Cotización de:
Orden de Servicio 22712
Fecha Forma de Pago Pzo.Rep.
Nicaragua 1243 - Montevideo 14/03/2024 Crédito
Tel: 2924 3069* - Fax:2924 3069/5
www.emmesistemas.com Cuenta Vendedor Moneda
1000 20 Pesos Uruguayos
Cliente Ciudad Rut
GABRIELA ACOSTA MONTEVIDEO 212816690010
Dirección Teléfono Serie
BARCELONA 1737 091959765 U63982G3X800804
Código Cantidad Descripción P.Unitario Total
161213 1 IMPRESORA BROTHER HL-1212W 0.000 0.00
161060 1 TONER BROTHER TN-1060 1,300.000 1,300.00
Sub Total: 1,300.00 Iva 22% 286.00 Redondeo: 0.00 Total: 1,586.00
Observaciones:
ORDEN 22712
Condiciones:
· Las reparaciones se realizan con insumos originales suministrados y/o adquiridos por el cliente.
· En caso de NO aceptación del presupuesto detallado, se deberá abonar U$S 10.00 más IVA por concepto de revisión.
· Mantenimiento de Oferta: · Stock: 15 días. · Precios y condiciones: 30 días.
· Transcurridos 90 días de recibido el equipo para su presupuesto o reparación, en caso de no ser retirado, nuestra Empresa podrá disponer del
mismo sin que ello signifique ningún tipo de responsabilidad.
· El valor en la celda Total incluye Impuestos.