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ESTADO DE CUENTA BANCO FICOHSA
CASH BACK VISA CLASICA
JESSIKA ISELA, ALVAREZ MUNGUIA
UTILES NOVEDADES EL ESCOLAR CENTRO BO EDIF FOLGAR NIVEL 1
CORTES LIMA AP DO 21301
Cuenta: 0000051000305305334 www.ficohsa.com
444685XXXXXX6903 Call Center: 2280-1000 TGU | 2580-1000 SPS
Período del 21/03/2025 al 21/04/2025
INFORMACIÓN DE PAGO RESUMEN DE TRANSACCIONES
Lempiras Dólares Lempiras Dólares
Pago de contado: 6,518.93 119.80 Saldo Anterior 24,061.19 120.39
Pago mínimo: 108.87 2.00 -Pagos y Creditos -24,061.20 -121.00
Pago atrasado: 0.00 0.00 +Cuotas de financiamiento 4,174.65 120.41
+Compras y Retiros 2,073.38 0.00
Fecha máxima de pago: lunes, 12 may. 2025 +Cargos e Intereses 270.91 0.00
=Saldo Total 6,518.93 119.80
De no realizar su pago en la fecha estipulada su CashBack sera castigado
segun reglamento
EXTRAFINANCIAMIENTO
Lempiras Dólares
LÍNEA DE CRÉDITO
Monto utilizado: 37,571.81 1,444.90
Límite de crédito: 3,100.00 Saldo: 12,523.91 120.39
Disponible para consumo: 2,727.82 Disponible: 493,600.00
Cantidad de Extras: 1 1
PROGRAMA DE BENEFICIOS INTERESES
Cash Back Lempiras Dólares
Cash Back del mes: $4
Monto adeudado antes del corte: 0.00 0.00
Cash Back disponible: $4 Devengado en el corte actual: 0.00 0.00
De no realizar pagos de contado: 304.96 4.59
Tasa de Interés anual: 49.81% 46.00%
Días de mora: 0 0
Cuotas vencidas: 0 0
En el caso de no reconocer alguna transacción de compra o retiro, Ud tiene Número de meses para cancelar el saldo 56 16
derecho de presentar su reclamo ante Banco Ficohsa dentro de los setenta y
cinco (75) días calendario a partir de la fecha de la transacción.
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ESTADO DE CUENTA BANCO FICOHSA
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JESSIKA ISELA, ALVAREZ MUNGUIA
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CORTES LIMA AP DO 21301
Cuenta: 0000051000305305334 www.ficohsa.com
444685XXXXXX6903 Call Center: 2280-1000 TGU | 2580-1000 SPS
Período del 21/03/2025 al 21/04/2025
MOVIMIENTO DE CUENTA
Fecha Comprobante Detalle Transacción CAT Lempiras Dólares
08/04/2025 439421 GRACIAS POR SU PAGO -6,000.00
09/04/2025 427439 GRACIAS POR SU PAGO -9,000.00
10/04/2025 479953 GRACIAS POR SU PAGO -9,061.20
10/04/2025 505309 GRACIAS POR SU PAGO -121.00
- TOTAL DE PAGOS Y CREDITOS -24,061.20 -121.00
21/04/2025 638996 EF09 DIUNSA SALIDA A L San Pedro Sul HN 6 / 9 4,174.65
21/04/2025 CUOTA DE EXTRAFINANCIAMIENTO 11 / 12 0 120.41
+ TOTAL DE FINANCIAMIENTOS 4,174.65 120.41
03/04/2025 643041 METROCINEMAS MEGAPLAZA CORTES HN 504.68
14/04/2025 801136 SUPERMERCADOS LA COLON San Pedro Sul HN 832.70
16/04/2025 348055 FUENTES San Pedro Sul HN 736.00
TOTAL DE TARJETA 444685XXXXXX6903 + TOTAL DE COMPRAS Y RETIROS JESSIKA 2,073.38 0.00
ALVAREZ
+ TOTAL DE COMPRAS Y RETIROS 2,073.38 0.00
01/04/2025 MEMBRESIA MENSUAL 109.48
21/04/2025 PLAN ALERTAS FICOHSA 71.03
21/04/2025 SEGURO DE DEUDA VIDA 90.40
+ TOTAL DE CARGOS, COMISIONES E INTERESES 270.91 0.00
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JESSIKA ISELA, ALVAREZ MUNGUIA
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Período del 21/03/2025 al 21/04/2025
DETALLE DE GASTOS POR RUBRO
COMPRAS EN COMERCIOS
RUBRO DE CONSUMO MONTO PORCENTAJE
1 Supermercados y Club de Mayoristas 5,743.35 91.9%
2 Entretenimiento 504.68 8.1%