Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 13/05/2025
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)
PLIEGO: 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION PASCO-SALUD (000889)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 5,136,593 4,978,473 2,116,051.54 1,645,843.41 474,115.06 2,862,421.46 3,332,629.59 4,504,357.94 9.52 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 109,852 117,177 43,131.11 43,131.11 255.99 74,045.89 74,045.89 116,921.01 0.22 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 126,872 145,045 8,779.67 8,779.67 6,999.75 136,265.33 136,265.33 138,045.25 4.83 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 5,587 5,587 1,645.00 1,645.00 3,942.00 3,942.00 5,587.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 17,730 21,360 3,259.96 3,259.96 3,259.96 18,100.04 18,100.04 18,100.04 15.26 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 150,014 171,514 164,246.20 7,267.80 171,514.00 171,514.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 2 GASES 4,200 4,650 4,650.00 4,650.00 4,650.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,780 1,780 1,779.93 0.07 1,780.00 1,780.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 6,000 952.00 952.00 952.00 5,048.00 5,048.00 5,048.00 15.87 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 422,993 408,673 408,673.00 408,673.00 408,673.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 118,351 78,480 78,480.00 78,480.00 78,480.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 6,971 6,971 3,322.80 3,322.80 3,648.20 3,648.20 6,971.00 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 12,808 18,998 1,591.60 1,591.60 800.00 17,406.40 17,406.40 18,198.00 4.21 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 10,000 8,000 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 15.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 9,584 9,584 9,584.00 9,584.00 9,584.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 10,684 10,684 10,684.00 10,684.00 10,684.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 26,082 26,082 26,082.00 26,082.00 26,082.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 14,000 14,000 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 242,278 242,278 21,011.32 21,011.32 221,266.68 221,266.68 242,278.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1,188 1,188 1,188.00 1,188.00 1,188.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 15,835 15,835 15,835.00 15,835.00 15,835.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 2,725 0.00 %
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 1,300 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 %
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 1,400 1,400 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 3,571 700 700.00 700.00 700.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 53,695 31,776 7,832.70 5,765.70 2,963.90 23,943.30 26,010.30 28,812.10 9.33 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 17,274 11,824 3,240.00 3,240.00 3,240.00 8,584.00 8,584.00 8,584.00 27.40 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 69,922 58,112 21,002.04 20,902.04 9,867.20 37,109.96 37,209.96 48,244.80 16.98 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 363,055 322,442 226,021.00 225,361.00 68,630.00 96,421.00 97,081.00 253,812.00 21.28 %
2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION 29,935 29,935 29,935.00 29,935.00 29,935.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 290,626 143,388 82,863.00 82,863.00 360.00 60,525.00 60,525.00 143,028.00 0.25 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 542,000 542,000 542,000.00 542,000.00 174,517.38 367,482.62 32.20 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 6,525 6,525 5,325.00 5,325.00 1,556.70 1,200.00 1,200.00 4,968.30 23.86 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,416 1,416 1,416.00 1,416.00 1,416.00 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 228,424 228,424 186,424.00 186,424.00 23,960.00 42,000.00 42,000.00 204,464.00 10.49 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 26,572 22,584 11,322.00 11,322.00 11,262.00 11,262.00 22,584.00 0.00 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 13/05/2025
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)
PLIEGO: 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION PASCO-SALUD (000889)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,786 9,786 2,000.00 2,000.00 2,000.00 7,786.00 7,786.00 7,786.00 20.44 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 91,000 148,961 148,961.00 148,961.00 148,961.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 158,179 156,779 114,779.00 114,779.00 3,196.18 42,000.00 42,000.00 153,582.82 2.04 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 9,000 9,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 73,805 79,805 6,000.00 73,805.00 79,805.00 79,805.00 0.00 %
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 118,500 198,500 198,500.00 198,500.00 198,500.00 0.00 %
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 27,600 26,000 26,000.00 26,000.00 22,000.00 4,000.00 84.62 %
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 27,118 27,118.00 27,118.00 27,118.00 0.00 %
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA 13,470 50,200 50,200.00 50,200.00 50,200.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 130,000 130,000 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 113,500 100,300 75,486.81 42,486.81 24,813.19 57,813.19 100,300.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 107,493 123,703 29,411.00 17,056.00 11,966.00 94,292.00 106,647.00 111,737.00 9.67 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 129,781 127,557 32,122.40 32,122.40 16,100.00 95,434.60 95,434.60 111,457.00 12.62 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,111 10,111 2,513.00 2,513.00 7,598.00 7,598.00 10,111.00 0.00 %
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 70,000 0.00 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 25,000 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 1,098,119 1,024,241 489,590.00 239,590.00 119,090.00 534,651.00 784,651.00 905,151.00 11.63 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 5,136,593 4,978,473 2,116,051.54 1,645,843.41 474,115.06 2,862,421.46 3,332,629.59 4,504,357.94 9.52 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 272,043 272,043 47,713.00 42,836.00 7,293.80 224,330.00 229,207.00 264,749.20 2.68 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000 4,877.00 123.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 50,000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 40,000 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 5,000 1,100.00 1,100.00 326.00 3,900.00 3,900.00 4,674.00 6.52 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 20,000 20,000 2,900.00 2,900.00 1,770.00 17,100.00 17,100.00 18,230.00 8.85 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 9,436 9,436 9,436.00 9,436.00 3,197.80 6,238.20 33.89 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 14,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 34,607 34,607.00 34,607.00 34,607.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 175,607 95,000 29,400.00 29,400.00 2,000.00 65,600.00 65,600.00 93,000.00 2.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 272,043 272,043 47,713.00 42,836.00 7,293.80 224,330.00 229,207.00 264,749.20 2.68 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)
PLIEGO: 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION PASCO-SALUD (000889)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
5 GASTOS CORRIENTES 2,698,750 709,888.27 169,638.27 30,608.00 1,988,861.73 2,529,111.73 2,668,142.00 1.13 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 111,870 108,273.00 3,597.00 111,870.00 111,870.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,887 2,887.00 2,887.00 2,887.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 45,886 45,886.00 45,886.00 45,886.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 264,404 264,404.00 264,404.00 264,404.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 347,238 47,350.00 47,350.00 299,888.00 299,888.00 347,238.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 945,241 23,260.00 1,280.00 921,981.00 943,961.00 945,241.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 23,938 23,938.00 23,938.00 23,938.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,270 4,270.00 4,270.00 4,270.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,870 6,870.00 6,870.00 6,870.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 54,599 608.00 608.00 608.00 53,991.00 53,991.00 53,991.00 1.11 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 35,000 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,340 1,340.00 1,340.00 1,340.00 0.00 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,001 5,001.00 5,001.00 5,001.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 72,000 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 322,000 322,000.00 322,000.00 322,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 12,837 12,837.00 12,837.00 12,837.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 202,200 112,097.27 32,100.27 10,000.00 90,102.73 170,099.73 192,200.00 4.95 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 196,169 61,300.00 53,300.00 20,000.00 134,869.00 142,869.00 176,169.00 10.20 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 2,698,750 709,888.27 169,638.27 30,608.00 1,988,861.73 2,529,111.73 2,668,142.00 1.13 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 339,010 86,122.00 86,122.00 5,470.00 252,888.00 252,888.00 333,540.00 1.61 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,852 50,852.00 50,852.00 50,852.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 13,735 13,735.00 13,735.00 13,735.00 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,900 2,900.00 2,900.00 2,900.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 10,089 10,089.00 10,089.00 10,089.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 13,625 13,625.00 13,625.00 13,625.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,074 1,274.00 1,274.00 270.00 800.00 800.00 1,804.00 13.02 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 57,924 33,144.00 33,144.00 5,200.00 24,780.00 24,780.00 52,724.00 8.98 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 13/05/2025
Hora: [Link]
Versión: 250201
Página: 4 de 4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)
PLIEGO: 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION PASCO-SALUD (000889)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 70,944 70,944.00 70,944.00 70,944.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 3,800 800.00 800.00 3,000.00 3,000.00 3,800.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 5,248 5,248.00 5,248.00 5,248.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 34,907 10,404.00 10,404.00 24,503.00 24,503.00 34,907.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 62,012 40,500.00 40,500.00 21,512.00 21,512.00 62,012.00 0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 339,010 86,122.00 86,122.00 5,470.00 252,888.00 252,888.00 333,540.00 1.61 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400: 5,408,636 8,288,276 2,959,774.81 1,944,439.68 517,486.86 5,328,501.19 6,343,836.32 7,770,789.14 6.24 %