
1 desmontaje y montaje 10732754305 GARCIA PALACIOS X E001-46 07/10/2023 400.00 SI
FREDERICK ALONSO
cambio de repuesto a
todo costo.

MATERIAL DE
2 INSTALACIÓN 10033344070 MOREY CRISANTO X 001387 07/10/2023 282.00 SI
MARTHA
SANITARIA

SUBTOTAL = 682.00

Total: S/. 8,010.00


Monto Asignado: S/. 8,010.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALICIA BEVZABETH UBILLUS PINGO CARMEN HAYDEE RODRIGUEZ TUME
DNI: 16782249 DNI: 80420038

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos


JUAN JESUS JIMENEZ RAMIREZ
DNI: 03344422

REGISTRADO POR:
DNI: 16782249 NOMBRES Y APELLIDOS: ALICIA BEVZABETH UBILLUS PINGO Resp. Local

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