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7184 Fernandez, Pedro Celestino 20-28201391-7 Fernandez, Pedro Celestino 20-28201391-7 7184

El documento es un recibo de liquidación de haberes de TASA Logística S.A. para el empleado Pedro Celestino Fernández, correspondiente a febrero de 2024. Se detallan los haberes, descuentos y el total a cobrar, que asciende a 1,284,877.00 pesos. La liquidación incluye conceptos como sueldo, antigüedad, viáticos y comisiones, y se firma tanto por el empleado como por el empleador.
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El documento es un recibo de liquidación de haberes de TASA Logística S.A. para el empleado Pedro Celestino Fernández, correspondiente a febrero de 2024. Se detallan los haberes, descuentos y el total a cobrar, que asciende a 1,284,877.00 pesos. La liquidación incluye conceptos como sueldo, antigüedad, viáticos y comisiones, y se firma tanto por el empleado como por el empleador.
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TASA Logística S.A. LIQUIDACION DE HABERES RECIBO TASA Logística S.A. LIQUIDACION DE HABERES RECIBO
PARA LA EMPRESA PARA EL EMPLEADO
Cuyo 3532 (1640) Martinez Cuyo 3532 (1640) Martinez
C.U.I.T.: 30 - 62914545 - 8 C.U.I.T.: 30 - 62914545 - 8
Legajo Apellido y Nombre C.U.I.L. Legajo Apellido y Nombre C.U.I.L.

7184 FERNANDEZ, PEDRO CELESTINO 20-28201391-7 7184 FERNANDEZ, PEDRO CELESTINO 20-28201391-7
Categoría Cargo Antig. Reconocida Fecha Ingreso Categoría Cargo Antig. Reconocida Fecha Ingreso

CONDUCTOR 1ra. 02/07/2008 02/07/2008 CONDUCTOR 1ra. 02/07/2008 02/07/2008


L. Pago Horario P. Liq. Fecha de Pago L. Pago Horario P. Liq Fecha de Pago

Quilmes - Corrientes FEBRERO 2024 06/03/2024 Quilmes - Corrientes FEBRERO 2024 06/03/2024
Cod. Descripción Unid. Haberes c/Ret Haberes s/Ret Descuentos Cod. Concepto Unid. Haberes c/Ret Haberes s/Ret Descuentos

2 Sueldo (Jornalizado) 27.00 393,326.50 2 Sueldo (Jornalizado) 27.00 393,326.50


20 Antigüedad Camioneros 15.00 199,871.48 20 Antigüedad Camioneros 15.00 199,871.48
27 Feriado 2.00 83,593.14 27 Feriado 2.00 83,593.14
28 Descuento Feriado 2.00 -35,242.27 28 Descuento Feriado 2.00 -35,242.27
59 Dias Vacaciones 11.00 459,762.27 59 Dias Vacaciones 11.00 459,762.27
64 Descuento Días de Vacaciones 11.00 -193,832.47 64 Descuento Días de Vacaciones 11.00 -193,832.47
74 Plus Vacacional - Convenio 40/89 11.00 89,836.34 74 Plus Vacacional - Convenio 40/89 11.00 89,836.34
170 Presentismo 29,123.64 170 Presentismo 29,123.64
250 Horas Extraord. km recorrido 1920.00 53,703.30 250 Horas Extraord. km recorrido 1920.00 53,703.30
254 Control de descarga 3.00 43,702.95 254 Control de descarga 3.00 43,702.95
261 Adic. por Actividad Choferes. 78,665.30 261 Adic. por Actividad Choferes. 78,665.30
263 Extension de Jornada Choferes 81,887.36 263 Extension de Jornada Choferes 81,887.36
265 Comisión por Cobranza 52,254.87 265 Comisión por Cobranza 52,254.87
266 Comisión por Bulto 74,755.13 266 Comisión por Bulto 74,755.13
269 Recarga Item 5.11.8 1200.00 93,421.92 269 Recarga Item 5.11.8 1200.00 93,421.92
275 Adic. Larga Distancia Item 5.11.3 2)a) 6.00 27,518.56 275 Adic. Larga Distancia Item 5.11.3 2)a) 6.00 27,518.56
1,017 Viaticos 1920.00 53,703.30 1,017 Viaticos 1920.00 53,703.30
1,033 Viatico Choferes 10.00 32,214.20 1,033 Viatico Choferes 10.00 32,214.20
1,036 Comidas Choferes 10.00 64,197.70 1,036 Comidas Choferes 10.00 64,197.70
1,054 Pago Adic. por Temporada 164,358.03 1,054 Pago Adic. por Temporada 164,358.03
1,149 Asig. Hijo Discapacitado 3.00 43,702.94 1,149 Asig. Hijo Discapacitado 3.00 43,702.94
9,999 REDONDEO 0.82 9,999 REDONDEO 0.82

Forma de Pago Total: 1,532,348.84 358,176.17 605,648.01 Forma de Pago Total: 1,532,348.84 358,176.17 605,648.01
Nº de Cuenta: 0720148288000015586454 Neto a Cobrar Nº de Cuenta: 0720148288000015586454 Neto a Cobrar
Banco: Caja de Ahorro Banco: Caja de Ahorro
1,284,877.00 1,284,877.00
Son Pesos : Un millón doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete con 00 / 100 Son Pesos : Un millón doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete con 00 / 100

RECIBI DE PLENA CONFORMIDAD EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION RECIBI DE PLENA CONFORMIDAD EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES INDICADO. RECIBI COPIA. CORRESPONDIENTE AL MES INDICADO. RECIBI COPIA.

Pedro Celestino Fernandez


Fecha: 06/03/2024
FIRMADO CONFORME Firmado digitalmente
por: TASA LOGISTICA SA
------------------------------------------------------------ Fecha y hora:
Firma del Beneficiario 06.03.2024 16:12:21
Firma del Empleador

Fecha de Depósito Lapso Depositado en Fecha de Depósito Lapso Depositado en

15/02/2024 Enero 2024 Interbanking 15/02/2024 Enero 2024 Interbanking


TASA Logística S.A. LIQUIDACION DE HABERES RECIBO TASA Logística S.A. LIQUIDACION DE HABERES RECIBO
PARA LA EMPRESA PARA EL EMPLEADO
Cuyo 3532 (1640) Martinez Cuyo 3532 (1640) Martinez
C.U.I.T.: 30 - 62914545 - 8 C.U.I.T.: 30 - 62914545 - 8
Legajo Apellido y Nombre C.U.I.L. Legajo Apellido y Nombre C.U.I.L.

7184 FERNANDEZ, PEDRO CELESTINO 20-28201391-7 7184 FERNANDEZ, PEDRO CELESTINO 20-28201391-7
Categoría Cargo Antig. Reconocida Fecha Ingreso Categoría Cargo Antig. Reconocida Fecha Ingreso

CONDUCTOR 1ra. 02/07/2008 02/07/2008 CONDUCTOR 1ra. 02/07/2008 02/07/2008


L. Pago Horario P. Liq. Fecha de Pago L. Pago Horario P. Liq Fecha de Pago

Quilmes - Corrientes FEBRERO 2024 06/03/2024 Quilmes - Corrientes FEBRERO 2024 06/03/2024
Cod. Descripción Unid. Haberes c/Ret Haberes s/Ret Descuentos Cod. Concepto Unid. Haberes c/Ret Haberes s/Ret Descuentos

501 Jubilación 11.00 127,282.41 501 Jubilación 11.00 127,282.41


505 Ley 19032 3.00 34,713.38 505 Ley 19032 3.00 34,713.38
506 Obra Social OSCHOCA INTERIOR 29,506.38 506 Obra Social OSCHOCA INTERIOR 29,506.38
600 Contribución Solidaria Item 8.1.1 3.00 34,713.38 600 Contribución Solidaria Item 8.1.1 3.00 34,713.38
603 Seguro de Sepelio 17,356.69 603 Seguro de Sepelio 17,356.69
706 Anssal O.Soc. OSCHOCA INTERIOR 5,207.00 706 Anssal O.Soc. OSCHOCA INTERIOR 5,207.00
1,264 Descuento Adelanto Vacaciones 11.00 356,868.77 1,264 Descuento Adelanto Vacaciones 11.00 356,868.77

Forma de Pago Total: 1,532,348.84 358,176.17 605,648.01 Forma de Pago Total: 1,532,348.84 358,176.17 605,648.01
Nº de Cuenta: 0720148288000015586454 Neto a Cobrar Nº de Cuenta: 0720148288000015586454 Neto a Cobrar
Banco: Caja de Ahorro Banco: Caja de Ahorro
1,284,877.00 1,284,877.00
Son Pesos : Un millón doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete con 00 / 100 Son Pesos : Un millón doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete con 00 / 100

RECIBI DE PLENA CONFORMIDAD EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION RECIBI DE PLENA CONFORMIDAD EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES INDICADO. RECIBI COPIA. CORRESPONDIENTE AL MES INDICADO. RECIBI COPIA.

------------------------------------------------------------
Firma del Beneficiario
Firma del Empleador

Fecha de Depósito Lapso Depositado en Fecha de Depósito Lapso Depositado en

15/02/2024 Enero 2024 Interbanking 15/02/2024 Enero 2024 Interbanking

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