0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas1 página

002802366042

La factura emitida por la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. el 10 de abril de 2025, con un valor total de 18,47 USD, corresponde al consumo eléctrico de la cliente Sandra Elizabeth Sánchez Vinueza. El consumo registrado es de 94 kWh durante 29 días, y se incluyen valores pendientes de 3,76 USD y una contribución de 2,35 USD para el cuerpo de bomberos. La factura no constituye un título de propiedad, sino un comprobante de servicio público.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas1 página

002802366042

La factura emitida por la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. el 10 de abril de 2025, con un valor total de 18,47 USD, corresponde al consumo eléctrico de la cliente Sandra Elizabeth Sánchez Vinueza. El consumo registrado es de 94 kWh durante 29 días, y se incluyen valores pendientes de 3,76 USD y una contribución de 2,35 USD para el cuerpo de bomberos. La factura no constituye un título de propiedad, sino un comprobante de servicio público.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Empresa Eléctrica Riobamba S.A. Nro.

factura 001-041-014362153
Matriz: Juan Larrea 22-60 Primera Constituyente Nro. doc. interno 2802366042
Fecha de emisión 10-04-2025
Ruc: 0690000512001 Fecha de vencimiento INMEDIATO
Contribuyente especial, resolución No. 4519 Número de autorización
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 1004202501069000051200120010410143621530108708018

K200028496103
VALOR TOTAL: 18,47
Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200028496103 Código Único Eléctrico 1501351956


Nombre cliente SANCHEZ VINUEZA SANDRA ELIZABETH (SANCHEZ VINUEZA SANDRA ELIZABETH)
Cédula 0602147910 Tipo de tarifa ARCENNER BTCRSD01 - BT Residencial
Geocódigo Unidad de Lectura 1507M027

Dirección del servicio 9 DE OCTUBRE 5 DE JUNIO / N/D / ALAUSÍ - ALAUSÍ

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público


Número de medidor 136144_01
Tipo de consumo leído Días facturados 29
Fecha desde 12-03-2025 Fecha hasta 09-04-2025

Descripción Fecha Lectura Lectura Diferencia Consumo Consumo interno Consumo Unidad Monto ($)
Hasta Actual Anterior Consumo Subtotal Transformador Total Medida
Energía activa total 09-04-2025 19509,00 19415,00 94,00 0,00 94,00 kWh 8,64

2. Valores Pendientes Consumos(kWh) Servicio Eléctrico y Alumbrado Público


222,00
Saldo Planillas Anteriores 1 mes(es) 3,76 Valor Consumo 8,64
Subtotal Planillas Anteriores 3,76 Comercialización 1,41
VALORES PENDIENTES (2) 3,76 144,00 Subsidio Cruzado Solidario 1,01
Limite Subtotal Servicio Eléctrico (SE) 11,06
Tarifa
Dignidad Servicio Alumbrado Público General 1,30
72,00 Subtotal Alumbrado Público (APG) 1,30

Base I.V.A. 0% 11,35


0,00 abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr I.V.A. 0% 0,00
Base Exento de IVA 1,01
Exento de IVA 0,00

TOTAL SE Y APG (1) 12,36


3. Planes de Financiamiento
Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3) 0,00

"La presente factura no constituye titulo traslaticio de dominio,


sino únicamente la constancia de recibir un servicio público."
Formas de Pago Subsidios del Gobierno
Subsidio Tarifa Eléctrica 7,71- TOTAL (A)
FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1) 12,36
SIN UTILIZACIÓN DEL 12,36 15 días TOTAL 7,71-
Valores Pendientes (2) 3,76
SISTEMA FINANCIERO Planes de Financiamiento (3) 0,00
TOTAL SECTOR ELËCTRICO (1+2+3) 16,12

Mensajes

..................................................................................
Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO PARA EL


CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
ALAUSÍ

Beneficiario C. BOMBEROS ALAUSI


R.U.C Beneficiario 0660805360001
Fecha de Emisión 10-04-2025
Cuenta Contrato 200028496103
Cédula 0602147910
Nombre SANCHEZ VINUEZA SANDRA
Dirección Servicio 9 DE OCTUBRE 5 DE JUNIO /
N/D / ALAUSÍ - ALAUSÍ

CONCEPTO VALOR
Contribución Bomberos 2,35
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4) 2,35

RESUMEN DE VALORES
Total Sector Eléctrico (A) 16,12
Total Recaudación de Terceros (4+5+6) 2,35
VALOR TOTAL (USD) 18,47

También podría gustarte